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內部審計在醫院經濟管理中的作用
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【摘要】內部審計不僅有利于組織價值的提升,而且還可以調節經營環境,使之更加和諧,更加有利于組織的運行。它包括一系列的審計方法,處理方案以及一些重要程序。它可以使企業的資產得到保護,使會計資料更加完整,更加可靠和準備,也因此可以使企業的收益增加。在醫院經濟管理中,醫院內部審計發揮它的基本職能立足于醫院的發展。本文首先敘述了醫院經濟管理內部審計的必要性,然后從兩個方面對內部審計在醫院經濟管理的作用展開討論。
【關鍵詞】內部審計;醫院經濟管理;作用
內部審計是內部控制的關鍵組成部分,與會計有一定的關聯,但是卻不僅僅只是局限在會計中。內部審計字雖少但它包含的內容卻很豐富,它包括一系列的審計方法,處理方案以及一些重要程序。它可以使企業的資產得到保護,使會計資料更加完整,更加可靠和準備,也因此可以使企業的收益增加。眾所周知,醫院是行政事業單位,且它設立的目的并不是單純的賺錢,但是在市場經濟體制下,醫院也需要遵循市場經濟規律。開展內部審計,如何有效發揮內部審計在醫院經濟管理中的作用,是時下應該注重的新課題。
一 對醫院經濟管理開展內部審計的必要性
一方面,按照有關實施意見的要求,不再沿用以前單純的直接委任,而是根據市場運行規律,給予公平機會進行競爭,對干部的管理權限進行嚴格劃分,建立多種多樣的選拔任用機制,將聘任、選任和委任以及考任分別運用到不同的實際情況當中。干部領導在任期時間內,設定一定的任期目標,對完成的情況進行公平的監督。鑒于此,一套有效的監督方法十分有必要,而經濟責任審計剛好可以滿足這些需要。
另一方面,經濟責任審計在醫院經濟管理中存在一定的缺陷,并不能很好的解決組織所面臨的問題。現在的經濟責任審計只有針對醫院的法人代表以及幾個重要的領導干部,對于中層的管理干部沒有很好的監督方法,而正好醫院的內部審計部門可以較有效的填補這個空缺。
二 如何發揮內部審計在醫院經濟管理中的作用
內部審計要將出發點立足于內部控制制度,從會計控制以及管理控制兩個方面著手,著重考查醫院在經營中凸顯的特性,也要對一些重要的單位或者是部門在會計核算過程中是否符合有關要求進行核實。具體的說,主要從以下兩個方面加大審計力度。
(一) 對內部控制的健全性和完整性進行審查
資金的來源和運用是經濟運行活動的基本表現,而醫院的經濟活動也同樣有著同樣的表現。審查內部控制的健全性和完整性其實質是確定醫院是否建立了有效的監管制度來檢查資金來源和運用,并且保證其內容的齊全性以及方法的有效性。
(二) 審查內部控制制度是否有效
有效性一直是各種制度所要追尋的最好的效果。醫院的管理也在不斷的進步,不斷的進行完善,并且醫院也制定了相關的制度,這些制度也起到了很積極的作用。但是醫院缺乏內部制度審計,使得醫院的管理制度不能更好的執行。更甚者,這些制度在時間的淡化下,也變成了擺飾,沒人重視,更得不到有效執行。近年來,醫院已經發生了幾次關于財務摞用、貪腐事件,就是因為沒有很好的執行內部控制制度,而這就是因為沒有內部審計制度或者是有也沒有很好的執行。
另外,對財務收支進行定期審計,可以引起醫院對財務收支核算的重視,提高增收節支。對醫院資金的一收一支進行內部審計,找尋到醫院的財務在收支所存在的問題,以及在收支制度上的不完善,并且提出相應的相關解決方案方面的意見,領導就這些意見做出有利于提高醫院效益的決策。
首先,對醫院收入的審計。醫院的收入主要來源于醫療服務和藥品,其價格都是由物價部門出示標準,而內部審計主要是為了檢查所出售價格是否與按照物價部門標準,看是否有錯收、漏收等情況,還有檢查在核算收入時是否及時準確真實。
其次,對大額資金支付的審計。是指對支付的大額資金進行審計,這些支付費用在醫院并不是時常有,然而因其交易額度特別大,一旦出現紕漏,醫院會受到一定的損失。這些支付包括維修基礎建筑的費用,購買置辦醫療設備的費用,還有各個階層的職員的工資和科研費用等等。這些費用均要通過嚴格的審計,雖然醫院設有有關部門管理負責這些業務,但是并不能確保這些部門實施的有效性,而內部審計剛好起到監督作用。
最后,對于日常生活的經濟監督的審計對醫院的發展也有非常大的好處。要審計醫院日常開支是否得當,有沒有浪費,或者是審批是否存在問題,有沒有虛報的情況,內部審計也可以為保障職員福利發揮作用。有了內部審計的監督作用,醫院的日常開支可以盡可能的減少浪費,同樣也可以防范經濟性的犯罪。
總而言之,醫院的內部審計對于醫院的管理進入現代化有很重要的作用,內部審計在醫院經濟管理中是不可或缺的環節,可以使醫院的經濟更好的運行,更加完善自己的體制,增強了在醫院體系中的競爭能力,同樣更好的遵循市場規律。當然,各個部門的配合會使內部審計的作用效果更明顯,更加有效,為醫院的可持續發展打下堅實的基礎。內部審計也要做到客觀、公正,使之走向制度化、規范化。
參考文獻
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