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自查報告

外匯業務自查報告

時間:2024-08-07 07:49:52 自查報告 我要投稿
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關于外匯業務自查報告

  篇一:國際業務自查報告

  為配合人民銀行綜合執法中相關國際業務部分的檢查內容,同時也加強國際業務的管理工作,確保國際業務安全、穩定、持續運行,根據要求對我行2011年度及2012年度的外匯業務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下:

關于外匯業務自查報告

  1、總體情況介紹

  我分行自開展國際業務以來執行外匯管理規定情況整體較好,未發現超業務范圍經營等重大違規情況。我行能夠及時、準確、完整地報送外匯數據、信息和報表,內控制度和業務操作規程比較健全,能及時進行外匯政策反饋。在崗位設置上我行設有記賬、復核、授權三個崗位,確保了每筆業務的準確性以及合規性。

  1、業務合規方面:我行嚴格按照相關規定合理合規的辦理業務。

  2、數據質量方面:我行有專門外匯人員負責上報銀行結售匯統計報表,且做到數據的準確性、及時性和完整性;辦理結售匯業務時,外匯操作人員錄入數據準確、完整,對于出現錯誤按規定及時、準確進行修改、撤銷、沖正處理;

  3、內控制度方面:我行積極參加外匯>培訓,宣傳外匯相關規定,建立完善的.內部制度,積極向外匯管理局反饋執行情況。

  2、自查相關內容

  我行于2013年4月28日對2011年1月1日-2012年12月31日發生的相關業務進行了自查。其中:

  1、出口收匯業務:在2011年出口收匯4筆,總金額為:USD13833.12,全部為貿易項下的款項,我行已按規定出具出口收匯核銷專用聯4筆,客戶已全部簽收。2012年全年未發生該業務。

  2、結售匯業務:2011年結匯業務4筆,總金額為USD13833.12元:售匯業務15筆,總金額為USD1344270.00:2012年未發生結匯業務,售匯業務4筆,總金額為USD1947557.63:結匯業務全部是貿易項下出口收匯結匯,無其他項下結匯業務。結售匯業務嚴格執行分級審批制度,業務操作嚴格按照外管及我行外匯操作規程和操作流程辦理,手續齊全。

  3、境外匯款業務:2011年境外匯款15筆,總金額為:USD1344270.00,2012年境外匯款3筆,總金額為:USD456324.00,所有業務均嚴格按照我行業務操作規范進行賬務處理。

  4、對外付款/承兌通知書業務:2011年對外付款3筆,總金額為USD154400.00,

  2012年對外付款1筆,金額為:USD1491233.63,并為其辦理海外代付業務,以上都為信用證項下付款,款項根據我行要求申報,申報內容正確手續齊全。

  3、落實整改情況

  本次自查,總體情況較好,今后,我行要進一步加強外匯管理政策的梳理和培訓,規范各項業務的操作和制度執行,以保證我行外匯業務健康、合規、有序的發展。

  篇二:20xx年度銀行執行外匯管理規定情況自查自評報告

  Xxx外匯管理局:

  根據?國家外匯管理局綜合司關于印發?銀行執行外匯管理規定情況考核內容及評分標準(2011年)?的通知?(匯綜發?2011?71號)文件的精神,我支行認真開展了2011年度銀行執行外匯管理規定情況考核工作,按時完成了各項考核任務,現將有關情況報告如下:

  一、我行外匯考核工作的開展情況

  (一)加強組織領導,明確外匯考核工作要求。根據當地外匯管理局的要求我支行成立了考核工作領導小組,負責銀行外匯考核的組織工作,明確考核操作員和管理員的職責,要求各外匯業務人員,對照考核內容,配合做好相關業務考核內容的記錄。

 。ǘ┘訌娦麄髦笇,提升銀行對外匯考核工作的認識。  由于支行開辦外匯業務不久,外匯從業人員對外匯業務有所生疏,通過認真開展自查開作,對自查發現的問題及時整改,從而進一步加深對外匯業務的認識。

  二、我行開展自查自評工作情況

  從本次考核結果看,我行執行外匯管理規定情況整體較好,未發現超業務范圍經營等重大違規情況。我行能夠及時、準確、完整地報送外匯數據、信息和報表,內控制度和業務操作規程比較健全,能及時進行外匯政策反饋。

  (一)業務合規方面:由于支行開辦對公外匯業務不久,到目前為止我只涉及到A類企業的貨物貿易類資金的匯入及結匯業務。自2011年12月1日起國家外匯管理局決定試點改革貨物

  貿易外匯管理制度,我支行積極組織外匯從業人員參加有關貨物貿易外匯管理制度改革試點政策法規的相關培訓。若企業通過國際收支網上申報系統辦理收支申報的,我支行根據企業出具的正本?出口收匯說明?辦理待核查賬戶資金結匯或劃轉,并在企業完成網上申報后,核對企業申報的'待核查賬戶入賬資金性質是否符合?貨物貿易外匯管理試點指引實施細則?第十條規定的貿易外匯收入,對于兩者不一致的,我支行及時報告當地外匯局。

  (二)數據質量方面:我支行有專門外匯人員負責國際收支統計間接申報以及每月及時向當地外匯管理局上報銀行結售匯統計報表,且做到數據的準確性、及時性和完整性;對新開立的外匯賬戶及時向當地外匯管理局報送外匯賬戶系統數據;辦理個人結售匯業務時,外匯操作人員錄入數據準確、完整,對于出現錯誤按規定及時、準確進行修改、撤銷、沖正處理;

 。ㄈ﹥瓤刂贫确矫妫何抑蟹e極參加外匯培訓,宣傳外匯相關規定,建立完善的內部制度,積極向外匯管理局反饋執行情況。

  三、存在的問題及整改方案:

  由于支行開辦外匯業務不久,目前暫無存在什么問題。

  四、根據當地外匯管理局要求,我支行積極落實“外匯價值平臺建設”工作的建設,重點推廣“海外代付”和“人民幣跨境貸款”等業務,但由于開辦時間較短,暫無具體數據。

  篇三:個人外匯業務專項檢查整改報告模板

  一、 個人外匯業務專項檢查工作的開展情況〔檢查組織實施情況、總體完成情況等〕

  根據分行要求,我支行按照下發的檢查提綱所列詳細條目對本支行 2009年全年個人外匯業務進行全面自查。此次檢查的重點是外匯業務的合規合法性,外管政策的執行情況以及操作流程的規范性和業務資料、臺帳登記和保管的完整性。

  二、 整改基本情況〔整改工作組織實施情況、總體完成情況及整改完成率等〕;

  對于個人收付匯業務,我支行能夠自覺審核是否符合外管政策規定,對不符合規定的做退匯處理。對于個人購匯業務,經辦支行能夠按照相關規章制度進行購匯資格審查并留存材料,按照“審售分離”的原則操作,逐筆錄入外管局個人購匯系統。

  對所發生的跨境外匯業務均能及時錄入國際收支申報統計監測系統,錄入的數據也比較準確。

  三、 違規情況的歸類分析〔對違規情況進行歸類分析成因〕;

  1. 一筆個人外幣劃轉(金額USD2000)非同名賬戶且非直系親屬轉帳,在操作中疏忽大意,不符合外管規定。

  2. 部分柜員在錄入外管局個人結售匯管理系統及DCC操作系統時對于交易主體屬性、款項來源或用途的選擇不規范,不能準確反映交易性質。

  3. 個人存取外幣現金累計超限額的情況沒有發生,但是操作不規

  范,未將原取款單核注存入金額附在取款憑證之后。

  4. 未設立查詢和退匯登記簿,已經補設。

  四、 未完成整改的`情況〔對未完成的整改問題歸類說明原因〕;

  五、 其他需要說明的情況;

  六、 現行個人外匯管理政策在執行中遇到的問題及政策建議。  由于外管政策經常會有較大變動,而支行的外匯從業人員又往往兼職其他工作或崗位變動,造成了對政策理解不夠及時和準確。

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