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小學小金庫自查報告
各學校單位把小金庫治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓,下面是小編搜集整理的小學小金庫自查報告,歡迎閱讀查看。
篇一:小學小金庫自查報告
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監督,鏟除腐朽溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神,現把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
全市“小金庫”專項清理工作通知下發后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長袁海波要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了信箱。
學校“小金庫”專項清理工作領導小組名單: 組 長:袁海波 副組長:史海云
成 員:王治江 程忠軒 張建平
三、明確要求,重點治理
根據上級文件規定,按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
(二)我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
(三)學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
(四)我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
(五)我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
(六)按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(七)清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
篇二:小學小金庫自查報告
根據墨財發[2014]227號文件《關于開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財政紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的文件精神,結合我校實際,進行自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
全縣“小金庫”專項治理工作通知下發后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習墨財發[2014]227號文件以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校及時組織中層以上干部集中學習文件精神外,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確治理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐朽,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了信箱,注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由行政部門牽頭實施,財務室、辦公室、村組長等負責同志共同參與。由總務處具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:
組 長:劉鈺娟 副組長:羅孫德
成 員:李 恒 張紅新 李建偉 吳 江 李 江
刁德祥 張仁宴 饒其春 朱文學 王道明
蘇家榮
三、明確要求,重點治理
根據上級文件規定,我校此次專項治理重點是2013年以來各項資金的收支數額,按照上級文件規定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)預算收入管理情況
1、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
2、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前教育的保育費全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。
(二)預算支出管理情況
1、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些大額開支,事前都要開班子會討論決定,事后進行常規公示。
2、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
(三)政府采購管理情況
我校嚴格按照縣財政局、教育局有關要求通過班子會議、上報審批,根據批示進行分類采購。
(四)資產管理情況
我校2003年以來撤并的11個校點已交由當地村委會代管。
學校資產實行統一領導、歸口分級管理和管用結合的原則,實行三級管理制。財務室為學校一級資產管理機構,負責學校資產的統一登記匯總,在主管校長領導下負責規劃、協調、管理學校資產。處室及相關人員為二級、三級管理機構,負責資產的保管維護、使用登記等。
(五)財務會計管理情況
我校有會計1人,出納1人。建立了內部財務管理制度、財務審批制度、績效分配制度,經費支出實行校長“一支筆”審批制度。會計資料基本做到真實、合法、完整,報銷手續齊全。
(六)財政票據管理情況
1、我校未在財政部票據監制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。
2、我校不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。
(七)設立“小金庫”情況
1、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
2、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕超支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
3、在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。
四、存在的問題
1、財務管理重視不夠。認為財務會計工作是總務部門和會計人員本身的業務,學校只要搞好日常教學管理,抓好升學率就可以了,對學校財務管理工作重視程度不夠。有些會計人員對新的財政、財務管理體制不了解,只關心資金庫存、不注重資金性質,不善于監督管理。
2、不動產管理不善。在資產管理方面,目前還存在著“重錢輕物”、“重購輕管”的現象,認為只要把“錢管好就行了”,管理意識淡薄,固定資產維護差。
3、核算和監督職能不到位。《會計法》規定,會計有兩個基本職能,即會計核算職能和會計監督職能。往往只注重會計的核算職能,會計人員只記記帳,算算帳就行了,忽視會計的監督職能,未能就資金使用提出合理化建議,結果可能會導致會計信息失真、違法違紀、損失浪費等現象。
4、整改建章,規范完善
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
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