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關(guān)于會計論文的選題
論文的題目是學術(shù)論文不可缺少的重要組成部分,接下來要給大家推薦的是關(guān)于會計論文的選題,歡迎閱讀以及參考!
關(guān)于會計論文的選題(一)
1. 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制、風險管理的關(guān)系研究
2. 企業(yè)償債能力的分析與審計
3. 論獨立審計與政府審計的關(guān)系
4. 營利能力分析與審計
5. 中外合資企業(yè)審計研究
6. 執(zhí)行審計法過程中存在的問題
7. 財務審計與經(jīng)濟效益關(guān)系的研究
8. 我國審計體系研究
9. 論企業(yè)領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任評價標準
10. 環(huán)境審計研究
11. 可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境審計
12. 企業(yè)經(jīng)濟責任審計風險防范研究
13. 現(xiàn)代風險導向內(nèi)部審計的具體實踐
14. 經(jīng)濟責任審計的研究
15. 關(guān)于經(jīng)濟責任審計若干問題探討
16. 論內(nèi)部控制評價標準的建立
17. 審計質(zhì)量評價標準的研究
18. 政府采購績效審計的'研究
19. 政府績效審計的現(xiàn)狀及發(fā)展對策
20. 政府績效審計的若干理論問題
21. 會計師事務所內(nèi)部治理研究
22. 審計收費影響因素分析
23. 財務欺詐及其防范
24. 知識經(jīng)濟與現(xiàn)代審計
25. 現(xiàn)金流量表審計問題研究
26. 審計獨立性研究
27. 風險導向?qū)徲嬔芯?/p>
28. 審計定價問題研究
29. 企業(yè)集團內(nèi)部審計相關(guān)問題研究
30. 企業(yè)內(nèi)部審計準則探討
31. 上市公司審計委員會制度研究
關(guān)于會計論文的選題(二)
1. 社會審計的主體地位探索
2. 企業(yè)內(nèi)部風險管理審計研究
3. 強化內(nèi)部審計監(jiān)控的思考
4. 論建設項目跟蹤審計的實踐
5. 基建項目跟蹤審計的案例研究
6. 政府績效審計評價體系的構(gòu)建
7. 政府績效審計與政府治理的關(guān)系
8. 企業(yè)內(nèi)部績效審計評價指標體系構(gòu)建
9. 政府組織內(nèi)部控制與政府治理
10. 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制審計與職務
11. 內(nèi)部控制審計費用影響因素
12. 發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制審計的`方法
13. 舞弊與風險導向?qū)徲嫷年P(guān)系
14. 現(xiàn)代風險導向?qū)徲嫷淖C據(jù)收集
15. 現(xiàn)代風險導向?qū)徲嬇c傳統(tǒng)審計的比較
16. 基于風險導向的供應鏈審計
17. 中小企業(yè)內(nèi)部控制與公司治理
18. 審計獨立性與公司治理
19. 注冊會計師審計獨立性的影響因素研究
20. 非審計服務業(yè)務對審計獨立性的影響
21. 審計風險模型及其應用研究
關(guān)于會計論文的選題(三)
1.審計失敗案例研究
2. 基于風險導向的企業(yè)內(nèi)部審計模式
3. 內(nèi)部審計與企業(yè)風險管理關(guān)系研究
4. 我國會計師事務所內(nèi)部控制研究
5. 我國企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)問題研究
6. 我國上市公司審計委員會問題研究
7. 審計與盈余管理研究
8. 重要性在網(wǎng)絡審計和傳統(tǒng)審計中的'應用
9. 審計重要性在現(xiàn)代風險導向?qū)徲嬛械倪\用
10. 審計重要性探討
11. 上市公司信息披露法律責任研究
12. 績效審計模式研究
13. 經(jīng)濟責任審計模式研究
14. 內(nèi)部控制審計與會計信息質(zhì)量
15. 內(nèi)部控制制度及其評審的研究
16. 內(nèi)部審計在企業(yè)內(nèi)部控制中的作用
17. 審計風險的產(chǎn)生原因及防范措施
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