可行性的研究報告
在現在社會,越來越多人會去使用報告,不同種類的報告具有不同的用途。我們應當如何寫報告呢?以下是小編收集整理的可行性的研究報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
可行性的研究報告1
第一部分氯堿工業項目總論總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。一、氯堿工業項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保
障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的`主要技術經濟指
標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出
解決的建議。
可行性的研究報告2
一、項目名稱
蘇園(2017)03號地塊土地使用權競買可行性研究報告。
二、報告編制單位
蘇州市新天地工程造價咨詢事務所、蘇州銘星軟件科技有限公司。
三、地塊坐落位置及環境
本地塊坐落在蘇州工業園區首期開發8平方公里內的中央商貿區,在管委會大樓與中央公園之間,呈東西向長條形,長約200米,寬約97.6米。四側以街道為界,北側為蘇繡街,東側為星桂街,南側為蘇雅路,西側為星都街。北鄰都市花園,其余三面均為空地。
1、園區概況
蘇州工業園區開發建設7年多來,取得了令人矚目的成績。園區的房地產開發也取得了輝煌的成就,園區房地產不僅發展快,而且銷售旺,成為人們向往的安家落戶之地。
蘇州工業園區的房地產于1996年開始開發建設。近年來,園區房地產蓬勃發展,從當年開發10多萬平方米到2001年的開發量70萬平方米,約占市區總開發量的一半。2001年8月底,區內累計住宅開工面積130.7萬平方米,竣工交付74.8萬平方米。在園區管委會的大力推動下,園區率先在蘇州市推出小高層住宅,得到了購房者的青睞。目前在園區樓市,小高層住宅已與多層住宅一樣旺銷。到2001年底,園區已建和在建的小高層住宅在40幢左右,小高層住宅已成了園區住宅開發的一個熱點,成為園區一道亮麗的風景線。目前,園區房地產產銷兩旺,銷售量一直遠大于竣工量,房地產項目大多在預售階段就銷售一空,整體銷售率在95%以上,園區住宅已是蘇州市民的一大品牌,成為他們安家落戶的首先。
園區住宅建設緣何呈現紅紅火火的態勢?關鍵是園區以前瞻性的眼光,全面推進住宅建設,努力走上“高起點規劃、高水平設計、高質量施工、高標準管理”的四高之路。
2、園區總體規劃
蘇州工業園區是引進國外資金和管理經驗開發的舉世聞名的開發區,以金雞湖為中心,總體規劃70平方公里,規劃人口60萬人。首期開發8平方公里,緊靠蘇州古城,將建成一個以工商業為主體、包括金融業和旅游業的中心區;第二期環繞秀美的金雞湖,將建成一個富有水城特色的居住區和高新技術產業區;第三期靠近上海,地勢開闊,將建成一個技術密集的制造業和加工業基地。
3、金雞湖景觀規劃
金雞湖位于園區70平方公里規劃區的中心地帶,占地7.4平方公里。根據園區總體規劃,周邊8平方公里將建成公共綠地和現代化商住文化娛樂區。1998年初,園區管委會委托國際著名跨國公司美國易道(EDAW)公司編制景觀總體規劃,圍繞金雞湖規劃了湖濱大道、城市廣場、玲瓏灣、波心島、文化水廊、金姬墩、望湖角、水巷鄰里等8個特色景區。金雞湖的總體規劃已經中國、新加坡和美國專家審定,并獲得了中國國家發展計劃委員會批準。
該項工程總投資為11億元,施工區4至5年。
4、環境
中新雙方專家從蘇州工業園區開發伊始,就堅持國際化標準,注重融合現代國際城市規劃和開發建設的經驗、新特點,力邀國際知名大師參與,編制設計了具備世界一流水平的科學規劃體系。同時,本著“先規劃、后建設”和“先地下、后后地上”的指導方針,積極實施高標準的基礎設施開發,不僅形成了與高科技產業發展相適應的投資環境,而且也創造了舒適怡人的高品質生活環境。
5、配套設施
蘇州工業園區借鑒新加坡經驗,住宅區所有商業服務、社會服務設施都集中在鄰里中心,在70平方公里規劃區內規劃19個鄰里中心,園區的住宅圍繞集商業、文化、社區服務于一體的鄰里中心布置,這種社區服務設施設計新理念的.設施為社區居民提供了綜合性、全方位、多功能的服務;同時,園區還新建了職業技術學院、新加坡國際學校、九年一貫制的星海學校、新城花園小學及附屬幼兒園、新加花園幼兒園、新馨花園幼兒園、華新國際幼兒園等教育設施,又配套了大交通,極大地改善了生活環境。工業園區社區服務設施的設計新理念的實施,是園區住宅開發建設成功的重要因素。
6、本地快環境綜述
園區住宅已形成規模,本地塊是中央商貿區首塊拍賣地塊,中央商貿區周圍地塊的住宅建設已近尾聲,中央商貿區的開發是園區居民乃至蘇州全體市民翹首以待的重頭戲。
四、報告編制依據和用途
根據蘇園土拍(2017)第1號《蘇州工業園區國有土地使用權拍賣公告》,蘇州市新天地工程造價咨詢事務所、蘇州銘星軟件科技有限公司充分發揮其技術優勢和人才優勢,組織市場營銷、規劃設計、工程造價及經濟評價等專業的知名專家,利用蘇州銘星軟件科技有限公司開發的《房地產開發項目經濟評價軟件》,在深入研究拍賣文件和現場調查的基礎上,通過營銷策劃、初步規劃、投資估算和經濟分析,以及多方案分析論證,提出了蘇園(2017)03號地塊競買的最高限價及其風險決策指標。供參加拍賣的房地產企業和提供貸款的金融機構參考。
五、評價指標與決策方法
1、評價指標
土地拍賣項目的可行性研究,其目是確定企業可以接受的土地最高限價,以及接受該限價獲得成功的可能性有多大和需要冒多大的風險。用四個指標來反映,即:土地最高限價,財務內部收益率期望值(加權平均值),財務內部收益率達到基準收益率的累計概率(成功的可能性),財務內部收益率低于0的累計概率(導致損失的可能性)。
土地最高限價定得越高,獲得土地的機會就越大,企業獲利能力越差,所冒的風
險就越大,反之,較低的土地最高限價風險較小,但獲得土地的機會越小。因此,決策者不僅需要勇氣,更需要智慧。本項目評價提供了多個決策方案,供投資者決策。每個方案均列出了土地最高限價,財務內部收益率期望值,財務內部收益率達到基準收益率的累計概率,財務內部收益率低于0的累計概率等四個決策指標。
2、決策方法
決策可以按以下步驟進行:
企業先確定目標收益率--基準收益率,每個企業對獲得土地的迫及程度是不同的,企業隨著土地存量的減少,其迫及程度加劇,對項目收益水平的要求也會降低,因此,因每個企業的現狀不一樣,基準收益率是不同的。
從表1中選擇內部收益率期望值≥基準收益率的方案。此時,可能有多個方案符合條件,則還需要進一步通過“財務內部收益率達到基準收益率的累計概率”和“財務內部收益率低于0的累計概率”作出決策。
排除風險大的方案,當“財務內部收益率低于0的累計概率”很大時說明方案的風險很大,這種方案應該排除。當若干個方案的“財務內部收益率低于0的累計概率”都很小時,各方案的風險幾乎是相同的,應該根據“財務內部收益率達到基準收益率的累計概率”來最后定奪。
“財務內部收益率達到基準收益率的累計概率”越大則成功的可能性越大,但獲得土地機會就越小。到底多大才合適,各個決策者沒有一個統一的尺度,還是與投資者對獲得該地塊的迫及程度有關。
可行性的研究報告3
一、房地產可行性研究報告的寫作步驟:
引言:
介紹研究的背景,包括項目的選址、規模等基本信息,明確研究目的。
市場分析:
調查目標市場的需求和供給情況,分析市場潛力,了解潛在競爭對手。
法律與政策分析:
研究當地的法律法規、政策,包括土地政策、開發規劃、環境保護等,確保項目合規。
項目定位:
明確項目的定位,包括項目類型、目標客戶群體、特色等,突出項目的競爭優勢。
技術可行性:
分析項目所需的技術條件,確保項目在技術上的可行性。
財務分析:
編制財務預測表,包括投資成本、運營成本、預計收入等,進行財務分析,評估項目的盈利潛力。
風險評估:
對項目可能面臨的風險進行全面評估,包括市場風險、法律風險、技術風險等。
可行性結論:
根據以上分析,得出項目的可行性結論,明確項目的優劣勢和風險。
建議與展望:
根據結論提出合理的建議,并對項目的未來發展進行展望。
二、怎么寫房地產開發可行性分析報告?
項目背景與目的:
介紹項目的基本情況,明確研究的目的和意義。
市場分析:
分析目標市場的規模、需求、競爭狀況,評估市場的吸引力。
技術條件和法律政策:
分析項目所需的技術條件,確保技術可行性。同時,研究當地法律法規和政策,確保項目的合規性。
投資與財務分析:
詳細列出項目的投資成本和財務收益,進行財務分析,評估項目的盈利潛力。
風險分析與應對策略:
分析項目可能面臨的風險,提出相應的風險應對策略。
可行性結論:
根據各項分析,得出項目的可行性結論。
建議與總結:
提出針對性的.建議,總結整個可行性分析報告。
三、論文某房地產開發項目的可行性研究報告寫作要點:
選題背景:
說明為什么選擇這個房地產開發項目進行研究,背景是什么,項目的基本信息。
研究目的:
確定研究的具體目的和要解決的問題。
相關理論與文獻綜述:
綜述與房地產開發相關的理論和已有文獻,了解前人研究成果。
研究方法:
詳細描述研究所采用的方法,包括調查、分析手段等。
數據收集與分析:
說明如何收集項目相關數據,并對數據進行分析。
研究結果:
將研究的結果進行呈現,可以使用圖表等形式展示。
討論與分析:
對研究結果進行深入分析和討論,解釋各項指標的含義。
結論與建議:
總結整個研究,提出對項目的建議和改進意見。
參考文獻:
列出研究中引用的相關文獻。
總結
撰寫房地產可行性研究報告時,需要按照一定的步驟進行,包括引言、市場分析、法律政策分析、項目定位、技術可行性、財務分析、風險評估、可行性結論、建議與展望等內容。具體可根據實際情況進行調整。在撰寫房地產開發可行性分析報告時,要注重項目背景與目的、市場分析、技術條件與法律政策、投資與財務分析、風險分析與應對策略、可行性結論、建議與總結等方面的內容。若是論文形式,除了以上要點外,還需要包括選題背景、研究目的、相關理論與文獻綜述、研究方法、數據收集與分析、研究結果、討論與分析、結論與建議、參考文獻等。
可行性的研究報告4
第1章總論
1、項目概況
1、項目名稱:xx良種油茶開發產業化基地項目
2、項目總投資:36841。48萬元人民幣。
3、開發內容:油茶豐產栽培、食用植物油深加工
4、項目開發單位:xx縣xx食用油原料種植農民合作社xx茶油有限責任公司
5、可研單位:xx科技大學xx調查規劃設計院
6、開發地點:xx縣粗石江鎮雞咀營村和石螺營村、夏層鋪鎮、松柏鄉、上江圩鎮、黃甲嶺鄉及周邊區域,xx縣xx茶油有限責任公司于xx縣工業園內。
7、項目簡介與遠景發展方向
項目單位于20xx年底進駐xx縣粗石江鎮,在當地黨委、政府及縣林業主管部門的高度重視和大力支持下,通過全體員工的艱苦奮斗,現已完成了第一期工程,建起了良種油茶基地,總面積3500畝,已投入資金800萬元,所種“湘林”系列油茶樹苗成活率高,長勢良好,預計在20xx年開始產果。20xx年至20xx第二期項目開發,擬改造更新、新造良種油茶林198500畝(現已租賃1800余畝),租賃安排分布于粗石江鎮雞咀營村、夏層鋪鎮、松柏鄉、上江圩鎮、黃甲嶺鄉等5個鄉鎮及周邊的江華、道縣部分區域的旱地、
油茶產業化項目可行性研究報告
荒山、坡地,改造改良老品種油茶林,種植優良新品種;并在xx縣工業園內租地xx0畝新建一個食用油精深加工廠,引進一條日產xx0噸的榨油生產線,一條日產30噸精煉油的生產線,以達到年產6000噸食用植物油的目標。
項目建成后,直接帶動周邊桃川鎮、松柏鄉、夏層鋪鎮、上江圩鎮千家峒鄉等地農村經濟發展,可加快開發利用步伐,可提供一些就業崗位,轉移農村剩余勞動力,增加山區貧困農民收入,從而獲得較好的經濟效益和社會效益,促進社會主義新農村建設步伐。
8、項目單位簡介
xx縣xx食用油原料種植農民合作社、xx縣xx茶油有限責任公司是一家從事基地油茶種植開發、油脂加工、銷售貿易、廣告、印刷的綜合性企業。公司總注冊資金2150萬元,總資產1700萬元,現在企業員工130余人。
xx縣xx食用油原料種植農民合作社、xx縣xx茶油有限責任公司創辦于20xx年,創辦人楊杰偉,并于20xx年注冊成立湖南xx縣xx油脂廠。
湖南xx縣xx茶油有限責任公司:20xx年xx月新建中型先進生產線的深加工企業。廠址在xx縣工業園內。
xx縣xx食用油原料種植農民合作社、xx縣xx茶油有限責任公司所在的xx縣地處湖南西南邊陲,都龐嶺山脈南麓,南嶺山區,東鄰道縣、江華;西連廣西恭城、桂林,南與廣西富州接攘,北靠廣西灌陽,是全國生態農業示范縣和山區
油茶產業化項目可行性研究報告
綜合開發縣、享受全國“少數民族、扶貧開發、西部開發、湘西開發”四大政策。該縣地勢三面環山,一面丘陵,大體上是六份山丘,四份崗地,土壤有機元素含量豐富,特別是硒元素是湖南省其他縣無法比的高含量縣,土地肥力高、質地好,很適宜油茶林生長,公司在該縣采用公司+基地+農戶的產業鏈發展模式,開發種植20萬畝優良“湘林”系列高產天然生態油茶林基地,遠離“三廢”污染。油脂廠采用國內先進生產技術選用源生態的原料,打造綠色健康食用油,為民提供優良產品,打造一流品牌,創國家農業產業化國家重點龍頭企業。
9項目單位企業文化
企業使命:振興民族油脂,貢獻精華生活。
經營理念:以市場為導向,以客戶為中心,為消費者提供綠色、優
質、營養的.油脂產品,提高人們的健康水平。
企業精神:誠實守信,求實創新;團結奮進,追求卓越;常懷感恩,回報社會。
企業愿景:打造中國油脂百年品牌,樹立中國油脂行業健康放心旗臶。
企業作風:務實高效,精益求精。企業價值觀:愛心、正直、創造、奉獻。
1、依據油茶產業化項目可行性研究報告
①中共中央、國務院20xx年1號文件《關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策意見》
②《永州市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》、《xx縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》
③《主要造林樹種苗木質量分級》(GB6000—99)和《育苗技術規程》(GB6001—85)、《林木育苗技術規程》(DB43/Txx3—95)、《油茶芽苗砧嫁接技術規程》(DB43/T102—96)、《油茶工程病害防治技術規程》(DB43/Txx3—94)、《油茶工程害蟲綜合防治技術規程》(DB43/Txx8—1994)等國家和地方標準。
④《關于發展油茶產業的意見》(林造發[20xx]274號)、《全國
油茶產業發展規劃》和《關于加快我國油茶產業發展的意見》。 20xx年9月湖南省人民政府出臺了《關于加快油茶產業發展的意見》。
⑤《永州市20xx年度統計年鑒》
⑥永州市水文氣象資料
⑦項目開發單位的租地合同書
⑧國家、省、市有關文件、法規、政策及制度。
2、可行性研究的范圍
對項目建設背景、項目建設條件、市場預測分析、項目建設內容與規模、工程方案、投資估算與資金籌措、環境影響評價與節能、項目實施進度及組織管理、效益分析,項目風險評價與結論等方面進行充分調研論證,以確定該項目的可行性。
可行性的研究報告5
第一章總論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
xx縣眾鑫紡織工貿有限公司紡織車間擴建項目
1.1.2項目性質
擴建
1.1.3項目單位
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司
1.1.4項目建設地點
xx縣城西野王工業區
1.1.5項目建設內容與規模
項目占地30畝,擬新增4條紡織品生產線,在企業現有廠區內新建4座毛巾、浴巾和毛巾被生產車間,同時,建立和健全紡織車間的生產條件和廠區配套設施。項目建設完成以后,可全面擴大企業的生產規模,提高產品質量,增強市場競爭力,為xx紡織企業做大做強起到積極的促進作用。
1.1.6投資規模與資金籌措
項目建設總投資8000萬元,其中固定資產投資6000萬元,包括新建車間工程費762萬元,新增設備4950萬元,其他費用288萬元。鋪地流動資金20xx萬元。
1.1.7建設期限
本項目建設期從前期準備、立項,然后進入項目準備,到后期施工階段和竣工驗收階段,預計總工期為12個月(20xx年7月-20xx年6月)
1.2建設單位概況
河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司始建于1990年,地處文明遐邇的紡織之鄉xx縣。該公司專業從事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾類產品的生產與銷售。公司擁有現金的機器設備和一流的管理措施,所有產品均選用優質棉紗經特殊工藝精制而成。產品具有:方正度好、色澤靚麗、花型高雅、品質優良等特點。特制毛巾等產品暢銷全國各地,深受廣大客戶和消費者的青睞。
1.3可行性研究報告編制目的
本工程可行性研究報告在全面了解現有資料基礎上,通過調查研究論證達到如下目的:
論述建設項目的必要性及意義。
對本項目有關的技術可靠性、經濟合理性及實施可行性等多方面綜合性研究、比較和論證。
在以上論證的基礎上,提出合理的方案并進行工程設計分析,為項目決策提供科學的方法及依據。
1.4可行性研究報告編制依據
(1)《國民經濟和社會發展的第十二個五年規劃綱要》;
(2)《產業結構調整指導目錄》(20xx年本);
(3)《河北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;
(4)《投資項目可行性研究指南》;
(5)河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司提供的基礎資料。
1.5編制原則
1.根據國家產業政策,地方項目優勢以及市場導向,確定項目建設方向和規模;
2.科學規劃、合理布局、節約投資、縮短工期;
3.結合未來發展規劃,合理安排發展用地;
4.在研究過程中,認真貫徹執行國家有關政策、法規,搞好環保、節能、衛生安全及消防等設計。
1.6編制范圍
本項目可行性研究結合河北xx縣眾鑫紡織工貿有限公司實際情況和基本條件,認真分析其產品市場、生產規模、生產工藝、設備及
企業管理狀況,在對內外部環境進行分析和研究的基礎上,論證項目建設的必要性和可行性,提出建設方案,制定項目實施計劃,估算項目投資,進行社會、經濟效益分析,并提出項目建設的有關結論性意見,以供有關部門進行決策。
1.7可行性研究結論
本項目報告從項目建設背景、建設內容、建設條件、工程技術方案、環境保護、投資估算與籌措、社會評價等方面對該項目進行分析論述,論證結論如下:
1.本項目原料、產品和重要生產工藝的設備未列入《促進產業結構調整暫行規定》和《產業結構調整指導目錄》(20xx年本)中的禁止和限制類之列,因此,本項目產品符合國家產業政策,符合保定市“十二五”發展規劃。對當地經濟的發展具有積極促進效果,并能帶動相關行業的'發展,具有很好的社會效益。
2.項目選擇本著提升企業產品加工工藝,增加產品產能和企業利潤,提高企業核心競爭力的宗旨進行,項目的實施這將大幅提升企業產品質量和檔次,提高企業占有市場的能力,產品市場前景廣闊,也為企業的持續發展奠定了堅實的基礎。
3.從建設條件方面看,項目具有良好的生產基礎,主要原材料供應渠道穩定可靠,產品銷售市場潛力巨大,工藝設備選擇先進,能夠在國內市場保持領先,配套設施齊全,建設條件較好。
4.本項目建設完成后將實現年產800萬條毛巾,300萬條浴巾和50萬條毛巾被的規模。經測算,本項目運營后,可實現營業收入9800萬元,利潤總額1261.9萬元,所得稅額為315.5萬元,稅后利潤為946.4萬元,稅后財務內部收益率11.77%,凈現值317.85萬元(ic=10%),投資回收期6.3年(不含建設期)。該項目盈利能力、盈虧平衡、財務收益分析較好,表明該項目具有較強的盈利能力和抗風險能力,具有財務上的可行性。
綜上所述,本項目技術先進、設計合理、盈利能力較好、抗風險能力強,具有顯著的社會效益和經濟效益。因此項目的建設是可行的。
1.8投資估算及技術經濟指標
可行性的研究報告6
一、 項目名稱
某某地下商業街項目
二、 項目簡介
項目位于某某市某某區東大街-鹽市口至南糠市街段,全長約1.2公里,西接鹽市口地下空間,東至花樣年喜年廣場。
項目規劃地下二層,總用地43650㎡(約65.47畝), 規劃設計總建筑面積58034㎡,-1層總建筑面積42371㎡, -2層總建筑面積 15663㎡(含管溝4275) 。其中商業可售建筑面積約27264㎡,占-1層總建筑面積64%。
地下一層以以商業為主,兼部分商業配套服務設施,并作為東大街主要慢行交通通道,在主要節點位置形成開敞空間作為公共活動區域,并結合周邊地塊建筑的地下空間利用情況預留連接口,共同形成地下商業綜合體。地下二層以設備用房,綜合管線,非機動車停車為主要功能 。
三、 項目背景
隨著城市人口的增多和交通擁堵,大城市的地鐵建設突飛猛進,城市土
地資源逐步短缺,特別是中心城市中心地段土地資源的嚴重匱乏,給地下商業的發展帶來前所未有的巨大機遇。
地下商業的開發,有助于解決了城市發展進程中的許多瓶頸問題。比如通過建設地下商業街道來疏導地面擁擠的消費人群,達到交通便利和美化城市的目的。
四、 研究目的
通過研究東大街-鹽市口商圈市場狀況,商業經營狀況以及消費能力判別本項目的未來市場前景,尋找項目的突破空間,以論證項目的可行性;
確定本項目的市場定位,并通過行之有效的策略,爭取實現項目市場價值最大化。
五、 研究方法
本報告通過分析某某市宏觀經濟、商業狀況、區域現狀及有關規劃、區域商圈相關物業發展狀況及城市區位等因素對項目發展的影響,結合項目自身的條件、規劃要素,判別項目的市場前景,及確定項目的市場定位,提出項目建議;梳理各種對項目發展的利弊因素,實現項目最大的市場價值。具體采用的研究方法:
類比分析法
在本次研究中,我司通過考察研究東大街-鹽市口以及春熙路商圈各種類型的`商業物業以及與本項目類型相似的地一大道地下商業項目的運營情況、業態分布、租金水平等多方面因素,通過對其優劣勢的分析,并結合我司積累的商業地產方面的經驗,將項目與潛在的競爭對手進行比較,通過研究競爭對手的發展現狀以及其成功與失敗之處,為本項目揚長避短提
可行性的研究報告7
文殊院可行性研究報告合同提要:
甲方:x集團成都房地產開發總公司
乙方:x集團(成都)尺度地產營銷有限公司
經雙方協商,由甲方委托乙方承擔文殊院項目一期工程可行性研究工作,特訂立本合同。
第一條:甲方在合同簽定之日起7日內,向乙方提供所有與研究工作有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下:(略)。
2.在合同期內,::甲方進行所有與本工程有關的`討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給乙方,必要時可吸收乙方參加本工程可行性研究工作的人員參加。
第二條:乙方應在20xx年5月26日以前,向甲方提供文殊院項目一期工程可行性研究報告。報告內容包括:
1.投資環境分析
2.市場分析
3.同類項目競爭分析
4.投資估算
5.項目經濟效益評價
(1)財務內部收益率和財務凈現值分析結論
(2)動態投資回收期
6.風險分析
7.研究結論
乙方應向甲方提供報告10份。
甲方在合同期內如對工程做重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致乙方對可行性研究報告做大量修改或重做時,經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件、或從新訂立合同。
第三條:費用支付條款
1.本工程的可行性研究費用為人民幣陸萬元整。(小寫:60000.00元)
2.全部費用在乙方將報告提交給甲方后,由甲方在三日內一次性付清。
第四條:違約罰金
1.乙方未按時提交可行性研究報告,每拖欠一天,按應所得費用的千分之五作為違約罰金;
2.由于甲方的責任造成大量修改或返工重做時,應另行增加費用,由雙方協商而定;
3.甲方未按時支付乙方費用時,每拖欠一天,按應所得費用的千分之五作為違約罰金;
4.雙方任意一方終止合同或未履行合同的約定對對方造成利益損害的,違約方向對方賠付壹萬元整的違約罰金。
第五條:合同自簽定之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方協商解決。
第六條:本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方 乙方
代表簽字: 代表簽字:
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年 月 日
可行性的研究報告8
為探討分析用彩色多普勒超聲檢測心血管疾病的臨床效果,筆者選取 20xx 年 5 月至 20xx 年 8 月間我院收治的疑似患有顱外段頸動脈疾病患者 84 例作為研究對象,將其中患有心血管疾病的42 例患者作為觀察組,將另外疑似患有心血管疾病的 42 例患者作為對照組,對所有患者均進行彩色多普勒超聲檢測,并對兩組患者的檢測結果進行對比和分析。現將分析結果報告如下。
1. 資料與方法
1.1 一般資料
本文的研究對象為 20xx 年 5 月至 20xx 年 8 月間我院收治的疑似患有顱外段頸動脈疾病患者 84 例,我們將其中患有心血管疾病的 42 例患者作為觀察組,將另外疑似患有心血管疾病的 42 例患者作為對照組。在觀察組患者中,有男性患者 31 例,女性患者11 例,這些患者的年齡為 27 ~ 81 歲,平均年齡為(57±3.1)歲。
在對照組患者中,有男性患者 29 例,女性患者 13 例,這些患者的年齡為 29 ~ 83 歲,平均年齡為(59±2.7)歲。兩組患者在年齡、病程、患有并發癥等一般資料方面差異不顯著,無統計學意義(P> 0.05),具有可比性。
1.2 方法
我們對所有患者均進行彩色多普勒超聲檢測。具體操作方法如下 :本次研究使用的超聲檢查儀器型號為 Toshiba PV-6000 型,探頭頻率為 10MHz。首先,協助患者取仰臥位,并在患者頸部墊傷薄枕。進行檢查時,讓其頭部稍向非檢查的`一側傾斜,然后用儀器從患者的頸部開始、逐漸向上、對位于其頸部兩側的總動脈,逐段進行探查,之后對患者的顱外段頸內動脈與分叉部頸內動脈及椎動脈和頸外動脈進行探查,并做好檢查部位的縱軸和橫軸實時二維圖像,同時,要詳細觀察患者血管的內部解剖結構,認真分析其走行狀況、管壁厚度及斑塊情況,最后通過脈沖多普勒技術和彩色多普勒技術探測患者的血流情況,并將兩組患者的檢測結果進行對比和分析。
1.3 統計學方法
采用統計學軟件包 SPSS15.0 對本次研究所得數據進行處理分析,組間數據采用 X2檢驗,相關數據以均數標準差 ±s 表示。當P < 0.05 時視為差異顯著,具有統計學意義。
2. 結果
在這些患者中,有 58.33%(49/84)的患者被檢測出存在頸動脈粥樣硬化,且患者的年齡越大,其病變檢出率就越高。其中,觀察組有 88.10% 的患者被檢測出存在頸動脈粥樣硬化,對照組有19.05% 的患者被檢測出存在頸動脈粥樣硬化,差異顯著,具有統計學意義 (P < 0.05)。
3. 討論
彩色多普勒超聲檢查是醫學診斷中經常用到的一種由聲波產生的多普勒效應,即彩超。其應用原理是用相關技術對多普勒信號進行處理,然后將檢測出的血流信號進行彩色編碼,并將其在二維圖像上進行實時疊加,最終形成的血流圖像即可作為協助臨床診斷的依據。目前,該技術已在臨床上被廣泛應用,并已得到醫院的普遍認可。因此,使用彩色多普勒超聲檢查診斷心血管疾病具有較高的臨床應用價值。
心血管疾病與頸動脈粥樣硬化具有密切的聯系。國外的相關研究結果顯示,罹患心血管疾病合并動脈粥樣硬化的患者,其發生頸內動脈顱外段病變的幾率明顯高于無動脈粥樣硬化的患者(P < 0.05)。本次研究通過對所有患者進行彩色多普勒超聲檢查,發現有 58.33%(49/84)的患者存在頸動脈粥樣硬化。其中,觀察組有 88.10%(37/42)的患者被檢測出存在頸動脈粥樣硬化,對照組有 19.05% 的患者存在頸動脈粥樣硬化,差異顯著,具有統計學意義 (P < 0.05)。此外,高血壓和高齡也是導致頸動脈粥樣硬化的主要危險因素。這是因為患者的血管隨著年齡的增長,會發生一定程度的生理性退變。而動脈內壁負荷加重或內膜損傷及動脈壁內脂質沉積,也可導致患者的血管內膜逐漸增厚,最終導致斑塊的形成。用彩色多普勒超聲對患者進行檢查,具有操作簡單、創傷小、檢出率高等特點,可普遍應用于中老年群體的普查工作中,并能對心血管疾病的發生進行早期預測,從而為臨床醫師提供可靠的診斷依據,此檢測方法值得在臨床上進一步推廣和應用。
參考文獻
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[3] 沈桂新 . 彩色多普勒超聲在診斷頸動脈粥樣硬化中的價值 [J].中國臨床新醫學 ,20xx,2(6):40.
可行性的研究報告9
一、總論
1.課題承擔單位基本情況
課題單位名稱、法定地址、法人代表姓名及職務、主管單位名稱、科研情況(含科研及技術開發成就、技術力量、技術裝備)、生產經營情況、生產裝備及基礎設施、資產狀況和經濟狀況(現金流量、債務、損益情況)概述。
2.課題背景
課題提出的背景及依據,課題實施的必要性、科學意義和社會經濟意義,課題研究與開發概述,承擔單位實施課題的優勢。
二、國內外現狀、市場調查和需求預測
同類技術國內外發展狀況、開發水平、研究方向和重點,技術推廣應用范圍、技術需求、競爭情況調查及趨勢預測分析,以及課題技術水平、所處地位的論述。
技術開發產品的主要用途、經濟壽命期、更新換代時間,產品國內外、本地區的生產能力、產量和銷售方向、銷售量、競爭情況和供需關系的調查及趨勢預測分析,以及課題產品性能、質量、生產能力、價格的競爭力論述。
課題完成后對行業技術進步、產業產品結構調整的促進作用論述。
三、技術可行性分析
1.課題研究與開發論述
主要研究與開發內容、課題技術關鍵及其作用、效果論述,課題創新點論述,要求達到的技術經濟指標,指標與國內外先進水平的比較和課題實施前后的比較。
2.課題技術基礎和產品可靠性論述
課題研究與開發的技術基礎論述。闡明課題實施前已進行的技術準備,研究與開發前期工作基礎,理論研究、小試研究、技術開發前期研究、技術鑒定、技術來源和技術成熟度等情況,包括技術依托單位和合作單位的技術基礎情況,論述課題實施的技術可行性。
對產品開發的課題,同時要闡明產品的技術檢測、分析化驗,小批量生產質量的穩定性、成品率及產品在實用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。
3.引進技術可行性論述
引進技術、裝備的來源與水平,引進、消化、吸收的可能性。
四、實施課題所需條件及解決措施
1.條件需要論述
實施課題所需的人才、資金、儀器設備以及資源、原輔材料的種類、數量、來源論述。
2.承擔單位具備的條件及欠缺條件解決措施
闡明課題實施前對所需條件進行的準備和解決措施的可行性。
五、課題實施方案
1.研究與開發技術方案
課題的研究開發的原理、方案、目標(建設規模)、技術方法、工藝路線的論述。
2.工藝流程
繪制工藝流程圖,提出主要工藝參數,確定主要物料的平衡。
3.課題“三廢”處理措施和方案
4.課題實施的.組織管理
5.課題實施進度計劃
六、環境保護與勞動安全
1.環境保護
論述課題實施和投產運行或課題成果推廣應用后對環境的影響,以及可能發生的事故對環境的影響,擬采用的預防、治理措施。
2.勞動保護和安全
課題實施和投產運行或課題成果推廣應用過程的職業危害因素、種類及影響程度分析,采取的保護措施。
七、投資估算、資金籌措
1.課題投資估算
估算課題總投資額,按課題具體內容逐項計算,并列出標準依據,根據計
算結果編制投資估算表。包括研究與開發費用、新增設備、引進設備、電力增容、環保設備等在內的課題全部投資內容,按規定的標準費用逐項計算。
2.資金籌措
按資金來源渠道,分別說明各項資金來源,使用條件。利用貸款的,要說明貸款銀行、貸款條件、利率、償還方式和時間。同時說明單位自有資金的籌集計劃和可能。
3.投資使用計劃
考慮課題實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃;說明還款資金來源和計算依據,編制貸款還本付息計劃。
八、經濟、社會效益及學術價值、知識產權分析
1.生產成本和銷售收入估算
按財務制度的規定,估算生產成本和總和,并分別列表計算結果。
2.財務分析
以動態分析為主,對課題的獲利能力、債務償還能力進行分析。
3.社會效益分析
對提高地區經濟發展水平、合理利用資源、保護環境和生態平衡等的影響。4.學術價值分析
5.知識產權分析
九、風險分析
主要進行不確定性分析、市場風險分析、技術風險分析,分析課題的抗風險能力,其中不確定性分析主要進行盈方平衡分析和敏感性分析,以分析不確定性因素對課題經濟評價指標的影響。
十、課題主要承擔人員概況
1.課題負責人情況
主要包括姓名、近期從事相關研究開發項目(課題)的名稱及成果、近5年承擔廣西科學研究與技術開發計劃項目(課題)等情況。
2.主要承擔人員情況
主要包括姓名、年齡、職稱、現從事專業、工作單位、在本課題中的責任分工、以及近期相關技術工作等情況。
可行性的研究報告10
一、項目背景
1 、 項目名稱: 居住小區(暫定名)
2、可行性研究報告的編制依據:
(1)《城市居住區規劃設計規范》
(2)《A市城市拆遷管理條例》
(3)《城市居住區公共服務設施設置規定》
(4)《住宅設計規范》
(5)《住宅建筑設計標準》
(6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》
(7)《城市道路綠化規劃及設計規范》
(8)《高層民用建筑設計防火規范》
3、項目概況
1 )地塊位置:該基地東起 ,南至 路,西至 路、北至 ,圍合區內土地面積約 平方米,該地塊屬A市 類地段。
2 )建設規模與目標:
土地面積: 畝( 平方米)
容積率:
開發周期:
土地價格: 元/畝(A市國有土地使用權掛牌出讓起價) 建筑面積(預計):總建筑面積: ㎡
3 )周圍環境與設施
(1)步行約10 分鐘可至A市中心。
(2)西側為市城市中心景點。
(3)東側為 城市綠化帶,南側為 廣場。
(4)西南靠近A市 小學。
(5)北面為A市人民銀行。
4 、項目SWOT分析
優勢及機會
(1) 該項目地處A市最具發展潛力的地段,周邊環境在不久的將來是最佳的居住區域。
(2) A近幾年的經濟發展和市政建設步伐,使得該區域的房地產具有較大的升值空間。
(3) 東側 的成功開發,為該區域的房價定位提供了市場認可性。
(4) 周遍日趨成熟的居住配套及商業氛圍的逐步形成,為該項目的商鋪價格奠定了一定的基礎。
(5) 拆遷的當地居民選擇就地回遷的比例較大,對該項目的資金流壓力有一定的緩解作用。
(6) 該項目以毛地出讓,起價 元/畝,使得取得該地塊的前期資金較少。
(7) 該項目規劃定位為A市第一個小高層住宅小區,我公司在B市開發小高層的經驗可以為之借鑒。
(8) 我公司與A市的政府及建設主管部門的良好公共關系背景,有利于我公司今后在當地的發展。
(9) 物業管理公司在A市的先行介入,為今后該項目的物業管理,具有一定的優勢互補的性。
(10) 拆遷的難度較大使得外地的`資金有所顧慮,為我們取得這次競價成功創造了一定的機會。
劣勢及威脅
(11) 拆遷密度過大,拆遷成本及風險是該項目成功與否的關鍵。
(12) A市拆遷實施細則的即將出臺,拆遷成本的預測具有一定的風險性。
(13) 市政設施的帶拆帶建,因其標準的不確定性,使的成本的測算具有一定的不確定性。
(14) 外來資金的介入,有可能使得土地的掛牌價抬的過高。
(15) 規劃中對于地塊的居住用地的定位,今后商業的規劃能否通過,具有一定的不可確定性。
(16) 小高層的居住觀念的形成,物業管理費、電梯的運行和維護等,將給今后的銷售帶來一定的抗性。
(17) 該地塊的居民大多是二次拆遷,拆遷的難度較大。
(18) 花園的日趨完善,又是多層住宅,與本項目的競爭將比較激烈。
(19) 拆遷的難度,使該項目的建設周期具有延期的可能。
(20) 周遍的生活配套設施及交通不夠完善。
二、市場分析
1 A市概況(參考)
A市位于 河南岸,面積 平方公里,人口 萬。
生態環境優良。境內有國家級森林公園、國家級野生動植物保護區、國家級水禽濕地保護區。全市森林覆蓋率達56%,1996年和1997年被國家批準為國家生態經濟示范區和實施《中國21世紀議程》地方試點。
投資環境良好。交通通信便捷,公路已形成了以國道、省道及沿江公路為骨架的交通運輸網;水運以長江干流的重要港口——A港為樞紐,擁有國家對外開放口岸,年設計吞吐能力達500萬噸,A港泥洲新港區一期工程已動工;通信已形成以數字傳輸、程控交換為主的多種通信方式和多功能通信服務網絡。
項目所在區位于 江中下游南岸,與B市接壤,是A市政治、經濟、文化中心。全區總面積2516平方公里,人口62萬,轄8個鄉、13個鎮、4個街道辦事處。城區人口12萬。
2 A市房地產住宅市場分析
A市房地產業從起步到發展,大致經歷了三個階段:1988年至1993年為第一階段,以房屋統代建為主,所建住房多為福利性,商品化率低,房地產業處于萌芽狀態。1994年至1998年為第二階段,統代建行為逐步消失,商品房開發逐漸興起。1999年至今為房地產業發展與規范階段。以城區南門“兩點一線”舊城改造和西苑小區的成片開發為起點,掀起了城市建設新一輪高潮。尤其是地改市后,城市基礎設施建設步伐加快,城市建成區人口、規模迅速擴張,城市建設與房地產開發兩者良性互動,房地產場進入有序發展時期。到目前為止,A市房地產業基本實現了創業任務,完成了原始積累。居民住房質量顯著改善,產業結構趨向合理,市場體系基本建立。
二OO三年,A市房地產業主要特征表現在以下幾個方面:
表現之一:投資增幅大。房地產開發投資完成4.6億元,投資增幅達33.4%,占全市建設系統投資65%,占全市固定資產投資12.6%。
表現之二:市場供銷兩旺。主城區竣工商品房面積 20.04萬平方米,銷售面積22.04萬平方米,消化空置房2萬平方米。城市人均住房建筑面積已達26平方米。
表現之三:房價平穩上升。城區商品住宅價格較去年上漲17%,凈增400元/m2左右。
表現之四:交易市場持續升溫。全市全年共辦理各類房產交易1.12萬起。A市城區共辦理各類房產交易7938起,面積達89.62萬m2,比上年度分別增長25%和35%,其中存量房買賣2305起,面積24.40萬m2,成交金額8800萬元。
表現之五:拉動經濟效果顯著。房地產業增加值占全市GDP增加值14%,帶動相關產業產值8.87億元,帶動社會商品銷售6.16億元;房地產業上繳國家稅收2800萬元。
對今后市場的預測:
---—從購房能力看
伴隨著經濟增長,城鎮居民可支配收入逐年增多,2001年到2003年,城鎮居民可支配收入從5222元上升到6028元。盡管去年房價漲幅較大,但消費市場仍保持旺熱。
——從投資角度看
由于股市長期低迷,銀行利率多次下調,而房地產業保值、增值功能顯著,使得房地產市場成為投資的重要領域。加上銀行信貸的支持,大大刺激了市場的需求。目前通過按揭貸款購買商品房的比例為42%,年增幅達16%。
——從消費結構看
隨著房地產市場的發展,居民住房消費觀念發生了明顯的變化。人們已不能滿足于“夠住就行”的傳統觀念,改善型住房的需求較為明顯。住房消費正由“居住型”向“享受型”轉變。二次置業、三次置業的消費群體逐步擴大。據調查,匯景花園一期95%以上購房戶均為房改房換房。
——從需求關系看
根據城市總體規劃,城市建城區面積將由14.6平方公里發展到27.8平方公里,城市人口由12萬人增加到30萬人。在不考慮有效購買力的情況下,單從住房需求分析,A市每年人口增長拉動的住房需求,加之城市外來人口的購買需求和城市拆遷需要,將為房地產業提供廣闊的發展空間。
3、主要競爭項目分析
住宅小區詳細情況如表:
項目 套數 建筑面積(萬㎡) 平均單價(元/㎡) 位置
向陽小區 1500 22 1400 寶山路
新華小區 785 8 1344 黃河街
銀河小區 170 1460 銀河街
成光小區 130 1400 學院路
太陽神小區500 6.9 1508 英雄路
部分商業網點詳細情況
項目 面積㎡ 單價元/㎡ 位置
匯豐花園 40~~80 4000~5600 新城區
秋爽花園 50~~70 5000~12000 市中心
碧苑小區 36~~50 6800 建設路
桃園小區 車庫 550 秋浦路
荷花村 車庫 550 建設路
三、項目財務分析
(一)、拆遷成本分析
圍合區域內房屋均為磚混結構,其中4棟5層住宅樓房(實驗小學職工二棟40戶,四建公司職工住宅一棟16戶,
拆遷公司拆遷安置房一棟,30戶)。其它房屋均為二——四層。
根據掛牌文件附圖及現場核結,圍合區內需拆除房屋面積:住宅34329平方米,經營性用房600平方米,合計住戶約205戶。住戶成份多為由市區房屋拆遷到此健房。住戶90%以上均有土地證,規劃建房證,房屋產權證、獨戶水、電表。具有一定的房屋拆遷經驗。
拆遷成本估算:
按照A市《城市房屋拆遷管理辦法》規定和拆遷補償評估報告。
1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元
2、經營性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元
3、附屬物(水、電、電話、空調以上其它)
住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元
經營性用房:600平方米*45元/平方米=27000元
4、室內裝飾:34929平方米*80元/平方米=2794320元
5、閣樓、圍墻院內地坪等:
34929平方米*48元=1676592元
6、搬家費、臨時過渡費等:
1)、搬家費:
住宅:200戶*300元=60000元
經營性用房:9戶*500元=4500元
小計:64500元
2)、過渡費:
住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6個月=514935元
經營性用房:600平方米*16元/平方米*6個月=57600元
小計:632535元
其他費用
3)、 管理費,委托拆遷費:
34929平方米*15元/平方米=523935元
4)、 房屋拆遷評估服務費費:35000元
5)、 獎勵:
34929平方米*100元/平方米=3492900元
上述所有費用小計:38533208元,折抵每平方補償金額為1103.18元。
按照A市人民政府令,對A市城市區域內房屋拆遷,在2003年上半年尚可以執行,自省《城市房屋拆遷管理辦法》,在2003年7月1日開始執行后。A市城市房屋拆遷就困難重重,特別全國城市房屋拆遷大氣候政策,向被拆遷人傾斜,裁決司法強制拆遷基本停止。
1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米
1203.18元*34929平方米=42025874.2元
(二)建筑成本分析
對該宗地塊的建設規模作了初步的規劃方案,沿東湖路建兩棟二層網點,占地面積:50*10*2=1000㎡,建筑面積:2000㎡。
主入口設在東湖路兩棟網點之間,次入口設在 路靠近 小區的橋旁。沿建設東路建二層裙房,形式基本同S小高層,裙房上建三棟12層住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三棟12層住宅建筑面積:29.4*13.8*12層*3棟=14606㎡,合計建筑面積:17906㎡。
地塊內大致布置
一棟 15層29.4*13.8*15層;
一棟 12層29.4*13.8*12層;
三棟 12層40*15*12層;
一棟 15層40*15*15層;
占地面積:3211㎡,建筑面積:41554㎡
總占地面積:5861㎡,建筑密度:20.7%
總建筑面積:61460㎡,容積率:2.17
高層均設計地下室,面積為4861㎡,總戶數約為297戶。
建設成本估算
(一)、工程前期費:
1、拆遷成本
2、土地出讓金
3、城市基礎設施配套費:61460㎡*50元/㎡=307.3萬元
4、人防基金:配套建地下室
5、規劃技術服務費:56160*1.4+5300*2.2=9.03萬元
6、墻改:61460*8=49.168萬元
7、散裝水泥:61460*2=12.29萬元
8、白蟻防治費:61460*2=12.29萬元
9、質量監督費:61460*2=12.296萬元
10、施工圖審查:61460*1=6.15萬元
11、防雷審查:61460*1=6.15萬元
12、消防審查:
13、文物:0.2萬元
14、規劃設計:10萬元
15、建筑設計:2000*12+59460*30=180.78萬元
16、地質勘探:61460*2=12.29萬元
17、測量定位:10萬元
18、煤氣增容:2500元/戶
19、供水管網配套費:20元/㎡
小計:627.93萬元(18、19項代收代繳,未計)
(二) 工程成本
1、樁基:59460*100元/㎡=594.6萬元
2、地下室:4861*600元/㎡=291.66萬元
3、主體:59460*900+2000*500=5451.4萬元
4、電梯:9棟*50萬元/棟=450萬元
5、室外水電氣工程:61460*50=307.3萬元
6、小區綠化、道路等工程:61460*60=368.76萬元
7、監理費:6337.66*1%=63.38萬元
小計:7527.1萬元
總計、8155.03萬元
(三)項目費用分析
依據比較定價和市場定價相結合的原則,就該項目的預算定價為:
小高層住宅1900元/㎡ 商鋪6000元/ ㎡ 地下車庫800元/㎡
銷售收入 住宅1900*56160=106704000
商鋪6000*5300=31800000
地下室4861*800=3888800
總計:142392800元
營業稅及附加 142392800*5.5%=7831604
各項費用 142392800*4%=5695712
總成本:拆遷成本+建安成本+稅收+費用+土地成本
=42025874.2+81550300+7831604+5695712+X=137103490.2
毛利潤:銷售收入—總成本
=142392800-137103490.2
=5289309.8元
四、項目費用分析結論
如土地掛牌競價在五百二十八萬以內,該項目具有一定的利潤空間,項目可行。如超出項目風險較大,項目不可行。
房地產類可行性研究報告【2】
一般來講,房地產可研報告是以市場需求為立足點,以資源投入為限度,以科學方法為策略,以系統評估指標為結果,總的來講表現在以下兩個問題中:
問題一:是否可行?
問題二:如何經濟收益最大化?
從房地產項目開發的實際情況來看,單從建筑施工技術上講,一般不存在一時無法突破的重大難點,無論是大跨度橋梁,還是超高層建筑,如上海市的楊浦、南浦大橋,及高達 420米、 88層的金茂大廈和高達 468米的東方明珠塔就是很好的佐證。可見,關鍵在于投資的回報,即能否取得最佳的經濟效益,并兼顧社會效益和環境效益。
2、項目投資制勝第一法寶
一個房地產項目在實施之前,都必須進行投資可行性分析。在該階段,可行性分析所要解決的波特定項目成功的可能性問題。當然,一個投資方案有成功的可能性,或者說其是可行的,也并不意味著該項目是合適的。-般情況下,可行性分析要研究的不僅僅是一個方案,而是同時研交多個方案,有時幾個方案都可能是可行的,而且都很可能具有吸引力。要在多個可行方案中優選出最優秀方案,研究人員只能在可行性分析的基礎上,綜合考慮市場、資金、風險等各方面的問題,綜合評價合理取舍。可行性研究,至少要能精確地回答這么三個問題:
a、這項目是可行的還是不可行的
b、如果可行,可行到什么程度
c、如果投資,可能遇到的最壞的情況是什么,對此應作什么打算
第3操作環節:房地產可行性研究戰略分析
分析角度一:社會經濟環免對房地產市場的影響
房地產業不是個孤立的行業,本書多處強調,將房地產業當作國民經濟的‘噴頭產業”來看待是錯誤的,這并不僅僅是個說法問題,而是一個最基本的認識問題:到底是房地產業帶動國民經濟的發展還是國民經濟的成長帶動房地產業的發展?如果把這個問題搞顛倒了,在形勢的判斷上就會出現根本性的失誤。無論政府還是企業都會導致“先人為主”的決策傾向。如年代初海南、惠州、北海等地出現房地產業畸形膨脹,大起大落,都是無視當地國民經濟發展情況,主次顛倒,沒有擺正房地產業的位置所帶來的后果。
分析角度二:當地政府行政行為對市場的影響
一些地方政府的城市規劃及規劃控制水平對當地房地產開發有著直接的影響。眾所周知,在城市規劃管理比較好的張家港市及江陰市,房地產開發一直處于比較平穩的狀態。超前而科學的規劃、有效的規模控制、嚴格的規劃管理,使這兩個城市的房地產開發避免7盲目的、一窩蜂的現象,本著配套一片、開發一片、管理一片的原則,這里的小區住宅市場基本上沒有出現供大于求的情況,所有樓盤的預售成績都很好。與此形成對比的是,不少城市的土地批出規模嚴重失控,房地產市場管理混亂,造成地皮炒賣現象嚴重,商品房供應量過大,市場價格起落過劇,地方政府規劃管理不妥,給發展商們帶來了很大的風險。
分析角度三:街區環境對房地產營銷的影響
古北新區并非上海鬧市區,樓價何以如此昂貴?原來,由80年代起率先開發的第一個上海外貿區—一虹橋開發區,隨著愈來愈多外商人駐辦公,鄰近的古北新區自然成為外商購買或租賃住宅的主要目標。區內滿是豪華住宅,住戶大部分是港、臺同胞及外國人,所以成為上海唯—一個名副其實的境外人士居住區。這使古北新區享有很高的知名度,并自然形成了一個獨特的社交圈及生活社區,區內樓宇質素又不賴,需求者多而且舍得花大價錢,故此售價及租金曾一直穩步上揚。進入1996 年以后,該小區房價雖有所下跌,但仍是國內最貴的地方。
從古北新區的例子可以看出,房地產的價值似乎并不完全取決于樓盤自身的檔次和質量,還與周邊的街區環境有關。正因為有虹橋開發區的發展,才產生了對古北新區高尚住宅的需求,虹橋開發區與古北新區之間明顯存在著功能上的互補關系。街區功能是使房地產實現其市場價值的外在動因。
投資商自身條件考察
1、考察你的經驗
隔行如隔山,隔山買牛難。任何一家公司都不可能對自己完全不了解的領域進行投資,房地產投資也是如此。即使是已經在房地產業內有一定資歷的企業,如果該公司以前是開發市內寫字樓的,如今目標投資對象是郊區別墅,那么能不能考慮呢?那要看公司的經理層里是否有具備別墅開發經驗的人才,否則還是慎重為好。當然,事情并不是絕對的,當你認為“經驗”這一風險也值得冒的時候,就不必在這個問題上多思量了。
2、考察你的投資方式
由于企業背景和實力不同,各房地產投資企業的項目投資方式也不一樣。也許你的企業從來不會在建一幢樓后靠出租來獲取長期回報,而是建一部分賣一部分,甚至靠預售樓盤來滾動開發,那么對那些適合于長線開發的'項目和適于長錢投資的地區,你就要三思而后行了。有時候一個好項目,到了某些房地產企業手里就成了臭狗屎了,想扔也扔不掉。
3、考察你的融資能力
每一個房地產項目的開發都會遇到借貸和融資問題。問題是你的借貸渠道和融資渠道是否可靠,如果項目建到一半而你的后續資金又無人提供,那可要人命了。筆者見到不少這樣的事情:一個建了一半的項目因為沒有后續資金而停工兩三年,前期成本已經上升了一半,如此就算建好了也無利潤可言了,明擺著是虧本的生意。分析角度四:投資商的自身條件對營銷的影響俗語說“太貴有自知之明”。房地產商在進行項目分析時是不可能不對自身的條件進行分析的。一家公司不可能什么樣的項目都能開發,也不可能什么樣的風險都敢去冒,所以在考察一個地區、一個項目值不值得去投資時,還必須有針對性地權衡:本公司適不適合于那個地區去投資,適不適合于投資那樣的項目。
第四操作環節 設計成功的可行性研究流程
步驟A 人員安排組合
項目 內容 人數 負責項目 費用 時間
注冊房地產估價師
造價工程師
市場調查和分析人員
經濟分析專家
制作人員
社會學,環境等專家
步驟B:市場分析
a、宏觀因素分析
房地產開發商在一個國家的某個地區擬進行房地產投資時,首先要考慮的是該國的宏觀因素如政治、經濟、文化、地理地貌、風俗習慣及宗教信仰,有無地區沖突或戰爭發生的可能性。
b、區域性因素分析
一般來講,項目所在國內部地區之間的發展是不平衡的,差異總是不同程度地存在,僅研究其宏觀因素還不夠、還必須對項目所在區域進行因素分析,這是因為:首先宏觀經濟對區域經濟的影響程度不同,對有的區域影響大,有的區域影響小;其次 區域經濟發展受宏觀經濟的影響存在著“時滯’現象,宏觀的經濟現狀往往要經過一段長時間以后才能對區域經濟的發展產生影響,有的地區反應快,有的地區則滯后性較為明顯,投資時必須加以考慮;其三國家特定的地區經濟使得某些區域經濟或多或少受宏觀經濟波動的影響,甚至形成于宏觀經濟趨勢相反的逆向走勢。我國的經濟特區、自由貿易娶、保稅區對國際資本依賴程度相對較低,即使在我國宏觀經濟調整期間,國內資金緊張的情況下,其國際資本所受影響較小,這些地區的項目受到沖擊也較小。
c、微觀市場分析
對擬投資項目所在地區的房地產微觀市場的分析可以分成以下兩個部分,其一是對擬 投資房地產市場的分析,其二是對與投資項目同類型的物業市場分析。
步驟C: 市場預測
a 需求預測
需求預測就是以房地產市場調查的信息、數據和資料為依據,運用科學的方法,對某類物業的市場需求規律和變化趨勢進行分析和預測,從而推斷出為了市場對該類物業的需求。
b 供給預測
供給預測就是以房地產市場調查的信息資料和數據為依據,運用科學的方法,對某類物業的市場供給規律和變化趨勢進行分析,從而預測為了市場上該類物業的供給情況
c 預測方法
通常可以分為時間序列分析法和因果關系分析法。時間序轉:房地產可行性研究報告列分析法又可分為:移動平均法,指數平滑法等;因果關系分析法可分為:線性回歸法、非線性回歸法、模擬法等。
步驟D: 成本測算
在房地產開發項目的可行性研究中,項目的成本測算是重要的一環,它由估價師會同造價工程師完成。成本測算的正確與否,如同對租售市場的預測一樣,對項目的經濟效益有重大的影響,但相對而言,成本測算較易把握。
一般來講 成本構成包括以下四個部分:
A 土地前期費:指取得合理的土地的權證,完成土地上現有建筑物的拆遷,開通施工用水、用電、道路以及完成場地平整為止所要的費用。根據取得上地方式的不同,又可分為新征土地前期費、舊區改造前期費和土地批租費三種類型。
B 設計和建筑安裝工程費:指完成場地的三通一平以后,從規劃設計到土建工程、設備安裝、裝飾工程及小區配套、小區綠化結束所包括的費用。
C 市政配套費:指項目開發時必須向城市市政建設所交付的配套費,主要是由于新增房地產項目所引起的水電費。
步驟E:財務評價
項目投資方案評價的指標一般分為兩類:
一類是考慮7貼現因素的動態指標,即考慮7貨幣時間價值因素的指標,包括凈現值、獲利指數、動態回收期、內含報酬事等指標。
可行性的研究報告11
【引言】
椰子油得自椰子肉(干),為白色或淡黃色脂肪。椰子肉(干)含油65%-74%、水分4%-7%。椰子樹生長在熱帶地區的島上或大陸沿岸。我國的主要產區是海南省、雷州半島、云南省和臺灣省的南部。
椰子油是我們日常食物中唯一由中鏈脂肪酸組成的油脂,中鏈脂肪分子比其他食物的長鏈脂肪分子小,易被人體消化吸收,食療椰子油的的消化無需動用人體胰消化酶系統,對身體的酶和荷爾蒙系統施加很小的壓力。而且肝臟更傾向于使用中鏈脂肪酸作為產能的燃料來源,進而提高新陳代謝的效率。
新鮮椰子和冷榨食療椰子油含有一種稱為甾醇的類脂肪物質,甾醇與孕酮結構相近,在人體內用甾醇轉化為孕酮,再轉化成脫氧表雄甾酮(DHEA)和黃體酮等激素。身體需要這些激素時,就要耗費孕酮去轉化。婦女漸老時發生骨質疏松的原因就是孕酮與雌激素不平衡。一般認為孕酮與造骨過程有關。如果此說成立,椰子中的類孕酮物質就會有利于骨骼健康。
【椰子油項目可行性研究報告目錄】
第一部分椰子油項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、椰子油項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分椰子油項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、椰子油項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、椰子油項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、椰子油項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分椰子油項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、椰子油項目產品市場調研
(一)椰子油項目產品國際市場調研
(二)椰子油項目產品國內市場調研
(三)椰子油項目產品價格調查
(四)椰子油項目產品上游原料市場調研
(五)椰子油項目產品下游消費市場調研
(六)椰子油項目產品市場競爭調查
二、椰子油項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)椰子油項目產品國際市場預測
(二)椰子油項目產品國內市場預測
(三)椰子油項目產品價格預測
(四)椰子油項目產品上游原料市場預測
(五)椰子油項目產品下游消費市場預測
(六)椰子油項目發展前景綜述
第四部分椰子油項目產品規劃方案
一、椰子油項目產品產能規劃方案
二、椰子油項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、椰子油項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 椰子油項目建設地與土建總規
一、椰子油項目建設地
(一)椰子油項目建設地地理位置
(二)椰子油項目建設地自然情況
(三)椰子油項目建設地資源情況
(四)椰子油項目建設地經濟情況
(五)椰子油項目建設地人口情況
二、椰子油項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分椰子油項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、椰子油項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、椰子油項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、椰子油項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、椰子油項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、椰子油項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分椰子油項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、椰子油項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、椰子油項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分椰子油項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、椰子油項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、椰子油項目實施進度表
三、椰子油劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分椰子油項目財務評價分析
一、椰子油項目總投資估算
圖:項目總投資估算體系
二、椰子油項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、椰子油項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、椰子油項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分椰子油項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的.財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分椰子油項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分椰子油項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
可行性的研究報告12
江蘇金農大廈節能評估報告
環境影響評價報告、可研性研究報告
招標文件
招標人:江蘇金農股份有限公司
招標代理機構:江蘇省設備成套有限公司
時間:20xx年10月29日
江蘇金農股份有限公司的“江蘇金農大廈”項目,已獲有關部門批準建設,工程所需資金來源為自籌,現已落實。現決定對該項目的工程可行性研究報告、項目環境影響評價報告、項目節能評估報告采取邀請招標方式邀請合格的單位參加投標,擇優選擇咨詢單位。
一、工程概況
1、工程名稱:江蘇金農大廈
2、建設地點:南京市雨花臺區寧丹路
3、工程規模:江蘇金農大廈占地總面積為14336平方米,地上建筑面積約為42000
平方米,地下建筑面積約20000平方米
二、投標須知
1、投標人被認為已詳細閱讀過構成本項目合同文件的其它有關文件,尤其是已充分了解項目的內容,接受招標文件規定的所有條款。
2、標段劃分及投標人資質要求:
標段一:《工程可行性研究報告》,編制單位須具有乙級及以上工程咨詢單位資格證書
標段二:《項目環境影響評價報告》編制單位須具有建設項目環境影響評價乙級及以上資質
標段三:《項目節能評估報告》編制單位須具有乙級及以上工程咨詢單位資格證書。投標人除須滿足上述資質條件外,還需滿足江蘇省和南京市有關的專門資質要求。投標人可同時對上述一個或多個標段報名,也可同時中一個或多個標段。
3、投標人其他資格條件要求:
(1)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。;
(2)投標人近三年內應有從事過節能相關專業領域評審咨詢服務的業績,須提供相關證明文件(包括但不限于委托單位服務情況反饋、咨詢成果驗收證明、委托合同等);
(3)近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
4、中標人在領取中標通知書時,向招標代理機構支付中標服務費,費用按計價格
三、招標范圍:
投標人應編制完成所投標段內容,參與節能、環評或可研報告評審,根據評審意見修改節完善各報告內容。
四、成果提交時間及數量
工程可行性研究報告:合同簽訂后7天內完成報告編制,15天內取得批復文件,提交數量為8份
項目環境影響評價報告:合同簽訂后25天內完成報告編制,40天內取得批復文件,提交數量為12份
項目節能評估報告:合同簽訂后7天內完成報告編制,15天內取得批復文件,提交數量為8份
投標人可根據自身實際情況報工期,但工期不得長于招標人規定的時間。
五、投標文件編制要求和組成:
投標單位必須按招標文件的要求及相關資料認真編制投標文件,字跡清楚,投標函外凡有接縫處必須加蓋口封條,并在騎縫處加蓋投標單位公章和法人的印章。標書一式三份,正本一份,副本兩份。各投標單位的標書密封后于20xx年10月31日下午14:00時(北京時間)前送達南京市山西路120號江蘇國貿大廈2205室(開標大廳)。逾期送達的.,招標人拒收,其標書視為無效投標書。
投標文件應包括但不限于以下內容:
1、企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證(復印件須加蓋公章)、銀行開戶證明、法定代表人和代理人身份證明、可以證明投標人符合投標資格條件和具有履約合同的能力的其他資料等;
2、法定代表人授權委托書;
3、報價單:投標人需提供報價明細,投標人應提交電子版報價單一份;
4、詳細說明擬采用資源的組織方式和情況、報告提交方式和報告編制的時間節點控制、服務保證措施等;
5、投標相關承諾;
6、招標人發出招標文件,若有變動將以書面形式及時通知所有的投標人,同時投標人有任何問題應在投標須知規定的投標截止時間之前以書面的形式提交招標人,招標人將答疑發送給所有的投標單位,任何非書面變動、通知或回復均無效;
六、投標紀律
1、投標單位不得串通哄價或壓低標價,否則取消其投標資格。
2、投標單位不得對招標單位評標人員施加任何影響,否則取消其投標資格。
3、投標單位不得以掛靠單位、轉讓證件參與投標,否則取消其投標資格。
4、投標文件中的一切證明、證件必須真實可靠。
5、投標單位法人或其委托代理人參加本工程投標的一切活動,必須出具其合法的資格證書或授權資格證書。
七、有下列情況之一者,投標文件無效:
1、逾期送達標書的;
2、投標書未同時蓋招標單位公章和法人印章的;
3、投標單位法人或委托代理人不參加開標會,或未按規定出示相關有效證件,或開標時遲到;
4、未按招標文件要求遞交投標保證金的;
5、同一標書中有兩個或兩個以上報價的,且又未聲明哪一個是有效的最終報價的。
八、開標、評標、定標
1、投標截止時間為20xx年10月31日下午14:00(北京時間),請各投標單位在投標截止時間前將投標文件送達南京市山西路120號江蘇國貿大廈2205室(開標大廳),開標會由招標代理機構主持,請各投標單位按時參加。
2、評標原則:堅持客觀、公正、公平、擇優的原則。
3、評標委員會將根據以下評審原則推薦中標候選人:
1)投標人的以往類似報告編制成果及經驗;
2)團隊資歷及相關行業經驗;
3)報價和服務承諾;
4)完成日期及付款方式;
5)近3年主要業績;
6)優惠條件及承諾態度。
八、咨詢服務合同(見附件1)
附件1咨詢服務合同
合同編號
簽約時間:20xx年xx月xx日
簽字地點:南京
委托人(甲方):江蘇金農股份有限公司
受托人(乙方):
鑒于甲方委托乙方為甲方“江蘇金農大廈”提供該項目可行性研究報告(環境影響報告、節能評估報告)的專項技術服務,雙方經過平等協商,在真實、充分表達各自意愿的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》的規定,達成如下協議,并由雙方共同恪守。
第一條項目名稱
本合同的項目名稱為:江蘇金農大廈項目。
第二條技術服務內容
乙方為甲方提供以下技術服務:編寫《江蘇金農大廈項目可行性研究報告》、《江蘇金農大廈項目環境影響評價報告》、《江蘇金農大廈項目節能評估報告》,并參與專家評審會,并在會后按照專家意見進行及時修改完善。
第三條履行期限、地點和質量要求
1、本合同簽署生效后,在甲方向乙方提供齊全項目所需相關資料、支付預付款的前提下,乙方在7個日歷日日內為甲方提供報告初稿(環評25日歷日),并于附件齊全后完成報告的正式裝訂工作。
2、本合同的履行地點:南京市
3、技術服務質量要求:符合國家對上述各項報告的編制要求。
第四條工作條件和協作事項
1、為保證乙方有效進行技術服務工作,甲方應當自本合同簽訂之日起3個工作日內,向乙方提供以下報告所需的相關資料和材料,并確保資料和材料的完整性、真實可靠性:①企業概況;
②原有項目和/或擬建項目相關情況;
③項目資金籌措方案及相關證明;
④按照文件要求所需的必備附件,如發改和/或經貿、規劃、土地、環保、安監等主管部
可行性的研究報告13
【引言】
膳食纖維是一種多糖,它既不能被胃腸道消化吸收,也不能產生能量。因此,曾一度被認為是一種“無營養物質”而長期得不到足夠的重視。
然而,隨著營養學和相關科學的深入發展,人們逐漸發現了膳食纖維具有相當重要的生理作用。以致于在膳食構成越來越精細的今天,膳食纖維更成為學術界和普通百姓關注的物質,并被營養學界補充認定為第七類營養素,和傳統的六類營養素——蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素、礦物質與水并列。
【膳食纖維項目可行性研究報告目錄】
第一部分膳食纖維項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、膳食纖維項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分膳食纖維項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、膳食纖維項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、膳食纖維項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、膳食纖維項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分膳食纖維項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、膳食纖維項目產品市場調研
(一)膳食纖維項目產品國際市場調研
(二)膳食纖維項目產品國內市場調研
(三)膳食纖維項目產品價格調查
(四)膳食纖維項目產品上游原料市場調研
(五)膳食纖維項目產品下游消費市場調研
(六)膳食纖維項目產品市場競爭調查
二、膳食纖維項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)膳食纖維項目產品國際市場預測
(二)膳食纖維項目產品國內市場預測
(三)膳食纖維項目產品價格預測
(四)膳食纖維項目產品上游原料市場預測
(五)膳食纖維項目產品下游消費市場預測
(六)膳食纖維項目發展前景綜述
第四部分膳食纖維項目產品規劃方案
一、膳食纖維項目產品產能規劃方案
二、膳食纖維項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、膳食纖維項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 膳食纖維項目建設地與土建總規
一、膳食纖維項目建設地
(一)膳食纖維項目建設地地理位置
(二)膳食纖維項目建設地自然情況
(三)膳食纖維項目建設地資源情況
(四)膳食纖維項目建設地經濟情況
(五)膳食纖維項目建設地人口情況
二、膳食纖維項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分膳食纖維項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、膳食纖維項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、膳食纖維項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、膳食纖維項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、膳食纖維項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、膳食纖維項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分膳食纖維項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、膳食纖維項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、膳食纖維項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分膳食纖維項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的'。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、膳食纖維項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、膳食纖維項目實施進度表
三、膳食纖維劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分膳食纖維項目財務評價分析
一、膳食纖維項目總投資估算
圖:項目總投資估算體系
二、膳食纖維項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、膳食纖維項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、膳食纖維項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分膳食纖維項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分膳食纖維項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分膳食纖維項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
……
可行性的研究報告14
一、項目概況
1、項目名稱:安遠鄉年產XX噸優質大米加工廠建設
2、項目建設地點:
3、項目聯系人:聯系電話:傳真:
4、項目建設類型:新建
5、項目建設規模與內容:新建年產XX噸優質大米加工廠
6、項目投資估算:項目總投資為350萬元。其中固定資產投資為300萬元,流動資金50萬元。
7、效益分析:項目建成后,年創利稅120萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)必要性
1、糧食是安天下的產業。國以民為本,民以食為天,農業是產糧的主業,無農不穩,無糧則亂,糧食是既有戰略意義又有經濟意義,糧食為國家經濟發展、社會穩定提供物質保證,同時對改善人們生活提高廣大農民群眾的物質生活水平,建設小康社會打下良好的物質基礎。
2、優質大米符合人們消費需求。隨著人們生活水平的不斷提高,吃少吃好吃綠色產品成為人們的消費主流,大米是中國人的主食,普通大米的市場越來越窄,優質大米越來越受人們青睞,生產加工優質大米,是市場消費的需要。
3、優質大米加工是增加農民收入的需要。糧食生產受自然條件、自然環境和市場的制約非常大。近幾年來。農民增產不增收成為制約農業農村經濟發展的突出問題。對大宗農副產品進行加工增值,是解決農產品增產不增收的唯一出路。
4、發展糧食加工是增加財政收入的需要。安遠是個工業基礎薄弱的鄉鎮,工業對財政收入的貢獻率很低。隨著農村稅費改革工作的不斷深入,直接從農產品中獲得財稅收入的可能性越來越小,只有走農產品深加工,把直接農產品通過工業轉化為工業產品,部門才能獲得利稅收入.本項目通過先建種植基地,就地加工,適應了當前國家改革趨勢,為解決安遠財政增收難問題開辟了新的財源。
5、糧食生產和加工面臨著發展的機遇。首先在我國大部分地方糧食以及農副產品價格出現自1998年以來的糧食價格上漲,為我國進行糧食改革提供良好環境,建立良好的糧食流通體制和運行機制,實現糧食購銷市場化和市場主體多元化,充分發揮市場調節在糧食資源配置中的作用。其次,中國已加入世貿組織融入了全球一體經濟。我國糧食生產水平提高,糧食的品質和衛生安全質量有所改善。糧食在國際市場上的競爭能力有所增強,使我國糧食價格在國際市場上的優勢得以體現。糧食出口量有所增加,為我國糧食生產銷售提共了廣闊市場空間,第三當前糧價回升,國家出臺一系列保護和提高糧食綜合生產能力的政策措施,從人、財、物等方面的糧食生產體系傾斜,為糧食生產和加工的發展提供了良好的機遇。
綜上所述,建立優質大米加工廠是非常必要的。
(二)可行性項目建設以市場為導向,充分發揮安遠鄉農業大鄉,耕地多,產糧多資源優勢。本項目的建設對推動安遠糧食生產良性循環,做大優化產業結構及農村經濟結構的調整,促使糧食生產產業化經營有著促進作用和樣板示范作用,對促進農民增收和財政增收有著極其重要意義。通過對優質稻谷的加工,增加了附加值,把原來的賣原糧為變賣優質大米,推動全鄉優質水稻的推廣種植。實行產、加、銷一體化服務,以市場為導向,企業(工廠)為龍頭,基地為背景,農戶依托,企業得到農民得益,國家穩定,從而促進安遠農業經濟快速發展,項目的建設切合安遠農業發展方向,是非常可行的。
三、項目市場供求分析及預測
(一)市場分析
1、國際大米市場現狀。根據有關部門測算,全球XX年大米產量為3.7986億噸,XX年度全球大米產量預期3.9046億噸,較上年度增1060萬噸。在產量增幅緩慢的情況下,全球大米消費卻在不斷增加。缺口大米1200萬噸。產需出現缺口,庫存不斷減少,大米價格提升空間較大,今年新增供給不足當年需求,缺口繼續擴大。
2、國內大米市場現狀。近年來,隨著我國種植結構的不斷調整,稻谷的播面積和產量也逐年減少。根據有關資料顯示,我國稻谷己連續4年減產,其中早稻減產則更為明顯,今年國內早稻總產量預計為589億斤,比上年減少17億斤,而要稻谷減產的同時,需求量卻表現為穩步增長。主要原因是①隨著人口的不斷增長,作為口糧的大米需求也在不斷增加;②今年以來各地陳糧拋售量大,市場大米可售量缺口加大,據有關資料顯示,目前國內庫存量相當于1994年和1995年水平,特別是企業庫存更少,糧食部門和企業部門在新糧上市后急需補庫,收購積極性較高。市場上大米可售量缺口加大;③由于我國在水稻種植技術方面大力推廣標準化生產技術,稻谷的品質和衛生安全質量有所提高,我國大米在國際市場上競爭力逐漸增強,大米出口量不斷增加,己連續多年保持一定規模的.出口。據海關部署統計數據顯示,XX年1-9月份全國累計出口大米188萬噸,累計進口大米193萬噸,凈出口69萬噸。出口數量擴大,進口數量減少,進一步加大國內市場的缺口。
3、安遠鄉糧食加工現狀。目前全鄉稻谷加工廠僅有2家,年加工能力僅為1000噸,優質大米加工廠還沒有。
(二)、市場預測
1、國際大米市場預測。近年來,全球大米產量增幅較慢,根據美國農業部的預測,XX/XX年度全球大米產量為3.7986億噸,XX/XX年度全球大米產量預計為3.9046億噸,較上年產量增加1060萬噸。但是,全球消費卻在不斷增加,根據國際方面報告,XX/XX年度全球大米消費預期為4.123億噸,較上年度增長0.8%,良好的消費,有利于國際大米價格上漲。因此,在2至3年內優質大米價格相對看好。
2、國內大米市場預測。水稻連年減產,需求增加,國內大米尤其是優質大米價格上調有基礎。
近年來,隨著我國種植結構的不斷調整,稻谷播種面積和產量也逐年減少,據有關資料顯示,我國稻谷連續4年減產,今年國內早稻總產量預計為589億斤,比上年減少17億斤,在稻谷減產的同時,需求卻在增長。
首先,隨著人口的不斷增長,作為口糧的大米需求也不斷增長;
其次,今年以來,各地陳糧大量銷售,需求不斷增加,產需出現的缺口,庫存不斷減少,大米價格提升有支撐。今年稻谷減產,新增供給不足當年需求,缺口繼續擴大,動用庫存較多。
第三是由于我國大米在國際市場上的競爭力逐漸增強,加上世界大米庫存量下降,國際市場大米價格上漲,我國出口大米數量不斷增加,為國內大米價格提供了有力上行空間,這為項目基地建設提供了廣闊的發展前景。
可行性的研究報告15
【報告名稱】
xx合筑科技新型建筑模架體系制造項目可行性研究報告
【編制單位】
成都中哲企業管理咨詢有限公司
【報告格式】
pdf版、項目定位方案
12.2項目定位方案提出背景
12.3項目定位方案市場調查結果
12.3.1行業經營戶對“一站式”家居建材市場的認可度
12.3.2家居建材消費者對“一站式”家居建材市場的認可度
十三項目產品定位方案研究、
十四項目投資估算、
十五經濟效益分析
15.1項目經營策略
15.2項目銷售價格建議
15.3項目投資利潤
15.4財務指標分析
十六風險性分析、
十七經濟評價、
十八社會評價、
十九總體結論及建議
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