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財務分析報告

醫院年度財務分析報告

時間:2024-06-19 04:34:19 財務分析報告 我要投稿

醫院年度財務分析報告2篇

  在經濟發展迅速的今天,報告的使用頻率呈上升趨勢,要注意報告在寫作時具有一定的格式。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,下面是小編精心整理的醫院年度財務分析報告,希望能夠幫助到大家。

醫院年度財務分析報告2篇

醫院年度財務分析報告1

  一、資產狀況

  截至20xx年12月31日,資產總額為XXXX元,負債XXXX元,凈資產XXXX元。

  (一)資產概況

  總資產中,貨幣資金XXXX元,占資產總額的4.63;其他應收款XXXX元,占資產總額的7.05;固定資產XXX元,占資產總額的79.43。

  需要說明的是,今年我院購置了XXXX、XXXX、XXXX等大型醫療設備,共投資XXXX萬元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產XXXX元,其中,專用設備XXXX元,一般設備XXXX元,房屋建筑物XXXX元。

  (二)負債概況

  負債中,主要為購進藥品的應付帳款XXXX元和預收醫療款XXXX元,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會保障金XXXX元,占負債總額的0.5,其他應付款XXXX元,占負債總額的7.53,主要為大型醫療設備的押金和質保金。

  二、收支情況

  20xx年全年收入總額為XXXX元,支出為XXXX元,收支結余為XXXX元。

  (一)收入概況

  全年收入總額為XXXX元,分別由以下收入類別構成:

  1.財政補助收入XXXX元(其中財政專項補助XXXX元)

  2.醫療收入XXXX元(其中門診收入XXXX元,住院收入XXXX元),占總收入的69.71,比去年同期增長了4.42

  3.藥品收入XXXX元,占總收入的25.37,比去年同期下降了2.33

  4.其他收入XXXX元,占總收入的2.02

  由此可見,醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業務收入XXXX元,比去年同期增長了15.63%,人均完成任務XXXX元,比去年同期減少了0.89%。

  (二)支出概況

  全年支出總額為XXXX元,分別由以下支出類別構成:

  1.醫療支出XXXX元

  (1)其中人員支出XXXX元

  包括基本工資XXXX元,津貼XXXX元,獎金XXXX元,社會保障XXXX元,其他支出XXXX元。

  (2)公用支出XXXX元

  包括辦公費XXXX元,印刷費XXXX元,水電費XXXX元,郵電費XXXX元,交通費XXXX元,旅差費XXXX元,會議費XXXX元,培訓費XXXX元,招待費XXXX元,福利費XXXX元,勞務費XXXX元,物業管理費XXXX元,維修費XXXX元,租賃費XXXX元,專用材料XXXX元,圖書費XXXX元,燃料費XXXX元,洗滌費XXXX元,工會經費XXXX元,提取壞帳準備XXXX元,其他費用XXXX元。

  (3)補助支出XXXX元

  包括退休費XXXX元,生活補助XXXX元,住房補助XXXX元,其他支出XXXX元。

  2.藥品支出XXXX元

  3.其他支出XXXX元

  通過以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫院財務運行規律。全年職工工資、獎金、福利共計XXXX元,比去年增長了12.32%,人均XXXX元,比去年增長了6.66%。

  三、財務預算收支執行情況

  財政補助收入XXXX元,預算收入XXXX萬元,完成了預算收入的94.3;20xx年業務收入XXXX元,預算收入XXXX萬元,完成了預算收入的112;實際結余XXXX萬元,預算結余XXXX萬元,完成了預算結余的145。

  20xx年,我們以加強醫院財務管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務預算執行情況正常,圓滿完成了院領導確定的工作任務。四、20xx年財務工作重點和財務預算

  20xx年,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些成績還是初步的。今后需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。

  1.深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上年度經驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進我院的健康發展。

  2.為了醫院長期發展打下更好的基礎,在完善財務管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務與其他系統間良好的'管控體系。

  3.根據今年任務的完成情況,預計20xx年業務收入仍保持XXXX萬元,與20xx年持平,并在確保各項工作正常進行的基礎上,合理調度資金,盡可能減少經費支出,力爭使收支結余達到XXXX萬元。

  各位代表,20xx年是我院發展過程中承前啟后的關鍵一年,工作任務十分艱巨,但在上級有關部門的大力支持下,院領導的正確領導下,通過全院廣大職工的共同努力,20xx年將取得更大的發展。

醫院年度財務分析報告2

  XX醫院20xx年是比較平穩的一年,在面對醫療市場激烈的競爭,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領導員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫療技術,先進的醫療設備,低廉的醫療價格,溫馨的醫療服務為“XX”創下了良好的口碑。現將20xx年度財務狀況報告如下:

  一、本年度收入分析

  本年度實現賬面收入X.27萬元,比上年度的X.09萬元減少了10%。其中主營業務收入X.27萬元,其他業務收入X萬元,分別比去年減少了10%和20%。在主營業務收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。

  二、本年度主要成本費用分析

  本年度共發生成本費用X.51萬元,比上年度X.10萬元減少了7%,主要表現在:

  1、本年度藥品消耗X.88萬元,衛生材料消耗X.69萬元,分別比去年的.X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%,主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元,與去年持平。醫療收入達到X.56萬元,比去年減少了15%。

  2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。

  3、本年度發生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。

  4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬元,與上年基本持平。

  5、全年還發生電話費1.3萬元,差旅及交通費2.5萬元,印刷及復印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,招待費支出X.9萬元,計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬元,寬帶網及醫?ㄊ褂觅M,軟件服務費4.85萬元,門診及住院票據費1.48萬元,刷卡手續費1.38萬元,汽車加油保養保險養路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫用圖書報刊費1.2萬元等。

  6、本年計提董事長基金X.89萬元,推銷上年待攤費用X萬元。

  三、本年度發生的其他重大資金支出項目

  1、CT后續維護費,移機費X.78萬元。

  2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。

  3、設備維修及汽管安裝.維修.保養.改造費X.5萬元。

  4、醫療賠償支出X.83萬元。

  5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。

  6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。

  7、防水處理改造工程X.04萬元。

  8、本年度新增設備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監護儀等。

  四、本年度結余情況

  本年度實現利潤總額X.76萬元,加年初的分配結余X.64萬元,期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

  五、現金流量分析

  本年度賬面現金及銀行存款余額X.42萬元,除定期存款戶X萬元外,實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發生現金及銀行存款流入X.45萬元。其中經營活動總流入為X.34萬元,占71%,收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經營活動總流入中,銷售藥品及醫療服務收入X.2萬元,占經營流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經費X.02萬元。本年度發生現金流入X.29萬元。其中:經營活動流出X.25萬元,占87.6%;固定資產購置投資支出X.1萬元,占3.1%;房屋改造支出X.5萬元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,占2.2%;在經營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經營流出的42%;用于職工方面支出X萬元,占經營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。

  六、20xx年醫務財務管理有待進一步加強和控制的方面

  1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。2、加強醫療專用設備的安全使用和維護管理。3、進一步建立健全財務管理管理,將財務核算進一步的細分化,精確化,努力降低財務風險。4、加強財務監督及控制職能,進一步協調科室與財務關系,做好住院結算和門診收費工作的管理。5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。6、繼續發揚我院勤儉節約的優良傳統,節能降耗,努力降低成本,調動員工積極性,為在新的一年再創輝煌作出努力。

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