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村級項目績效自評報告

時間:2023-04-20 12:53:59 宗澤 報告 我要投稿
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村級項目績效自評報告(精選14篇)

  隨著個人的文明素養不斷提升,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么寫才合適呢?下面是小編收集整理的村級項目績效自評報告,希望對大家有所幫助。

村級項目績效自評報告(精選14篇)

  村級項目績效自評報告 1

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況。根據全年工作目標任務,按照《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整在任村(社區)干部基本報酬補助標準“老三職”干部補貼標準和社區服務群眾專項經費的通知》(石委辦發〔20xx〕4號)和《中共石棉縣委辦公室石棉縣人民政府辦公室關于調整村干部有關待遇的通知》(石委辦〔20xx〕88號)文件要求,于年初編制預算467680元,后期追加177960元作為20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬。經縣委組織部審議批復后下達資金。

  (二)項目績效目標。按照預算編制要求,完成全鄉20xx年全年3個村在職村組干部及“老三職”干部的補助報酬發放。確保資金及時到位。

  (三)項目資金申報相符性。永和鄉村組干部報酬項目,主要為永和鄉3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬等,與項目資金申報相符,合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  該項資金預算經縣委組織部審議后縣財政局于20xx年3月通過石財(基)專項20xx年120號下達資金;20xx年11月通過石財(基)專項20xx年1334-9號下達資金。共到位645640元與計劃一致,到位率為100%,及時率為100%。

  2.資金使用。

  截止績效自評時,該項目已完成3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發放,共支付資金641310元,剩余資金4330元已全部返還財政。資金開支范圍、標準、支付進度、支付依據等均合規合法,資金支付與預算相符。

  (二)項目財務管理情況。該項目支出符合財務管理制度,做到了專款專用。支付時嚴格按照要求審核審批并及時撥付到位。并及時對收支進行會計核算及賬務處理。

  (三)項目組織實施情況。該項目由專人負責組織實施,在職村組干部報酬每月按時發放,“老三職”干部按季度發放,流程符合相關規定。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。該項目在規定時間內完成了3個村在職村組干部及“老三職”干部補助報酬的發放,資金全部打入銀行個人賬戶中。與項目計劃目標一致,任務量完成100%、質量標準合格率100%、進度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。

  (二)項目效益情況。該項目有利于促進干部工作的積極性,該項目的'實施受到了廣大村組干部的一致好評。

  四、問題及建議

  (一)存在的問題。

  無。

  (二)相關建議。

  無。

  五、其他需要說明的問題或者事項

  無。

  村級項目績效自評報告 2

  為切實加強鄉鎮部門整體支出管理,深入貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理”決策部署,進一步提高資金使用效益,根據《昌寧縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(昌財發〔20xx〕61號)文件要求,卡斯鎮于20xx年6月10日至30日對卡斯鎮20xx年度項目進行了績效評價。現將項目績效評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

  村級項目績效自評報告 3

  一、基本情況

  1、項目區基本情況

  勐蚌村地處象達鎮西南部,東鄰平達鄉安樂村,南鄰木城鄉老滿坡村,西鄰芒市芒市鎮上東、平和村,北鄰小米地村,轄14個村民小組6個自然村,村委會距鎮政府所在地43千米。有居民410戶1682人;經濟總收入2679萬元,人均純收入10946元。有耕地面積4120畝,主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物,林地81069萬畝,主要種植泡核桃、紅花油茶、車厘子等。

  2、項目建設情況

  建設內容及規模:C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m,厚0.2m);M7.5支砌擋墻900m;涵管安裝50m;M7.5支砌邊溝200m;開挖土石方4000m;橋1座;土夾石換填600m。

  二、項目績效自評工作開展情況

  為給群眾交上一份滿意的答卷,項目建設前期,按照新農村建設的總體要求,在對項目點礎設施、產業發展、生態環境等方面進行精心調研和分析論證的基礎上,堅持把“科學規劃、基礎先行、產業支撐、整體推進”與項目村的優勢有機結合起來,確定了建設“生態、和諧、文明村寨”為主題,編寫實施方案,為項目村建設指明了方向。同時結合當地地形地貌特征,堅持節約用地,合理布局的原則。同時鎮人民政府成立了項目建設領導小組,由鎮人民政府鎮長任組長,分管項目工作的副鎮長為副組長,鎮項目辦、財政、水利、農業、林業、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門的負責人及項目所在村的“村三委”領導為成員,抽調有關人員負責項目的規劃、管理、實施、監督、財務等工作,確保工程順利實施。工程建設領導小組下設:

  (1)辦公室:負責編制工程實施計劃,處理日常事務及工程資料的收集整理。

  (2)工程技術管理組:負責施工管理及監督,把好工程質量關;

  (3)財務管理組:負責項目資金使用管理。同時,成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會主任及非領導小組成員、村民小組長、村民代表組成的項目實施監督小組,負責對項目的計劃、工程進度、資金管理使用、工程質量等進行監督

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.申請上級補助資金200萬。實際到位資金200萬。

  2.目前已完成項目資金撥付200萬。

  3.項目資金嚴格按照財經相關工作紀律要求由財政所統一管理專款專用,按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  建設內容及規模:C30砼硬化產業道路3.05Km(寬4m,厚0.2m)、混凝土土澆筑2549.37m;M7.5支砌擋墻247.75m,M7.5橋臺毛石支砌311.72m;橋2座;砂礫石回填654.83m,等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個村民小組,項目受益農戶126戶583人,其中已脫貧戶38戶161人。

  2.效益指標完成情況:全部完成

  3.滿意度指標完成情況;滿意度95%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  績效目標全部完成

  五、績效自評結果

  自評結果100分

  六、結果公開情況和應用打算

  項目要在縣級主流媒體,鎮、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示,確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  在項目建設過程中,注重調動和發揮黨員群眾的`積極性和主動性,讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定,形成了“要我建”為“我要建”的共識;積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設,讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛美麗家園。同時,結合“四群”教育,完善村規民約和民主議事、無職黨員設崗定責、村務公開等制度,加快推進了基層民主管理進程。

  村級項目績效自評報告 4

  一、項目建設內容及任務指標

  1.建設內容。

  發展壯大村集體經濟,建設村集體經濟商鋪5間.

  2.任務指標。

  完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層,改造面積1500m2;修復綜合樓屋面防水350m2;翻新綜合樓內外墻面7100m2;換綜合樓門窗470m2;改造13格商鋪房自動門130m2;修復綜合樓水電1400m2。

  (二)投資規模及資金籌措

  項目計劃總投資50萬元,全部為云南省昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金。

  二、項目績效自評工作開展情況

  遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。卡斯鎮成立了20xx年度項目績效自評專項工作小組,組成人員名單如下:

  組長:

  副組長:

  成員:

  工作領導小組下設辦公室在鎮財政所,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等,工作成員為付任虎、李媛。

  自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

  自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

  實施自評階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  項目資金到位50萬元。

  2.項目資金執行情況。

  項目資金支出50萬元,執行率100%

  3.項目資金管理情況。

  項目資金按照專戶儲存管理,付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  產出指標完成(詳見20xx年度項目績效自評表)。

  2.效益指標完成情況。

  經濟效益指標村集體經濟年收入大于等于21萬元,實際完成18.615萬元,因受到市場行情影響,租金未達到預期。社會效益指標均完成(詳見20xx年度項目績效自評表)。

  3.滿意度指標完成情況。

  服務對象滿意度指標完成(詳見20xx年度項目績效自評表)。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  不存在績效目標未完成情況。

  五、績效自評結果

  通過對全年預算執行情況、產出指標、效益指標、滿意度指標進行綜合評價,自評分為100分。

  六、結果公開情況和應用打算

  對外公開。

  應用和打算:

  (一)通過績效評價結果的比較功能,實施標桿管理。績效考評至少在以下四個方面具有重要的標桿作用:用于當前與過去的比較;實際績效與績效標準或目標的比較;組織或項目等單位間績效的比較;一個組織或項目的績效與其他相似組織或項目績效之間的比較,而且強調建立“外部標桿”、“公共類標桿”以及“統計性標桿”等以使標桿在多個層面上實施。將績效評價結果用于比較功能,即比較不同項目之間的績效水平。應該將比較績效指標限制在工作條件非常相似的機構或者項目中,在所有可能的類似組織中,由于它們在重要環境因素上可能差別很大,因此應該建立一個“對照組”,即由很少幾個在工作內容上更具可比性的組織組成。

  (二)以績效結果為導向,實現公共服務市場化,提高公民的滿意度。從一定意義上講,公眾的受益水平和滿意程度才是評價政府績效的終極性標準。基于公眾滿意度的績效評價可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過績效評價引入競爭機制和市場機制,實現競爭性選擇和公共服務市場化,提高公共產品和服務的質量;另一方面,通過收益者滿意標準的實施,評價政府部門提供的公共服務與收益者滿意度之間的差距,并通過資金使用效率的.優化,降低公眾使用公共服務時的資金性和非資金性成本,真正建立起服務型和效能型政府。績效評價的結果也可以用于政府決策優化、績效評價方案的完備、政府審計、機構重組以及資源的有效配置等方面。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  政府績效評價的公開與應用中所存在的問題:

  (一)政府績效評價具有很大隨意性,缺乏制度化保障,缺乏系統的理論作指導,照搬西方國家或企業績效評估措施的現象普遍存在,盲目性嚴重。

  (二)政府績效評估缺乏評估主體的制度建構;黨委組織部門、政府人事部門、國有資產管理部門在評估公務員績效時彼此分割,負責公務員績效評估的專門機構還沒有真正建立。

  (三)績效評估的內容不全面,沒有建立科學、綜合的評估指標體系,片面地將經濟業績等同于政績,或者將公眾的滿意度評估等同于政府績效評估的全部;績效評估與政府職能和崗位職責嚴重脫節;同時,政府績效一般沒有進入市場交換領域,導致政府績效評估難以用市場價格來直接標示必要的行政成本。

  (四)評估程序沒有規范化、程序化,存在著隨意性;評估過程具有封閉性、神秘性,缺乏透明、公開與應有的監督。

  (五)績效評價結果運用方式單一,缺乏績效管理的有效手段,如績效獎勵、精神補償、增益分享、共享節余、績效工資、績效合同等。

  (六)績效評估功能的定位沒有注重通過科學合理和可量化的績效目標、績效標準來規范行政行為,不是把績效評估作為提高行政能力、規范行政行為和進行激勵的有效措施,而是作為消極防御、事后監督與制裁的手段,因而總是陷于被動。

  (七)在科學政績觀、績效目標和評估指標體系沒有有效建立的條件下,表面化的績效評估進一步助長了政府部門及其領導者把政府部門的主要精力放在見效快、表面化程度高的行政事務上,不考慮經濟效益和社會效益,揮霍公共財政,刻意制造政績工程。

  八、其他需說明的問題

  沒有其他需說明的問題。

  村級項目績效自評報告 5

  為貫徹落實《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(豐都財政發〔20xx〕18號等文件有關規定,我鎮以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對關塘村壯大村級集體經濟項目開展績效評價,形成自評報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目背景、內容。

  根據渝財農[20xx]18號關于下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知(豐委組[20xx]36號下達20xx年扶持壯大村級集體經濟項目江池關塘村)。市級資金安排50萬元用于關塘村壯大村級集體經濟項目。

  (二)項目資金情況。

  財政安排市級資金50萬元,專項用于關塘村壯大村級集體經濟項目。截至20xx年底,江池鎮關塘村壯大村級集體經濟項目已全部完成,資金已全部支付,用于關塘村壯大村級集體經濟項目。

  (三)績效目標。

  配套設施:新建圈舍40平方米,用水設備20xx米,圍欄1000米,邊溝24米,養殖場圈舍便道240平方米。養雞7000只,養魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。

  (四)部門(單位)職能職責。

  20xx年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

  1.工作組成員

  組長:

  副組長

  成員:

  下設辦公室于鎮財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。

  2.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

  (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的.處理。

  (3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年3月18日,考評工作組到江池鎮財政辦,對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)總體績效目標完成情況分析

  完成配套設施:新建圈舍40平方米,用水設備20xx米,圍欄1000米,邊溝24米,養殖場圈舍便道240平方米。養雞7000只,養魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。

  (二)績效指標完成情況分析

  評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮關塘村壯大村級集體經濟項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。

  產出:養殖雞7000只,養殖魚20000尾,種植馬鈴薯50畝,項目收益中村集體分配6%,項目質量達標率95%以上,資金到位率100%,項目資金專款專用,預算執行率100%,資金撥付及時率100%,已完成部分驗收合格率100%。產出指標得分35分。

  效益:帶動旅游業發展,增加村集體收入,入股分紅帶動農戶收入,提高人民群眾生活質量水平,推動我鎮經濟發展;改善生態環境,助力生態文明建設;項目正常運營年限5年。效益指標得分35分。

  滿意度:社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

  (三)評價結果

  本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優,達到預期績效目標。

  三、存在問題

  (一)項目管理有所欠缺;

  (二)項目績效目標設置不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待優化。

  四、下一步改進措施

  (一)加大項目過程管理監督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

  (二)加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執行中的過程管理和監督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規定及時撥付資金,對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。

  (三)完善隊伍建設,提升管理、服務水平,加大專業人才的引進,加強職業教育培訓,提高專業技能、服務水平。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

  六、其他需要說明的問題

  無。

  村級項目績效自評報告 6

  一、基本情況

  (一)項目總體情況。

  根據《海南省貧困村駐村工作隊選派管理辦法》《海南省鄉村振興工作隊選派管理辦法》和《海南省駐村第一書記管理辦法》的有關規定,明確駐村工作有關經費開支,保障駐村第一書記、貧困村駐村工作隊成員、鄉村振興工作隊成員(以下簡稱“駐村干部”)開展好脫貧攻堅和鄉村振興等工作。

  (二)分解下達資金預算和績效目標情況

  根據績效評價要求,對駐村工作經費資金從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等方面,對照《部門整體支出績效評價指標表》客觀公正開展20xx年度專項經費支持績效自評工作。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備。

  為了更好完成本次績效評價工作,根據五指山市財政局要求,我局專門成立由周旋為組長,張春偉為副組長,張莉、朱林鋒為組員的績效評價組,負責本次績效評價工作。根據本項目的實際情況及市財政局的績效評價方案,評價組制定本項目的績效評價工作方案。

  (二)組織過程。

  根據五指山市財政局《關于開展我市20xx年度預算項目績效自評的通知》(五財〔20xx〕180號)文件要求,評價組對開展績效評價工作。

  1.在對項目資料進行總結、整理基礎上實施績效評價。

  (1)評價組到現場收集、匯總、整理項目資料,檢查、核實項目資料中的數據后,確定實地檢查的重點和疑點問題、檢查方法及具體的時間安排等。

  (2)對項目實施情況進行檢查。

  進行實地核實。采取座談、現場核實、查閱資料等方式。

  (3)評價內容:

  檢查項目計劃的合理性、可操作性;項目組織機構、配套制度建設情況:是否有專門的領導機構,是否有完善的管理制度包括資金管理、技術服務、考核獎罰、檔案管理等。

  檢查項目計劃完成情況:完成的指標數據是否真實無誤。

  檢查項目的建設質量,項目建設內容是否達到建設標準。

  檢查項目財政資金是否按專項資金管理辦法足額投入。

  檢查項目資金是否按有關財務會計制度執行,是否專賬核算、專款專用。

  檢查項目財政資金的實際支出情況,項目資金使用是否按專項資金管理辦法規定使用,有無截留、挪用項目資金;有無另行安排項目管理經費,項目管理經費有無擠占專項資金。

  (三)分析評價。

  評價組在全面分析整理被檢查項目的相關數據資料的基礎上,總結檢查情況,對照評價指標和標準,進行綜合評議與打分,得出評價結論,撰寫評價報告。

  三、綜合評價結論

  根據績效評價要求,對駐村幫扶專項資金從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等方面,對照《部門整體支出績效評價指標表》客觀公正開展20xx年度專項經費支持績效自評工作。各項工作實施進展順利,圓滿完成了20xx年項目計劃,取得了良好的社會效益。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  本單位審計業務費費預算資金3萬元,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。

  根據駐村干部差旅費伙食補助費標準,按“釘釘”系統有效簽到的實際工作天數每月給予每人每天100元的`生活補貼;每月按往返家庭所在城鎮4次共8天,每天80元包干交通費報銷。截至20xx年12月31日,項目共下達資金3萬元,共支出3萬元,執行項目資金100%。項目資金余額0萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  根據五指山市財政局《關于批復20xx年市級部門預算的通知》(五財預〔20xx〕465號)下達安排駐村工作經費預算資金3萬元用于該項目。資金下達零余額賬戶,由報賬員專管,委派會管中心會計審核支出記賬。項目資金嚴格按照項目支出的范圍、用途控制,堅持專款專用,不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性,由會計管理中心進行把關以及核對,并進行會計核算,確保了項目資金的安全。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。

  截止20xx年12月31日,駐村工作經費項目年度計劃1個,已完成數量1個。

  (2)項目完成質量。

  截止20xx年12月31日,圓滿完成了20xx年項目計劃,取得了良好的社會效益。

  (3)項目實施進度。

  截止20xx年12月31日,駐村工作經費項目已完成年度計劃。

  (4)項目成本節約情況。

  20xx年下達駐村工作經費預算資金3萬元,截止20xx年12月31日,項目資金3萬元。項目未超預算,在可控范圍內。

  2.社會效益指標完成情況分析。

  圓滿完成了20xx年項目計劃,取得了良好的社會效益。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  通過對服務對象的反饋,駐村工作隊員扶貧工作在服務群眾方面取得了成就,提高了群眾的獲得感、幸福感,受益群眾普遍滿意。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  各項工作實施進展順利,圓滿完成了20xx年項目計劃,取得了良好的社會效益。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  對駐村工作經費管理使用情況進行自查,未發現出現違規使用、弄虛作假及落實不到位等問題。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議。

  暫無。

  八、其他需說明的問題。

  暫無。

  村級項目績效自評報告 7

  按照省市縣關于新農村建設工作開展要求,我鎮組織開展了20xx至20xx年度“全鎮新農村建設”項目資金績效評價。現將自評情況報告如下:

  一、項目實施情況

  20xx至20xx年,分宜鎮共實施建設了49個新農村建設點,省級建設點32個,自建點17個;共安排新農村建設專項資金1300萬元。新農村建設村點屬于民生基礎設施改善項目,是以項目屬地鎮村作為項目建設主體和實施主體,以省、市、縣三級財政專項資金、村民投工投勞等作為項目資金來源的建設項目。項目建設主要用于改善農村基礎設施,提升農村人居環境,提高農民生活水平,加快城鄉一體化進程。項目主要內容包括以“七改三網”(改路、改水、改廁、改房、改欄、改塘、改溝,完善電力、廣電、電信網絡)和公共服務設施建設等。

  二、項目管理情況

  為確保項目順利實施,加強組織領導歷年來成立了由鎮黨委政府主要領導任組長,鎮分管農業農村工作的領導任副組長,鎮財政、規劃、環保、衛健、農辦等部門負責人和各村書記組成的分宜鎮新農村建設領導小組,并及時進行了人員調整,小組下設辦公室在鎮農業農村辦,具體負責開展新農村建設工作。各村也成立了相應領導小組,各新農村建設點都成立了村民理事會,負責落實村點新農村整治建設任務。通過建立自上而下的工作組織,保障了新農村建設的有序開展。

  為做好新農村建設工作,我鎮按照省、市、縣要求,結合工作實際,每年專門制定下發了《分宜鎮新農村建設工作實施方案》和相關獎懲措施,從選點規模、選點原則、申報要求、建設內容、推進時序、竣工驗收等方面對全鎮新農村建設村點的.選點報點和組織實施等工作進行了明確。各新農村建設點工程施工,通過了村民理事會,事前有規劃設計,施工有質量監督。同時,鎮新村辦通過全面督促檢查與重點跟蹤督促相結合的方式,適時展開專項督查。工程竣工后各村能邀請鎮新村辦人員,通過聘請第三方進行驗收,并制作出決算書;出現工程量不夠的都事后補足了工程量。有效保障了全鎮新農村建設任務的順利完成。

  三、資金使用情況

  分宜鎮20xx至20xx年共實施建設了49個新農村建設點,省級建設點32個,自建點17個。共安排新農村建設專項資金1300萬元,(按照綠化合同要求,除20xx年度還有10萬元綠化需到年底支出外)省市縣三級財政預算新農村項目建設資金到位率100%。

  為確保專項資金發揮效益,我鎮嚴格按照上級文件精神要求,有效地規范新農村建設資金的撥付和使用。每張工程款項撥付發票,都經過了經手人、理事長簽字申請,村兩委初核,鎮新村辦初審,鎮分管領導審核,鎮財政分管領導審簽,以銀行轉賬方式支出。20xx年第一批資金按照上級分批撥付下達到了各個建設點的行政村;20xx年第二、三批資金及至20xx年度資金按照上級分批撥付下達到各個建設點的承包方。無截留、擠占、挪用等違紀現象。全鎮各村新農村建設資金使用合理,能足額用于“七改三網”基礎設施和相關公共服務設施建設。

  四、自查考評情況

  根據新余市社會主義新農村建設暨農村人居環境整治工作領導小組辦公室,關于做好迎接20xx至20xx年度新農村建設項目實施和資金使用情況審計工作函的要求,我鎮高度重視,立即召開工作部署會議,組織鎮農業農村辦、鎮財政所等相關業務部門人員,對全鎮20xx至20xx年度新農村建設專項資金進行了全面清理,從項目申報、工程實施、項目驗收、資金撥付等關鍵程序入手,逐一進行了認真檢查核對,認為:

  1.全鎮各村新農村建設資金使用還合理,基本能足額用于“七改三網”基礎設施和相關公共服務設施建設。

  2.各新農村建設點工程施工,通過了村民理事會,事前有規劃設計,施工有質量監督,竣工后有工程決算。

  3.個別承包方為了避稅,不按工程項目開具發票。如水北村20xx年萬家建設點60萬元工程項目開了30萬元油漆發票;大臺村20xx年十組建設點20萬元工程項目全開成土方平整發票。站前村20xx年塘家里建設點20萬元工程項目開了10萬元吸水磚發票;收村村20xx年劉家二組開了9萬元勞務發票。

  4.項目建成后管理還需加強,要落實責任,保證新農村建設各項工程良性運行。

  五、成效發揮情況

  通過實施新農村項目建設,實現全鎮道路硬化率達到100%,自來水入戶率達到98%以上,水沖廁入戶率達到95%以上,衛生公廁建置率達到100%,人居環境整潔有序,村組公共基礎設施和服務設施大有改善。讓村民都能走上平坦路,喝上干凈水,用上衛生廁,住上整潔房,居優美村,享受安全舒適捷便的現代生活。

  村級項目績效自評報告 8

  一、項目概況

  1.項目資金申報及批復情況。

  為全力助推鄉村振興戰略的深入實施,根據年初預算,20xx年鄉村振興工作經費項目于20xx年2月25日申報,經縣政府批準,下達鄉村振興工作經費100萬元。

  2.項目績效目標。

  項目以省委、省政府印發《四川省現代農業園區建設考評激勵方案》為依托,開展鄉村振興示范創建,創建市級以上先進鎮1個,示范村3個,創建市級以上美麗宜居達標村50個。以上力爭通過5年持續推進,構建我縣鄉村振興建設體系,推動建成一批產業特色鮮明、加工水平高、產業鏈條完善、設施裝備先進、生產方式綠色、品牌影響力大、農村一二三產業融合、要素高度聚集、輻射帶動有力的鄉村振興示范區和省市級示范村,并能夠輻射帶動特色優勢主導產業提質增效,持續改善農村人居環境,提高資源利用率、實現生態環境改善和社會經濟發展,實現農民增收、企業增效、提升綜合效益。

  3.項目資金申報相符性。

  項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及時到位。

  項目于年初由縣農業農村局申報,經縣政府同意,鄉村振興工作經費100萬元。資金到位及時快速。

  2.資金使用。

  項目實行縣級報賬制。主要用于鄉村振興示范創建工作中產生的設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。

  (二)項目財務管理情況。

  項目財務管理制度健全,嚴格建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法,評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  完成鄉村振興示范工程建設,創建市級以上先進鎮1個,示范村3個,創建市級以上美麗宜居達標村50個,并達到了省、市創建標準。

  (二)項目效益情況。

  1.經濟效益

  鄉村振興示范村鎮的成功創建,促進了農民增收、企業增效、提升綜合效益。

  2.社會效益

  (1)推動我縣主導產業茶葉和蠶桑的產業發展,優化了產業布局。通過龍頭企業的'牽引帶動,將為提升改造茶產業,提高茶農種茶積極性,實現茶產業向規模化、產業化、品牌化發展,為茶產業結構調整提供了可能和實現路徑。

  (2)完善產業鏈條,加快產品流通。解決了茶農賣茶難和購買農資難的問題;龍頭企業利用產業、技術、品牌、營銷等優勢,為聯合體各經營主體提供技術、信息、流通、資金等服務,將茶產業上下游聯結在一起,分工協作,抱團發展。

  (3)帶動基地升級,提高管理水平。通過龍頭引領,在管理上為大戶提供技術指導和培訓服務、定期發布市場信息、用保護價的訂單模式解決收購問題。

  (4)實施精準幫扶,帶動農民致富增收。龍頭企業形成穩定的“龍頭企業+基地+新型經營主體+農戶”和“保底收益、二次分紅”利益聯結機制,此外,還將企業部分收益用于二次返還,按照“三包兩返一互助”的方式,進一步提高農民收益,實現產品幫扶、農民增收。

  (三)生態效益

  持續改善農村人居環境,提高資源利用率、實現生態環境改善和經濟社會發展。

  村級項目績效自評報告 9

  根據上級要求,對我鄉20XX年村級轉移支付項目進行績效評價,現報告如下:

  一、項目基本情況

  浮邱山鄉共有農業人口47251人,共轄17個村。村級轉移支付共473.29萬元,用于17個村完成各級政府交辦和下達的各項工作任務及鄉村建設,切實履行法律規定的各項權利和義務,保證村支兩委正常運轉和發展農村經濟和社會各項事業。其具體績效目標如下:

  1.全鄉99名村干部,村支書年工資總額達到34159元/年,副支書和村主任達到村支書的90%,其他人員達到村支書的70%,村干部基本報酬281.89萬元;

  2.17個行政村,辦公經費按村農業人口10元/人的標準計算,最低不低于30000元/村;

  3.離任老村干531人,生活補助1800元/人/年,離任村主干生活困難補助75.67萬元;

  4.服務群眾專項經費村均達10000元/年;

  5按鄉人民政府的部署和上級主管部門的要求完成本年度計生工作任務和上報中長期工作計劃;

  6.在支委的主導下、搞好黨風廉政建設及反腐敗工作;

  7.按鄉人民政府的部署完成本年度在社會治安、民間糾紛、安全監管等方面的工作任務并制定上報中長期工作計劃;

  8.完成年度農田水利基本建設、村級公路及橋梁修建、植樹造林任務和村級“一事一議”的組織和引導工作;

  9.完成年度新農保、新農合工作目標;

  10.完成農村五保戶、低保戶的核定及資金發放工作;

  11.完成其它惠農補貼發放的基礎數據收集及公示工作;

  12.完成鄉人民政府交辦的各項重點工作和其它中心工作任務;

  13.計劃生育、社會治安綜合治理、安全生產達全縣先進行列、群眾上訪率控制在最低標準以內;

  14.群眾對村干部滿意率達90%以上、退休村干生活補助保障發放達100%。

  二、項目資金使用管理及實施情況:

  1.黨委政府,用文件的形式將村級轉移支付資金根據各村人口、地域、土地面積、歷史等各項因素科學合理的將所有資金分配到各行政村,做到公平公正公開透明。

  2.制定村級財務制度,并實行村帳鄉代理制度,嚴控“三公”經費的使用。資金由鄉財政按時用銀行轉帳的方式將資金撥付到各村帳戶,保證了資金的安全。

  3.制定村級目標考核制度,對村主要工作職責和政府中心工作納入績效考核。

  4.各村年初向鄉黨委政府遞交了年度經濟發展計劃及中長期經濟發展規劃。簽訂了黨風廉政建設、計劃生育綜合治理、社會治安綜合治理、安全生產責任狀。

  5.由鄉紀委牽頭在每年的.四月對上年度村級轉移支付及其他資金的管理和使用情況進行檢查并形成制度。

  三、項目績效情況

  1.17個行政村正常運轉,社會秩序良好;各村各項基礎設施按時按進度完工;

  2.村干部待遇達到省市縣規定的基數,人均達28473元;

  3.社會治安民意調查排名良好,民眾反響較好;

  4.農村清潔工程每季度檢查情況良好;

  5.惠農資金兌現率和農民負擔卡發放率達100%;

  6.新農合參保率和新農保參合率均達95%;

  7.經過黨政辦的電話調查和下村走訪,村干對黨委政府工作的安排與協調滿意度很高,電話調查與實人訪談的滿意率在95%以上。

  四、項目評價結論

  1.確保了農村基層黨組織和基層政權的穩定。農村稅費改革后,村集體取消了三提五統,村級經費難以保障。再加上并村并組,村干部角色已悄然發生變化,市場經濟條件下,再強調村干部的貢獻已然行不通,一定的經濟保障是維持村干部隊伍穩定的基礎。

  2.為管理型,知識型,年輕化村干部的出現,創造了條件。村級轉移支付逐年增加,村干工資也逐年增加,對有志于帶領鄉民共同致富、開創一番事業的返鄉青壯年以及立志實現自我價值、敢為人先的大學生村管們也解除了部分憂慮。

  3.公益事業建設有了一定保證。逐年增加的轉移支付資金,使各村在保障正常運轉的同時,可以拿出一部分資金用于普惠制公益事業建設。

  五、建議

  市場經濟條件下集體經濟遭受打擊,以前靠集體支撐的農村基礎設施建設和公益事業建設停滯不前。基層組織和農民迫切希望村級轉移支付能加大力度,逐步將農田水利建設項目、公益事業建設項目納入范圍。

  加強村干部的財務業務素質培訓,增強財務管理意識,提升財務管理能力;完善村級財務管理制度,定期實行財務清理和公開;想方設法盤活現有資產、資源,通過出租、轉讓、承包、出售等多種方式來壯大集體經濟,化解不良債務。

  村級項目績效自評報告 10

  認真落實績效評價制度,進一步加強財政支出的監督管理,規范支出預算執行,提高財政資金使用效益,全面推進預算績效管理,根據《關于開展20XX年度預算項目、部門整體支出及轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20XX〕10號)文件的要求,我辦事處對20XX年申報計劃的村級轉移支付資金項目實施進行了認真的監督與檢查,并根據項目實施情況和相關數據作出績效評價,現將有關情況報告如下:

  一、 項目基本概況

  (一)項目實施目標

  村級辦公經費等村級運轉經費是村級轉移支付項目中的經常類支出。按照農村稅費改革和農村配套改革的有關政策,村級組織運轉經費由省、市、區財政統籌安排。20XX年區財政預算安排45萬元村級轉移支付資金到我街道辦事處,主要用于劉家塘、西林村、雙塔村三個村村委會和黨支部正常運轉經費支出。

  (二)項目實施措施

  在上級財政統籌安排下,我們嚴格各項財經紀律,合理有效使用各項支出費用,做到賬實相符。杜絕資金違規使用等情況的發生,做到有章可循,照章辦事合理調配資金,提高資金使用效益,確保村級各項工作正常運轉。通過一年的工作,三個行政村圓滿的完成了自身的工作職責以及上級部門和黨委交辦的各項工作任務,取得了良好的經濟效益、政治效益和社會效益。

  (三)項目實施情況

  20XX年區預算村級轉移支付資金為分45萬元,實際上級撥付45萬元村級轉移支付資金。我辦事處實際安排村級組織辦公費等運轉經費49萬元,自有資金安排支出4萬元。其中:西林村辦公費7萬,食堂開支4萬,工會體檢1.5萬,宣傳費用3萬,小計15.5萬元;雙塔村辦公費6.5萬元,退休人員工資5.7萬元,食堂開支4萬元,臨時人員報酬1.5萬元,聘用干部基本報酬0.6萬元,小計劃18.3萬元,劉家塘村辦公費8.5萬元,食堂開支4萬元,工會經費1.5萬元,宣傳經費1萬元,小計15萬元。我辦轉移支付資金主要靠上級財政撥款,為了彌補辦公運轉經費不足,還拿出5萬元自有資金。并按村賬街道辦代管制度,嚴格執行的村級開支審批制度。并堅持村級財務清理公開化、制度化、經常化,村賬按季度進行公開公示。

  二、項目評價結論

  (一)項目實施取得的.效果

  1、項目的經濟性分析

  根據村級轉移支付安排合理使用資金,總體使用率較高。

  2、項目的效率性分析

  村級轉移支付主要用于村級辦公費用、食堂開支、退休村干補助等開支。基本保障了村委辦公需求,及時解決村級公辦經費不足問題,同時支持村級集體收入用于村級公益性支出,促進村級經濟社會事業全面發展。

  3、項目的效益性和可持續性分析

  (1)發展村級集體經濟。各級政府要通過政策扶持、資金補助、項目支持等鼓勵和支持村級組織利用自身優勢,因地制宜大力發展其他產業,壯大集體經濟,增加村級收入,彌補運轉經費的不足,從根本上為村級組織的運轉提供有力的保障。

  (2)規范村級財務管理。從加強和規范村級財務管理入手,加大對村級財務的監管力度,進一步完善“村賬辦事處代理”制度,嚴禁截留、挪用村級組織運轉財政轉移支付資金,確保專款專用。要健全村級財務公開制度和民主理財制度,使村級財務收支情況做到公開、透明,實現村級財務管理的規范化、制度化。

  (3)控制非生產性開支。村級轉移支付資金要優先保障村干部報酬、離任村主干生活困難補助、村辦公經費和其他必要的支出,要嚴格控制非生產性開支,切實提高村級組織運轉經費使用效率。

  (二)項目實施存在的建議

  1、增加轉移支付力度。現有的村級轉移支付標準難以維持村級組織正常運轉,村干部報酬和其他必要支出全靠村集體經濟收入彌補。建議財政部門加大對村級組織的財政支持和轉移支付力度,建立規范的財政轉移支付制度。同時要完善村干部社會養老保障機制,為村干部辦理養老保險,使村干部解除后顧之憂。

  2、加大政策扶持力度。加強政策性扶持,有利于改善農農民生產生活條件,緩減村級組織經濟壓力。上級政府要進一步調整財政支出結構,增加對農村基礎設施建設和社會事業發展的投入力度,對不應由村級組織承擔的社會公共事業建設納入政府預算。

  村級項目績效自評報告 11

  一、年度預算安排情況

  20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元,其中:一般預算收入1777.68元,政府性基金收入0元。

  20xx年1-8月項目安排38個,資金共計907.98萬元,其中20xx及以前年度結轉項目13個,涉及資金366.98萬元。

  二、1至8月執行情況

  (一)部門預算1-8月執行情況

  20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元,其中:一般預算基本支出551.76萬元,一般預算項目支出469.83萬元。

  (二)部門預算績效目標1-8月完成情況

  20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%,其中完成度為100的項目有12個,完成度在50-99的項目有5個,完成度在50以下的有3個,完成度為0的有18個。

  (三)部門預算績效目標調整情況

  20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  預計全年部門預算執行98%左右。

  (二)全年績效目標預計完成情況

  預計全年績效目標達到98%左右。

  績效目標偏差原因分析(如無偏差則無需闡述)

  1、財政資金緊缺,可能會導致支付進度緩慢;

  2、項目經辦人員報賬不夠及時,支付進度緩慢。

  四、整改措施

  20xx年1月至8月,我鎮較好的`執行了20xx年度部門項目支出績效目標,各項支出都嚴格按預算要求執行,專項資金也做到專款專用。同時,按部門預算科學合理使用財政資金,充分發揮資金利用效率,但在預算績效目標中仍有一些問題。

  1、加強會計核算學習,做好做細預算基礎工作,提高預算、核算準確性。

  2、加強工作力度,積極爭取各方面支持,加快項目實施進度,更好的完成預算執行,提高部門預算績效。

  3.加強鄉鎮財政隊伍建設,擴大鄉鎮財政隊伍建設,提高鄉鎮財務隊伍的硬實力。

  4.加快項目進度。確定專人負責,有效開展績效管理工作,發現問題及時更正,保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用,對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化,加快資金撥付進度。

  村級項目績效自評報告 12

  一、項目基本情況

  根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關于印發<昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案>的通知》 (昌開組〔20XX〕5號)、《昌寧縣財政局關于下達20XX年年度扶貧開發工作成效考核獎補資金的通知》(昌財整合〔20XX〕26號)文件,項目主要建設內容為:種植香料煙1500畝,集中漂浮育苗1310棚,安置38戶外來種植大戶。具體為:

  1.購買漂浮育苗物資漂盤472棚(18880個)、基質300袋、池膜350張、棚膜100張;

  2.按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印150個棚的育苗管理費;

  3.按1000元/戶的標準安置38戶外來種植大戶。

  4.對電路較遠的大地社區的外來大戶安排404元的`架電物資補足,對電路較遠的聯合村外來大戶安排900元的架電物資補足。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  項目建設總投資15萬元,到位資金15萬元,實際支出15元,占計劃數的100%。,所有物資均根據采購批復,進行詢價采購,具體情況為:

  1.計劃購買漂浮育苗物資款概算資金103196元,實際購買漂浮育苗物資支出資金103196元。其中:

  ①計劃購買漂盤18880個(472棚),概算資金79296元,實際購買漂盤18880個(472棚),支出資金79296元;

  ②計劃購買基質300袋,概算資金15600元,實際購買基質300袋,支出資金15600元;

  ③計劃購買池膜350張,概算資金5600元,實際購買池膜350張,支出資金5600元;

  ④計劃購買棚膜100張,概算資金2700元,實際購買棚膜100張,支出資金2700元。

  2.計劃按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印育苗管理費150棚,概算資金7500元,實際安排150棚,支出資金7500元。

  3.計劃按1000元/戶的標準安置外來大戶38戶,概算資金38000元,實際按標準安置38戶,支出資金38000元。

  4.計劃對電路較遠的外來大戶安排1304元的架電物資補足,實際支出1304元的外來大戶架電物資補足。

  (二)項目績效目標完成情況

  1.總體目標完成情況

  完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。完成收購量3025擔,占計劃的75.63%。實現均價24.06元/公斤,占計劃的96.24%。實現產業產值363.91萬元,占計劃的72.78%。實現煙葉稅80萬元,占計劃的72.73%。

  2.績效指標完成情況

  (1)產出指標。

  ①數量指標:完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。

  ②質量指標:種植香料煙成活率達98%,占計劃的103.15%。

  ③時效指標:項目(工程)完成及時率達100%,占計劃的100%。

  ④成本指標:香料煙種植畝均補足標準達100元,占計劃的100%。

  (2)效益指標

  ①經濟效益指標:

  1、完成香料煙產值363.91萬元,占計劃的72.78%。

  2、帶動增加脫貧不穩定人口全年總收入26萬元,占計劃的100%。

  ②社會效益指標:受益脫貧不穩定人口40人,占計劃數的100%。

  ③生態效益指標:推廣漂浮育苗基質300袋,占計劃的100%。

  ⑶滿意度指標

  服務對象滿意度指標:

  1、受益脫貧不穩定人口滿意度達95%,占計劃的100%。

  2、農業經營主體滿意度達90%,占計劃的100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  (一)存在問題

  1.面積沒有完成計劃298.2畝。主要原因一是香料煙對比效益一直偏低,群眾接受程度較低,落實難度較大。二是20XX年縣級取消了柯街香料煙任務,村組干部認為短期不再會要求恢復發展,多年積累用于保障香料煙種植面積的集體公地和相對固定的流轉土地放手種植其他作物,煙農也轉移從事其他產業,不僅造成基地、煙農的流失,而且育苗物資、穿煙機等物資也部分轉讓出售,發展基礎極大削弱。

  2.產量沒有完成計劃988擔。除保障面積不足之外還有一個原因是21年冬至22年春雨水較多,氣溫偏低,香料煙葉片少、葉片薄,畝產較正常年份偏低0.5擔(25公斤)以上。

  3.均價差距計劃0.95元/公斤。主要原因一是調制期間雨水較多,有效光照不足,濕度過大,調制質量下降。二是煙農調制技術有差距。

  (二)整改措施及結果應用方案

  1.繼續加大投入扶持力度,幫助煙農解決種植投入困難。

  2.加強技術培訓、指導服務力度,著力提高香料煙單產、質量和效益水平,增強群眾種煙信心。

  3.加強與香料煙公司對接協調,力爭加價20%以上,縮小與冬季蔬菜、玉米、飼料等產業的對比效益差距。

  五、績效自評結果

  該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分96分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。

  六、結果公開情況和應用打算

  本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。

  七、其他需說明的問題

  無

  村級項目績效自評報告 13

  為加強績效管理的工作,根據石屏縣財政局關于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮積極開展相關工作,對20XX年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評。總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算管理規范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:

  一、部門基本情況和績效目標

  (一)組織機構設置情況:

  1、黨政機構設置。壩心鎮黨委、政府設置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室。

  2、事業單位設置。壩心鎮設置7個事業單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業單位:農業綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、財政所。

  (二)主要工作職能:

  1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村工作。

  2、為農村經濟工作營造良好發展環境、扶持典型進行示范引導,做好鄉村發展規劃,推動產業結構調整,提高經濟發展的質量和水平。

  3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活的突出問題,促進農民增加收入,切實維護農民合法權益。

  4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優良公共服務,促進社會事業發展。

  5、指導村民自治,推動農村社區建設,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,確保社會穩定。

  (三)單位績效目標

  扎實推進全鎮經濟社會發展、加強基礎設施建設、重點項目及招商引資、城鄉人居環境整治、社會事務及民生保障、綜治維穩、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標以及重點工作任務。

  二、部門整體收支情況

  20XX年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20XX年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。

  20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務接待費支出決算為67000元,20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比20XX年減少241690.16元,20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,減少三公經費開支。

  三、自評結果概述

  20XX年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度健全,預算執行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執行和完成情況良好,資金使用比較規范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的執行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。

  四、下一步工作措施

  (一)對自評結果進行通報反饋,將相關情況反饋到項目執行部門,對項目進行總結回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創新工作方式方法,不斷完善項目。

  (二)進一步優化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現性和可操作性,盡可能地設計客觀性的`量化指標,并適當使用定性指標;既關注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。

  (三)進一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監管,明確工作責任,將項目預算執行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。

  村級項目績效自評報告 14

  按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的.工作安排,蘆山縣大川鎮人民政府組織相關站所辦,認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣大川鎮人民政府現有行政編制人員17人,事業編制人員15人,機關工勤人員14名,退休職工11人,內設機構4個。預算績效監控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入5347700元,其中:基本經費4745700元,項目經費602000元。截至6月底,追加預算3423617.06元(其中20xx年項目經費1263185.61元)。

  二、1-6月執行情況

  (一)部門預算1-6月執行情況

  1-6月x日常公用經費支出380278.25元,完成全年預算60.44%;人員經費支出3093260.31元,完成全年預算75.14%。

  (二)部門項目預算1-6月執行情況

  20xx年具體實施的項目主要包括:財政所建設工作經費、補充工作經費、基層武裝工作經費、安全工作經費、婦聯和群團工作經費、關工委工作經費、基層組織活動和公共服務運行經費、基層組織經費、老協工作經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費、維穩工作經費、20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額2205185.61元,其中:上年結轉結余資金0元、年初預算安排602000元、年中追加預算1603185.61元),20xx年1-6月預算執行金額1465691.71元(其中:上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額46980.15元、年中追加預算執行金額1418711.56元),至6月預算執行率為100%(全部完成)的項目為4個,有9個項目預算執行率為0,主要原因為:項目均按照計劃進行開展,但資金尚未支付,項目資金執行在下半年比較集中。

  (三)部門預算績效目標1-6月完成情況

  1-6月部門預算績效目標基本穩步推進,機構運轉正常,我鎮工作扎實有序開展。

  三、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  年初預算收入5347700元,截至6月底追加預算3423617.06元,1至6月完成支付4997230.27元,其中項目經費完成支付1465691.71元。全年預計執行8771317.06元,執行率達到100%。

  (二)全年績效目標預計完成情況

  預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  本年度上半年項目績效完成情況未達到預計目標,項目資金執行進度緩慢。

  (二)整改措施

  進一步加強項目支出績效目標監測,加快項目資金使用進度,提高資金效率,力保項目支出績效按照年初制訂的目標任務完成。

  五、工作建議

  (一)高度重視,成立組織機構。我單位高度重視本次部門事中績效管理工作,建立健全相關組織機構。

  (二)嚴密組織,認真開展自評工作。我單位嚴密組織開展部門事中績效管理工作,對照相關信息,嚴格按照評價體系評價相關項目,認真匯總梳理整體績效情況。

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