資金支出績效自評報告15篇
在當下這個社會中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告根據用途的不同也有著不同的類型。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的資金支出績效自評報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
資金支出績效自評報告1
一、專項資金基本情況
(一)專項資金概況
根據《永興縣創建20xx屆湖南省文明縣城工作方案》,我部20xx年創文項目經費共計60.9485萬。
(二)專項資金預期目標完成程度
1、專項資金總目標
永興創建文明縣城工作常態化開展,進一步提升市民文明素質,增強獲得感和幸福感。
2、階段性目標
營造濃厚的創文宣傳氛圍,開展創文系列活動,讓永興城市環境干凈舒適,提升城市文明程度,讓更多的永興人參與支持創文,成功創建20xx屆湖南省文明縣城。
(三)、專項資金使用管理情況
1、項目資金到位情況分析
20xx年本專項20xx年度安排項目經費共計60.94萬,20xx年1-12月計劃到位資金60.94萬元,實際到位資金60.94萬元。
2、項目資金使用情況分析
項目工作經費支出60.94萬元,本項目資金全部用于支付永興創省級文明縣城的正常運行費,包括戶外宣傳費31.60萬元、模擬測評費3.6萬元、市民手冊費1.79萬元、創文活動費3.32萬元、資料裝訂及打印費5.95萬元、門前五包宣傳品2萬元、志愿服務裝備費3.96萬元、實地核查迎檢費6.9萬元。確保實際支出與項目規定的用途一致,資金收支平衡。資金使用做到了公開、公平,按程序上報和審批。財務工作人員專門抓項目建設。財務制度健全,執行財務制度嚴格,無截留、擠占、挪用項目資金等違規行為。
二、績效評價工作情況
1.項目組織情況分析
專門成立了項目專門領導小組,20xx年1月至20xx年12月由常務副部長黃慶生擔任組長,各相關部門負責人為成員。
2.項目管理情況分析
項目資金采取縣委宣傳部、縣財政局聯合監管的辦法。檔案管理完整規范,數據全部實行信息化處理。
三、專項資金主要績效(附專項資金績效目標自評表)
(一)績效評價目的
通過開展財政支出項目績效評價,了解項目進展、資金使用、制度建設和項目執行情況,取得的成效。總結經驗,發現問題,提出整改意見和建議。與此同時,通過績效評價,進一步完善制度、加強項目管理和監督,確保項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性,為指導預算編制、申報績效目標,優化財政支出結構,提高公共服務水平提供決策依據。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法
1、績效評價原則。一是科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執行規定的程序,采用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正,標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。三是分級分類原則。績效評估由各級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系(附表說明)。堅持統一領導、科學規范、公開公正、分級分類、績效關聯的原則,按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。具體評價指標采用《永興財政支出項目績效評價指標評分表》,按指標及評價標準打分,對項目決策(20分)、項目管理(25分)、項目績效(55分)情況進行綜合考核評價。
3、評價方法。目標效益分析法和公眾評判法。
1.前期準備成立了常務副部長黃慶生為組長,副部長雷小峰、副部長代志剛為副組長,辦公室、財務室為成員的領導小組,從辦公室、財務室等相關股室抽調3名業務骨干組成工作專班,并召開20xx年財政專項資金項目績效評價工作會議,明確了績效評價工作的具體事項及各自責任和任務。由辦公室、財務室等科室聯合設計評價指標,確定評價方法及評價標準值。
2.組織實施嚴格按照省、市、縣有關文件要求,對項目前期工作進行了全方位自查和自評打分,最后上報部領導小組辦公室進行匯總,再報送縣財政局。通過績效自評,進一步規范財政資金規劃編管理,強化部門責任意識,提高財政資金使用效益。
3.分析評價我部項目前期工作經費編制經費的資金管理和使用,嚴格執行“收支兩條線”管理,按照預算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,根據項目進度,及時申撥專項資金。通過相關政策文件、基礎數據、資金使用效益等多種信息進行分析評價,撰寫永興縣委宣傳部20xx年度項目支出績效自評報告。
(三)項目績效情況分析
1.項目經濟性分析
(1)項目成本(預算)控制情況。項目成本(預算)使用合理。
(2)項目成本(預算)節約情況。項目成本(預算)使用合理,無浪費行為。
2.項目的效率性分析
(1)項目的實施進度。已全部實施完畢。
(2)項目完成質量。已全部驗收合格。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。在鞏固去年良好成果的.基礎上,進一步提高永興人民對閱讀的興趣。
綜合評分96分,績效評價結論為優。
四、主要經驗及做法、存在的問題
根據績效評價結果,可以讓永興城市環境干凈舒適,提升城市文明程度,讓更多的永興人參與支持創文,提升幸福感和獲得感。
工作過程中,我們嚴格規范財務和稽查考核制度,建立起了一套完善的申報審批監督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制。嚴格審批程序。本項目資金審批嚴格依據相關制度執行。通過嚴格規范的工作程序,確保資金專款專用。
五、有關建議
無。
六、其他需說明的問題
無。
資金支出績效自評報告2
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.落實項目主管部門。縣環保局作為項目主管部門,對環保專項資金項目全面履行監管責任:一是督促施工單位加快項目建設進度,確保如期完成項目建設;二是加強項目工程建設監管,定期不定期檢查工程建設,確保工程質量;三是及時撥付資金,加強資金使用監管,確保專款專用;四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理,確保正常運行。
2.縣20xx年市級環境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關于印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》(財發[]187號)文件精神和市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報,共申報項目3個,其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個、自然生態保護設施建設項目1個、畜禽養殖場污染源治理項目1個。
3.專項資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴格按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》規定的專項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專項資金支持的項目,嚴格按照有關規定使用管理專項資金。
(二)項目績效目標
1.項目主要建設內容:
(1)鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。
(2)鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾轉運站1個,購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地40戶。
(3)縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處。采用“干濕分離,雨污分流,節水養殖,循環利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。
2.項目績效目標。
項目建設按進度計劃進行施工,工程質量達到質量要求,工程建設按時完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質達到規定要求,設施管護到位,運行正常,切實改善生產生活環境,提高生態鄉鎮創建水平。
3.分析評價。
縣環保局深入到該3個項目進行實地查看,并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法
按照市財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》(財發〔20xx〕156號)的`要求,縣財政局、縣環保局召集項目單位安排部署績效評估工作;項目單位根據相關規定和要求,對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報縣級主管部門;縣級主管部門深入實地,按照相關要求進行查看,檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告。
二、項目資金的申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況
縣財政局和環保局按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》的要求,及時將《通知》轉發到各單位,由各單位擬報項目,經縣財政局和縣環保局會商,確定擬申報5個項目,并按照項目申報要求完善相關申報材料,上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目,即:鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1、資金安排情況。20xx年6月,市財政局、市環保局下達縣20xx年省市級環境保護專項資金31萬元,縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元(項目總投資60萬元,其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元);鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元(項目總投資58.4萬元,其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元);縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元,(項目總投資32萬元,其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元)。
2、資金到位情況。縣財政局于20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局,縣環保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬元,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元,鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元,縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。
3、資金使用情況。截止至20xx年6月,已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。
(三)項目財務管理情況。通過檢查,項目單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程
3個項目單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
項目按照以下程序實施:項目可研―發改立項―項目申報―項目下達―項目工程設計及審查―項目投資財政預審―發改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績效評估。
(二)項目管理情況
鄉鎮場鎮生活污水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關規定和要求進行建設和管理。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。
(三)項目監管情況
在項目實施過程中,縣財政局、縣環保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設情況進行監督檢查,其項目工程監督管理到位,效果較好。
四、項目完成情況
虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容,并通過驗收投入使用。
鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個,新建垃圾轉運站1個,密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地43戶,完成小區內水泥路建設5.5公里。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產生的污染物進行處理。
五、項目效果情況
鄉社區生活污水處理設施項目建成后,設施管理到位,運行正常,污水達標排放,徹底解決解決新村場鎮生活污水直排的歷史問題,確保了人畜飲用水安全,切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境,為生態鄉鎮創建奠定了良好基礎。
鎮自然生態小區有關基礎設施建設項目實施后,增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識,自覺參與到保護自然的行動中,更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源,帶動第三產業,促進人與自然更加和諧發展。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造,改善了養殖場及周邊的環境污染,達到了預期治理和整改的目標。
六、評價結論及建議
(一)評價結論
縣20xx年3個市級環境保護轉移支付專項資金項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,污染排放達標,各項效益明顯,群眾反響較好,社會經濟效益顯著。
(二)存在問題
1、項目建設程序有待進一步規范。
2、項目資料有待進一步完善。
3、項目后續管理有待進一步加強。
(三)相關建議
1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創建省級生態縣的基礎上,正在全力創建國家級生態縣,并力爭于20xx年創建為國家級生態縣,在創建工作中,特別是農村污染治理和自然生態保護方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學的生態補償機制,讓犧牲經濟發展,生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。
資金支出績效自評報告3
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。
(二)項目的績效目標
該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。
(二)項目資金
嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。
(三)項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。
(二)項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現程度及評價結論
1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。
五、其他需要說明的問題
(一)主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的.落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。
(二)存在問明和建議
隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。
資金支出績效自評報告4
一、項目概況
(一)項目基本情況
XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優撫慰問工作經費1。5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。
(二)項目績效目標
義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。
(三)項目資金申報相符性。
XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35。818萬元(其中:優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
2。資金使用。
優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優撫慰問1。96萬元;“春節”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
(二)項目財務管理情況。
嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的.使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。
(二)項目效益情況。
XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。
四、問題及建議
由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。
資金支出績效自評報告5
一、基本情況
(一)項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關費用支出。
(二)項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。
(二)績效評價原則
一、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
(三)績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的'原則,根據實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
(四)績效評價工作過程
我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數據材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。(附相關評分表)
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規范,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
(二)項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。
2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程,會計核算規范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。
(三)項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。
二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。
(四)項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使群眾更加滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:
1、綠化資金渠道來源單一,后期養護投入不足。
2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。
六、有關建議
一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。
二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。
資金支出績效自評報告6
根據石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評。現報告如下:
一、自評工作開展情況
自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.xx萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯發〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環發〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目二期經費54萬元、紅財農發〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。
二、自評結果概述
各預算項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態效益、經濟效益和可持續影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區貧困群眾的生產積極性,改善交通環境,在優化產業結構,增強發展后勁,促進貧困群眾增收和經濟發展的基礎上,極大地改善了項目區群眾的生產生活條件,促進各民族共同發展,共同進步、共同繁榮,實現民族平等,營造出穩定、團結、和諧的'社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優。發現問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
三、下一步工作措施
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據,使有限的預算資金產生更大的效益。
資金支出績效自評報告7
根據湛江市財政局《關于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[2022]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位機構設置、部門職能情況。
單位屬性:公益二類事業單位
核定編制人數:核補115人,員額115人
年末在職人數:128人,退休人數:104人
單位工作職能:中技、高技學歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業技能培訓;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業技能鑒定。
(二)年度總體工作和重點工作任務
1.認真履行主體責任,推動全面從嚴治黨縱深發展。
2.強化責任落實,常態化防控新冠肺炎疫情。
3.堅持立德樹人宗旨,穩步推進學校工作發展。堅持以
“優化教學”為重點,實施標準化的教學管理,建設重點專業,推進校企合作,把握時機,大力開展職業技能提升短期培訓工作。
4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。
5.新校區建設取得實質性進展。
(三)部門整體支出績效目標
全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,高質量推動學校發展,深化教學改革,加強人才隊伍建設,不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產教融合。落實深化免學費政策,進行中等職業教育改革創新,堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才,人盡其用,安居樂業,解決當前就業安置難的問題。基本實現一次離校,一次就業成功,充分體現績效目標價值。
(四)部門整體支出情況
20xx年市財政資金年初預算數為2049.09萬,決算數為2388.24萬,主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。
二、自評工作開展情況
(一)評價小組情況。
我校高度重視整體績效自評工作,由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作。
(三)自評工作過程。
1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表,各科室認真準備,在規定時間內提供相關信息。
2.檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料。
3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。
4.綜合評價結論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據績效自評指標較好地實現了績效目標,自評為“優”。
(三)自評材料報送時間及質量。
我校在規定時間內完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告的內容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。
(四)自評材料報送及公開一致情況。
我校所報送的自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。
三、績效自評情況
(一)自評結果
1.整體支出績效自評結論
(1)20xx年完成整體招生任務目標,免學費、助學金市級補助資金按規定得到落實。
(2)經濟性:資金實行專款專用,嚴格執行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規,不超范圍、超標準支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。
(3)效率性:重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。
(4)效果性
經濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金發放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發放辦法,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證預算的有效執行。
社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,各盡其才,人盡其用。
(5)公平性:我校認真落實相關政策,對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,學校積極推薦就業,學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上,充分體現績效目標價值。
2.自評分數: 預算執行效益自評分數為87分。
(二)部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況
(1)預算編制
預算編制合理性:部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預算資金能根據年度工作重點合理分配; 部門預算分配能根據實際情況合理調整。
預算編制規范性:部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。
預算編制準確性:項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。
(2)目標設置
目標完整,能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。
目標科學,績效指標能夠明確體現部門履職效果的.社會經濟效益指標。
2.預算執行情況
(1)支出管理
單位資金支出規范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行;會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標準開支等情況。
(2)資產管理
資產管理規范,有資產管理內部管理制度;不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行;出租、出借、處置國有資產規范,相關收入按規定及時足額上繳;資產賬與財務賬相符。
固定資產利用率良好,利用率100%。
3.預算監督情況
(1)信息公開
在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息,用以反映單位預決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標,所公開的績效目標內容與批復一致;被評價年度按績效自評規定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
(2)績效自評
成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領導、財務和相關業務科室負責人員組成;在規定時間內完成自評工作并按時報送材料;表格內容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預算使用效益。
(1)部門整體績效目標實現情況
我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面,嚴格按照有關規定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執行,確保20xx年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。
(2)重點工作完成情況
落實深化免學費、助學金政策,專款專用,確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務為宗旨,以市場為導向,以促進充分就業為目標,全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。
(3)部門重點項目支出績效情況
對在校生進行專業化職業技能培訓,使每個學生掌握一種以上技術、技能,并取得相關中、高級畢業證書,提高就業能力,力爭畢業一人,就業一人,充分體現績效目標價值。
(三)部門整體支出績效管理存在問題
我校根據相關法律法規,從新生招收、資格認定、職業教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行,不存在問題。
(四)改進措施
1.加強組織領導,完善工作機制,大力推進中等職業教育改
革創新,以服務為宗旨,以就業為導向,全面提高辦學質量,落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。
2.加強管理,做好基礎工作,進一步完善學生信息管理系統,堅決杜絕“雙重學籍”現象,保證學生基本信息的完整、準確,做好免學費資助對象的認定工作。
3.落實經費責任,強化資金管理,提高專項資金專款專用意
識,規范使用,確保資金安全有效。
四、其他自評情況
我校認真開展自評自查,按時保質完成績效自評工作,確保自評結果準確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。
資金支出績效自評報告8
一、項目概況
(一)項目基本情況
1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。
2、項目立項、資金申報的依據。
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經費,確保專款專用,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
(二)項目績效目標
1、項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。
2、項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3、該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法
由財政所草擬自評報告,經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況
該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況
(三)項目財務管理情況
我鄉有健全的財務管理制度,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程
由我鄉牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況
此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執行財務管理制度,確保專款專用,嚴格審核原始單據核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
(三)項目監管情況
按照財政要求專款專用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的`肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況
根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發公共衛生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區內群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
(一)評價結論
按照財政要求專款專用,賬務處理及時,會計核算規范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題
無問題。
(三)相關建議
無建議。
資金支出績效自評報告9
一、項目概況
(一)項目實施情況
根據《關于開展文明創建暗訪工作的通知》 (集文明委[20xx]14號)、《關于組織開展新一屆全國文明村鎮、文明單位、文明校園及培育對象和20xx—20xx年度省級文明村鎮、文明單位(社區、風景旅游區)、文明校園申報推薦工作的通知》(廈文明委辦[20xx]6號)、《關于20xx年文明創建示范點有關事宜的.通知》要求,為切實落實按全國城市文明程度指標測評體系要求,通過扶持各類先進典型,評議身邊好人,落實測評暗訪長效機制,文明行為宣傳及示范點打造,激勵全社會文明程度的提高,加強和改進未成年人思想道德建設,加強全區思想道德建設和社會主義核心價值觀建設,配套精神文明建設專項經費。
項目實施主體是中共廈門市集美區委宣傳部。
項目實施年度為20xx全年。
(二)財政支出情況
根據《廈門市集美區財政局關于批復廈門市集美區委宣傳部20xx年度部門預算的通知》(廈集財預批〔20xx〕4號),20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區財政收回。主要支出內容有:文明城區創建宣傳、暗訪、考評;集美文明網、文明集美微信公眾號運營;慰問經費;道德模范、身邊好人宣傳費用;文明示范點建設;志愿服務活動;精神文明宣傳;氣氛布置、公益廣告宣傳;思想道德建設和社會主義核心價值觀建設;心理健康宣傳教育;未成年人思想道德建設等。
二、績效分析
(一)項目效益分析。
項目產出情況分析:20xx年基本實現年初設定績效指標。通過文明單位考評;完成文明創建暗訪工作12次,慰問先進典型6人次,開展志愿公益活動300場,共有2500人次社工參與志愿活動,孵化志愿隊伍3支。舉辦100場心理健康講座及活動,提供500次以上心理咨詢服務。完成未成年人思想道德品牌及創新案例項目15個,補助社區(村)未成年人思想道德建設工作共14所。
產生較好社會效益:志愿服務活動共服務群眾7000人次,社區書院活動服務群眾10萬人次,心理健康活動受眾10000人次。全區精神文明及思想道德建設工作水平有較明顯上升,核心價值觀得到普及。公眾滿意度提高,為我區人文集美建設提供思想保證和精神動力。
(二)支出效益分析。
20xx年全年預算資金1299萬元,年中追減30萬元,最終預算1269萬元,實際支出894.15萬元,年底指標余374.85萬元由區財政收回。我部建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規范地使用資金,嚴格按照會計制度規定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規范,財務報銷手續較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業務活動和財務事項。嚴格控制項目支出,保障項目實現效益最大化。在全國文明城市迎檢中實現“一分未扣”,在全省文明城區測評中位列第一。
(三)評價分值和等級。
綜上所述:20xx年精神文明建設經費項目,我單位自評91分,績效等級為優秀。
三、存在問題
(一)項目實施存在的問題。無
(二)財政支出存在的問題。無
(三)支出政策制定方面存在的問題。無
四、相關建議
進一步提升預算績效管理水平,建立全方位可衡量績效指標體系。
資金支出績效自評報告10
一、項目概況
(一)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)
(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質:常年項目。
2、項目用途:項目實施后能加強我縣農產品質量安全監管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業經濟的發展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。
二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)
落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示范基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。
(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)
項目完成總投資180萬元,100%完成。
(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的'制訂及執行情況)分析
項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執行過程中未出現違規行為。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目采用單一來源采購;農產品質量安全示范鎮建設項目經費為工作經費;農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,并驗收。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監管平臺,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示范區”通過20xx年度復檢驗收;獲評“湖南省三品一標示范縣”;創建“長沙市農產品質量安全示范鎮”9個,全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示范鎮建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示范鎮。
2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創嘉農業技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議,銷往基地所有農業投入品價格采取低于市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設,并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。
項目資金落實,實施順利,管理規范,按時保質完成。
資金支出績效自評報告11
今年元至10月份,在縣委、縣政府的堅強領導下,在市局的指導下,我局領導班子團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞“解放思想,理清思路,嚴謹作風,推動發展”為主題活動,以開展“創先爭優”活動為契機,以“三加強,三確保”為中心工作目標,克服機構改革期間的困難,扎實開展食品藥品安全監管工作,全力推進農村藥品“兩網”建設,已基本完成全年的各項工作任務,并取得了較好成效,其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發生任何食品藥品安全事件。現將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標,制定方案。
年初,我局根據市綜合績效評估指標,結合縣域實際情況,確定了安仁縣食品藥品安全監管的工作目標,印發了《安仁縣食品藥品監督管理局20xx年工作要點》,制定了相應的各項工作方案,如《市場監管執法工作方案》、《藥品醫療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案,為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強化措施,全力推進各項工作的開展。
為切實推進各項工作的開展,我局采取了一系列措施,確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室,具體細化到崗到人;二是實行每月一調度,每季一點評,保證工作任務進度和質量。三是日常監管實行分片包干,責任到組的形式,量化指標,檢查到位,獎懲分明。四是建立了詳細的工作臺帳,如日常監管、稽查辦案、“兩網”建設等電子臺帳,隨時掌握工作進度和質量。
三、加強協調,采取支持。
一是加強向市直主管部門的匯報,取得市局的.支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況,征求市局的意見,同時,邀請市局領導和相關業務科室到我縣指導工作四次,為各項工作的開展進一步明確了方向和思路,存在的困難得到了市局充分理解和幫助,所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的匯報,爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協調,為食品藥品監管工作創造了良好的環境,得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前,我局對落實市綜合績效考評指標任務,完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成,在全市排名中名列前茅。
資金支出績效自評報告12
一、部門基本情況
(一)部門職能。
惠州市醫療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:
1.貫徹執行國家、省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章,制定相關實施辦法并組織實施和監督檢查。
2.組織制定并實施醫療保障基金管理和基金監督管理制度,建立健全醫療保障基金風險識別、預警和防控機制,擬訂應對預案并組織實施。
3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施,完善動態調整平衡機制,統籌城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關規定組織實施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,建立價格信息監測和信息發布制度。
6.按國家、省有關規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實施。
7.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施,開展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫藥服務評價體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開展醫療保障關系轉移接續。開展醫療保障領域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務。
10.職能轉變。推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控,提高醫療保障統籌層次,增強人民群眾醫療保障獲得感,促進健康惠州建設。
11.與市衛生健康局的有關職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協商機制,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)年度總體工作和重點工作任務。
1.年度總體工作:
(1)健全多層次醫療保障體系。
(2)繼續攻堅醫藥服務供給側結構性改革。
(3)推進醫療保障法治化建設。
(4)強化醫療保障公共管理服務。
(5)營造風清氣正的干事創業氛圍。
2.年度重點工作:
(1)建立防止返貧監測中心,堅決守住不發生規模性返貧的底線。繼續實施“百企幫百村”,精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續做好定點幫扶工作。
(2)推進藥品、醫用耗材帶量采購的常態化和制度化,落實省《關于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見》,落實國家組織的第一批(延續25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫用耗材(冠脈支架)集中采購掛網工作。
(3)探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務模式,推進1-2個試點。
(4)推動基本醫保、商業健康保險融合發展,落實《關于推進基本醫保—商業健康保險融合發展的實施方案》,指導承辦的商業保險機構實施“惠醫保”項目。
(三)部門整體支出績效目標。
全面深化醫療保障制度改革,保持醫保基金平穩高效運行,積極發揮醫保職能服務疫情防控和經濟社會發展工作大局,努力推動我市醫療保障事業高質量發展。
(四)部門整體支出情況(以決算數為統計口徑)。
20xx年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。
20xx年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質,基本支出 1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%
二、績效自評
(一)自評結論
20xx年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我局20xx年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下:
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
(1)部門整體績效目標實現情況。
已按規定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下:
——截止20xx年底,全市基本醫療保險參保人數477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫保基金總體運行平穩。
——截止20xx年底,2xx種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個,占總品規數84%,在用數比20xx年增長151%,全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進醫藥服務供給側結構性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔進一步減輕,同時減輕了醫保基金支付壓力,為調整優化醫療服務價格結構,體現醫護人員的勞務價值騰出了空間。
——20xx年全市醫保系統行政處罰案件34宗,移交司法機關和紀檢監察機關案件5宗,行政約談93家,解除醫保協議1家,暫停醫保協議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫保基金8180萬元,守護了群眾的'“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優化服務方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫保經辦服務數字化。實現“碼”上看病,“碼”上拿藥。
——樹立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網絡媒體首發報道58篇并得到廣泛轉發傳播。在惠州新聞發布廳舉辦醫療保障專場發布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發布我市醫療保障改革發展成效和醫保惠民政策,開展了縣區巡回宣傳等線下活動,服務性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發力,營造醫保宣傳聲浪。
(2)重點工作完成情況。
我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下:
——發揮已建立的醫保扶貧長效機制作用,繼續將符合政策規定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫療救助四重醫療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫療救助對象參加基本醫療保險,醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.xx萬人次,醫療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內開始實施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業的相同產品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;20xx年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規定服務項目納入醫保支付范圍。
——“惠醫保”項目已完成20xx年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫保參保人數的14.8%。20xx年4月起,已順利開展項目理賠業務,截至11月底“惠醫保”已累計為1.5萬人次報銷醫療費用,報銷總金額達5000多萬元。
(3)對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。
“三公”經費支出情況:20xx年度“三公”經費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因:遵照中央八項規定,精簡三公開支。
會議費支出情況: 20xx年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。
培訓費支出情況:20xx年度培訓費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫療監管執法能力提升培訓。
我局20xx年度整體支出情況良好,資金使用規范,管理制度齊全,預算信息公開及時完整,資產管理使用規范,為保障機構正常運轉,發揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用,全面實現了部門預算績效目標,財政資金使用效果良好。
(三)部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.要強化對預算執行過程的管理和監督,預算管理制度加以完善,借助崗位培訓學習等途徑,強化預算人員的素質能力,以提高預算管理的質量水平。
2.基于行政事業單位預算編制的重要性,行政事業單位要給予充足的預算編制時間,使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握,并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作,及時論證單位預算項目,在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃,以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監督,確保資金的流向及使用符合預算目標,對出現的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況(無)
城鄉居民基本醫療保險補助經費項目自評99分。
市財政對醫保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。
資金支出績效自評報告13
根據《關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位機構設置、部門職能情況。
湛江市赤坎區審計局屬政府機關,執行《政府會計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。
區審計局主要職能是:
1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
2.起草有關規范性文件,擬訂本區審計政策措施,制定審計指南并監督執行。制定并組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃,參與起草財政經濟及其相關的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。
4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定:有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;以及法律法規規定的其他事項。
5.按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。
6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作,核查社會審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。
10.組織開展審計領域的對外交流與合作,指導和推廣信息技術在審計領域的應用。
11.貫徹落實黨的人才發展政策,履行人才工作相關職責。
12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。
根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》,設立赤坎區審計局,正科級,為區政府工作部門。
區審計局設8個內設機構,辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股;另外,區審計委辦公室秘書股設在區審計局。
(二)年度總體工作和重點工作任務
1.圍繞促進高質量發展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務,主動跟進審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。
2.圍繞財政財務收支效益,加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度,關注財政財務收支真實合法效益,落實財政資產管好用好。
3.圍繞促進規范權力運行,加大經濟責任審計力度。繼續扎實推進領導干部經濟責任審計,促進領導干部依法用權、秉公用權、規范用權。
4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題,著力惠民富民政策落到實處,促進保障和改善民生。
(三)部門整體支出績效目標
20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業務經費22.40萬元,審計購買服務經費134.60萬元,購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元)。項目經費主要用于開展審計項目的.費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成,積極穩妥地推進年度計劃,提高審計工作質量,逐步實現審計全覆蓋,及時完成區委、區政府交辦的`其它工作任務,發揮審計監督職能,促進赤坎區行政工作依法進行。
(四)部門整體支出情況
20xx年收入總預算353.17萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。
20xx年決算總收入275.46萬元,為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。
二、自評工作開展情況
(一)評價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
(二)自評工作過程。成立績效評價小組,結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比,對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價,并計算各個量化指標,對公用經費、項目經費等進行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。
(三)自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日,自評材料真實,表格填寫內容齊全,自評報告全面詳實,自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。
(四)自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。
三、績效自評情況
(一)自評結果
部門整體支出目標實現程度及績效:一是按相關規定、制度,規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責,為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分,等級為良好。
(二)部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。本單位預算編制合理,根據本部門職責、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預算執行情況。
(1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算,在預算內、范圍內按預算安排支出,并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支,嚴格按照先有預算,后有支出原則,并制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,加強對財務、物資采購、資金使用等方面的管理,規范預算資金支出。
①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元,財政下達預算數353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。
②結轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬元,20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬元,一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元,結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。
④政府采購執行率。20xx年實際采購金額合計數5.5萬元,采購計劃金額合計數9.4萬元,政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。
(2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標,履行報批手續,項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。
(3)項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出,開展有效的檢查、監控、督促,并制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》,規范使用項目資金,發揮項目資金使用效能。
(4)資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責,設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督,準確及時把握資產的增減變動及其結存情況,實現資產的.全生命周期管理。
固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元,所有固定資產總額433181元,固定資產利用率100%(433181/433181)。
3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門戶網站公開。成立自評小組,在規定時間完成自評工作并按時報送材料。
4.預算使用效益。
(1)部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面,本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好,公用經費控制率為100%(日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調查)項目13個,完成審計(調查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導干部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。
(2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個,審計查出管理不規范金額5899萬元,違規金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監督職責。
(3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個,支出情況為:審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元,項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發揮了審計監督職能,促進依法行政工作。
(三)部門整體支出績效管理存在問題
1.由于上級臨時安排項目難以估算,項目預算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。
2.預算績效管理具有專業性和復雜性,工作人員業務水平有待提升,預算績效管理工作有待加強。
(四)改進措施
1.充分與上級溝通,力爭科學安排審計項目,做好預算編制,積極加強績效管理。
2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓,提升工作人員績效管理工作水平。
四、其他自評情況
無。
資金支出績效自評報告14
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介
創建全國文明城市是落實科學發展觀,全面建設小康社會的內在要求。從戰略高度來看待創建文明城市的重要意義,提高對創建文明城市重要性的認識。創建全國文明城市工作經費主要用于街道文明勸導崗,社區對標自愿服務站的建設,農貿市場周邊300米小區、背街小巷對標制作氛圍營造、宣傳等支出。
(二)績效目標設定及指標完成情況
創建全國文明城市工作經費項目績效目標的設定,主要包括創建全國文明城市經費項目產出、社會效益及服務對象滿意度情況等。
20xx年創建全國文明城市工作經費指標完成情況較好,產出成本為60萬元,創文知識宣傳率為98%,城市文明程度效果顯著。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的.
通過對各項項目進行自評,建立以績效目標為基礎以績效運行跟蹤監控和績效評價為手段,以結果應用為保障,以改進預算管理、為目標,管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。同時為以后年度財政專項資金投入提供參考依據。
(二)項目資金實際使用情況
20xx年合江門街道創建全國文明城市工作經費共支出60萬元。
(三)項目組織情況
明確任務分工,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,壓實工作責任,加強督促指導,確保項目資金使用按進度有序進行。
(四)項目管理情況
項目支出方面嚴格按照區級財務管理制度以及街道財務管理辦法實施。單位內部設置內控管理制度,按照內控管理制度嚴格接受各項支出監督。
三、項目績效情況
創建全國文明城市工作經費項目績效體現在以下方面:
1、經濟性方面,創建全國文明城市工作經費項目共支出60萬元,項目支出成本嚴格控制,節約使用,不濫用不亂用;
2、效率性方面,創文經費根據實際工作情況有效合理開支。
3、有效性方面,城市文明現象效果良好,各項文明規范廣泛實施。
4、可持續性方面,由于創建全國文明城市工作是從20xx年至20xx年,分三年完成驗收。根據該項目年度支出情況,綜合分析該項目取得的收益,為下一年度該項工作開展資金使用提供依據。
四、存在的問題
1、項目資金管理制度不完善,有待進一步加強。
2、創文項目經費追加指標較遲緩,使用效益不高
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
通過實施績效管理工作,提高資金使用效率。根據績效自評情況,不斷補充完善績效評級指標,全面真實反映部門績效水平。
(二)整改措施
嚴格按照相關資金及項目管理辦法和制度,做到專款專用,專項資金單獨核算,對專項資金支出加大審核力度,嚴格按制度執行。
資金支出績效自評報告15
為了規范和加強精神文明建設專項資金管理,提高專項資金使用和管理水平,現將20xx年專項資金績效評價情況報告如下。
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、立項背景
這5大項目主要依據《全國文明城市測評體系》、《全國未成年人思想道德建設工作測評體系》、《江西省公共文明指數測評要求》(20xx版)以及中央文明辦等《關于舉辦第四屆中國青年志愿服務項目大賽暨20xx年志愿服務交流會的通知》、《關于支持和發展志愿服務組織的意見》以及省文明辦《關于組織實施20xx年“扶持示范性重點志愿服務項目”的通知》中所規定的必須開展的各項工作任務。
2、項目內容、實施期限
(1)項目主要內容:
為進一步深化全國文明城市創建,結合我市創建工作實際,及時調整市創建全國文明城市指揮部組織架構,進一步完善創建調度、巡查、信息報送、“市領導上路督導”等機制。出臺了《南昌市全國文明城市創建材料常態管理工作方案》、《南昌市市民巡訪團組建方案》和《南昌市城市創建考核獎懲暫行辦法》。牽頭組織籌劃了“五大文明提升行動”,對《全國文明城市(地級以上)測評體系操作手冊及責任分工》和《全國未成年人思想道德建設測評體系操作手冊責任分工》進行責任分解,舉辦創建工作業務培訓班,邀請了濟南市、杭州市、省統計調查隊的專家領導為大家授課。
(2)項目實施期限
20xx年1月至20xx年12月31日
3、資金使用情況
根據南昌市人民政府辦公廳抄告單,項目資金500萬元,其中:精神文明創建活動專項工作經費200萬元;精神文明創建指揮部開辦100萬元;創建指揮部綜合協調辦公室專項工作經費200萬元,其中:考核監督組工作經費40萬元。
(二)項目績效目標
1、年度總目標
大力培育和踐行社會主義核心價值觀,認真貫徹落實中央文明委、中央文明辦、省文明委部署安排,使全省精神文明建設水平有較大提升,各項文明創建工作取得新成效。
2、階段性目標
通過開展各項活動,在全國文明城市測評中各項指標達標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價的目的、對象和范圍。
1、通過專項項目績效評價,總結項目實施過程和資金使用過程的經驗和不足,提高專項資金的安全性、規范性和效益性,完善計劃項目經費管理辦法和項目管理辦法,為下年度的項目實施和資金分配提供依據。
2、通過文明創建,各類培訓班、組織的各類調研活動、項目的開展活動情況等。
(二)績效評價原則、評價指標體系(具體見附件2)、評價方法、評價標準等。
1、評價原則
評價本著公平、公正、公開,獎懲結合,客觀嚴格的原則,以項目執行情況、項目人員情況、項目經費情況、項目產出成果、直接經濟效益等方面指標體系綜合評價。通過項目中期檢查,書面材料與現場交流相結合的方式,評價年度計劃項目。
2、評價指標體系
針對項目在投人、過程、產出和效果等方面的實際情況,根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,設置了合理可行的評價體系,包括產出指標(數量、質量、事效、成本等)效益指標、滿意度指標等(詳見附件2:《項目支出績效自評表》)。
3、評價方法
本項目績效評價主要采用對比,標準和產出對照,同時以訪談、研討等方法。
(三)績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
組織了相關人員參加了市財政局組織的專項培訓工作,根據培訓會上下發的有關文件要求,我辦迅速向主要負責人報告有關情況。按照我辦主要領導的指示意見,我辦組建了績效評價工作領導小組,迅速開展前期各項準備工作。
2、精心制定評價方案
我辦按照文件要求,充分考慮績效評價指標與績效目標的關聯性、代表性和現實條件和可操作性,選擇最能反映評價要求的績效評價指標。
3、有序開展績效評價
辦績效評價工作領導小組多次召開協調會,多次討論研究,并把責任落實到具體處室具體人,確保按時高質完成績效評價工作。
三、綜合評價情況及評價結論(詳見《項目支出績效自評表》)
1、評價情況
該項目結合精神文明建設的特點,從項目決策、項目過程、項目產出三方面對專項支出績效評價體系進行完善,開展績效評價。本次績效評價通過數據采集及電話回訪對象等方式,對該項目績效進行了客觀、公正的評價,得分89分,達到了預期設定的項目績效目標。
2、評價結論
通過自我評價、綜合評定,我們認為文明創建、網絡文明傳播工作、全國文明城市創建工作、志愿服務工作、督導考核工作專項資金的管理使用規范,資金使用效益明顯,成效顯著,績效評價等次為“良”。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
為進一步深化全國文明城市創建,結合我市創建工作實際,圍繞加強項目的規范化、科學化管理、建立和完善科學的項目管理機制,切實提高項目管理和實際成效,我辦年初制定了文明創建專項計劃,并據該計劃設立了年度總目標和階段性目標,財政撥款資金到位500萬元。其中:辦綜合處168.73萬元、協調處92.42萬元、創建指導處32.12萬元、志愿服務處74.9萬元、督導考核處37.68萬元、宣教中心94.15萬元。
(二)項目過程情況
20xx年安排專項資金500萬元。其中道德模范學習宣傳168.73萬元、群眾性精神文明創建92.42萬元、創建全國文明城市主要工作32.12萬元,志愿服務工作74.9萬元、網絡文明傳播94.15萬元,督導考核工作37.68萬元。
我辦根據文明城市創建專項經費管理辦法,明確要求有關處室加強經費使用管理,切實提高資金執行率和使用效益,做到專款專用、單獨核算,做好檢查督促和過程管理工作;自覺接受財政、審計等部門和社會監督,保證經費的透明、合理、公正和公平;同時將專項資金使用管理情況作為年度檢查和階段評估的重要依據。
(三)項目產出情況
(1)網絡文明傳播工作。
今年“文明南昌”微信公眾號粉絲數已經達到 50w+,影響力在全市政務微信中名列前茅。
南昌文明網累計被中國文明網頭條、要聞及地方聯播等欄目采用稿件98篇,制作精神文明建設工作專題36個,文明南昌微信公眾號共發布信息800多條,通過微信公眾號開展了《南昌市文明行為促進條例》系列宣傳、文明校園巡禮、文明城市創建等專題宣傳活動,其中“第二屆南昌市文明校園巡禮活動”閱讀量達到23W+,“爭做文明好市民!為南昌點贊”閱讀量達到18w+。
(2)未成年人思想道德建設工作。
組織了109.9萬人參與“傳承紅色基因”教育活動。以“書香伴成長”為主題,組織廣大未成年人積極參加網上朗讀活動。開展“勞動最光榮”五個一勞動技能實踐、“我是光榮的勞動者”職業體驗 “新時代勞動小能手”勞動技能大賽及評比表彰活動,帶動全體學生養成“愛勞動”的良好習慣。結合新中國成立70周年之際,組織開展“向國旗敬禮”系列活動,參與人數達22.3萬余人,占全省參與人數的62%。
(3)志愿服務工作。
我市在江西志愿服務網注冊志愿者665596萬人,實施志愿服務項目50361個,總服務時長近20xx萬小時。建立了“文明實踐志愿服務數據庫”,搭建志愿者信息管理平臺,引導各級文明實踐志愿服務隊伍在信息平臺注冊,實行信息化管理, 在貫徹落實《志愿服務條例》的基礎上,結合我市實際,聯合市有關部門制定印發了《南昌市關于支持和發展志愿服務組織的實施意見》。為激勵廣大志愿者參與熱情,明確我市志愿者保障措施,出臺了《南昌市志愿服務激勵回饋辦法》, 認真貫徹落實《市委辦公廳關于印發<南昌市建設新時代文明實踐中心試點工作方案>的通知》(洪辦字〔20xx〕56號)精神,制定印發了《南昌市新時代文明實踐志愿服務工作方案》,開展了以“新時代文明實踐 文明新風進村社”為主題文明實踐志愿服務活動,組織志愿者深入到鄉村、社區開展新時代文明新風文藝匯演,發放移風易俗、垃圾分類宣傳單等,推動了新時代文明實踐中心工作。廣泛開展各類志愿服務活動。重點開展了 “溫暖還鄉人”、“愛心護考”、“贛江值守”、“南昌慈善日”等活動。繼續利用市級新聞媒體“學雷鋒志愿服務”專欄和“一網三平臺”廣泛報道我市各類志愿服務活動和先進典型。據統計,組織投搞1852篇(條),在南昌志愿服務網、志愿南昌微信公眾號、微博、今日頭條等新媒體推送、轉發志愿服務活動信息1200多個,6月《中國志愿》雜志專題報道我市志愿服務工作。招募組建首批南昌市志愿服務講師團,優化發展南昌市志愿服務聯合會43個團體會員單位、8個直屬志愿服務隊伍。舉辦全市志愿者骨干培訓班,共120多名志愿者骨干參加培訓。
(4)道德模范身邊好人學習宣傳工作。
不斷完善道德模范、身邊好人推薦、評選、宣傳機制,加大挖掘身邊好人、推薦身邊好人的工作力度。今年,我市推薦的阿卜杜拉·吾拉西木榮獲第七屆全國道德模范提名獎,羅玉英和阿卜杜拉·吾拉西木被評為第六屆江西省道德模范;組織開展第六屆南昌市道德模范評選表彰工作,授予盧濤等27名同志“第六屆南昌市道德模范”稱號。上榜“中國好人”17人,上榜“江西好人”21人,在全省名列前茅。不斷加強道德模范和好人事跡宣傳,在《南昌日報》、《南昌晚報》和南昌電視臺開辟了“道德模范和身邊好人學習宣傳”專欄定期刊播,在中國文明網刊登好人工作經驗6篇,“好人365”故事2篇,好人微視頻1個。組織協調中央電視臺12頻道、北京電視臺及省、市媒體先后對中國好人伍學花、陳言人夫妻及宗友銀、鄭小惠等進行集中宣傳采訪。組織了道德模范阿卜杜拉·吾拉西木、羅玉英、胡建愛等到青山湖區湖坊鎮、西湖區繩金塔街辦、萬科社區等進行巡講,每次活動規模在200余人,制作了先進事跡展板80塊,在50多個社區(廣場)進行宣傳100多次,參觀人數達3萬人,同時精心制作了10萬張道德模范的海報,在全市公交站臺、地鐵站、社區、機關場所、廣場等進行張貼宣傳。
20xx年聯合市屬新聞媒體刊播公益廣告100多個整版(南昌日報、南昌晚報)、總時長約300小時(南昌電視臺、南昌電臺);在全市共有20多個地鐵工地,200多個建筑工地利用圍擋設置公益廣告6000余塊,面積達8萬多平方米,全市超過25%的公交車刊播車體公益廣告。同時,我市還打造了25處社會主義核心價值觀公益廣告重點宣傳陣地,開展“講文明樹新風”公益廣告作品征集活動,征集的優秀作品列入我市公益廣告作品庫,將向中央文明辦和江西省文明辦推薦, 20xx年春節期間,全市各交通主干道共懸掛燈籠、中國結8000余個,設置大型主題節日景觀50余處,累計開展各類文化活動20xx余場次;清明期間,廣泛開展清明祭英烈活動、文明祭祀、節日民俗活動、清明志愿服務等活動,引導廣大群眾移風易俗、摒棄不文明祭祀陋習。各市屬新聞媒體開設了“我們的節日”專題專欄,刊發了清明文明祭祀倡議書等各類稿件500余篇。
在實際工作中,絕大部分工作符合考核要求。
(四)項目效益情況
(1)項目預期目標完成程度。
本項目預期目標按要求全面完成。第一,積極開展文明城市創建活動,不斷總結經驗,重視創建質量,力求資金使用效率最大化,達到預期效果。第二,對各市縣創建文明城市情況進行督促檢查和驗收,認為全面符合要求,良好完成了項目預期目標。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
第一,以“小資金”撬動“大投入”。市文明辦與市縣文明辦建立了廣泛而緊密的工作聯系,依靠政策引導,把握時機,充分發揮媒體的宣傳作用,帶動群眾乃至社會各界對文明城市創建的共建熱情和資金投入。
第二,文明城市創建是一項惠民工程,項目實施具有廣泛的社會影響。文明城市創建為龍頭工程,牽引帶動精神文明建設深入發展,建立了有效的領導機制和工作機制,堅持價值引領,突出道德內涵,匯聚推動社會發展的'強大正能量,堅持創建為民,持續改善民生,不斷提升市民獲得感和幸福感,堅持生態為先,注重培育生態文化,在創建中推動生態文明建設,為社會經濟健康持續發展營造良好的環境,為下一輪文明城市創建打下良好基礎。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)項目實施經驗、做法
一是突出重點。《全國文明城市測評體系》涉及方面面面,共有八大環境建設和一個創建活動。我們在開展活動上著重把握重點突出,有的放矢。對占比分值大,會上多次強調的工作,我們重點投入;對有一定群眾基礎的,群眾喜聞樂見的活動,我們重點開展;對一些可能會丟分的薄弱項目,我們重點推進;確保把有限的專項資金用于刀刃上。
二是創新方式。以春節、清明節、端午節等傳統節日為載體,廣泛開展中華長歌行、經典誦讀、群眾文體活動等“我們的節日”主題文化活動。
志愿服務方面,今年我市還被列為全國第三批“志愿之城”試點城市。鳳凰洲志愿服務集散中心“黨建+志愿服務”經驗做法受到時任省委書記鹿心社同志表揚,并在全省推廣。
三是發動群眾。在創建過程中始終堅持“創建為民、創建惠民”的理念,讓群眾在活動中參與創建,支持創建。在開展各項活動中,堅持廣泛發動群眾,充分運用廣播、電視、報紙和網絡微信、微博進行全方位、多角度的宣傳,傳播正能量,弘揚新風尚。
(二)項目實施存在的問題
在開展精神文明建設工作中,一是活動開展的效果還有待彰顯和提高;二是績效評價工作中量化指標數量不夠完整且少數指標質量不夠高;三是預算資金的投向領域還不夠均衡。
六、項目后續工作安排和有關建議
1. 加強全辦對績效目標管理的認識,提升精神文件建設項目績效目標可量化性,在全辦上下逐步樹立以績效目標為導向的管理理念,在申請預算時即明確細化、量化的目標,以清晰掌握年度工作目標和方向,在目標的約束下開展工作。
2. 進一步梳理現有精神文件建設項目專項資金,按照資金使用方向的不同進行歸類,加強專項資金的整合力度,以便提升管理效率。
七、其他需要說明的問題
建立健全績效評價結果和部門預算安排相掛鉤機制,將部門預算績效管理工作開展情況和績效評價結果情況作為改進部門預算管理和安排以后年度部門預算資金的重要依據。對預算績效管理工作開展積極或績效評價結果較好的,在安排預算資金時可予以優先保障和重點支持。對預算績效管理工作開展不力或達不到績效目標、評價結果較差或對績效評價發現問題整改不力的,將嚴格控制該部門預算資金安排。
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