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項目績效運行監控報告

時間:2024-09-06 14:03:45 報告 我要投稿

[經典]項目績效運行監控報告

  隨著個人的素質不斷提高,我們使用報告的情況越來越多,報告具有成文事后性的特點。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編精心整理的項目績效運行監控報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

[經典]項目績效運行監控報告

項目績效運行監控報告1

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發〔xxxx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關于印發 xxxx 年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關規定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據xxxx年度年初預算,安排20萬元用于我市xxxx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

  (一)項目的績效目標、績效指標設定情況

  數量指標:聘請專業地勘單位1個;

  質量指標:滿足我市xxxx年度地災防治技術支撐要求;

  保障時限:xxxx年度;

  成本指標:保障經費≤20萬元;

  社會效益:為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;

  可持續影響指標:提升我市地質災害技防能力;

  服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

  (二)績效目標的核對情況(如有調整,應說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書完成xxxx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產出情況

  為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕洕、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經濟效益:通過技術保障,及時發現災險情并進行處置,降低災險情造成的`經濟損失。

  社會效益:為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

  技術保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術保障經費已完成撥付手續,未支付。

  (二)改進措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

  為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

項目績效運行監控報告2

  一、項目支出基本情況

  學校項目組織管理過程規范,內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證,報學校相關領導或辦公會議審批后立項,而后業務部門組織實施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責,根據項目類型不同,學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》,《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。

  2022年,學校部門預算安排的項目有8個,具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)、圖書資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報,學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經費撥款1000萬元,教育公共專項安排5700萬元。

  2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報,學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。2022年部門預算安排經費撥款728.67萬元,財政專戶管理資金1271.33萬元,合計2000萬元。

  3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費,保障采購業務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報,主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

  5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報,主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

  6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報,主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

  8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的.采購需求申報,主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

  二、績效運行監控工作開展情況

  學校績效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理,將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理,完善填寫《項目支出績效運行監控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計財處匯總所有項目支出績效監控情況,形成學校部門預算績效監控結果,完成績效監控報告,匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。

  三、績效運行監控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況

  2022年上半年,學校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進度較好的項目有3個,分別為:兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源;預算執行進度適中的項目有3個,分別為:采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項;預算執行進度較慢的項目有4個,分別為:基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  1.基建項目:弘昱學生宿舍主體工程已完工,建設進度≥80%,秋季學期投入使用,其他基建項目有序推進,年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專項:已及時完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進重點維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業務代理服務費和評審勞務費:已完成35個項目代理費支付,每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費,確保學校的采購項目能持續、穩定發展,年度目標可完成。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置:學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實際發生額確定,物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個別服務不到位的情況,則按合同約定對結算金額進行扣減,年度目標可完成。

  6.教學業務費:在做好疫情防控的同時,學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,提高線上線下課堂教學質量,建設線上“金課”。優化專業布局和結構,出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法(暫行)》。推進一流本科專業建設,新增國家級一流本科專業10個,省級一流本科專業2個,年度目標可完成。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進博士36人,碩士11人;各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標,學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產學研合作項目數量64項,已發表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權57項,其中發明專利授權32項,實用新型專利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書資料及數字資源:已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個,年度目標已完成。

  四、存在問題及其原因

  1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學,基建維修項目主要集中在暑假進行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

  (3)上半年受新冠疫情影響,學生校外實習實訓和教學學術交流等減少,因此教學業務費1-6月執行率較低。

 。4)按照新進教師招聘流程,當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職,人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,因此,科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績效目標完成。

  2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

 。1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

 。2)大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行,個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定,服務不到位的情況,學校會扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務質量可保證,全年目標可完成。

 。3)學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程,下半年進行驗收支付流程。

  五、有關建議及工作措施

  1.加快預算執行進度。主要措施如下:

  (1)上線網上報賬系統,提供無接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

 。2)積極督促項目歸口管理部門,加快預算執行。

  2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下:

 。1)開展財務培訓,強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識;

  (2)積極配合項目歸口管理部門,不斷完善學校項目管理制度和流程,細化各項績效目標,定期開展重點工作督查督辦。

 。3)充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用,促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。

項目績效運行監控報告3

  按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

  一、主要職能職責

  學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質量和辦學效益。

  二、機構基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

  三、預算績效監控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設經費200萬元;2.育才樓災后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

  (二)1-8月執行情況

  部門預算1-8月執行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的工作學習環境;加大青年教師培養力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質量,為社會培養更多優秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設經費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

  (2)育才樓災后重建工程經費874萬元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

  (3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

  總體而言,我校預算績效目標任務穩步推進,學校正常運轉,教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的.培訓,提高了教育教學質量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。

  四、運行監控分析

  (一)全年部門預算預計執行情況

  年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。(基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%;項目經費預計執行2874萬元,執行率100%,包括事中新增項目);

  事業支出預計執行3326.05元,執行率100%;

  其他支出預計執行0元,執行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  認真落實學校的教師教學研究工作,通過規范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養計劃,穩步提升教育教學質量;在硬件設施上不斷完善,提升學;A設施設備的整體水平,加強學;A設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

項目績效運行監控報告4

  為了加強政協委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實,根據市政協工作安排,9月初,市政協副主席白生瑞帶領市政協提案委員會、提案者、部分政協委員和市政府督查室等部門負責人,赴市農業局及寶塔區南泥灣等鎮就115號提案《關于加快農村土地流轉,杜絕耕地閑置荒蕪現象發生的建議》進行了專題調研督辦,現就調研督辦情況報告如下:

  一、現狀:

  近年來,我市各級政府和農業部門認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》和市政府《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》精神,把農村土地流轉工作作為深化農村改革,促進現代農業發展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經營制度的基礎上,按照“落實集體所有權,穩定農戶承包權,放活土地經營權”的總體思路,堅持依法、自愿、有償的原則,積極引導農村土地承包經營權依法、有序流轉。據統計,截至20xx年6月底,全市共流轉土地55.82萬畝,流轉率12.9%。

 。ㄒ唬┝鬓D形式靈活。土地流轉形式,主要以轉包、出租、互換為主。其中轉包35.5萬畝,占總流轉面積63.6%;出租16萬畝,占總流轉面積28.7%;互換2.7萬畝,占總流轉面積4.8%;轉讓0.3萬畝,占總流轉面積0.5%;股份合作0.9萬畝,占總流轉面積1.6%;其他形式0.4萬畝,占總流轉面積0.7%。

  (二)流轉模式多樣。以農戶為主體雙方自愿協商流轉,占流轉總面積的79.9%;以農民專業合作社為平臺組織流轉,占流轉總面積的12.2%;以企業為主體規;赓U流轉,占流轉總面積的4.8%;流轉入其他主體的,占總流轉面積的2.8%。

 。ㄈ┝鬓D措施得力。市政府于20xx年3月正式下發《關于推進農村土地承包經營權流轉的意見》(延政發[20xx]19號)文件,明確了我市農村土地流轉工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區也出臺相應激勵政策,通過直接補貼獎勵流轉戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產業政策、獎勵引導新型經營主體等措施,促進土地流轉。志丹、甘泉、黃龍等縣根據市政府的文件精神結合各自的實際,出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉工作。

 。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿弧3浞掷脠蠹垺⒕W絡等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農村土地承包和農村土地承包經營權流轉相關法律法規,讓農民充分了解土地流轉的有關政策,消除心理疑慮,切實做到自愿流轉,放心流轉。

 。ㄎ澹┝鬓D服務體系較健全。依托縣、鄉農經站、農綜站,成立農村土地流轉服務中心,健全土地流轉服務平臺,完善縣鄉村三級服務和管理網絡。據統計,全市60%的鄉鎮成立了土地流轉服務中心,各縣區也成立了土地流轉仲裁委員會,為流轉雙方提供信息發布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調解土地流轉糾紛、化解矛盾等服務,切實保障農民合法權益。制定了《農村土地承包經營權流轉合同文本》,從流轉的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規范,分別由縣鄉農村土地流轉服務部門統一管理,做到管有人、存有地、查有序。

 。┬滦娃r業經營主體初具規模。重視培育各類新型農業經營主體,發展多種形式的適度規模經營,支持和引導有條件的農戶穩步擴大經營規模,發展家庭農場,引導土地流向農業經營主體,有效解決土地“非糧化”“非農化”的問題。截止6月底,全市農業部門認定家庭農場634家,創建各類農民合作社2829個,發展市級以上農業產業化龍頭企業98家。

  通過土地流轉,有力地推進了我市農業適度規模經營和國家級現代農業示范園區建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝,預計蘋果產量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝,其中設施蔬菜面積達26.2萬畝,預計蔬菜產量125萬噸。累計啟動建設市級以上現代農業示范園區100個,帶動發展縣級園區78個,覆蓋36個重點鎮、百個新型農村社區。共引進新品種513個、新技術281項,累計培訓農民19.8萬人次,實現農業總產值19.6億元,園區農民人均收入普遍高于當地平均水平20%以上。20xx年上半年,全市第一產業實現增加值18.89億元,增長3.7%,較第一季度增長0.8個百分點,增速位列全省第一;農民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長9%左右,高出全國增速約2.3個百分點。

  二、存在的問題:

  (一)土地流轉規模較小,發展緩慢

  受地理環境影響,我市集中連片、平坦開闊適宜發展現代農業的地方有限,農民不能完全使用農業機械,依靠人力耕作較多,致使我市農村土地流轉規模不大。加之缺乏對農民利益的保護機制,流轉業主一旦經營上出現問題或擅自改變土地用途,常常會給參與流轉的農戶造成經濟損失,加之沒有有效的補償辦法,風險全部由農民承擔,導致農民對流轉土地存在很多顧慮。

  (二)土地流轉服務機構尚不健全。缺乏信息發布、查詢土地流轉信息的網絡平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導體系服務平臺不健全,人員編制不足、經費少、工作開展受制約,雖然目前有的縣鄉成立了農村土地流轉機構,但除了吳起、子長以外都是掛靠農經或農綜部門,在一定程度上影響了土地流轉速度。

 。ㄈ┺r村社會保障體系不夠完善。目前,我市農村的養老、醫療、社會救助、低保保障體系基本健全,但總體來說保障水平不高,不能徹底解決農民的后顧之憂,農民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農民流轉土地的積極性,影響了我市土地流轉速度。

 。ㄋ模┝鬓D合同不夠規范。沒有真正的建立起規范的土地流轉工作機制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發矛盾糾紛。目前的土地流轉大多是農民與業主間的自愿自發行為,由于政府及部門主動介入少,農民對土地流轉環節了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監管,極易埋下糾紛隱患。流轉方式以轉包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農民分享規模化、集約化生產經營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善,農民的'長期權益難以保障。

  三、幾點建議:

 。ㄒ唬┘訌娯斦剟詈唾Y金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策,設立土地流轉專項資金,用于對從事種植、養殖、農產品加工業的家庭農場、經營大戶、農民專業合作社、農業龍頭企業等新型農村經營主體,落實以獎代補政策和土地流轉補貼。加強金融信貸支持;完善保險政策,增強家庭農場防范自然和經營風險能力。

 。ǘ┕膭顒撔峦恋亓鬓D形式。積極探索完善土地承包經營權權能的有效實現形式,允許通過健全擔保機制,穩步放開家庭承包方式獲得的土地承包經營權抵押,經土地承包經營權人同意允許流入方質押流轉合同,以拓寬農業生產經營者的融資渠道。鼓勵農民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進城農戶長期流出土地,使留在農村的勞動力種更多的地。

 。ㄈ⿵娀瘷C構隊伍建設。建議以農經站為依托逐級成立農村土地流轉管理指導中心,賦予其集體土地資產管理監督,土地流轉信息、價格、法律指導公益職能,并在有關政策中予以明確。同時,建立土地流轉信息服務平臺、土地流轉市場價格評估體系和產權交易平臺,為農村經營制度創新、產權制度改革提供保障,為承包農戶、規模經營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉合同簽訂、鑒證、管理納入農村集體土地監管的日常工作,制定簡便快捷科學的工作機制,實現規范化合同文本普及使用和流轉合同的全面監管。

 。ㄋ模┰诖_權基礎上,加快流轉步伐。年底前我市將全面完成農村土地確權登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題,從而打消農民不愿流轉土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇,通過土地質量極差補償機制,鼓勵農民開展土地置換,引導農民放心流轉土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉步伐,解決土地“零碎化”,擴大規模經營,提高土地利用率。

項目績效運行監控報告5

  一、績效監控工作組織實施情況

  績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發現并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

  (一)預算執行進度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預算數4869.04萬元,調減預算數0萬元,全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出3246.02萬元(含結轉資金0萬元),預算執行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。

  (二)績效目標實現程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監控節點,預期指標值為衡量標準,我局預算執行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求,對本單位整體支出績效運行實施監控。

  共設置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監控日,44個三級指標的完成情況如下:

  1.產出指標

  項目支出和基本支出的數量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為66.67%。

  嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關項目的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。

  2.效益指標

  為政府節約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發揮所有項目的可持續影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標

  社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標預計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本部門整體支出績效目標監控任務達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進工作的舉措

  加強監管,做到監管機制環環相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現,是單位正常開展業務活動的'重要經濟保證。因此,為保證預算編制的質量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業務學習和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監控報告6

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》(甘建電發〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作,現將有關監控情況報告如下:

  一、預算管理制度落實情況

  績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關支出,項目按照績效目標嚴格執行。

  二、資金執行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規范情況

  在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產的現象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執行;中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配,市級和區級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的.問題

  對于績效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理;績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規范績效運行監控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協調財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續,加快辦理程序和資金支付進度。

項目績效運行監控報告7

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內容、設計范圍

  項目主要內容:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

  項目設計范圍:關心企業軍轉干部身心健康,實施節日慰問和體檢項目;做好自主就業退役士兵接收安置工作,及時發放補助資金;解決州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難情況,保障基本醫療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元,其中:移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元;州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元;烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

  二、 績效目標的核對和確定情況

  (一)項目績效目標設定情況

  根據本項目的具體特點,設置科學合理可行的評價體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度)。

  (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整,應說明原因)

  經過預算績效領導小組核定,現有績效目標設置符合科學規范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準,注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結合的方法,評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。因而,20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標),效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標),滿意度指標(服務對象滿意度),績效指標設置沒有變動。

  三、 項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組;由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結果進行總結和自評;預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結和評價。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過程預算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作,績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節,糾正績效目標執行中的偏差,進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

  無

  四、 項目績效情況

  (一)項目產出目標、效果目標的實現情況

  1、產出數量

  州直特破企業老復員軍人生活醫療困難補助,產出數量為統計州直特困破產企業老復員軍人人數,按照有關標準發放生活醫療困難補助,解決州直特困破產企業老復員軍人生活困難補助問題;州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費,產出數量為對企業軍轉干部每年春節、八一發放州直企業軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業軍轉干部的關懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的`退役士兵發放補貼。

  2、產出質量

  移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費,產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養,宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關心關愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費,產出質量為做好軍供設備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應。

  3、產出時效

  烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費,產出失效為充分發揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數,實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理,統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作;州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費,產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數,及時劃撥經費,確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求,地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助,經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定,并分級承擔。

  4、產出成本

  實際支出金額均控制在預算范圍之內。

  (二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

  1、項目的經濟性分析

  (1)項目成本預算控制情況

  完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉干部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老復員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行,并經局財務中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預算節約情況

  項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

  (2)項目的完成質量

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%,有了一定的經驗和準備。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  按照有關政策文件,及時足額發放到對象手中,確保社會和諧穩定,把握正確導向,有效引導社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關對象滿意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現有的資金和人力資源來看,要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經費開展此項工作。

  (三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  無

  五、 問題、糾偏措施和建議

  (一)主要問題

  1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預算資金使用量。

  2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進措施

  1、做好資金調整工作,制訂年度項目資金預算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領導匯報資金使用情況,以便及時作出調整,實現項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實工作責任,確保項目完成質量。

  (三)糾偏情況

  無

  (四)有關建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監控報告8

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心,利用其技術與場地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》(GB5749-20xx)中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測,在監測發現安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發生,撰寫水質監測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。

  1.項目組織領導小組:負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。

  組長:黃時勇

  副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項目管理

 。1)技術指導小組:負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

  組長:羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

  何文峰、廖麗芬。

  (2)現場工作組:負責現場采樣、視力篩查及質量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數據錄入和質量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

  (3)檢驗工作組:負責水質檢驗及質量控制,成員由檢驗科人員組成

 。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標)預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。

 。ㄈ20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。

  (四)20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

  項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

  賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后,需增加的人員與經費計算如下:

 。1)人員費用:

  賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

 。2)交通費

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

 。3)檢測藥劑費

  檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

 。4)儀器設備及檢測車維護費

  儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

 。5)辦公費等其他費用

  辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

  3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務管理制度,做到合理合法使用。

  4.項目資金支出及撥付合規性情況,按任務撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。

  二、部門(單位)整體支出績效實現情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求,及時發現安全隱患點,及時解決,,有效降低水污染,數據及時上報。

  (二)履職效果情況:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉居民公共衛生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

  (三)社會滿意度及可持續性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛生水平逐步提高。

  三、績效運行監控目標及目標值

  績效目標是不存在調整,下半年加大力度進行完成總體目標。

  四、績效監控分析和監控結論

  (一)項目實施情況。

  一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執行率等有效進行;

  二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

  (二)績效運行監控其有效健康合法運行。

  五、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態,都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質全部沒有經過有效的'凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監管不到位,或者只有幾戶人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

  2、隨著農村城鎮化的快速發展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

 。ǘ└倪M措施

  1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理,及時制訂相關工作要求,對水源地不符合飲用水衛生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛生。

  2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度,保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質量。

  3、增加水源水監測經費,開展水源水監測,從源頭上防止水污。

項目績效運行監控報告9

  一、部門概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務于一體的縣級醫療保健機構。是我縣婚前醫學檢查唯一指定機構。

  內設機構:綜合辦公室、財務科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫務科。

  2、部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  根據我中心工作實際,20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務支出26.50萬元),對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經費31.10萬元。用于全中心各項開支。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務管理工作領導小組,制定了一系列的.財務管理制度,全部資金由中心財務室統一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經法規和本中心財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續,按照財經制度的有關要求,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數475.84萬元,其中基本支出決算數373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經費和辦公費、辦公設備購置費等機關運行經費,是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  20xx年三公經費支出決算數為6.58萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費4.55萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費4.55萬元),公務接待費2.03萬元。

  2、項目支出

  20xx年專項支出決算數為102.05萬元。其中:商品和服務支出102.05萬元,我中心專項資金使用嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費,做到專款專用,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產管理情況

  國有資產總額:993.95萬元。其中:

  (1)房屋占有使用情況:房屋價值378.20萬元。

  (2)專用設備占有使用情況:專用設備價值462.67萬元。資產的購置按照財政規定先報財政國有資產管理部門進行資產配置申請,各相關部門股室審批后再進行購買

  四、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業務凈收入180萬元,免費產前篩查1100人次,免費兩癌檢查20xx人次,經濟效益和社會效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業務開展以及各項公共衛生服務項目的順利實施,臨時聘用人員較多,經費預算比較緊張。

  2、績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經費預算有限,存在用其他資金彌補公用經費的情況,建議增加公用經費的預算;

  2、二是加快經費撥付進度,及時下達專用項目額度。

項目績效運行監控報告10

  按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總,現報告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校,為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制,校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下,主持學校工作,對學校的教育教學實行全面領導,對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學生1900人。

  二、部門預算績效實施情況

 。ㄒ唬┎块T項目資金預算情況:

  至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬元。

  1、上年結轉結余49.8萬元,其中:公用經費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

  2、年初預算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經費:23.9萬元。

  3、年中追加預算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元;20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學計劃)中央補助資金1萬元;第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元;解決二小采購小學機器人設備經費36萬元;解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元;20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

 。ǘ20xx年1-8月預算執行情況:

  至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬元,占追加預算金額的11.47%。

  (三)全年預計執行完成情況

  1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元,到年終預計執行完成49.8萬元,完成100%。

  2、年初預算安排資金

  部門年初預算安排資金23.90萬元,到年終預計執行完成23.9萬元,完成100%。

  3、年中追加預算資金

  年中追加預算資金550.95萬元,預計到本年終執行550.95萬元,完成100%。

 。ㄋ模╊A算績效目標實現情況

  按照國家政策法規規定,結合本部門的實際情況,建立健全財務管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現了較高的工作效率和支出績效。

  20xx年度預算績效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約,反對浪費規定要求,壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排,提高了管理工作的規范化、信息化水平,強化公用經費及日常運行經費管理,對于日常公用經費按照相關政策進行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實現了預算績效目標。

  三、存在的`問題:

  20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預算執行工作開展提供了保障,但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

  四、改進措施及建議

  我校將進一步完善預算績效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績效目標管理,把績效目標作為實施項目的前置條件,加強預算績效運行監管,加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

項目績效運行監控報告11

  一、績效目標分解下達情況:

  全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人,目標人群覆蓋率100%,產前篩查異常(高風險及臨界風險)孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元,縣級配套項目經費52.6萬元,當年未收到財政下撥項目經費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務支出50.62萬元(主要是各醫療機構檢測款);其他資本性支出(醫療專用設備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務婦幼衛生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金發放,做到規范結算程序,并按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發放程序規范。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上,做到了專項資金?顚S茫攧諊栏駥徍私涃M的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的'情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  目標任務完成率100.20%,風險人群干預率103.18%,風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。

  (三)績效指標完成情況分析。

  為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發生,提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務網絡為依托,以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容,以加強流動人口管理為手段,結合我縣實際,保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查,目標覆蓋率為102%,發現高風險和臨界風險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規范的優生指導。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、部分鄉鎮領導不夠重視。

  2、個別采血單位產篩申請單填寫不完整,產篩系統錄入不規范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉鎮產篩高風險人群管理不到位,轉診率低,風險人群召回干預率低。

  4、部分鄉鎮衛生院無轄區產篩風險人群召回隨訪登記,未進行風險人群的召回與隨訪

  5、所有鄉鎮衛生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

  6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。

  4、流動人口較多,難以管理到位。

  (二)持續改進措施:

  1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產篩項目人員的配備;

  (1)各采血單位要確定專人負責產篩信息的上報,風險人群的召回等工作。

 。2)鄉鎮衛生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員,負責轄區目標人群的摸底,督促轄區的孕婦及時到醫療機構采血,督促風險人群的陽性召回及干預診斷。

 。3)加強宣傳倡導,提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識,提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

  四、其他需要說明的問題

  無

項目績效運行監控報告12

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發〔20xx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌热、涉及范圍

  做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O定情況

  數量指標:聘請專業地勘單位1個;

  質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;

  保障時限:20xx年度;

  成本指標:保障經費≤20萬元;

  社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;

  可持續影響指標:提升我市地質災害技防能力;

  服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調整,應說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的'實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產出情況

  為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕洕浴⑿市、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經濟效益:通過技術保障,及時發現災險情并進行處置,降低災險情造成的經濟損失。

  社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

  技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術保障經費已完成撥付手續,未支付。

  (二)改進措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

  為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無

項目績效運行監控報告13

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目單位基本情況

  近年來,我市將引導農村土地經營權有序流轉和確權登記頒證作為發展現代農業的重要抓手,各區縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農村土地經營權有序流轉,土地的規;矫黠@提升,新型農業經營主體蓬勃發展,現代農業發展步伐明顯增快。

  2、項目的實施依據

  《益陽市財政局關于下達20xx年度市級農村土地流轉和農村確權登記頒證專項資金通知》(益財農指[20xx]241號)

  3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  1)項目基本性質。通過20xx年農村土地經營權流轉和確權登記頒證專項資金使用的績效評價,有目的地對全市農村土地經營權流轉和確權登記頒證開展的效果進行核實;對資金的撥付和管理是否合規,對專項資金的效能作用的發揮是否良好進行了系統、全面的評價,從而確定項目的可行性和持續性。

  2)項目基本用途。通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價,對益陽市農村土地承包經營流轉工作有一個全面的規劃,為今后專項資金的發放、管理和效能作用的發揮提供依據,為政府的科學決策提供參考。

  3)項目主要內容。項目主要是對各區縣(市)農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證工作進行獎勵扶持,促使各地整合各類資金投入農村土地經營權流轉工作,確保有序流轉、規模適度。

  4)項目涉及的.范圍。項目涉及資陽區、赫山區,沅江市、安化縣。

  (二)項目績效目標

  通過20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價,深入推進我市土地流轉工作,優化土地資源配置,促進土地合理利用,完善承包經營關系,提升土地效能,發展現代農業。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  為全面掌握我市20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記專項資金使用情況及取得的效果,規范和強化專項資金使用管理,切實提高財政資金使用效益。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  以公平公正的原則進行評價,以20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備階段。一是傳達學習相關文件精神。組織相關人員傳達學習相關文件精神和財務會計制度。二是成立市績效評價工作小組,負責績效評價工作的組織領導,制定下發績效評價工作方案,組織落實績效評價工作。

  2.組織實施階段:一是項目單位自查。由市經管站對農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查,認真填報有關數據和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查,在檢查無誤的基礎上對基礎數據進行了匯總分析,進行了績效自評。

  3.分析評價階段:深入到項目區進行了現場評價、實地查看,核查專項資金使用和管理,財務賬目等,根據評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

  三、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目建設規模分析

  項目總投資70萬元,全部為市財政投入,涉及我市4個區縣市。

  2、項目資金到位和使用情況分析

  市財政局下達我市20xx年農村土地流轉和土地確權登記頒證專項資金總預算70萬元,其中:市經管站確權頒證工作獎勵10萬元,資陽區9萬元,赫山區10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農業委扶貧辦點20萬元)。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況分析

  部里成立了財務聯審小組,負責財務把關,確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監察、財政等部門的監督檢查。

  2、項目管理情況分析

  1)制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、?顚S谩Y~核算的管理辦法,配備會計、出納,完善了項目專帳,確保了項目資金專款專用。

  2)嚴格履行審批手續。所有費用由市農清辦申請,秘書科根據實際情況報批,經分管財務的領導和部長簽署意見,分管市長審批后,按計劃撥付給各實施單位。

  (三)項目績效情況分析

  20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統一部署安排,大力推進農村土地承包經營權流轉,不斷創新工作方法,強化工作措施,土地流轉機制不斷完善,風險防空能力進一步增強;土地規;、機械化、科技化經營水平進明顯提升,農民收益大幅增加,農業現代化進程加速。

  一是土地流轉規模穩步擴大。目前,全市流轉土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉總量、耕地流轉率居全省前列。適度規模經營面積245.6萬畝,規模經營比率達71.6%,其中流轉30畝以上的新型農業經營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農村產權流轉交易平臺,辦理流轉土地經營權證34本,他項權利證210本,發放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權辦報告“農地確權任務基本完成”,成為全省第一個報告基本完成的縣后,其余五個縣市區(沅江市、南縣、赫山區、資陽區和安化縣)也相繼向省確權辦報告了“任務基本完成”,嚴格按時間節點完成了第一階段目標任務。目前,全市79個鄉鎮(含3個街道)、1151個村已全面鋪開確權工作,完成入戶調查93.66萬戶,占農戶總數的96.6%;完成耕地實測面積397.6萬畝,占二調耕地面積的90.7%;公示確認農戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區縣市財政共撥付農地確權經費6357萬元。

  四、績效評價結果應用建議

  通過對市級20xx年農村土地承包經營權流轉和確權登記頒證專項資金績效評價的結果看,兩項工作取得了良好的經濟效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

  建議:各級政府應加大財政投入力度,為深入持久推進農村土地承包經營權流轉提供支持。

項目績效運行監控報告14

  一、預算績效運行監控工作組織開展情況

  1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區級)-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元;“(區級)-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬元,預算項目1個資金規模4.86萬元;資金規模129萬元、預算項目3個,XXX項目資金規模43.64萬元、XXX項目資金規模5.16萬元、XXX項目資金規模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規模157萬元,預算項目1個,XXX項目資金規模157;“基金預算的通知”資金規模160萬元,預算項目3個,XXX項目資金規模84.7萬元、XXX項目資金規模50萬元、XXX項目資金規模25.3萬元。

  2.監控工作開展情況:我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署,把績效監控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監控中的有關問題,加強溝通、協調和聯系,密切配合,共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

  二、重點監控工作情況

  我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進行部門重點監控,經過對半年績效目標及支出進度的監控,資金績效已全部釋放。

  三、預算績效運行監控結果及分析

  1.監控結果。例如:績效目標實現程度達到50%的項目有4個,績效目標實現程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

  2.預計年底能實現績效目標的`項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統計表如下:

  3.偏差原因分析:分類詳細說明。

  4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。

  四、下一步監控工作

  一是對于績效目標執行正常項目,提出下半年保障目標實現的具體措施;對于執行出現偏差的項目,結合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現的項目,提出調整意見;對于執行中出現重大問題的,提出績效問責處理意見。

  二是不斷積累經驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍,為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

項目績效運行監控報告15

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現獎扶資金107萬元;建設“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.項目績效總目標:建立“縣有市場、鄉鎮有中心、村有站點”的綜合服務體系,健全激勵機制,提高農村土地流轉積極性,進一步規范流轉行為,穩定土地承包政策,維護農民權益,逐步實現全縣農業規;a業化、現代化。

  2.項目績效階段性目標:推行農村土地流轉績效化管理,推進農業集約化、規;洜I,實現全年新增土地流轉面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉面積117萬畝以上;新建3個以上鄉鎮土地流轉服務中心目標。

  二、項目單位績效報告情況

  獎勵規模耕地流轉項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心,全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝,流轉總面積達116.94萬畝,流轉比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農戶7140戶,入股土地6832畝。

  三、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  通過實施項目績效評價,進一步優化項目資金結構,合理配置資源,提高項目資金高效使用。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

  1.原則:績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

  2.指標休系:項目產出成果目標、項目績效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見附表)

  3.評價方法:現場核查工作進展,向群眾發放問卷調查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備:年初成立了績效評價工作領導小組,明確專人負責項目績效評價工作,制定了績效目標申報表,

  2.組織實施:通過組成聯合檢查驗收組,深入各鄉鎮、各項目仔細核查,通過查看現場、資料臺賬等核對工作進展情況,通過進村入戶開展相關調查,發放調查表,對各項指標進行綜合測評。

  3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標認真開展分析,看是否完成年初預定任務,看社會公眾是否滿意。

  四、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯合驗收組驗收后,報縣領導審批后實行一卡通發放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預算資金的97.3%。

  2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬畝規模流轉耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標準,建設1個縣級流轉中心。

  3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開交易,實行合同管理制,固定資產統一通過政府采購購置,實行國庫集中支付和財政專戶管理,特別是獎勵規模土地流轉項目實行了“一卡通”發放,確保了資金安全高效使用。

  (二)項目實施情況分析

  1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的'領導小組;各鄉鎮也相應成立了領導小組,明確專人負責土地流轉項目實施。

  2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案,制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府采購,統一派送到項目,資金結算清單由監管驗收人員簽出意見后,實行專戶結算,做到了層層把關、環環相扣。

  (三)項目績效情況分析

  1.項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況:本著節約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金,規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》(永辦發[20xx]17號)執行。

 。2)項目成本(預算)節約情況:因20xx年新增耕地面積超過預算面積,導致預算資金少9萬元左右。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度: 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設,12月完成了驗收。

 。2)項目完成質量:質量符合市縣文件要求,順利通過聯合驗收組考核驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度:建設了1個縣級流轉中心;獎勵了150個規模流轉項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。

 。2)項目實施對經濟和社會的影響:新增200畝以上規模流轉項目25個,推動全縣新增流轉面積2.44萬畝,累計流轉達到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農民增收2600余萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業規模化、產業化,廣大農民群眾對該項目的實施反響良好,滿意度高。

  五、綜合評價情況及評價結論(見附表)

  績效評分為96分,評價結論為優秀。

  六、績效評價結果應用建議

  建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進現代農業發展。

  七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  主要經驗:通過實施農村土地流轉項目,推動了全縣農村土地有序快速流轉,20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,占總面積的43.08%。

  存在的問題:因新增規模土地流轉項目和面積無法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個鄉鎮土地流轉中心暫未建設,約缺口9萬元。

  建議:繼續實施土地流轉項目,加快推動農村土地規模快速流轉,促進農業規模化、集約化經營。

  八、其他需說明的問題

  無。

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