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預算執行情況自查報告范文
XXX管理局:
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求,并通過認真學習(審函[2006]140號)《審計署關于中央部門對2006年預算執行情況開展自查的通知》要求,并結合單位的實際情況,成立了由XXX局長為組長和財務人員組成的自查小組,對2006年預算執行情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
1、預算編制執行情況
通過自查,我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定,預算編制數據準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定,無違規收費及截留、坐支
非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不
善,資產流失等問題。
7、在預算執行中,無其他違反國家法律法規的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領會和貫通,及時掌握其精神實質,以便發現問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務管理工作做的更好。
XXX管理局
年 月 日
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