可行性研究報告[精華]
隨著社會不斷地進步,接觸并使用報告的人越來越多,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家收集的可行性研究報告,希望對大家有所幫助。
可行性研究報告1
一、養老地產項目建設地
(一)養老地產項目建設地地理位置
(二)養老地產項目建設地自然情況
(三)養老地產項目建設地資源情況
(四)養老地產項目建設地經濟情況
(五)養老地產項目建設地人口情況
二、養老地產項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建規劃總平面布置圖
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
可行性研究報告2
一、企業基本情況
1.1企業名稱
1.2企業性質
企業性質:有限責任公司
法定代表人:王xx
1.3企業基本情況
白城電力鎮賚變壓器有限責任公司是20xx年9月原吉林省鎮賚變壓器廠與白城供電公司聯合組建的有限責任公司,公司位于吉林省鎮賚縣慶生街199號,是專業生產各種變壓器及輸變電設備的制造商,年產能力400萬千伏安,總計2500臺。企業資產總額:23320萬元,占地面積5萬平方米,建筑面積3.6萬平方米,具有先進的生產及檢測設備200余臺套。
公司擁有員工270人,其中高級工程師5人,MBA4人,中級以上工程技術人員50人,研究開發人員22人。企業設有五個基本生產車間:鉚焊車間、機加車間、電線車間、總裝配車間和電控車間;八個部門:技術研發部、生產部、品質保證部、財務部、銷售公司、供應鏈管理部、售后服務公司、人力資源部;一個變壓器工藝技術研究所。十幾年來,公司憑借在電力設備領域的專業水平和成熟的技術,在同行業中迅速崛起。企業生產十一大類1100多個品種的產品,是科技研發型、經濟增長型企業。
1.4項目的提出
1.4.1項目提出背景
隨著企業生產規模不斷的發展、壯大,當前電力行業要求企業對瞬息萬變的市場環境作出迅速、靈敏的反應,果斷地對一些重大問題作出決策,只有這樣才能抓住市場、抓住機遇,創造效益。客戶對產品的要求也越來越高,要想能夠保質保量的按期完成生產任務指標,對外形成一個良好的信譽。把傳統的“將生產出來的產品賣出去”的觀念轉變為“生產能賣出去的產品”,就必須做到管理組織高效化、管理方法科學化、管理手段現代化,管理人員專業化,即要建立現代化企業管理體系。在這種情況下,公司領導意識到:要想使企業持續快速的發展,不僅要提升技術水平,更要提升企業的管理水平。管理工作的扎實與否直接決定著企業整體管理水平的高低,影響著企業的經營效益和發展速度。因為現代企業是臵身于市場經濟的全方位開放性經營實體,其自身管理工作的水平代表著企業對環境變化的適應能力,為更好地開展競爭,求得良好的經濟效益、社會效益尤為重要。
(1)從企業自身來看,建立信息化管理體系,是解決當前企業管理中突出問題的有效措施,是提高企業整體素質的需要,是增強企業競爭力的必要。應用管理信息化系統已成為推動企業發展的重要手段,在提高企業管理水平,促進管理現代化,有效降低成本,加快技術進步,增強市場競爭力,提高經濟效益等方面都有著舉足輕重的作用。
(2)從國內形勢上來看,在國家大力提倡企業信息化建設的前提下,加大企業信息化工程實施力度,將會使企業的管理水平再上一個臺階。
因此,企業管理系統與信息化相結合,建立具有自身特色的管理信息化系統,提升企業的核心競爭力,使企業持續快速發展,在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
1.4.2 項目的提出
隨著公司硬件的不斷發展,產品質量的要求不斷提高,公司領導認識到了自身管理上存在的問題,并積極尋求解決的渠道。企業相繼對:質量、環保、安全、產品進行了4項認證:即ISO9001:20xx版質量體系認證;ISO14001:20xx環境管理體系認證;GB/T28001-20xx職業健康安全管理體系認證; CCC中國國家強制性產品認證,并成功取得了認證證書。
為了進一步提高企業的管理水平,建立現代化管理體系。20xx年8月白城電力鎮賚變壓器有限責任公司和英國雷諾阿企業管理咨詢有限公司簽訂了為期12個月的管理信息化系統(MIS)項目合同,旨在引進先進的管理經驗,使公司的管理水平和技術水平得到顯著提高,逐步建立現代化企業管理體系。此舉受到了鎮賚縣委、縣政府領導的高度重視,組織縣委、縣政府的干部以及全縣規模以上企業來公司參觀學習,并在全縣推廣先進的管理創新項目。英國雷諾阿企業管理咨詢有限公司作為一家總部位于倫敦的國際化管理咨詢公司,(RENOIR)主要通過變革管理,優化與加強企業的運營、銷售和績效等方面的管理,實現為企業提升業績的目的。
雷諾阿(RENOIR)咨詢管理服務遍布英國、歐洲大陸、東南亞、美國、印度、澳洲與中國等地區。
吉林省工業與信息化廳《關于組織申報吉林省企業管理創新專項資金項目的通知》,為加快吉林省企業管理現代化步伐,切實提升吉林省企業綜合競爭能力,促進吉林省新型工業體系的全面建設,推動產業躍升計劃的.實施,全面提高企業管理水平。白城電力鎮賚變壓器有限責任公司擬申請企業管理創新專項資金,充分發揮國家專項資金計劃的帶動性,利用各項優惠政策,使有限的投資產出最大的效益。
1.5企業未來三年發展規劃(發展戰略)
1.5.1基本概況
企業發展戰略是非常重要的。企業發展戰略意義是由企業發展戰略特征決定的。企業發展戰略具有一個本質特征和四個一般特征:一個本質特征是發展性,四個一般特征是整體性、長期性、基本性和計謀性。
隨著國家產業政策的調整,電力設施投資力度的加大,電網改造逐步深入,輸變電設備市場需要量顯著增長,區域性經濟發展,給企業帶來無限商機,企業共簽訂各類產品銷售合同2.78億元,實現產值2.10億元,實現利稅20xx萬元,企業的各項經濟技術指標均創歷史最好水平,企業的市場前景非常的廣闊。
1.5.2產品市場需求預測
(1)國家的能源新政策,為電力設備制造企業的發展帶來了良好的機遇。吉林省電網公司的發展規劃中,預計全省電力設施投資200億元左右,新建和改、擴建比較落后的電網及電力設施,按照投資結構比例測算,電力變壓器投資額15億元左右,市場發展空間十分可觀。
(2)能源法的頒布實施,新型能源發電技術發展迅速,風力發電脫穎而出。新能源法的實施,以法的形式約束了各類發電公司由于發電給自然環境帶來的污染,依法規定到20xx年各發電公司要安裝機容量配置不低于10%的清潔能源發電,以彌補對自然環境帶來的危害,清潔能源的發展,風力發電技術的成熟,自然環境的適應,給風力發電帶來了良好的發展空間。
白城地區地處松嫩平原,草原面積遼闊,風力資源十分豐富,是建設投資風力發電廠的理想區域,而且現已有9個初具規模的風力發電廠并網發電,投資回報率十分可觀,按照白城市的發展規劃,風力發電的裝機容量將發展到800—1000萬千瓦,投資額預計在180億左右,風力發電廠兩級升壓需要的箱式升壓站及電力變壓器,兩種產品的市場需要額度約為60億元,我公司地處白城市轄區內,是專業生產風力發電升壓變電設備的廠家,而且又有良好業績,所以風力發電的興起,給企業帶來了良好的發展契機。
可行性研究報告3
一、項目背景
星巴克年內總漲幅已近兩成仍舊門廳若是表明喝咖啡不僅是以成為一種流行,同時也成了一種文化,一種情調和一種生活方式。隨著咖啡文化的流行,校園也成為了咖啡文化入駐的重要場所。咖啡廳已正在成為人們與人溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于它能提供給消費者高層次的精神享受。咖啡不僅僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。經濟和社會的發展必然映射到校園中來,咖啡文化消費在校園市場大有可為。
(一)項目名稱
校園咖啡可行性研究報告
(二)項目單位
BF有限責任公司
(三)可行性研究報告編制依據
1、《中華人民共和國合伙企業法》;
2、《中華人民共和國行政許可法》;
3、企業投資決議;
4、寧波市出臺的相關投資法律法規等。
(四)項目提出的理由與過程
雖然目前寧波市分布有眾多的咖啡廳,但萬里學院內咖啡行業存在著空白,目前無一家咖啡店。而萬里學院錢湖校區位于高教園區有師生2萬余人,周邊高校眾多,人口極為密集,有很大的潛在消費人群。同時萬里師生整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。在萬里學院里面經營一家咖啡店,一方面可以豐富教師與學生的生活,另一方面對于經營者而言,潛力巨大,大有可為。在中國,絕大多數消費者把吃西餐當作是一件奢侈的事。柔和的燈光、典雅的裝潢、精致的餐具、彬彬有禮的侍應生在好些人看來是一種遙不可及的貴族消費的體現,是與千千萬萬普通的大學生無關的一種存在。我們的咖啡廳,將成為同學相聚、情侶交流、與朋友洽談的首選的浪漫之地。創辦咖啡廳的主要目的是給我校在校學生提供實習的機會,讓學生在學習的同時參與實踐,從而增高學生的綜合素質,因此,由在校本科學生擔當咖啡廳的所有管理和服務人員是該咖啡廳的一大特色。
二、餐飲行業市場分析
(一)咖啡行業市場現狀分析
對家庭經濟充裕的在校大學生,他們在校期間的業余時間大多用來發展自己的興趣,追求生活的樂趣。大學生是社會消費的一個特殊群體,盡管他們在經濟上尚未獨立,但已是消費創新的主力軍之一:今天的大學生消費已經不僅僅為啦滿足生存的需要,更多地是為啦展現自我創新能力、向社會展示新潮前衛。學生手中的錢多啦,其消費領域也越來越寬。目前擁有手機、CD機、電腦等高等消費品的大學生日漸增多,旅游、同學聚會和戀愛消費也日趨增加。目前大學生的消費狀況不盡合理,如儲蓄觀念淡薄、消費結構存在不合理因素、過分追求時尚和名牌,存在攀比心理、戀愛支出過度等。消費不僅僅是個人行為,還會受到社會的政治氣候、經濟狀況、文化環境等因素影響。學生到咖啡廳主要是追求一種高品味的感受。盡管學生有相當一批咖啡消費者是因為文化和時尚而消費咖啡,但在很大一部分學生人看來,西餐廳與中餐廳沒本質的不同,學生更注重實際,從很大水平上講,西餐在他們看來那就另一種味道的飲食。首先,為啦消除人們對西餐的隔閡,雙魚座咖啡廳將自己的定位調整為以中檔消費者為主,在原來的基礎上實行全面降價。在營銷策略上實行“欲取先予”,進行市場開發,讓更多的學生消費者走進咖啡廳。
(二)餐飲行業市場需求預測
1.在所調查的本科生總體中,每月生活費主要集中在800到1000之間,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分別占26.2%和21.9%,這三者占據了總體的85.2%,構成了本科生消費群體月生活費的主體。可見,在寧波市物價水平的大環境下,學生消費群體可支配收入不顯得特別緊張,同時也并不寬裕。
2.在對咖啡和西餐的消費偏好的調查中,可以發現,大約四分之一的目標消費群體態度是“喜歡”,大約一半的群體態度為“一般,沒有特別偏好”,這兩者占據了總體的大部分,不喜歡的顧客只占15%左右。
3.在對咖啡和西餐消費頻率的調查中,可以發現,有四分之一強的目標顧客選擇“會經常去”,三分之一的顧客選擇“偶爾去”,而選擇“不會去,沒有此需求”的潛在顧客也占到了四分之一強,和上面的比較之后,我們發現,有一部分潛在消費者(約10%)對咖啡和西餐懷有好感,但是需求的意識處于沉睡狀態,經過宣傳和市場開發,這部分消費者有望成為咖啡和西餐的忠實消費者。
4.在去咖啡廳的消費目的的調查中,可以發現,聚會和用餐的目的占據了一半以上的比例,談事占了大約10%,這說明了校園消費群體去咖啡廳消費是因為有需求和事情才去,并非為了單純的追求精神的享受。這暗示我們在消費者分析中,更應該重視團體消費(而非散客消費)。同時除開咖啡這項主營業務之外,應該適當增加一些輔助的業務。
5.在每次的消費額的調查中,可以發現,接受每次10~20元的消費額的消費者占據了25.3%,少于十元占據了22.4%,可以接受20~30的消費額的群體占了13.5%,三者共占了六成以上的份額,這說明大部分的消費者消費能力仍是有限的,暗示我們的定價策略中應該采取中檔偏低的價格。
6.在影響消費的因素的調查中,可以發現,口味和價格是最重要的影響因素,分別占據了34.2%和33.5%,另外氣氛和私密性分別為12.5%和13.6%,這暗示我們應該為潛在顧客提供大眾化價格高品質享受的服務,同時,重視氣氛的營造(私人的空間和宜人的氣氛)。
三、市場競爭力分析
現有競爭者主要有三類:
一是奶茶店,主要面向低檔消費者,這一類消費者居多,我們學校周圍奶茶1元/杯,還提供座位和桌子來方便學生交流,環境雖然差一點,但奶茶店是我們最首要的競爭者
二是比較高檔專業的ktv,主要面向學生唱歌喝酒。這類餐廳環境閑適,風格獨特。
這類餐廳更適合中高檔消費群體,在我們學校周圍通常價格在20元/時,100多元就能夠盡情享受一晚上,最首要的`是它由私人包廂,這一點我們咖啡店需要留意一下,價格略低于咖啡廳又高于奶茶店,面對的主要是對環境有特別需求者和追求時尚者。
最后就是咖啡廳,我們學校附近沒咖啡廳,因此現在咖啡廳最首要的對手是前兩類,市場的競爭仍是非常激烈的。而我們的咖啡廳是萬里學院內唯一家,在周圍也是規模最大的一家,只要做好宣傳和市場細分,我們能夠壟斷這個市場。
四、市場營銷策略
(一)定位
要成為一個市場的領導者,一定有相當的消費者。可是學生消費西餐的人并不多,怎么樣才干吸引消費者呢?為啦打破人們對西餐的隔閡,降低價格,“先惠人,后惠己”,進行市場開發,讓更多的人走進西餐廳,雙魚座應采取啦一個大膽的策略:定位在滿足第二、三類消費者的需求上。面向中檔消費者為主,兼有西餐的舒適和中餐的隨意,走中式西餐的道路。
(二)產品創新
貼近學生的生活,對西餐的內容和做法要進行啦大膽的調整,好些學生風味的菜式都能在這里找到。在雙魚座,既有咖啡也有茶類,既有牛扒也有白飯。要對西餐進行改良,雖然學生喜歡西餐廳的幽雅環境,但終究是東方人,吃不慣正宗的西式菜肴。雙魚座的管理者要意識到啦學生市場的消費特點,適時做出調整和改變。在雙魚座不但能品嘗到正宗西式食肆、地道菜,而且,還有男女生愛吃的點心、蛋糕等甜品可供選擇。
改變要以市場為導向,我是個學生,我很啦解我們學生的需求,我不會為啦喝咖啡而喝咖啡,對雙魚座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消費者,而是更廣大的消費群體,他們追求的不是正宗,而是合適。
五、傳播策略
可以組織一些具體活動(例如沙龍,舞會,英語角等)吸引人氣,達到傳播效果。
網站和廣播廣告:利用學生使用較多的學校網站(bbs,學校學生網站等)或者校園廣播投放一定量的廣告和公告。
人脈推廣:鑒于高校是人去相當密集的場所可以利用咖啡消費者的口碑傳播,例如可以招聘比較多的輪班流動的學生兼職服務員,通過每個人的交往半徑進行人脈推廣。
官方傳播:可以爭取學校官方的合作,例如記者團的采訪,校級院級的報紙的詳細介紹,做好公關,公關的傳播方式效果很好。
利用社團:社團作為高校重要的組織,對每一個高校學子有巨大的影響。也是一種極佳的營銷渠道。可以和社團建立友好關系,采取措施鼓勵社團群體消費。例如,咖啡廳專門有區域可以提供給社團,社團非正式活動可以利用咖啡廳場所進行。
軟文傳播:鑒于潛在顧客年齡較輕,易于接受感性事物,可以采取軟文傳播方式。例如各種受眾較廣的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到該咖啡廳,在不經意間就對潛在顧客產生影響,喚起消費咖啡的意識和體驗欲望。
不過對雙魚座而言更首要的還是一種口碑效應。學生在吃的地方講求實際,但作為開放的大學,我們學生也更加成熟,愿意為良好的就餐環境消費,尤其是對環境有特別需求者。雙魚座一定要抓住啦這一點,店里環境要獨具個性并體現潮流。消費者在雙魚座就餐要能體驗到一種文化,然后他們就會傳遞給親朋好友,進而形成啦口碑。
六、產品、工藝及設備方案
(一)產品方案
藍山咖啡巴西咖啡曼特寧咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基諾拿鐵咖啡茉香冰咖啡
雀巢冰咖啡濃縮咖啡美式香醇(冰、熱)
(二)工藝方案
過濾法:將咖啡粉加入濾袋或濾紙中,慢慢注入新鮮開水,直至咖啡濕透為止,隨即再分二至三次注待定量的水全部流入壺中,即可飲用。
ESPRESSO法:需要借助意式咖啡機來調制。意大利咖啡機有足夠的壓力迫使熱水穿過非常幼細并經過擠壓的咖啡粉末,吸取咖啡最為濃郁的口味,然后滴入下面的杯中。
自動滲濾法:將新鮮冷水倒入電熱咖啡壺的水箱,再在過濾器內加入適量咖啡粉,開啟電源,待水全部滴完后即可
(三)設備方案
1、咖啡機(雙頭):28000~80000元
2、磨粉機:5000~6500元
3、滴濾咖啡機:800~8000元不等
4、水處理設備(過濾掉水中的雜質和怪味,保證咖啡的味道):200~800元
5、奶缸:用來熱奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作兩三杯咖啡。
6、溫度計:測奶溫,可保證制作的飲料味道和質量上保持一致。
7、壓粉器:用來將咖啡粉壓實,在煮咖啡時使用。
8、其它:勺、量杯、計時器、香料瓶、奶油發泡器、摩卡泵、清掃刷、咖啡杯。
9、耗材包括:奶制品、香味糖漿(果露)、紙制品、吸管等。
七、成本
(一)房租:
房租是咖啡館投入資金中較多的一部分。以100平為例,桂林路商圈的房租為3000—6000。為保證半年的運營,我們首期需要準備7個月的房租(1個月房租為押金)(二)人力成本:
按咖啡館營業面積、目前咖啡館市場平均工資水平和員工倒班工作安排,咖啡館需要的員工為3人:
咖啡師一名(兩年以上咖啡師經驗):2500—3000元/月
咖啡師兼服務員一名(初學咖啡制作6個月左右,可倒班):1200—1500元/月
服務員一名:1200—1500元/月。
按最高算,人力成本:5000元/月。
(三)一次性投入成本
1、裝修
裝修的彈性較大,且可控制性較強,以及很多人的咖啡館優勢所在,裝修預算100000——150000元。包括:設計、硬裝(地板、墻面、水電、木料等)、軟裝(燈飾、布藝、裝飾等)、桌椅沙發、杯具、茶具、餐具等。
2、設備
設備預算:40000元。包括:虹吸壺、半自動雙頭咖啡機、磨豆機、消毒柜、冰箱、制冰機、收音機、電腦、投影儀、音響、烤箱、微波爐等。
3、公司注冊
工商、稅務、衛生、消防等一切注冊費用:5000元。(考慮到政府公關的費用)
(四)原料成本:(按菜單內容定)
1、咖啡
包括:咖啡豆、單品咖啡豆、咖啡輔料等約500—1000元/月
2、奶茶
包括:茶底、鮮奶、輔料等約300—500元/月
3、茶約300—500元/月
4、簡餐(不開火)
包括:三明治、甜點類約1000—20xx元/月
原料成本為:20xx——4000元/月(一般原料成本占售價的5%—10%)
(五)水電工商費用
包括稅費、水、電、煤氣、電話費、網費、設備維護及臨時性費用等:1000元/月
(六)雜費(宣傳活動經費。設備維護)
舉辦各類活動。包括網站、宣傳、活動嘉賓勞務費等,5000元/月
八、投資估算依據
經營預算分析2房租4000元/月X6個月=2.4萬
裝修自己設計中等裝修10萬
機器設備4萬
公司注冊0.5萬
餐飲原物料半年準備2萬
水電工商1000元/月X6個月= 0.6萬
人員工資(一個店長,二個店員)5000元/月X6個月= 3萬
雜費(含宣傳、機器維修)5000元/月X6個月= 3萬
以上合計25萬再準備5萬備急
合計需準備啟動資金30萬(150股)
其中裝修。機器設備。公司注冊一次性投入費用合計為14.5萬;日常經營費用(房租+水電+工資+雜費)合計1.5萬/月(日均費用500元/天,即每天營業額達到500元,即可讓咖啡館持續經營下去)
九、經營假設:
100平方裝修后共40個座位,預計人均消費25元,客滿系列大概五成,也就是平均50%的就座率,轉臺數為2(轉臺就是一天的經營時間中,一臺有多少輪客戶就坐),也就是48人次
預估營業額:3萬/月(日營業額為40*50%*2*25=1000元)36萬/年
預估毛利額為:2.7萬/月(產品平均毛利按90%計算)32.4萬/年
預估經營費用:1.5萬/月18萬/年
預估凈收入:1.2萬/月14.4萬/年
總收益率:假定按5年的經營周期計算,5年的總凈收入為14.4*5=72萬,再去除一次性投入的14.5萬元,5年咖啡館的總收益率為396%(=(72—14.5)/14.5)
成本回收周期:一次性投入的14.5萬元在12個月左右能全部收回。(=14.5/1.2)
股東收益:假設每年凈收入50%用于分紅(其余要預留30%做為企業發展基金,20%做為獎勵基金),則每年可分配利潤為7.2萬元,則每股可分配480元,每股的年收益率為24%(注:目前人民幣一年定期存款利率為3.5%,五年期為5.5%)
十、融資方案
xx各出資7.5萬元
十一、結論
結合以上分析得出如下結論:校園咖啡廳前景看好,建議從戰略發展著手,在公司投資承受寬松的限度內,確認投資規模。建議以品牌發展為目標,來取得利潤最大化。
可行性研究報告4
房地產可行性研究的內容。
按項目研究詳細程度的不同,可行性研究可分為投資機會研究 、初步可行性研究和詳細可行性研究三個階段,各階段的內容是一致的,只是指標的詳細程度存在差別。當然,房地產項目可行性研究的具體內容因項目的復雜程度、環境狀況的不同而有所不同,但一般包括項目的必要性分析、實施的可能性分析和技術經濟評價。其具體內容如下:
1)項目概況。
項目概況主要包括項目的名稱、背景、宗旨的基本情況,開發項目的自然、經濟、水文地質等基本條件,項目的規模、功能和主要技術經濟指標等。
2)市場分析和需求預測。
在深入調查和充分掌握各類資料的基礎上,對擬開發項目的市場需求及市場供給狀況應進行科學分析、客觀預測,包括開發成本、市場售價、銷售對象及開發周期、銷售期等。
3)規劃方案的優選。
在對可供選擇的規劃方案進行比較分析的基礎上,優選出最為合理、可行的方案作為最后方案,并對其進行詳細描述,包括選定方案的建筑物布局、功能分區、市政基礎設施分布、項目的主要技術參數和技術經濟指標、控制性規劃技術指標等。
4)開發進度安排。
對開發進步進行合理的時間安排,可以按照前期工程、主體工程、附屬工程、交工驗收等階段進行。大型開發項目,其建設期長、投資額大,一般需要進行分期開發,這就需要對各期開發的內容同時作出統籌安排。
5)項目投資估算。
項目投資估算即對開發項目所涉及的.成本費用進行分析估計。房地產開發項目涉及的成本費用主要有土地費用、期間費用及各種稅費等,估算的精度要求布告,但應充分注意各項費用在不同建設期的變化情況,力爭與未來事實相符。
6)資金的籌集方案和籌資成本估算。
根據項目的投資估算和投資進度安排,合理估算資金需求量,擬訂籌資方案,并對籌資成本進行計算和分析。房地產項目投資額巨大,開發商必須在投資前作好資金的安排,并通過不用方式籌措資金,保證項目的正常運行。
7)財務評價。
財務評價是依據國家現行財稅制度、現行價格和有關法規,從項目角度對項目的盈利能力、償債能力和外匯平衡等項目財務狀況進行分析,借以考察項目財務可行性的一種方法,其內容包括項目的銷售收入和成本預測,預計損益表、資產負債表、財務現金流量表的編制,債務償還表、資金來源與運用表的編制,財務評價指標和償債指標的計算,如財務凈現值、財務內部收益率、投資回收期、債務償還期、資產負債率等。
8)風險分析。
風險分析是可行性研究的一項重要內容,主要包括盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析等內容。風險分析通過對影響投資效果的社會、經濟、環境、政策、市場等因素的分析,了解各因素對項目的影響性質和程度,為控制項目運作過程中的關鍵因素提供依據,也為投資者了解項目的風險大小及來源提供參考。
9)國民經濟評價。
國民經濟評價是按照資源合理配置的原則,從國家、全社會的角度考察項目的收益和費用,用資源的影子價格、影子工資、影子匯率和社會折現率等經濟參數,分析計算項目對國民經濟的凈貢獻,并評價項目的經濟合理性。它是項目評價的重要組成部分,也是投資決策的重要依據之一。因此,在房地產項目開發過程中,要綜合考慮項目對社區、城市環境、資源有效配置的影響,進行項目的國民經濟評價。國民經濟評價包括社會、經濟和環境效益評價。
財務評價和國民經濟評價都屬于項目的經濟評價,但兩者的評價角度不同。財務評價側重于項目本身的獲利能力,國民經濟評價側重于項目對于國民經濟的貢獻,即按照資源合理配置的原則,從國家整體角度考察分析項目的效益和費用,從而評價項目的經濟合理性。所以國民經濟評價又叫費用效益分析。
10)結論。
運用可行性研究的各種指標數據,從技術、經濟和財務各方面論述項目的可行性,分析項目可能存在的問題,提出有效的項目建設建議。
可行性研究報告5
一、項目概要
該項目由×市×區財政局申報,×區×鎮×村組織實施,農業生態旅游園區座落在×鎮×村,新擴建2,460畝,建設時間從200X年9月開始,于2008年9月結束,時限3年。
主要建設內容:
1、鮮果采摘區擴建1500畝;
2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室70棟,到2008年末達到180棟,占地500畝;
3、開發歷史遺跡區-日本碑和俄國墳,占地200畝;
4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室40棟,新奇花卉品種達到20余種;
5、建設占地160畝的水上娛樂垂釣區,開發水面50畝;
6、建設占地110畝的森林浴場一處;
7、農事實踐基地建設日光溫室50棟;
8、建設200畝葡萄園,建日光溫室50棟;規劃100畝,作為新品種水果實驗基地;
9、別墅渡假區建設別墅30棟;
10、園區基礎設施及配套設施建設,主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作;
1
1、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的`引進示范推廣;1
2、無公害農產品檢測室的建設。
該項目總投入資金7,473萬元,其中農民投入2,535萬元,招商引資2,774.3萬元,村集體投入563.7萬元,市區財政自籌480萬元,申請國家財政投入960萬元。
二、背景分析
該園區位于×市東北部,距市中心12公里,鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點,三維交通十分便利。園區距鴨綠江斷橋12公里,距虎山長城10公里,距河口度假區50公里,能增加丹東沿江旅游的景點,園區內青山綠水,山水相映,既有日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳,又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區的'無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說,獨特的地理位置,優越的自然、人文景觀,發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品,為發展農業生態旅游觀光奠定了堅定基礎。
×是全國優秀旅游城市之一,虎山長城、鴨綠江,已成為丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚為代表的水產品暢銷全國。
園區擴建后,在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時,重點展示園藝型農業、示范性農業、觀光型農業。成立×市生態農業旅游協會,負責生態農業旅游市場的開發,把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連接起來,擴大園區知名度和影響力,使丹東旅游業內容更加豐富。
三、需求分析
1、市場需求
隨著我國加入世貿組織和都市農業的大力發展,園藝型農業、示范型農業、觀光型農業將是今后農業發展的主導方向,果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高,無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決,現在丹東水果產量在30萬噸左右,水產品產量22.7萬噸,無公害蔬菜產量3萬噸左右,遠遠滿足不了市場需求,
有必要大力發展生態農業;每年×市杜鵑花生產總量在1億株左右,商品量在1,000萬株以上,占全國杜鵑花商品量的25%,每年到×游客達280萬人次,旅游產業漸成規模,有必要大力發展觀光農業。園區建成后,將帶動發展果樹面積8000畝,水果商品量達到8000噸以上;水產品養殖水面1000畝,商品量可達500噸;無公害蔬菜10000畝,商品量30000噸;花卉面積7000畝,商品量3500萬株左右。
2、社會需求
隨著城市功能的不斷完善,城市規模的不斷擴大,城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉,城中有鄉,鄉中有城,城郊一體化”的方向邁進,這就要求城郊農業要為市民提供旅游休閑娛樂場所;要為市民提供無污染、無公害的.新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要為農產品的精深加工,提高科技含量和附加值提供場地;要為城區建設提供合理的綠色空間,改善都市生態條件,美化都市環境;要為農民致富奔小康提供載體。
3、生態改善
該園區擴建完成后,植被狀況良好,具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能,達到山青水秀、環境優美的生態效果。
4、經濟發展
園區擴建完成后,經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高,科技示范輻射作用進一步增強,旅游產業的內容將更加豐富,可吸納農村剩余勞動力5000人,帶動果農增加收入 1400萬元;花農增加收入5600萬元;漁民增加收入300萬元;菜農增加收入2000萬元;將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農業、旅游業發展中,帶動其它相關產業增加產值1800萬元。
四、條件分析
1、資源條件
×是全國優秀旅游城市之一,旅游資源豐富,軟環境建設正在向國際化方向邁進,與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家,農業的出口創匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的.品質,使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富,適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡,用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大干部和群眾所接受,并越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民群體大,農業綠色證書持有率逐年加大,技術含量逐年提高。
2、原材料條件
日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工,無公害農產品檢測儀可國內外采購,項目發展不會受到原材料的限制。
3、交通運輸
距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里,距×機場20公里,距大東港35公里,距丹東火車站12公里,距沈丹、丹大高速公路17公里。
4、經營管理能力及技術情況
×鎮×村委會成立農業生態旅游園區管理委員會,負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責;旅游市場的開發及對外宣傳工作,由農業生態旅游協會負責。廣泛聘請省內外專家為技術顧問,成立區級無公害農產品科學研究所,負責新品種選育和新技術開發推廣。
五、方案設計
1、目標
①、園區擴建2,460畝,到2008年全區果樹面積發展到10000畝,花卉面積發展到7000畝,無公害蔬菜種植面積發展到10000畝,水產養殖水面達到1000畝;
②、水、電、河、路配套環境優化;
③、無公害農產品檢測體系完善,自我檢測能力增強;
⑤、該園區年產水果9000噸,花卉300萬株,水產品100噸,無公害蔬菜2000噸,發展成為全國效益最好的農業生態旅游園區,該園區擴建部分,年產值可達8000萬元,年純收入1870萬元,年上繳稅金100萬元。
2、實施地點和范圍
地點:建于×省×市×區×鎮×村7000畝山巒、耕地內。園區位于×市東北郊區,距市中心12公里,園區內耕地平坦,果樹茂盛,自然環境優美,無城市和工業污染,有郊線班車路經該園區,臨近沈丹、丹大高速公路,直通港口、飛機場、火車站,交通十分便利。
3、實施內容
園區內:①、鮮果采摘區擴建標準果園1500畝;②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室70棟;③、開發日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室40棟;⑤、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處;⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室50棟;⑦、別墅度假區建設別墅30棟;⑧、建設無公害農產品檢測室200平方米,綜合服務樓3000㎡;⑨、引進新品種、新技術50種、40項;⑩、基礎配套設施:修柏油路6.8萬平方米,水泥路11.1萬平方米,硬化田間作業道6萬平方米,田間排水溝護坡4萬延長米,綠化美化2.92萬延長米,治河三條漿砌石護坡1萬延長米,修建農用橋8座,鐵索吊橋一座,打機電井500眼,提水站50個,蓄水池50個,室外給排水管網各1.2萬延長米。
4、實施計劃
園區建設從200X年9月—2008年9月。完成擴建果園1500畝;建設高標準日光溫室210棟、別墅30棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的`整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的建設任務;完善宣傳網絡;引進和應用新品種50種、新技術40項。
5、支持環節
①、50個新品種、40項新技術的引進應用資金;
②、無公害農產品檢測儀器配套資金;
③、公用基礎設施配套資金。
6、組織落實
園區成立項目領導小組,由分管區長負責,財政、農業、城建等部門負責項目的技術指導和檢查監督,并負責制訂園區實施方案,×鎮×村委會具體實施。聘請中國農科院、沈陽農業大學、×農科院、×市風景旅游局等十名專家為技術顧問,成立專家科技指導組;園區組織建設,管理協調服務由管委會負責,對外宣傳由農業生態旅游協會負責,生產、經營由花卉協會和無公害農產品協會負責,國家投資的資金實行專戶管理,基礎設施建設實行公開招標,設備、儀器購買實行政府采購。
六、效益分析
①成本效益分析產品成本項目投入運行后年總生產成本 850 萬元。投資估算示范基地項目總投資 7473 萬元。產品利潤銷售稅金項目投產后,年增加收入 2820 萬元,年上繳稅金 100 萬元,稅后利潤 1870 萬元。②
投資回收期限靜態投資回收期 4 年,動態投資回收期 6 年(含建設期)。投資的利潤率25.02%
財務凈現值
財務凈現值 NPV = 4 , 759 萬元(計算期 11 年,其中:建設期 1 年,生產期 10 年,折現率按 8% 計算)。
財務內部報酬率
IRR = 21.82%
③
國民經濟效益分析
基本評價指標
項目擴建投產后,可帶動農民發展花卉生產 7000 畝,果樹 8000 畝,無公害蔬菜 10000 畝,水產品養殖水面 1000 畝,農民增收 9300 萬元。
就業效果
直接、間接解決 5000 個農民就業,同時可帶動 23000 人發展同類產業。 農民增收
項目區農民人均純收入增加 2000 元。
對財政的'貢獻
財政年收入增加 500 萬元。
投資盈虧
以產量表述的盈虧平衡點為估算產量的 30.14% ,表明項目有較好的資金回收能力。 風險分析
項目中產品的價格和產量相對比較穩定,表明項目有較強的抗風險能力。
七、項目資金籌措(單位:萬元)
預算籌措渠道金 額 一、財政投入1600.001 、申請中央財政補助800.002 、省級財政投入320.003 、市地財政投入320.004 、縣級財政投入160.00 二、項目單位投入3,098.7 三、銀行貸款
2,774.3預算投資總額7,473 八、項目投資估算(單位:萬元) 項目預算明細預算金額備 注合 計7 , 473
新品種引進費 50.00
50 個品種新技術引進費40.0040 項專家活動經費10.00
國家和省十名專家 柏油路 306.00
公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229 , 200 延長米及森林浴場植被 110 畝引水上山719.00機電井 500 眼,提水站 50 個,蓄水池 50 個及配套電纜管道治河架橋259.00治理河道 3 條,架橋 9 座,(含水上娛樂垂釣區鐵索吊橋一座)田間排水溝水泥板護坡156.0040 , 000 延長米硬化田間作業道72.0060 , 000 平方米
可行性研究報告6
從上世紀改革以來(1978—XX),中國農村發生了很大的變化。土地承包制的推廣,大大提高了農民的積極性,基本解決溫飽問題,經濟收入大幅度提高。同時中國經濟也發生翻天覆地的變化,國民生產總值增長了11倍在世界排行由第10位上升到第3位。到了九十年代由于農村極度缺乏金中小企業融資源和支持城市的工業發展,增長率由10%降至4%,進一步刺激農村剩余勞動力的輸出市場,大大加快了城市的建設力度。雖然表面上增加了農民的收入,實際上卻付出沉重的代價——為了追求高額回報,城市加快勞動密集型企業的發展,而耽誤了技術密集型企業研發、發展和新產品的更新速度;同時耽誤了一代農村人受教育的機會及打工者的下一代人生觀念。其實中國的成功或失敗不是取決于大都市修建多少摩天大廈而是取決與廣闊農村的.經濟成就——因為中國 是一個十足的農業大國。為了積極響應新任中央領導人提出的政策,農村城鎮化發展是必然的趨勢。現行的農村像一片未開發的處女地,如果經濟條件得不到改善,農民不得不為了改善居住、醫療和教育條件的支出從而把錢存起來,國內消費將很難大幅度增長。
高速度、高耗能、高污染已成為當前我國經濟發展的一個重要特點。1979-XX年gdp年均增長9.7%,是世界上增長速度最快的國家。但我國單位gdp的能耗高出經合組織30個國家平均值的20%,資源供應緊張,所需石油約50%依靠進口。世界污染最嚴重的20個城市中,中國占16個。據測算,我國環境污染損失約占gdp的3%到8%,生態破壞(草原、濕地、森林、土壤侵蝕等)約占gdp的6%-7%。大氣和水質污染影響居民生活質量,損害居民健康。世界銀行估計,我國平均每年因大氣污染而早亡75萬人。經合組織測算,中國環境污染造成疾病和早亡的損失占gdp的13%。高速增長的gdp,如果扣除過高的環境代價,實際發展不是高速度,而是低速度。經合組織認為:中國雖然是世界第四大經濟體,但中國的環境標準更接近某些最貧窮的國家。環境形勢的嚴峻是有礙于社會經濟的可持續發展的。近年來我國經濟高速度發展,而環境保護工作嚴重滯后,因而產生了大量污染。在全球20個污染最嚴重城市中,中國占16個(《參考消息》XX年7月4日報導的世界銀行研究報告),關于環境污染造成的損失,還缺乏全面而確切的統計數字,但許多學者和有關機構作了大體的測算:
——據國家環保總局環境與政策研究中心孫炳彥在《90年代初期中國環境污染損失和思考》一書中測算:1990、1992、1994年我國污染損失分別占當年gnp的7.4%、6.9%、6.5%。
——國家環保總局局長解振華在《求是》雜志XX年第3期發表的文章稱:據專家估算,我國每年的大氣污染、河水污染造成的直接經濟損失約占當年gdp的4%-8%。
——據中國科學院環境與發展研究中心測算,1993年環境污染損失占到當年gdp的3.16%,生態破壞(森林、草原、農田、水資源、濕地、土壤侵蝕、人為災害)占到當年gdp的6.87%,兩項合計損失占gdp的10.03%。
——據世界銀行計算,中國1997年的環境污染損失占到當年gdp的7.7%。
——據國家環保總局和國家統計局初步測算,XX年全國污染損失占當年gdp的3.05%。但并未包括自然資源核算,環境成本中也未計入生態破壞損失,即使環境污染損失,其內容也是不全面的。
可行性研究報告7
房地產商業項目,可行性研究報告主體有七大部分,分別為項目總論、市場分析及前景預測、建設單位基本情況、項目建設方案、投資估算資金籌措及貸款償還計劃、財務評價、項目風險分析。
我們小組認真學習了該報告,對整個項目的流程有了大致的了解。按照報告所示,在實際操作中首先要到實地考察該項目,對項目名稱(成都環達通泰盈房地產開發有限公司“環達通”商業項目)、項目建設單位概況,建設地點、規模、期限及建設內容、投資估算及資金籌措、可行性研究報告編制依據等做到心中有數,然后再進行市場分析和財務評價。
現在具體操作如下:
一、市場分析與前景預測。首先要對投資環境及城市規劃和成都市商業地產發展狀況
有一個大致的了解,在此基礎上再進行項目分析,項目分析的內容包括項目概況、南部新區商業物業發展狀況(在做這個的同時,可以參考類似商業物業重點個案和區域互補商業物業兩種,對他們的基本情況要有所了解)、項目swot分析、項目定位分析、項目運營分析、項目運營分析是重點。包括確定推廣及招商時機,租賃價格的預測。租賃價格的預測所包含的內容很多。主要用到的方法是未來現金流的貼現加總。
作為報告中很重要的一塊,市場分析和前景預測我們總結其主要內容如下:
1.投資環境,包括宏觀環境和區域環境.在宏觀政策里面包括土地、金融、稅收、產業調整等一些政策。而區域環境則主要包括區域經濟發展、區域產業結構變化、區域發展趨勢、相關產業的發展以及具名消費水平,收入水平和消費習慣等。
2.城市規劃,主要包括城市規劃、商業網點分布、城市規劃重點、城市規劃調整、城市布局以及項目所在區發展規劃等。
3.項目產業發展狀況,主要包括項目商業格局,商業業態,商業地產特征,商業地產趨勢預測等
4.項目分析。主要包括項目概況,商業物業需求,參考商業物業,個案分析
以及swot分析,項目定位和運營分析。
二、建設單位與項目不同,建設單位是成都環達通泰盈房地產有限公司。要對他的基
本情況比如注冊資本,公司總經理等有一定了解。然后發現建設單位優勢,這里的優勢是成都子公司是環達通泰盈成都房產發展有限公司是環達通泰盈成都房產發展有限公司的全資子公司,作為強強聯合的產物,能夠形成集西方管理和本土運作相依存的新型團隊,使其項目從規劃、設計以及未來的建設和運營中擁有超前的理念和較好的發展前景。建設單位財務狀況也是重點。
三、項目建設方案。項目建設方案的內容包括建設內容和規模,綜合技術經濟指標,建設工期安排及目前進度,建設設計,結構設計,給排水設計,電氣設計,暖通設計等。
四、投資估算、資金籌措及貸款償還計劃。在對投資進行估算之前,要找到估算依據,估算依據一般包括建設部、四川省建設廳、財務廳、發改委、物價局、成都市造價站、建設部、成都市房管部門的官方網站上去尋找相關文件和資料。之后,再進行投資估算,包括項目總投資估算和具體估算,具體估算包括土地取得費用,前期工程費用,基礎設施建設費用,建筑安裝工程費用,開發間接費,財務費用,開發期稅費,其他費用,不可預見費,開辦費用,推廣和招商代理等費用及鋪地運營資金。這些費用的估算主要是結合或某些標準或企業類型、組織架構、管理特點和項目的經營方向及目標客戶群和以往的操作經驗進行估算。除了投資估算以外還包括項目資金籌措以及資金使用計劃和還款計劃。
五、財務評價財務評價是可行性研究報告里的另外一個重點部分。財務評價是在上面
投資估算的基礎上進行的。首先要獲得基礎財務數據,但這些基礎財務數據不同于上面的費用,應該包括營業收入估算、折舊和攤銷、經營成本估算、利息支出。而預測的'依據是項目的盈利情況、公司對所得稅、公積金、公益金及應付利潤分類進行估算。(按現行稅收制度,成都市企業應繳納營業稅為營業收入的5%,城市維護建設稅為營業稅的7%,教育費附加為應納營業稅的3%,地方教育費附加為應納營業稅的1%,副食品調控基金為營業收入的1‰.經營稅金及附加合計為銷售收入的5.65%,除此之外,作為房屋所有權人,企業還應該繳納房產稅,其計稅依據是房產的計稅價值的1.2%或者房產的租金收入的12%,本次按照房產計稅價值的1.2%估算房產稅。)
在獲得基礎財務數據的基礎上,再進行財務分析,項目評價各基本報表的編制,財務分析指標計算,項目不確定性分析,敏感性分析和財務分析結論。
六、項目風險分析這些風險主要來自:招標和承包模式、自然條件風險、工期拖延和
質量風險、項目開發成本、施工索賠、出租運營階段、市場定位、項目招商、租金方案和出租策略的制定及運營管理等階段。總之,在風險發生之前,對項目開發經營存在的風險因素以及產生的原因,要從系統的觀點出發,做出判斷。許多風險具有隱蔽性,各種風險往往交織在一起,這個識別風險帶來困難,因此針對“成都環達通”項目應建立專門班子,聘請專業顧問,采取科學方法,對風險因素識別和控制。
七、據以上分析,得出項目可行性研究結論。并編制可行性要就報告。
資料相關
因為房地產市場是一個政策為主要導向的市場,政府從供應結構、土地管理、外匯準入、稅收杠桿、貨幣政策、市場監管等方面對房地產進行了組合調控。數據主要從建設部、國土資源部、國家外匯管理局、中國人民銀行、國家稅務總局和地方對應機構等部門的官方網站上下載相關文件及資料。還有《成都市統計年鑒》,成都市商務局,南部新區商業用房供需量、參考性物業等基礎數據來源于世邦魏理仕,同時參與項目的各相關方都是數據的來源處。各大門戶網站和研究機構的數據,以及各大數據庫都是數據來源。為該項目所做的專項分析報告,并以此報告為依據對本項目未來租金水平做出預測,以及項目的平面圖。
可行性研究報告8
1、標題:
×××項目可行性研究報告
2、內容:
根據國家和有關部門關于該類項目的廣度和深度規定,結合項目具體情況編列,其提綱如下:
(1)依據國家產業政策、產業目錄、宏觀調控政策, 在項目建議書基礎上進一步進行調研,提出項目背景、項目建設的必要性和經濟意義,以及編制可行性研究報告所依據的政策原則和指導思想。
(2)產品市場(或社會需求)現狀調查和預測分析;競爭對手現狀和發展分析;產品的競爭能力分析;市場營銷戰略。
(3)產品(或建設)規模方案的選擇。
(4)工藝技術方案(或建設標準)選擇。
(5)資源、原材料、燃料來源和供銷的可能性評價。
(6)公用設施建設方案。
(7)建廠條件和廠址方案:地理位置、氣象、水文、地質、地形條件、交通運輸,以及水、電、氣和社會經濟狀況及其發展趨勢;廠址比較和選擇意見。
(8)生態環境影響和對策。
(9)節約能源、水和土地資源措施。
(10)職業安全、衛生和消防論證及措施。
(11)生產組織、管理體制、機構定員、人員培訓設想。
(12)編制投資估算(投資估算按重要部位設計方案估算工程量進行計算)。提出資金籌措辦法。
(13)經濟分析和風險分析。
(14)綜合評價及結論。
3、項目實施單位條件、經濟技術能力情況和項目實施領導組織、人力配備情況。
4、項目可行性研究報告編制單位:
×××單位或委托×××院、所編制。
5、項目可行性研究報告編制時間。
×××年×××月 ×××日。
6、附件:如單項調研報告、委托某專業單位單項、調研咨詢報告及函、電報傳真、網絡查詢資料等。
可行性研究報告:可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大孝經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的.上報文件。
主要內容:
1。總論,包括項目名稱,利用外資方式,主辦單位,主管部門,項目負責人,項目背景,項目具備的條件等。
2。產品的生產與銷售,包括產品名稱、規格與性能、市場需求情況,生產規模的方案論證,橫向配套計劃,產品國產化問題及銷售方式、價格,內外銷售比例等。
3。主要技術與設備的選擇及其,包括采用技術、工藝、設備的比較選擇,技術、設備及其條件與責任。
4。選址定點方案,包括定點所具備條件(地理位置、氣象、地質等自然條件,資源、能源、交通等現有條件及其具備的發展條件等)、所定
廠址的優缺點及最后之選定結論。
5。企業組織的設置與人員培訓,包括組織機構與定員、人員投入計劃與、培訓計劃及要求。
6。環境保護內容。
7。資金概算及其,包括合資各方的投資比例、資本構成及資金投入計劃。
8。項目實施的綜合計劃,包括項目實施進程及施工組織規劃等。
9。經濟指標的計算分析,包括靜態的財務指標分析和敏感性分析、外匯平衡分析等。
10。綜合評價結論。
可行性研究報告9
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析汁匕較以及預測建成后的社會經濟效益。
一、項目背景
1 、 項目名稱:
居住小區(暫定名)
2、可行性研究報告的編制依據:
(1)《城市居住區規劃設計規范》
(2)《a市城市拆遷管理條例》
(3)《城市居住區公共服務設施設置規定》
(4)《住宅設計規范》
(5)《住宅建筑設計標準》
(6)《建筑工程交通設計及停車場設置標準》
(7)《城市道路綠化規劃及設計規范》
(8)《高層民用建筑設計防火規范》
3、項目概況
1 )地塊位置:該基地東起,南至路,西至 路、北至,圍合區內土地面積約平方米,該地塊屬a市 類地段。
2 )建設規模與目標:
土地面積:畝(平方米)
容積率:
開發周期:
土地價格: 元/畝(a市國有土地使用權掛牌出讓起價)
建筑面積(預計):總建筑面積:㎡
3 )周圍環境與設施
(1)步行約10 分鐘可至a市中心。
(2)西側為 市城市中心景點。
(3)東側為城市綠化帶,南側為廣場。
(4)西南靠近a市小學。
(5)北面為a市人民銀行。
4 、項目swot分析
優勢及機會
(1) 該項目地處a市最具發展潛力的地段,周邊環境在不久的將來是最佳的居住區域。
(2) a近幾年的經濟發展和市政建設步伐,使得該區域的房地產具有較大的升值空間。
(3) 東側 的成功開發,為該區域的房價定位提供了市場認可性。
(4) 周遍日趨成熟的居住配套及商業氛圍的逐步形成,為該項目的商鋪價格奠定了一定的基礎。
(5) 拆遷的當地居民選擇就地回遷的比例較大,對該項目的資金流壓力有一定的緩解作用。
(6) 該項目以毛地出讓,起價元/畝,使得取得該地塊的前期資金較少。
(7) 該項目規劃定位為a市第一個小高層住宅小區,我公司在b市開發小高層的經驗可以為之借鑒。
(8) 我公司與a市的政府及建設主管部門的良好公共關系背景,有利于我公司今后在當地的發展。
(9) 物業管理公司在a市的`先行介入,為今后該項目的物業管理,具有一定的優勢互補的性。
(10) 拆遷的難度較大使得外地的資金有所顧慮,為我們取得這次競價成功創造了一定的機會。
劣勢及威脅
(11) 拆遷密度過大,拆遷成本及風險是該項目成功與否的關鍵。
(12) a市拆遷實施細則的即將出臺,拆遷成本的預測具有一定的風險性。
(13) 市政設施的帶拆帶建,因其標準的不確定性,使的成本的測算具有一定的不確定性。
(14) 外來資金的介入,有可能使得土地的掛牌價抬的過高。
(15) 規劃中對于地塊的居住用地的定位,今后商業的規劃能否通過,具有一定的不可確定性。
(16) 小高層的居住觀念的形成,物業管理費、電梯的運行和維護等,將給今后的銷售帶來一定的抗性。
(17) 該地塊的居民大多是二次拆遷,拆遷的難度較大。
(18)花園的日趨完善,又是多層住宅,與本項目的競爭將比較激烈。
(19) 拆遷的難度,使該項目的建設周期具有延期的可能。
(20) 周遍的生活配套設施及交通不夠完善。
二、市場分析
1 a市概況(參考)
a市位于
河南岸,面積
平方公里,人口 萬。
生態環境優良。境內有國家級森林公園、國家級野生動植物保護區、國家級水禽濕地保護區。全市森林覆蓋率達56%,1996年和1997年被國家批準為國家生態經濟示范區和實施《中國21世紀議程》地方試點。
投資環境良好。交通通信便捷,公路已形成了以國道、省道及沿江公路為骨架的交通運輸網;水運以長江干流的重要港口——a港為樞紐,擁有國家對外開放口岸,年設計吞吐能力達500萬噸,a港泥洲新港區一期工程已動工;通信已形成以數字傳輸、程控交換為主的多種通信方式和多功能通信服務網絡。
項目所在區位于 江中下游南岸,與b市接壤,是a市政治、經濟、文化中心。全區總面積2516平方公里,人口62萬,轄8個鄉、13個鎮、4個街道辦事處。城區人口12萬。
2 a市房地產住宅市場分析
a市房地產業從起步到發展,大致經歷了三個階段:1988年至1993年為第一階段,以房屋統代建為主,所建住房多為福利性,商品化率低,房地產業處于萌芽狀態。1994年至1998年為第二階段,統代建行為逐步消失,商品房開發逐漸興起。1999年至今為房地產業發展與規范階段。以城區南門“兩點一線”舊城改造和西苑小區的成片開發為起點,掀起了城市建設新一輪高潮。尤其是地改市后,城市基礎設施建設步伐加快,城市建成區人口、規模迅速擴張,城市建設與房地產開發兩者良性互動,房地產場進入有序發展時期。到目前為止,a市房地產業基本實現了創業任務,完成了原始積累。居民住房質量顯著改善,產業結構趨向合理,市場體系基本建立。
二oo三年,a市房地產業主要特征表現在以下幾個方面:
表現之一:投資增幅大。房地產開發投資完成4.6億元,投資增幅達33.4%,占全市建設系統投資65%,占全市固定資產投資12.6%。
表現之二:市場供銷兩旺。主城區竣工商品房面積 20.04萬平方米,銷售面積22.04萬平方米,消化空置房2萬平方米。城市人均住房建筑面積已達26平方米。
表現之三:房價平穩上升。城區商品住宅價格較去年上漲17%,凈增400元/m2左右。
表現之四:交易市場持續升溫。全市全年共辦理各類房產交易1.12萬起。a市城區共辦理各類房產交易7938起,面積達89.62萬m2,比上年度分別增長25%和35%,其中存量房買賣2305起,面積24.40萬m2,成交金額8800萬元。
表現之五:拉動經濟效果顯著。房地產業增加值占全市gdp增加值14%,帶動相關產業產值8.87億元,帶動社會商品銷售6.16億元;房地產業上繳國家稅收2800萬元。
對今后市場的預測:
---—從購房能力看
伴隨著經濟增長,城鎮居民可支配收入逐年增多,XX年到XX年,城鎮居民可支配收入從5222元上升到6028元。盡管去年房價漲幅較大,但消費市場仍保持旺熱。
——從投資角度看
由于股市長期低迷,銀行利率多次下調,而房地產業保值、增值功能顯著,使得房地產市場成為投資的重要領域。加上銀行信貸的支持,大大刺激了市場的需求。目前通過按揭貸款購買商品房的比例為42%,年增幅達16%。
——從消費結構看
隨著房地產市場的發展,居民住房消費觀念發生了明顯的變化。人們已不能滿足于“夠住就行”的傳統觀念,改善型住房的需求較為明顯。住房消費正由“居住型”向“享受型”轉變。二次置業、三次置業的消費群體逐步擴大。據調查,匯景花園一期95%以上購房戶均為房改房換房。
——從需求關系看
根據城市總體規劃,城市建城區面積將由14.6平方公里發展到27.8平方公里,城市人口由12萬人增加到30萬人。在不考慮有效購買力的情況下,單從住房需求分析,a市每年人口增長拉動的住房需求,加之城市外來人口的購買需求和城市拆遷需要,將為房地產業提供廣闊的發展空間。
3、主要競爭項目分析
住宅小區詳細情況如表:
項目
套數 建筑面積(萬㎡) 平均單價(元/㎡) 位置
向陽小區 1500
22
1400
寶山路
新華小區 785
8
1344
黃河街
銀河小區 170
1460
銀河街
成光小區 130
1400
學院路
太陽神小區500
6.9
1508
英雄路
部分商業網點詳細情況
項目
面積㎡
單價元/㎡
位置
匯豐花園 40~~80
4000~5600
新城區
秋爽花園 50~~70
5000~1XX
市中心
碧苑小區 36~~50
6800
建設路
桃園小區 車庫
550
秋浦路
荷花村
車庫
550
建設路
三、項目財務分析
(一)、拆遷成本分析
圍合區域內房屋均為磚混結構,其中4棟5層住宅樓房(實驗小學職工二棟40戶,四建公司職工住宅一棟16戶, 拆遷公司拆遷安置房一棟,30戶)。其它房屋均為二——四層。
根據掛牌文件附圖及現場核結,圍合區內需拆除房屋面積:住宅34329平方米,經營性用房600平方米,合計住戶約205戶。住戶成份多為由市區房屋拆遷到此健房。住戶90%以上均有土地證,規劃建房證,房屋產權證、獨戶水、電表。具有一定的房屋拆遷經驗。
拆遷成本估算:
按照a市《城市房屋拆遷管理辦法》規定和拆遷補償評估報告。
1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元
2、經營性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元
3、附屬物(水、電、電話、空調以上其它)
住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元
經營性用房:600平方米*45元/平方米=27000元
4、室內裝飾:34929平方米*80元/平方米=2794320元
5、閣樓、圍墻院內地坪等:
34929平方米*48元=1676592元
6、搬家費、臨時過渡費等:
1)、搬家費:
住宅:200戶*300元=60000元
經營性用房:9戶*500元=4500元
小計:64500元
2)、過渡費:
住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6個月=514935元
經營性用房:600平方米*16元/平方米*6個月=57600元
小計:632535元
其他費用
3)、 管理費,委托拆遷費:
34929平方米*15元/平方米=523935元
4)、 房屋拆遷評估服務費費:35000元
5)、 獎勵:
34929平方米*100元/平方米=3492900元
上述所有費用小計:38533208元,折抵每平方補償金額為1103.18元。
按照a市人民政府令,對a市城市區域內房屋拆遷,在XX年上半年尚可以執行,自省《城市房屋拆遷管理辦法》,在XX年7月1日開始執行后。a市城市房屋拆遷就困難重重,特別全國城市房屋拆遷大氣候政策,向被拆遷人傾斜,裁決司法強制拆遷基本停止。
1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米
1203.18元*34929平方米=42025874.2元
(二)建筑成本分析
對該宗地塊的建設規模作了初步的規劃方案,沿東湖路建兩棟二層網點,占地面積:50*10*2=1000㎡,建筑面積:XX㎡。
主入口設在東湖路兩棟網點之間,次入口設在 路靠近 小區的橋旁。沿建設東路建二層裙房,形式基本同s小高層,裙房上建三棟12層住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三棟12層住宅建筑面積:29.4*13.8*12層*3棟=14606㎡,合計建筑面積:17906㎡。
地塊內大致布置
一棟 15層29.4*13.8*15層;
一棟 12層29.4*13.8*12層;
三棟 12層40*15*12層;
一棟 15層40*15*15層;
占地面積:3211㎡,建筑面積:41554㎡
總占地面積:5861㎡,建筑密度:20.7%
總建筑面積:61460㎡,容積率:2.17
高層均設計地下室,面積為4861㎡,總戶數約為297戶。
建設成本估算
(一)、工程前期費:
1、拆遷成本
2、土地出讓金
3、城市基礎設施配套費:61460㎡*50元/㎡=307.3萬元
4、人防基金:配套建地下室
5、規劃技術服務費:56160*1.4+5300*2.2=9.03萬元
6、墻改:61460*8=49.168萬元
7、散裝水泥:61460*2=12.29萬元
8、白蟻防治費:61460*2=12.29萬元
9、質量監督費:61460*2=12.296萬元
10、施工圖審查:61460*1=6.15萬元
1、防雷審查:61460*1=6.15萬元
2、消防審查:
3、文物:0.2萬元
4、規劃設計:10萬元
5、建筑設計:XX*12+59460*30=180.78萬元
6、地質勘探:61460*2=12.29萬元
7、測量定位:10萬元
8、煤氣增容:2500元/戶
9、供水管網配套費:20元/㎡
小計:627.93萬元
8、19項代收代繳,未計)
(二) 工程成本
1、樁基:59460*100元/㎡=594.6萬元
2、地下室:4861*600元/㎡=291.66萬元
3、主體:59460*900+XX*500=5451.4萬元
4、電梯:9棟*50萬元/棟=450萬元
5、室外水電氣工程:61460*50=307.3萬元
6、小區綠化、道路等工程:61460*60=368.76萬元
7、監理費:6337.66*1%=63.38萬元
小計:7527.1萬元
總計、8155.03萬元
(三)項目費用分析
依據比較定價和市場定價相結合的原則,就該項目的預算定價為:
小高層住宅1900元/㎡ 商鋪6000元/ ㎡ 地下車庫800元/㎡
銷售收入 住宅1900*56160=106704000
商鋪6000*5300=31800000
地下室4861*800=3888800
總計:142392800元
營業稅及附加 142392800*5.5%=7831604
各項費用
142392800*4%=5695712
總成本:拆遷成本+建安成本+稅收+費用+土地成本
=42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2
毛利潤:銷售收入—總成本
=142392800-137103490.2
=5289309.8元
四、項目費用分析結論
如土地掛牌競價在五百二十八萬以內,該項目具有一定的利潤空間,項目可行。如超出項目風險較大,項目不可行。
可行性研究報告10
黑龍江省農業委員會:
你委《關于黑龍江省申報20xx年第二批農村沼氣國債項目的請示》(黑農委聯發[20xx]173號)收悉。經研究,批復如下:
一、原則同意你委上報的《黑龍江省20xx年第二批農村沼氣國債項目可行性研究報告》。
二、項目建設內容。項目基本建設單元為“一池三改”,即戶用沼氣池與改圈、改廚、改廁同步設計、同步施工,應根據需要配套建設圈舍保溫增溫設施(暖圈或大棚)。
三、項目投資。核定在你省林甸縣等17個縣(市、區)的.120個村建設農村沼氣30350戶。項目總投資為12140萬元,其中:中央投資3642萬元,地方配套6070萬元,農民自籌資金2428萬元。項目建設期為20xx至20xx年。
四、加強資金管理。要積極協調有關部門落實配套資金,加強項目資金使用情況的監管。
五、保證建設質量。農村沼氣項目建設應執行《戶用沼氣池標準圖集》(gb/t4750-20xx)、《戶用沼氣池質量檢查驗收規范》(gb/t4751-20xx)、《戶用沼氣池施工操作規程》(gb/t4752-20xx)等相關國家或行業標準,嚴格技術規范。從事沼氣池建設的施工人員必須獲得“沼氣生產工”國家職業資格證書,持證上崗。
六、推進項目公開。戶用沼氣灶具及配件等關鍵設備由農業部科技教育司會同省級農村能源管理部門統一組織招標采購。要將《農村沼氣國債項目管理信息手冊》統一發放到所有項目農戶,并公開年度安排計劃和項目實施方案。項目建設任務、資金安排和物資分配等情況要列入村務公開內容予以公開。
七、加強服務網點和技術創新試點建設。要根據實際積極探索建立戶用沼氣專業化、社會化服務網點,加大投資力度,加強管理和服務,幫助項目農戶熟練掌握沼氣日常管理、安全使用和綜合利用等技術。積極開展聯戶沼氣、秸稈原料沼氣等創新技術的試點示范。
請據此批復,督促各地盡快制定項目實施方案并經你委審批。要嚴格按照《農村沼氣建設國債項目管理辦法(試行)》的要求,加強項目組織實施,有關實施情況要及時報送我部。
可行性研究報告11
可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。
可行性研究報告架構
第一章 項目投資總論
第二章 項目背景和發展情況
第三章 項目市場分析與建設規模
第四章 項目建設條件與廠址選擇
第五章 項目工廠技術方案
第六章 項目環境保護與勞動安全
第七章 企業組織和勞動定員
第八章 項目實施進度安排
第九章 項目投資估算和資金籌措
第十章 項目財務與敏感性分析
第十一章 項目可行性研究結論與建議
第十二章 項目財務報表
第十三章 附件來分析評價財務指標
工業項目可行性研究報告分項說明
第一章 項目投資總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
1.1 項目投資背景
1.1.1 項目名稱
1.1.2 項目承辦單位
1.1.3 項目主管部門
1.1.4 項目擬建地區、地點
1.1.5 承擔可行性研究工作的單位和法人代表
1.1.6 研究工作依據
1.1.7 研究工作概況
1.2 項目投資可行性研究結論
1.2.1 市場預測和項目規模
1.2.2 原材料、燃料和動力供應
1.2.3 廠址
1.2.4 項目工程技術方案
1.2.5 環境保護
1.2.6 工廠組織及勞動定員
1.2.7 項目建設進度
1.2.8 投資估算和資金籌措
1.2.9 項目財務和經濟評論
1.2.10 項目綜合評價結論
1.3 投資主要技術經濟指標表
1.4 投資存在問題及建議
第二章 項目背景和發展概況
這一章主要應說明項目的發起過程,提出的理由,前期工作的發展過程,投資者的意向,投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此,需將項目的提出背景與發展概況作系統敘述,說明項目提出的背景,投資理由,在可行性研究前已經進行的工作情況及其成果,重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發展概況的同時,應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。
2.1 項目提出的背景
2.1.1 國家或行業發展規劃
2.1.2 項目發起人和發起緣由
2.2 項目發展概況
2.2.1 已進行的調查研究項目及其成果
2.2.2 試驗試制工作情況
2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況
2.2.4 項目建議書的編制、提出及審批過程
2.3 投資的必要性
第三章 項目市場分析與建設規模
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定,技術的選擇,投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細闡述市場需求預測、價格分析,并確定建設規模。
3.1 市場調查
3.1.1 擬建項目產出物用途調查
3.1.2 產品現有生產能力調查
3.1.3 產品產量及銷售量調查
3.1.4 替代產品調查
3.1.5 產品價格調查
3.1.6 國外市場調查
3.2 市場預測
3.2.1 國內市場需求預測
3.2.2 產品出口或進口替代分析
3.2.3 價格預測
3.3 市場推銷戰略
3.3.1 推銷方式
3.3.2 推銷措施
3.3.3 促銷價格制度
3.3.4 產品銷售費用預測
3.4 產品方案和建設規模
3.4.1 產品方案
3.4.2 建設規模
3.5 產品銷售收入預測
第四章 項目建設條件與廠址選擇
根據前面部分中關于產品方案與建設規模的論證與建議,在這一部分中按建議的產品方案和規模來研究資源、原料、燃料、動力等需求和供應的可靠性,并對可供選擇的廠址作進一步技術和經濟分析,確定新廠址方案。
4.1 資源和原材料
4.1.1 資源評述
4.1.2 原材料及主要輔助材料供應
4.1.3 需要作生產試驗的原料
4.2 建設地區的選擇
4.2.1 自然條件
4.2.2 基礎設施
4.2.3 社會經濟條件
4.2.4 其它應考慮的因素
4.3 廠址選擇
4.3.1 廠址多方案比較
4.3.2 廠址推薦方案
第五章 項目工廠技術方案
技術方案是可行性研究的重要組成部分。主要研究項目應采用的生產方法、工藝和工藝流程,重要設備及其相應的總平面布置,主要車間組成及建構筑物型式等技術方案。并在此基礎上,估算土建工程量和其他工程量。在這一部分中,除文字敘述外,還應將一些重要數據和指標列表說明,并繪制總平面布置圖、工藝流程示意圖等。
5.1 項目組成
5.2 生產技術方案
5.2.1 產品標準
5.2.2 生產方法
5.2.3 技術參數和工藝流程
5.2.4 主要工藝設備選擇
5.2.5 主要原材料、燃料、動力消耗指標
5.2.6 主要生產車間布置方案
5.3 總平面布置和運輸
5.3.1 總平面布置原則
5.3.2 廠內外運輸方案
5.3.3 倉儲方案
5.3.4 占地面積及分析
5.4 土建工程
5.4.1 主要建、構筑物的建筑特征與結構設計
5.4.2 特殊基礎工程的設計
5.4.3 建筑材料
5.4.4 土建工程造價估算
5.5 其他工程
5.5.1 給排水工程
5.5.2 動力及公用工程
5.5.3 地震設防
5.5.4 生活福利設施
第六章 項目環境保護與勞動安全
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律,對項目可能對環境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
6.1 建設地區的環境現狀
6.1.1 項目的地理位置
6.1.2 地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象
6.1.3 礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物
6.1.4 自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施
6.1.5 現有工礦企業分布情況
6.1.6 生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況
6.1.7 大氣、地下水、地面水的環境質量狀況
6.1.8 交通運輸情況
6.1.9 其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料
6.2 項目主要污染源和污染物
6.2.1 主要污染源
6.2.2 主要污染物
6.3 項目擬采用的環境保護標準
6.4 治理環境的方案
6.4.1 項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響
6.4.2 項目對周圍地區自然資源可能產生的影響
6.4.3 項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響
6.4.4 各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案
6.4.5 綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化
6.5 環境監測制度的建議
6.6 環境保護投資估算
6.7 環境影響評論結論
6.8 勞動保護與安全衛生
6.8.1 生產過程中職業危害因素的分析
6.8.2 職業安全衛生主要設施
6.8.3 勞動安全與職業衛生機構
6.8.4 消防措施和設施方案建議
第七章 企業組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的`企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
7.1 企業組織
7.1.1 企業組織形式
7.1.2 企業工作制度
7.2 勞動定員和人員培訓
7.2.1 勞動定員
7.2.2 年總工資和職工年平均工資估算
7.2.3 人員培訓及費用估算
第八章 項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間。這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有些是同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期各個階段的各個工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
8.1 項目實施的各階段
8.1.1 建立項目實施管理機構
8.1.2 資金籌集安排
8.1.3 技術獲得與轉讓
8.1.4 勘察設計和設備訂貨
8.1.5 施工準備
8.1.6 施工和生產準備
8.1.7 竣工驗收
8.2 項目實施進度表
8.2.1 橫道圖
8.2.2 網絡圖
8.3 項目實施費用
8.3.1 建設單位管理費
8.3.2 生產籌備費
8.3.3 生產職工培訓費
8.3.4 辦公和生活家具購置費
8.3.5 勘察設計費
8.3.6 其它應支付的費用
第九章 項目投資估算與資金籌措
建設項目的投資估算和資金籌措分析,是項目可行性研究內容的重要組成部分。每個項目均需計算所需要的投資總額,分析投資的籌措方式,并制定用款計劃。
9.1 項目總投資估算
9.1.1 固定資產投資總額
9.1.2 流動資金估算
9.2 資金籌措
9.2.1 資金來源
9.2.2 項目籌資方案
9.3 投資使用計劃
9.3.1 投資使用計劃
9.3.2 借款償還計劃
第十章 項目財務與敏感性分析
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。
本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明。
10.1 生產成本和銷售收入估算
10.1.1 生產總成本估算
10.1.2 單位成本
10.1.3 銷售收入估算
10.2 財務評價
10.3 國民經濟評價
10.4 不確定性分析
10.5 社會效益和社會影響分析
10.5.1 項目對國家政治和社會穩定的影響
10.5.2 項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性
10.5.3 項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性
10.5.4 項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性
10.5.5 項目對合理利用自然資源的影響
10.5.6 項目的國防效益或影響
10.5.7 對保護環境和生態平衡的影響
第十一章 項目可行性研究結論與建議
11.1 結論與建議
11.1.1 對推薦的擬建方案的結論性意見
11.1.2 對主要的對比方案進行說明
11.1.3 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
11.1.4 對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
11.1.5 對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
11.1.6 可行性研究中主要爭議問題的結論
第十二章 項目財務報表
第十三章 附件來分析評價財務指標
可行性研究報告12
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、上馬、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告是在制定某一建設或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術方案及技術政策進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究報告主要內容是要求以全面、系統的分析為主要方法,經濟效益為核心, 圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。
對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優缺點和建議。為了結論的需要,往往還需要加上一些附件,如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等,以增強可行性報告的說服力。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的'可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
【報告價格】此報告為委托項目報告,價格根據具體的要求協商,歡迎來電。
另:提供國家發改委甲、乙、丙級資質
第一章 項目總論 ....................................... 13
1.1項目概況 ........................................... 13
1.1.1項目名稱 ....................................... 13
1.1.2項目承建單位 .................................... 13
1.1.3擬建設地點...................................... 13
1.1.4建設內容與規模 .................................. 13
1.1.5項目性質 ....................................... 13
1.1.6項目總投資及資金籌措 ............................ 13
1.1.7建設期 ......................................... 14
1.2編制依據和原則 ..................................... 14
1.2.1編制依據 ....................................... 14
1.2.2編制原則 ....................................... 14
1.3項目投資單位介紹 ................................... 15
1.4主要技術經濟指標 ................................... 15
1.5可行性研究結論 ..................................... 15
第二章 生物質燃料生產建設項目背景及必要性分析 .......... 16
2.1 生物質燃料生產建設項目建設背景 ..................... 16
2.1.1 生物質燃料生產建設項目發展背景介紹 ............. 16
2.1.2 生物質燃料生產建設行業發展前景 ................. 16
2.2 項目必要性 ......................................... 16
2.2.1符合產業結構調整與增長方式轉變的發展 ............ 16
2.2.2 項目產品是可持續發展、產品競爭能力的需要 ....... 16
2.2.3企業自主創新的需要 .............................. 16
2.2.4項目是加快發展戰略性新興產業的政策需要 .......... 16
2.2.5 項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要 ......... 16
第三章 生物質燃料生產建設項目市場分析與預測 ............ 17
3.1國外供需現狀及市場分析 ............................. 17
3.1.1世界的供需現狀 .................................. 17
3.1.2世界消費現狀及市場分析 .......................... 17
3.2國內市場預測 ....................................... 17
3.2.1生物質燃料生產建設國內市場供應現狀及預測 ........ 17
3.2.2生物質燃料生產建設需求量預測及分析 .............. 17
第四章 建設規模與產品方案 .............................. 18
4.1建設規模 ........................................... 18
4.2產品方案 ........................................... 18
4.3生物質燃料生產建設產量及產值預測 ................... 18
第五章 項目選址及建設條件 .............................. 19
5.1項目選址 ........................................... 19
5.1.1項目建設地點 .................................... 19
5.1.2項目用地性質及面積 .............................. 19
5.1.3土地現狀 ....................................... 19
可行性研究報告13
【引言】
由發動機,底盤、電氣等系統組成的主要用于牽引和運輸的多用途行走機械。手扶拖拉機能行駛是靠內燃機的動力經傳動系統,獲得驅動扭矩的驅動輪再通過輪胎花紋和輪胎表面給地面小、向后的水平作用力(切線力),這個反作用力就是推動拖拉機向前行駛的驅動力(也稱位推進力)。結構簡單,功率較小,適于小塊耕地。由駕駛員扶著扶手架控制操縱機構、牽引或驅動配套農具進行作業。
手扶拖拉機,是流行于中國鄉鎮的一種運輸工具和農業機械,以柴油機為動力,其小巧靈活且動力強勁的特點使其很受農民的歡迎,轉向主要靠左右兩個扶手的離合器,不同于方向盤。在左右任何一輪的離合分離時,其對應的車輪靜止不動或速度下降,另一輪速度不變,從而達到轉向的目的。值得注意的是,在下坡時,和平路的轉向操作正好相反;高速行駛時轉向,離合分離的時間絕對不能太長,否則易出安全事故。
手扶拖拉機主要用于犁耕作業、旋耕作業、播種作業、收割作業、灌溉和脫粒作業、運輸作業。
【目錄】
第一部分手扶拖拉機項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、手扶拖拉機項目概況
(一)項目名稱
(二)項目承辦單位
(三)可行性研究工作承擔單位
(四)項目可行性研究依據
本項目可行性研究報告編制依據如下:
1.《中華人民共和國公司法》;
2.《中華人民共和國行政許可法》;
3.《國務院關于投資體制改革的決定》國發(20xx)20號 ;
4.《產業結構調整目錄20xx版》;
5.《國民經濟和社會發展第十二個五年發展規劃》;
6.《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》,國家發展與改革委員會20xx
年審核批準施行;
7.《投資項目可行性研究指南》,國家發展與改革委員會20xx年
8. 企業投資決議;
9. ……;
10. 地方出臺的相關投資法律法規等。
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、手扶拖拉機項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
表1 技術經濟指標匯總表
序號 | 名稱 | 單位 | 數值 |
1 | 項目投入總資金 | 萬元 | 26136.00 |
1.1 | 固定資產建設投資 | 萬元 | 18295.20 |
1.2 | 流動資金 | 萬元 | 7840.80 |
2 | 項目總投資 | 萬元 | 20647.44 |
2.1 | 固定資產建設投資 | 萬元 | 18295.20 |
2.2 | 鋪底流動資金 | 萬元 | 2352.24 |
3 | 年營業收入(正常年份) | 萬元 | 36590.40 |
4 | 年總成本費用(正常年份) | 萬元 | 23783.76 |
5 | 年經營成本(正常年份) | 萬元 | 21954.24 |
6 | 年增值稅(正常年份) | 萬元 | 2783.61 |
7 | 年銷售稅金及附加(正常年份) | 萬元 | 278.36 |
8 | 年利潤總額(正常年份) | 萬元 | 12806.64 |
9 | 所得稅(正常年份) | 萬元 | 3201.66 |
10 | 年稅后利潤(正常年份) | 萬元 | 9604.98 |
11 | 投資利潤率 | % | 62.03 |
12 | 投資利稅率 | % | 71.33 |
13 | 資本金投資利潤率 | % | 80.63 |
14 | 資本金投資利稅率 | % | 93.04 |
15 | 銷售利潤率 | % | 46.52 |
16 | 稅后財務內部收益率(全部投資) | % | 29.32 |
17 | 稅前財務內部收益率(全部投資) | % | 43.98 |
18 | 稅后財務凈現值FNPV(i=8%) | 萬元 | 9147.60 |
19 | 稅前財務凈現值FNPV(i=8%) | 萬元 | 11761.20 |
20 | 稅后投資回收期 | 年 | 4.66 |
21 | 稅前投資回收期 | 年 | 3.88 |
22 | 盈虧平衡點(生產能力利用率) | % | 42.05 |
四、存在的問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
1.項目總投資來源及投入問題
項目總投資主要來自項目發起公司自籌資金,按照計劃在20xx年3月份前完成項目申報審批工作。預計項目總投資資金到位時間在20xx年4月底。整個項目建設期內,主要完成項目可研報告編制、項目備案、土建及配套工程、人員招聘及培訓、設備簽約、設備生產、設備運行及驗收等工作。
項目發起公司擬設立專項資金賬戶用于項目建設用資金的管理工作。對于資金不足部分則以銀行貸款、設備融資,合作,租賃等多種方式解決。
2.項目原料供應及使用問題
項目產品的原料目前在市場上供應充足,可以實現就近采購。項目本著生產優質產品、創造一流品牌的理念,對原材料環節進行嚴格把關,對原料供應商進行優選,保證生產順利進行。
3.項目技術先進性問題
項目生產本著高起點、高標準的準則,擬采購先進技術工藝設備,引進先進生產管理經驗,對生產技術員工進行專業化培訓,保證生產高效、工藝先進、產品質量達標。
第二部分手扶拖拉機項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、手扶拖拉機項目建設背景
(一)手扶拖拉機項目市場迅速發展
手扶拖拉機項目所屬行業是在最近幾年間迅速發展。行業在繁榮國內市場、擴大出口創匯、吸納社會就業、促進經濟增長等方面發揮的作用越來越明顯……
(二)國家產業規劃或地方產業規劃
我國非常中國手扶拖拉機領域的發展,國家和地方在最近幾年有關該領域的政策力度明顯加強,突出表現在如下幾個方面:
(1)穩定國內外市場;
(2)提高自主創新能力;
(3)加快實施技術改造;
(4)淘汰落后產能;
(5)優化區域布局;
(6)完善服務體系;
(7)加快自主品牌建設;
(8)提升企業競爭實力。
(三)項目發起人以及發起緣由
……
二、手扶拖拉機項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、手扶拖拉機項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
本項目建設堅持高起點、高標準方案,為保證工藝先進性,關鍵設備引進國外廠商,其他輔助設備從國內廠商中優選。該公司始建于1998年,20xx年改制為股份有限公司,經過多年的技術改造和生產實踐,公司創造出一流的手扶拖拉機工藝和先進的管理技術,完全能夠按照行業標準進行生產和檢測,其新技術方案的引入,將有效保證本項目順利開展。
(四)模式可行性
手扶拖拉機項目實施由項目發起公司自行組織,引進先進生產設備,土建工程由公司自主組織建設。項目建成后,項目運作由該公司全資注冊子公司主導,項目產品面向國內、國際兩個市場。目前,國內外市場發展均較為迅速,市場空間放量速度加快,市場需求強勁,可以保證產品有效銷售。
(五)組織和人力資源可行性
第三部分手扶拖拉機項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的.選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、手扶拖拉機項目產品市場調查
(一)手扶拖拉機項目產品國際市場調查
(二)手扶拖拉機項目產品國內市場調查
(三)手扶拖拉機項目產品價格調查
(四)手扶拖拉機項目產品上游原料市場調查
(五)手扶拖拉機項目產品下游消費市場調查
(六)手扶拖拉機項目產品市場競爭調查
二、手扶拖拉機項目產品市場預測
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本項目產品未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模所必須的依據。
(一)手扶拖拉機項目產品國際市場預測
(二)手扶拖拉機項目產品國內市場預測
(三)手扶拖拉機項目產品價格預測
(四)手扶拖拉機項目產品上游原料市場預測
(五)手扶拖拉機項目產品下游消費市場預測
(六)手扶拖拉機項目發展前景綜述
第四部分手扶拖拉機項目產品規劃方案
一、手扶拖拉機項目產品產能規劃方案
二、手扶拖拉機項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、手扶拖拉機項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人情況分析
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1.供水工程
2.供電工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分手扶拖拉機項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全衛生方面的法規、法律,對項目可能對環境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、手扶拖拉機項目環境保護方案
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、手扶拖拉機項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、手扶拖拉機項目節能方案
按照國家發改委的規定,節能需要單獨列一章。按照國家發改委的相關規定,建筑面積在2萬平方米以上的公共建筑項目、建筑面積在20萬平方米以上的居住建筑項目以及其他年耗能20xx噸標準煤以上的項目,項目建設方都必須出具《節能專篇》,作為項目節能評估和審查中的重要環節。項目立項必須取得節能審查批準意見后,項目方可立項。因此,對建設規模超過發改委規定要求的項目,《節能專篇》如同《環境評價報告》一樣,是項目建設前置審核的必須環節。
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、手扶拖拉機項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、手扶拖拉機項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分手扶拖拉機項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、手扶拖拉機項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、手扶拖拉機項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓
本項目采用“標準化培訓”實施人員培訓,所謂“標準化培訓”指的是定崗前招聘、基本技能培訓等由公司安排各部門技術骨干統一按照規定執行,力求使得員工熟悉公司業務和需要掌握的各項基本技能。經過標準化培訓后,公司根據各人表現確定崗位,然后由各崗位的技術負責人針對崗位特有業務進行學徒式指導和培訓。兩種方式的結合既保證了員工定崗的準確性,也縮短了員工定崗后成為合格員工的時間,這對于節約人員培訓成本和縮短培訓時間都具有極好的效果。
第八部分手扶拖拉機項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間。這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有些是同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期各個階段的各個工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、手扶拖拉機項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、手扶拖拉機項目實施進度表
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要,也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十二部分手扶拖拉機項目風險分析及風險防控
一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關風險及防控措施
第十三部分手扶拖拉機項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1.對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2.對主要的對比方案進行說明
3.對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4.對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5.對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6.可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1.項目建議書(初步可行性報告)
2.項目立項批文
3.廠址選擇報告書
4.資源勘探報告
5.貸款意向書
6.環境影響報告
7.需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8.需要的市場預測報告
9.引進技術項目的考察報告
10.引進外資的名類協議文件
11.其他主要對比方案說明
12.其他
三、附圖
1.廠址地形或位置圖(設有等高線)
2.總平面布置方案圖(設有標高)
3.工藝流程圖
4.主要車間布置方案簡圖
5.其它
可行性研究報告14
生豬屠宰加工項目可行性研究報告
生豬屠宰加工項目可行性研究報告
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生豬屠宰加工項目可行性研究報告
第一章 總 論
一、項目提要 1.1 項目名稱
某某食品有限公司生豬屠宰加工及熟食制品加工項目
1.2 建設性質:新建
1.3 項目建設單位、法人代表、所有制形式 項目建設單位:某某食品有限公司
法人代表:某某 所有制形式:私營
1.4 建設地點、規模、期限及建設內容
建設地點:本項目為新建工程,建設地點擬建在某某市中臺路西段南側。占地40畝。
建設規模:年屠宰生豬50000頭。年產熟食制品1000噸。 建設期限:本項工程計劃一年。
主要建設內容:生豬屠宰車間屠宰車間1300平方米,冷庫面積500平方米,污水處理站100平方米,待宰間1000平方米,
生豬屠宰加工項目可行性研究報告
辦公樓1200平方米。熟食制品加工車間1000平方米,購置安裝生產加工設備48臺套。
1.5 投資規模及資金構成
本項目總投資2100.2萬元,其中固定資產投資1791.3萬元,流動資金308.9萬元。
1.6 資金籌措
項目總投資2100.2萬元。資金全部由企業自籌。 1.7 主要技術經濟指標: 見主要技術經濟指標表。
主要技術經濟指標表
生豬屠宰加工項目可行性研究報告1.8 項目輻射范圍及帶動能力
本項目建成后,可帶動周邊鄉鎮,臺吉、大三家、哈爾腦、涼水河、下府等十多個鄉鎮生豬養殖業的迅速發展,可新增養殖戶1300戶,安置農村剩余勞力及城市下崗職工20xx人,其中農村剩余勞力1500人,城鎮下崗職工500人(養殖戶1890人,本項目安置110人)。每個養殖戶戶均純收入達3000元。人均純收入增加1000元,為農村剩余勞力及城鎮下崗職工創造了就業崗位和穩定經濟收入。 二、可行性研究報告編制依據
1、國家計委頒布的當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和
生豬屠宰加工項目可行性研究報告
技術目錄、農業部《農業科技發展綱要》(20xx-2010年)
2、某某市《國民經濟和社會發展“十一五”計劃綱要》
3、《當前國家重點鼓勵發展的'產業、產品和技術目錄》。
4、朝陽市關于加快發展畜牧業的若干規定。
5、《投資項目可行性研究指南》
6、項目單位提供的有關資料
可行性研究報告15
1.作業目的
項目可行性研究按時間和要求的不同分為初步可行性研究和深度可行性研究。項目初步可行性研究是獲取開發土地前最重要的技術性工作之一,是投資者進行投資決策的主要依據。在土地使用權正式獲取后,項目開發者還需進行更為詳盡的深度可行性研究,為隨后的.項目方案設計提供依據。在市場經濟條件下,項目可行性研究報告必須真正體現市場的趨勢,遵循市場規律,反映市場現實,為項目的投資尋找到真正的可行之路。
2.作業要求
為保證可行性研究報告的質量,應切實作好編制前的準備工作,占有充分信息資料,進行科學分析比選論證,做到編制依據可靠、結構內容完整、文本格式規范、附表附件齊全。報告的表述形式盡可能數字化、圖表化,報告深度能滿足投資決策和編制初步設計方案的需要。
3.主管部門 總師室:組建工作小組,批準工作計劃,組織優化和修改報告,審定報告。 協管部門 商務部、銷售部、營銷策劃、發展部、財務部:審閱相關專業的章節,提出優化修改意見,協助總師室把關。
主辦崗位 總工程師:制訂工作計劃,分配任務,匯總編輯,優化修改督辦。
協辦崗位:工作小組成員:按各自的專業或專長分頭進行調查研究和編寫報告章節,并根據總工程師的意見優化修改。
4.緊前工作條件
初步可行性研究:已進行市場調研和現場調查,已取得相關土地技術指標;
深度可行性研究:已獲得土地使用權,已有明確的地區控制性詳規和相關的經濟技術指標。
5.作業描述
5.1 總工程師組建工作小組,成員主要來自公司內部各業務部門,并基本固定。有特殊要求的可聘請社會專業人員參加。
5.2 本主辦崗位制訂工作計劃,明確可行性研究工作的范圍,重點,深度,報告提綱,章節分工,進度安排,費用預算等。工作計劃報總經濟師批準后,布置安排落實。
5.3 各成員按照專業分工調查研究收集資料,必要時再次進行實地調查和市場調查。
5.4 小組集體討論,議題為:
5.4.1市場研究。包括分析市場信息,市場動態和政策導向等。
5.4.2項目分析和項目建議。對項目本體進行研判,分析項目優劣勢,并進行項目的市場預測;提出項目的建設規模、產品定位、規劃方案、進度計劃以及資金籌措方案等,方案經比較論證優化后,提出推薦方案。
5.4.3經濟技術評價。對推薦方案進行財務評價及風險分析,以判別項目的經濟可行性和抗風險能力。當有關評價指標結論不足以支持項目方案成立時,可對原設計方案進行調整或重新設計。
5.5 編寫研究報告。經過技術經濟論證和優化之后,各成員分工編寫章節,由本主辦崗位協調綜合匯總,編制報告初稿。經總工程師批閱意見后,修改完善,形成正式報告,交總裁審核。
5.6初步可行性研究報告內容:
5.6.1市場分析
5.6.1.1整體市場分析
全市及各主要分區的市場總供應量和總需求量;
全市及各主要分區項目年度新開工面積、竣工面積、銷售面積、存量面積、平均空置率。
5.6.1.2細分市場分析
物業類型、樓盤名稱、位置、占地面積、總建筑面積;
總戶數、戶型及面積、樓高、售價/租金;
開工時間、預計竣工時間;
投資商/開發商、承建商、規劃建筑設計公司、租售代理公司、廣告公司。
5.6.2法規政策分析
開發建設法規、專業服務法規;
規劃設計導向,城市建設信息;
其他經濟信息及政策指引。
5.6.3項目分析
5.6.3.1項目基本情況
地塊位置、四至、規劃指標(總占地面積、建設用地面積第一文庫網、總建筑面積、用地性質、容積率、綠化率、建筑密度、建筑高度、商業/居住/辦公及其他功能面積要求、車位數、主要出入口等)。
5.6.3.2項目周邊情況
主要道路、景觀(河流、山巒、人文建筑、旅游景點等)、配套設施情況(商業、娛樂、教育、醫療、公交、郵電、銀行等)。
5.6.3.3項目優劣勢分析(SWOT分析)
項目競爭情況(現時/潛在競爭對手)、優勢(S)、劣勢(W)、威脅(O)、機會(T)。
5.6.3.4項目發展前景預測
市場前景、價格走勢、項目切入點等。
5.6.4項目開發建議與評價
5.6.4.1項目主要定位
市場定位(市場形象、主題品牌);
客戶定位(主要客戶對象);
價格定位(均價、最低價、最高價)。
5.6.5項目開發規模和產品類型
整體開發/分期開發、產品類型(商業/居住/辦公/其他)。
5.6.6項目規劃及建筑構想
建筑風格、建筑棟數、樓宇高度、主要戶型、分戶建筑面積;
小區總體規劃布局、景觀綠化、車位安排、會所等附屬設施。
5.6.7項目開發進度
總體進度要求、分階段進度要求。
5.6.8項目財務分析
建筑總成本、市場總價值(銷售收入、租賃經營價值)、凈利潤、項目凈現值、成本利潤率、投資收益率、財務內部收益率、投資回收期等。
5.6.9項目風險分析與敏感性分析
風險分析、主要指標的敏感性分析。
5.6.10項目研究結論和建議。
5.6.11附件(包括附圖和附表)。
5.7深度可行性研究報告內容:
5.7.1總論
項目開發背景,建設規模與目標,預計的項目總投入及效益情況等主要技術經濟指標。
5.7.2項目區位分析
項目地形、地貌、地質條件,周邊建筑物與環境條件,城市規劃或區域性規劃要求,交通條件,公共配套設施等。
5.7.3產品供需分析
市場現狀調查,市場供求預測和價格預測,風險分析。
5.7.4建筑方案選擇
建筑設計指導思想與原則,項目總體規劃方案,建筑方案比選。
5.7.5項目實施進度
建設工期,實施進度表(或橫線圖)。
5.7.6投資估算與資金籌措
建設總投資估算,資本金籌措,債務資金籌措,融資方案分析。
5.7.7財務評價
財務評價基礎數據與參數選取,銷售收入與成本費用估算,財務評價指標,盈利能力分析,償債能力分析,不確定性分析,財務評價結論。
5.7.8風險分析
項目主要風險識別,風險程度分析,防范風險對策。
5.7.9結論與建議
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