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村級財務管理工作自查報告
自查報告要明確報告出自何種角度,必須站在鄉(xiāng)政府的高度來寫,行文語氣、敘述方式要適合當?shù)卣慕巧O旅鎅JBYS小編為你送上村級財務管理工作自查報告。
為扎實推進農(nóng)村基層黨風廉政建設,進一步規(guī)范村務公開民主管理,嚴肅財經(jīng)紀律,我鄉(xiāng)根據(jù)瑞基廉[20**]1號文件精神,精心組織,周密部署,對照《浙江省違反村級財務管理規(guī)定行為責任追究辦法》的要求,對20XX年以來本鄉(xiāng)17個行政村的村級財務管理、集體土地使用管理和舊村改選廉潔自律保障工作情況進行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、執(zhí)行情況
1、有2個村未及時公開20XX年下半年度財務使用情況。
2、各村20XX年度的招待費、差旅費均按標準和各自實際情況報銷,且未超出規(guī)定的金額。
3、各村村干部通訊費用都已按照文件規(guī)定報銷發(fā)放,未超出限額。
4、各村村干部報酬均按文件發(fā)放,未超出限額。
5、各村不存在拒報票據(jù)未處理的情況。
6、各村嚴格執(zhí)行財務法規(guī),均未設立帳外帳、違規(guī)多頭開戶。
7、各村均執(zhí)行“二筆聯(lián)簽”的報銷程序。
8、各村支出均未發(fā)現(xiàn)在老協(xié)報銷的情況。沒有發(fā)現(xiàn)有關部門或個人向村集體組織收取錢物情況。
9、各村建設的工程項目都已按規(guī)定進行了招投標。
10、07年以來對外單位領用農(nóng)經(jīng)統(tǒng)一收據(jù)都已收回或核銷,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)。
11、各村憑證都有通過監(jiān)督組審核入賬。
12、各村都已嚴格落實村民代表會議制度,實行“一事一議”。
13、各村未發(fā)生非法占用、非法出租和非法轉讓土地等農(nóng)村集體所有土地使用不規(guī)范的行為。
二、整改措施
從自查情況來看,全鄉(xiāng)17個行政村都能嚴格按村級財務有關文件來執(zhí)行,各村臺帳檔案資料齊全,總體執(zhí)行情況良好,但個別村仍出現(xiàn)財務公開不及時、監(jiān)督組審核不及時等問題,鄉(xiāng)村級財務管理領導小組及時給予了整改意見,并由駐村指導員負責監(jiān)督指導。
(一)進一步明確責任
村干部若有違反財經(jīng)紀律,造成村集體資產(chǎn)損失的,依據(jù)《浙江省村級財務管理規(guī)定行為責任追究辦法》中規(guī)定承擔相應的民事責任,構成犯罪的,將移送司法機關依法處理。若是黨員村干部違反規(guī)定,將同時依紀追究其所在黨組織及其本人的相應責任。
(二)嚴格整改措施
針對這次自查中各種問題,分別制訂不同的整改措施,督促本村予以貫徹執(zhí)行。
1、未及時公開20XX年下半年度財務的趙山、文灣等2村。
其整改措施為:對村干部及報帳員進行教育,并立即將該2村的20XX年下半年度的財務使用情況在村公開欄進行補登,向村民說明沒有及時公開的原因。
2、有4個村監(jiān)督組審核不及時的問題。其整改措施為:一是進一步明確監(jiān)督組的職責,提高監(jiān)督組成員的責任意識;二是加強村代表與村監(jiān)督組的溝通工作;三是完善村級財務監(jiān)督制度。
3、趙山村個別賬目未執(zhí)行“二筆聯(lián)簽”報銷程序的問題。其整改措施為:對村支部書記、村委主任進行約談教育,由駐村干部陳月標負責召開村兩委、村民代表和村監(jiān)督組參加的會議確定對未執(zhí)行“二筆聯(lián)簽”的賬目進行重新審核,將審核結果張貼于村務公開欄內(nèi)。
在開展此次自查工作中,我們深刻地體會到:領導重視是搞好村帳鄉(xiāng)管工作的關鍵;人員落實是做好村帳鄉(xiāng)管工作的基礎;措施到位是搞好村帳鄉(xiāng)管工作的保證;鄉(xiāng)、村配合、上下合作是做好村帳鄉(xiāng)管工作的前提。為使我鄉(xiāng)農(nóng)村財務管理工作逐步走上規(guī)范化、制度化、科學化的管理軌道,下步工作中我們在組織領導、人員落實、鄉(xiāng)村兩級配合管理上下功夫,確保村級財務規(guī)范,村民心中明亮,從源頭上預防和治理貪腐,推動我鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟的全面發(fā)展。
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