可行性研究報告15篇(優選)
在我們平凡的日常里,報告對我們來說并不陌生,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編幫大家整理的可行性研究報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
可行性研究報告1
合同編號:__________技術咨詢合同項目名稱:__________
委托方(甲方):__________受托方(乙方):__________簽訂時間:__________簽訂地有效期中華人民共和國科學技術部印制填寫說明
一、本合同為中華人民共和國科學技術部印制的技術咨詢合同示范文本,各技術合同登記機構可推介技術合同當事人參照使用。
二、本合同書適用于一方當事人(受托方)為另一方(委托方)就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告所訂立的合同。
三、簽約一方為多個當事人的,可按各自在合同關系中的作用等,在“委托方”、“受托方”項下(增頁)分別排列為共同委托人或共同受托人。
四、本合同書未盡事項,可由當事人附頁另行約定,并作為本合同的組成部分。五、當事人使用本合同書時約定無需填寫的條款,應在該條款處注明“無”等字樣。技術咨詢合同
委托方(甲方):住所地:法定代表人:項目聯系人:聯系方式:通訊地址:
電話:傳真:電子信箱:受托方(乙方):住所地:法定代表人:項目聯系人:聯系方式:通訊地址:電話:傳真:電子信箱:
本合同甲方委托乙方就XXX可行性研究報告項目進行技術咨詢,并支付咨詢報酬。雙方經過平等協商,在真實、充分地表達各自意愿意的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》的規定,達成如下協議,并由雙方共同恪實。第一條乙方進行技術咨詢的內容、要求和方式:1、咨詢內容:編制工程項目可行性研究報告。
2、咨詢要求:__________滿足《市政公用工程設計文件編制深度規定》要求,中華人民共和國建設部,20xx年3月。
3、咨詢方式__________:編制可行性研究報告。
第二條乙方應當按照下列進度要求進行本合同項目的技術咨詢工作:乙方在甲方資料提清后25天將文本交付甲方。
第三條為保證乙方有效進行技術咨詢工作,甲方應當向乙方提供下列協作事項:1、提供技術資料:。 2、提供工作條件:
甲方協助乙方與項目相關部門進行聯系。
3、其他:無。甲方提供上述協作事項的時間及方式:合同簽訂后3個工作日內。第四條甲方向乙方支付技術咨詢報酬及支付方式為:1、技術咨詢報酬總額為:人民幣00.0萬元(0萬元整)
2、技術咨詢報酬由甲方二次(一次或分期)支付乙方。具體支付方式和時間如下:簽訂合同后甲方交付定金為咨詢總費用,合計萬元,在交付可研文本時甲方支付咨詢總費用,合計萬元,可研文本通過評審后支付剩余咨詢總費用%,合計萬元,不留尾數。
乙方開戶銀行名稱、地址和帳號為:__________開戶銀行:__________地址:__________帳號:__________
第五條雙方確定因履行本合同應遵守的保密義務如下:
保密內容(包括技術信息和經營信息);未經過甲乙雙方同意,不得單方面將咨詢成果提供給第三方。
第六條本合同的變更必須由雙方協商一致,并以書面形式確定。但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出變更合同權利與義務的請求,另一方應當在5日內予以答復;逾期未予答復的,視為同意:國家相關規定發生變化。
第七條雙方確定,按以下標準和方式對乙方提交的技術咨詢工作成果進行驗收:1、乙方提交技術咨詢工作成果的形式:提供8份可行性研究報告文本。
2、技術咨詢工作成果的驗收標準:由甲方組織專家對乙方提交的.咨詢成果進行評審,評審費用由甲方負責。
3、乙方負責成果的修改和完善,直到評審通過為止。第八條雙方確定,按以下約定承擔各自的違約責任:1、甲方的違約
合同履行期間,甲方要求終止或解除合同(非乙方原因造成),應付合同總額的20%向乙方支付違約金。 2、乙方的違約
若由于咨詢成果的論證深度不夠、方案缺陷或質量低劣引起返工,乙方必須完善論證報告直至報批要求,負責甲方視造成的時間和費用損失,可扣除合同總額5%的違約金。第九條雙方確定,甲方按照乙方符合本合同約定標準和方式完成的技術咨詢工作成果作出決策并予以實施所造成的損失,乙方不承擔責任。第十條雙方確定:
1、在本合同有效期內,甲方利用乙方提交的技術咨詢工作成果所完成的新的技術成果,歸雙(甲、雙)方所有。
2、在本合同有效期內,乙方利用甲方提交的技術資料和工作條件所完成的新的技術成果,歸乙(乙、雙)方所有。
第十一條雙方確定,在本合同有效期內,甲方指定為甲方項目聯系人,乙方指定為乙方項目聯系人。項目聯系人承擔以下責任:
雙方負責聯系本項目協作事物;一方變更項目聯系人的,應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的,應承擔相應的責任。
第十二條雙方確定,出現下列情形,致使本合同的履行成為不必要或不可能的,可以解除本合同:1、發生不可抗力;
2、甲方提出中止合同,但須按本合同第八條支付違約金。第十三條雙方因履行本合同而發生的爭議,應協商、調解解決。協商、調解不成的,確定按以下第一種方式處理:1、提交甲方當地仲裁委員會仲裁; 2、依法向人民法院起訴。
第十四條雙方確定:本合同及相關附件中所涉及的有關名詞和技術術語,其定義和解釋如下:無;
第十五條與履行本合同有關的下列技術文件,經雙方以書面方式確認后,為本合同的組成部分:無;
第十六條雙方約定本合同其他相關事項為:本合同未盡事宜由雙方協商確定。第十七條本合同一式六份,具有同等法律效力。第十八條本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)__________
法定代表人/委托代理人:(簽名)__________
乙方:(蓋章)__________
法定代表人/委托代理人:(簽名)__________
可行性研究報告2
本報告對項目建設的依據、條件及必要性進行了論述,對養殖場糞污處理工藝技術方案、設備選擇、項目選擇、原輔材料供應、環境勞動保護、勞動定員及人員培訓、投資估算及資金籌措和經濟效益等方面進行綜合性分析和評價,為項目實施提供了可靠、科學的依據。
項目采取能源環保型工藝路線。即將養殖糞水全部混合后進行厭氧發酵,所產沼氣用于供農戶飲事用能,多余多余部分用于發電;發酵后的廢液經分離后廢水用于農田灌溉、林果噴施、大棚蔬菜施肥等,多余部分進行好氧處理后達標排放;沼渣涼干后用作有機肥料進行出售。整個系統體現資源化的綜合利用,多余廢水的達標排放。是一個可持續發展的生態環保能源工程,注重資源綜合開發利用和生態平衡,利用現代科學技術,通過人工設計生態工程,協調發展與環境之間、資源利用與保護之間的關系,形成生態和經濟上的兩個良性循環。
(1)項目總投資420.1萬元。其中土建工程投資232.8萬元,儀器設備購置132.3萬元,工程建設其它費用(工程設計、可行性研究論證、運行調試及施工監理費)36.14萬元,不可預見費18.61萬元。
本項目充分體現國家對黃河、淮河流域治理和南水北調水源保護區的扶持政策,以及河南省農業和農村發展的產業政策。項目建設將進一步帶動周邊牧場環境治理,減少畜禽糞向環境的排放總量,對推進農業產業結構調整,提高農產品的國際競爭能力,創造一個良好的生態環境,具有十分迫切的現實意義;有機污水厭氧發
酵技術自60年代我國就走在了世界前例,技術先進;畜禽糞便制作有機肥料生產國內已有成功的技術及配套設備。綜上所述,該項目技術成熟,設備可靠,同時有良好的社會、生態和經濟效益。建議國家發改委和農業部等國家有關部委從加強農業基礎設施建設和農業中小企業發展的角度,盡快給予立項,予以政策資金支持。
部、南北過渡帶,總人口9667萬人,其中農村人口7936萬人,耕地面積1.08億畝。隨著省政府把河南“建設成為全國重要的畜產品生產和加工基地”目標的提出,全省各地集約化畜禽養殖業迅猛發展,現已成為畜產品生產大省。集約化、規模化集中飼養方式,有利于提高生豬飼養技術、防疫能力和管理水平,從而降低成本,增加經濟效益,但與之帶來的是畜禽糞尿過度集中和沖洗水大量增加,給環境造成極大壓力,是農業面源污染中的一個新的突出問題。據統計,2007年,全省大牲畜年末存欄1469.45萬頭、豬年末存欄3917.8萬頭,羊年底存欄3688.8萬只。全省萬頭以上的豬場已超過了100多個,有各類養殖小區453個,各類畜禽飼養量達8053.3萬只(頭)。目前大多數集約化養殖場的畜禽污水隨意排放,豬、牛、羊及家禽糞便每年產生量近2億噸,畜禽養殖行業廢水COD排放量已接近全省工業廢水COD排放總量34萬噸。養殖業已成為我省新的污染大戶,畜禽糞便成了又一新的污染源。
糞便中的某些有害物質,如蛋白質、脂肪酸的產物(也是糞便惡臭的構成物質)能溶解于水,使水具有臭味,從而惡化了水質,使之不適于人畜的飲用。這些性有機物質進入水體,經微生物分解后,會釋放氮、磷等富營養成分,促使水中藻類等水生生物大量繁殖,引起水質的富營養化。另外,糞便中的病原微生物(或
寄生蟲等)進入河道后,能夠通過水體或水生動植物進行快速的擴散和傳播,直接或間接的傳染各種疾病。
據環保部門對河南省大型養殖場糞尿的檢測情況表明,COD超標50-60倍、BOD超標70-80倍、固體懸污物超標12-20倍,大多數集約化養殖場的畜禽污水未經處理,隨意排放。由于畜禽糞便的大量流入,目前全省很多地區的主要河流的有機污染指標(如CODCR、BOD5、NH3-N和溶解氧等)已遠遠超過國家標準,不僅嚴重污染水體和周邊環境,而且直接影響畜禽養殖的防疫衛生,從而制約畜牧業的持續健康發展。
畜禽糞便造成水質污染的同時,還造成了雜草叢生、河床淤積,甚至堵塞了河道,妨礙了防洪和排澇,威脅著飲用水水源的安全。某些地區還發生過當地居民與畜禽場之間的矛盾沖突等嚴重事件。
在厭氧條件下,畜禽糞便在某些微生物的作用下,碳水化合物分解為甲烷、有機酸和醇類的帶酸臭味的氣體;蛋白質和脂類分解為氨、硫化氫、甲硫醇和糞臭素等有惡臭的含氮和硫的化合物。這些臭氣嚴重惡化了畜禽場內外大氣環境質量,對畜禽業工作人員產生危害,還會影響畜禽的生產性能、降低其生產力水平。
進入土壤的畜禽糞便,其中的有機物質本來可以通過微生物的作用完全分解,非但不會污染環境,而且可以向土壤提供植物生長所需要的營養物質,維持土壤的自凈肥力,但是由于糞便堆積不施入土壤,堆積養殖場附近,超過堆積土壤消化的能力,就造成污染。另外,還有一些以土壤傳播為主的'傳染病,這些病原體往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活許多年,如炭疽和破傷風
等,許多寄生蟲也可以經土壤或土壤中生活的動物(如蚯蚓、甲蟲等)廣為傳播,形成巨大的潛在危害。
目前,河南省沼氣工程建設和發展正處在一個非常有利的時期。首先,河南省已經把農業面源污染的治理工作提到了議事日程,要求全省在新的歷史階段,圍繞人的全面發展,促進人與自然的和諧、物質文明和精神文明的協調,走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路,走資源節約型、清潔生產型、生態保護型、循環經濟型的經濟發展之路。第二,全省制定了農村沼氣建設規劃,要求在發展戶用沼氣的同時,規模化畜禽養殖場或養殖小區建設大中型沼氣工程,為全省新一輪經濟發展創造良好的環境。
近幾年來,河南省農村能源環境保護總站根據全省經濟發展情況,進一步加大了沼氣技術推廣力度,以項目為載體,大力實施沼氣工程等項目,積極推廣各種能源生態模式,并通過試點示范,輻射推廣,促進全省生態農業的發展。到2007年底止,全省累計在畜禽養殖場建成“生態型”、“環保型”、“能源生態型”等不同技術模式的沼氣工程1100處,年廢棄物處理量達100.85萬噸,年產沼氣760.25萬立方米,不僅為農民提供優質燃氣,而且通過沼液和沼渣的綜合利用,實現畜禽糞污的減量化、無害化、資源化,逐步走出了一條以沼氣為紐帶的農村能源綠色技術、綠色生產、綠色環境的循環發展路子。
黨的十六屆六中全會提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務,2007年中央一號文件把加快發展循環農業作為推進現代農業建設的重要內容。提出要大力開發節約資源和保護環境的農業技
可行性研究報告3
[報告類型]可行性研究報告
[交付時間]3-7個工作日,特殊要求另行約定
[產品定價]¥ 15000
[發布機構]愿景網
[成品類型]電子版(PDF,WORD)紙制版(A4)
[售后服務]一年,目錄范圍之內,免費提供內容補充,數據更新等服務
[聯 系 人]賈經理
[咨詢電話]010-56101131
[工作時間]周一至周五(早08:30——晚18:00)
周六、日 (早10:00——晚17:30)
中國分享經濟項目可行性研究報告(新建立項)
可行性報告是在市場細分的基礎上,企業投資新市場、新產品或改變經營策略的依據,是企業內部統一思想,統一認識的工具.是評估項目風險與回報的最初級文件,是對投資者的第一份承諾書。即使在計劃經濟年代,可行性報告也是必不可少的,是企業上項目,要資金的關鍵文件,但是很多案例告訴我們,企業把項目拿到手之后,可行性報告就失去了意義,項目的結果和成敗往往無人負責。進入市場經濟之后,很多國有企業還在沿用老思想、老方法去準備可行性報告,而一些民營企業則根本不去管什么可行性報告,憑感覺做決策。應當說,沒有可行性報告:企業憑借領導人的聰明才智也可能成功,產品也可能暢銷,但是只能碰運氣,而非長久之計。那么可行性報告到底能起到什么作用呢?簡而言之,可行性報告是為了減小企業的投資風險,提高決策的成功率。
第一章 分享經濟項目總論
一、項目背景
1.項目名稱
2.項目承辦單位
3.項目主管部門
4.項目擬建地區、地點
5.承擔可行性研究工作的單位和法人代表
6.研究工作依據
7.研究工作概況
二、可行性研究結論
1.市場預測和項目規模
2.原材料、燃料和動力供應
3.廠址
4.項目工程技術方案
5.環境保護
6.工廠組織及勞動定員
7.項目建設進度
8.投資估算和資金籌措
9.項目財務和經濟評論
10.項目綜合評價結論
三、主要技術經濟指標表
四、存在問題及建議
第二章 分享經濟項目背景和發展概況
一、項目提出的背景
1.國家或行業發展規劃
2.項目發起人和發起緣由
二、項目發展概況
1.已進行的調查研究項目及其成果
2.試驗試制工作情況
3.廠址初勘和初步測量工作情況
4.項目建議書的編制、提出及審批過程
三、投資的必要性
第三章 分享經濟項目市場分析與建設規模
一、市場調查
1.擬建項目產出物用途調查
2.產品現有生產能力調查
3.產品產量及銷售量調查
4.替代產品調查
5.產品價格調查
6.國外市場調查
二、市場預測
1.國內市場需求預測
2.產品出口或進口替代分析
3.價格預測
三、市場推銷戰略
1.推銷方式
2.推銷措施
3.促銷價格制度
4.產品銷售費用預測
四、產品方案和建設規模
1.產品方案
2.建設規模
五、產品銷售收入預測
第四章 分享經濟項目建設條件與廠址選擇
一、資源和原材料
1.資源評述
2.原材料及主要輔助材料供應
3.需要作生產試驗的原料
二、建設地區的選擇
1.自然條件
2.基礎設施
3.社會經濟條件
4.其它應考慮的因素
三、廠址選擇
1.廠址多方案比較
2.廠址推薦方案
第五章 分享經濟項目技術方案
一、項目組成
二、生產技術方案
1.產品標準
2.生產方法
3.技術參數和工藝流程
4.主要工藝設備選擇
5.主要原材料、燃料、動力消耗指標
6.主要生產車間布置方案
三、總平面布置和運輸
1.總平面布置原則
2.廠內外運輸方案
3.倉儲方案
4.占地面積及分析
四、土建工程
1.主要建、構筑物的建筑特征與結構設計
2.特殊基礎工程的設計
3.建筑材料
4.土建工程造價估算
五、其他工程
1.給排水工程
2.動力及公用工程
3.地震設防
4.生活福利設施
第六章 分享經濟項目節能專篇
一、編制依據
二、編制標準
三、能源消耗現狀
四、主要節能方案和措施
五、能源供應情況分析
六、項目建設方案節能分析
七、項目能源消耗及能效水平分析
八、節能措施評估
第七章 分享經濟項目環境保護與勞動安全
一、建設地區的環境現狀
1.項目的地理位置
2.地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象
3.礦藏、森林、草原、水產和野生動物、植物、農作物
4.自然保護區、風景游覽區、名勝古跡、以及重要政治文化設施
5.現有工礦企業分布情況
6.生活居住區分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況
7.大氣、地下水、地面水的環境質量狀況
8.交通運輸情況
9.其他社會經濟活動污染、破壞現狀資料
二、項目主要污染源和污染物
1.主要污染源
2.主要污染物
三、項目擬采用的環境保護標準
四、治理環境的方案
1.項目對周圍地區的地質、水文、氣象可能產生的影響
2.項目對周圍地區自然資源可能產生的影響
3.項目對周圍自然保護區、風景游覽區等可能產生的影響
4.各種污染物最終排放的`治理措施和綜合利用方案
5.綠化措施,包括防護地帶的防護林和建設區域的綠化
五、環境監測制度的建議
六、環境保護投資估算
七、環境影響評論結論
八、勞動保護與安全衛生
1.生產過程中職業危害因素的分析
2.職業安全衛生主要設施
3.勞動安全與職業衛生機構
4.消防措施和設施方案建議
第八章 分享經濟項目企業組織和勞動定員
一、企業組織
1.企業組織形式
2.企業工作制度
二、勞動定員和人員培訓
1.勞動定員
2.年總工資和職工年平均工資估算
3.人員培訓及費用估算
第九章 分享經濟項目實施進度安排
一、項目實施的各階段
1.建立項目實施管理機構
2.資金籌集安排
3.技術獲得與轉讓
4.勘察設計和設備訂貨
5.施工準備
6.施工和生產準備
7.竣工驗收
二、項目實施進度表
1.橫道圖
2.網絡圖
三、項目實施費用
1.建設單位管理費
2.生產籌備費
3.生產職工培訓費
4.辦公和生活家具購置費
5.勘察設計費
6.其它應支付的費用
第十章 分享經濟項目投資估算與資金籌措
一、項目總投資估算
1.固定資產投資總額
2.流動資金估算
二、資金籌措
1.資金來源
2.項目籌資方案
三、投資使用計劃
1.投資使用計劃
2.借款償還計劃
第十一章 分享經濟項目財務評價
一、經濟評價和效益分析依據
二、營業收入估算和成本費用分析
三、經濟效益分析和評價
四、盈虧平衡分析
五、敏感性分析
六、財務評價結論
七、風險分析
第十二章 分享經濟項目社會效益和社會影響分析
一、項目對國家政治和社會穩定的影響
二、項目與當地科技、文化發展水平的相互適應性
三、項目與當地基礎設施發展水平的相互適應性
四、項目與當地居民的宗教、民族習慣的相互適應性
五、項目對合理利用自然資源的影響
六、對保護環境和生態平衡的影響
第十三章 分享經濟項目招投標方案
一、招標原則
二、項目招標范圍
三、投標、開標、評標和中標程序
四、標委員會的人員組成和資格要求
五、招標基本情況表
第十四章 分享經濟項目可行性研究結論與建議
一、對推薦的擬建方案的結論性意見
二、對主要的對比方案進行說明
三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
四、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
五、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
六、可行性研究中主要爭議問題的結論
第十五章 分享經濟項目財務報表
表1 項目財務經濟指標表
表2 項目土建工程投資明細表
表3 項目設備投資明細表
表4 項目固定資產投資明細表
表5 項目投資計劃與資金籌措表
表6 項目總成本費用估算表
表7 項目固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表
表8 項目銷售收入估算表
表9 項目流動資金估算表
表10 項目現金流量估算表
表11 項目資本金現金流量表
表12 項目資產負債表
表13 項目借款還本付息計算表
表14 項目盈虧平衡分析表
表15項目敏感性分析表
第十六章 分享經濟項目輔助報表
表1 生產銷售既定目標
表2 進口設備原值估算表
表3.購買國產設備原值估算表
表4.作價出資設備原值估算表
表5.房屋及建筑物原值估算表
表6.無形資產與遞延資產用匯原值估算表
表7.生產辦公設備日生產耗能(外購)指標
表8.單位產品原輔材料消耗定額與產品產量計劃目標
表9.各產品原輔材料年消耗計劃目標
表10.原輔材料年支出與進項稅額既定目標(一)
表11.原輔材料年支出與進項稅額既定目標(二)
表12.原輔材料年支出與進項稅額既定目標(三)
表13.各產品的原輔材料年進項稅額
表14.內銷產品年應納增值稅與出口產品抵退稅、關稅
表15.各產品的原輔材料(含運費)年支出
表16.機構設置、人員編制、工資總額估算
表17.部分管理費用、銷售費用估算表
表18.總成本費用與銷售稅金及附加計算表
表19.各產品成本費用價格構成與調整統計分析表
第十七章 附件
1.項目單位營業執照
2.項目單位組織機構代碼
3.項目建議書
4.項目立項批文
5.廠址選擇報告書
6.資源勘探報告
7.貸 款意向書
8.環境影響報告
9.需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
10.重要的市場調查報告
11.引進技術分享經濟項目的考察報告
12.利用外資的各類協議文件
13.其它主要對比方案說明
14.廠址地形或位置圖
15.總平面布置方案圖
16.工藝流程圖
17.主要車間布置方案簡圖
18.其它附圖
可行性研究報告4
根據國家發改委推行投資體制改革后的規定(項目備案制與核準制),有些項目需要采用備案制,有些則核準制。
對于核準制的項目的可行性研究報告編制可以不需要有資質的單位去編制了(即,適用于核準制的項目可行性研究報告可以自己編制或委托其他專業公司編制,不需要任何有編制資質單位的蓋章);對于審批制的項目可行性研究報告則還需要有資質的單位編制。
這個資質叫"工程咨詢資格證書",分為“甲級”和“乙級”二個等級,由中國工程咨詢協會審核頒發。
還有一個是“丙級”的`由各省(直轄市)的工程咨詢協會審核頒發。
一般的工程咨詢公司、工程咨詢中心、建筑設計院都有這個編制資質。
如果投資項目不打算使用政府性資金(投資建設項目),而且也不是國家所列的重大項目和限制類項目,那么該項目適合于備案制。
備案制的程序更加簡便。
除不符合法律法規的規定、產業政策禁止發展、需報政府核準或審批的項目外,政府都應當予以備案。
國土、規劃、環保等部門應按照職能分工,對準予備案的項目依法進行審查和辦理相關手續。
因此,凡企業不使用政府性資金投資建設的項目,政府一律不再審批(即只要想政府提交可行性報告進行備案,可行性報告也不需要什么資質單位蓋章)。
但針對少數重大項目和限制類項目,則實行核準制。
實行核準制的項目(重大項目和限制類項目),僅需向主管部門提交項目申請報告,而不再經過批準項目建議書、可行性研究報告和開工報告的程序。
許多企業對《投資項目申請報告》(資金申請報告)和《可行性研究報告》到底有什么區別還認識不清,其區別主要有2點,第一是用途不一樣,第二是報告內容不一樣。
從用途看,資金申請報告是適合核準制項目所呈報的申請報告,即申請項目核準時提交的是《項目申請報告》,而適合于備案制的項目提交的是《可行性研究報告》。
山西文海工程咨詢有限公司略擅長編寫下列類型可行性研究報告、商業計劃書、項目建議書、項目申請報告具體包括:
1.用于報送國家發展和改革委立項、核準或備案的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告
2.用于銀行貸款的可行性研究報告、項目建議書
3.用于融資、對外招商合作的可行性研究報告
4.用于申請國家政策基金的可行性研究報告
5.用于IPO上市募投的可行性研究報告
6.用于園區評價定級的立項報告及可研
7.用于企業工程建設指導的可研報告
8.用于企業申請政府補貼的可研報告
商業計劃書、投資分析報告、可行性報告的質量,是決定項目成功通過發改委審批或融資的關鍵。
山西文海工程咨詢有限公司作為業內領先的投融資咨詢機構依托專業咨詢團隊、豐富項目經驗、先進投資分析軟件,通過直接與客戶深入溝通項目細節問題,最后由我們的專業團隊分工協作,呈現給您具有創新性、權威性和科學性的高質量項目可研報告。
山西文海工程咨詢有限公司略具有國家發展和改革委甲級工程咨詢資質證書,同時還擁有一支專業、經驗豐富的項目投融資咨詢團隊。
可行性研究報告5
由于現在國家發改委推行投資體制改革,這個問題已分多種情況。
對于核準制的項目的可行性研究報告編制已不一定需要有資質的'單位去編制了。
對于審批制的項目可行性研究報告還需要有資質的單位編制。
這個資質叫“工程咨詢資格證書”分甲級和乙級,由中國工程咨詢協會審核頒發。
還有一個是“丙級”的由各省(直轄市)的工程咨詢協會審核頒發。
一般的工程咨詢公司、工程咨詢中心、建筑設計院都有這個編制資質。
收費都是以萬計的,好貴。
可行性研究報告6
1996年以后,國家先后對造紙產業進行了幾次大規模的環保治理,在治理整頓中xx市大部分造紙企業被關閉,全市的造紙工業也因此走上了衰退的道路。在十年的發展歷程中,xx市雖然對造紙工業進行了許多轉型工作,但效果并不理想,產業的優勢地位逐漸被其它地區所替代。因此,強力推進造紙產業轉型,實現造紙產業可持續發展和再度崛起,是xx市加快經濟發展的任務之一。
一、造紙產業發展情況和經濟轉型的可行性
(一)十年來造紙產業發展歷程
回顧造紙產業發展情況,xx市十年來造紙產業的發展史是一段在夾縫中生存的歷史,是一段區域產業受到不公正待遇的歷史,是一段由產業鼎盛邁向產業衰退的歷史。
xx市造紙產業所受到的歧視性待遇突出表現在三個方面:一是和其它地區實行的發展政策不一。國家對其它地區實行的是達標排放,對xx市實行的是總量控制排放;二是對xx市下達的COD濃度排放標準遠比其它地區嚴格。如上海市排放標準是300mg/L,而xx市的排放標準是90mg/L;三是治理的措施不同。全國許多地區是邊治理邊生產,而xx市是先治理達標再恢復生產。上述歧視性政策產生的必然結果是鼓勵其它地區造紙產業發展,扼殺了xx市造紙產業的發展權。
在這種政策影響下,xx市造紙業出現了很大的衰退。一是企業數量大幅減少。xx市造紙企業最多時期近300家,十年的環保整治行動中,關閉了大批造紙企業,到20xx年全市剩余造紙企業為148家,并且全部為再生紙企業。20xx年根據上級要求,xx市又關閉了50家企業,并對留下的98家企業進行了組合,目前僅剩48家再生紙企業;二是產業優勢迅速下降。目前全市造紙產量由1996年前后全國12%降到不足2.6%;三是造紙產業技術差距越來越大。在造紙產業整治中,一些企業家和產業工人產生了一些復雜的發展心態,許多企業在不公平的政策面前喪失了發展信心,沒有勇氣對企業進行技術改造,只是被動地應付關閉,導致整個造紙產業技術落伍;四是造紙產業的資金、技術和人才大量外流。許多企業家紛紛攜帶資金和技術到外地承包或創辦造紙企業,有一些企業家在本地辦的是小企業,到外地卻辦成了大企業,并且獲得了豐厚的利潤。
(二)依靠轉型實現再度崛起的可行性
1、長期的造紙實踐積累了豐富的技術和造就了大量的人才。xx市造紙業發展歷史悠久,據史料記載,在明朝嘉靖年間,大隗雙洎河沿岸就開始利用本地自然資源進行手工造紙,隨著歷史的演繹,xx市造紙技術不斷發展提高。正是有了這樣悠久的造紙傳統,也使xx市在造紙業中鍛煉和培養了一批又一批的熟練技術工人和經營管理人才。
2、多年來的造紙業發展形成了廣泛且穩固的客戶群體。
3、關閉組合后保留下的企業全部是骨干造紙企業。
4、造紙產業關閉到位后可能會有一些政策上的調整。只要積極爭取,環保政策可能從總量控制排放轉變為達標排放。
5、世界及我國紙量需求的增長給xx市造紙業發展帶來了增長空間。據預測,20xx年前世界紙漿、紙品及紙制品需求年均遞增2.5%左右,我國年平均遞增6左右,造紙業具有廣闊的發展前景。
6、我國紙業的高成長性為xx市造紙業崛起帶來了可能。從行業發展環境分析,我國造紙工業的發展環境比較優越,市場規模大、成長性高。目前我國紙業國際化進程明顯加速,突出表現為產品市場國際化,投資國際化和技術裝備國際化。中國紙業市場已成為全世界造紙企業爭奪的熱點。而xx市造紙業在國內外曾有較高的知名度,業界又普遍認為造紙業是市場前景看好、利潤比較穩定的行業,這為吸引外部投資創造了契機。
二、目前造紙產業存在的問題
(一)企業規模小。20xx年底全市造紙企業數量為198家,年產量為132萬噸,每家企業年平均產量為0.6萬噸。20xx年經過關閉組合后造紙企業數量減少到48家,預計全年產量150萬噸,雖然規模有所提升,但企業年平均產量仍不超過3萬噸,與世界紙業企業平均8萬噸的規模相距甚遠。
(二)技術裝備落后。全市部分企業裝備了80年代或90年代中后期設備,多數企業的裝備仍停留在國內70年代或更早水平。裝備最好的企業(如春光、恒豐)紙機幅寬才達到3.6米,車速最快才達130米/分,裝備差的企業還在使用1092、1450、1575和1760等老機型,幅寬不超過2米,車速在20—50米/分之間,而國內造紙企業中裝備國際一流的紙機幅寬已經達到4.5—9.7米之間,車速介于600—2200米/分之間。
(三)生產原料結構不合理。全市造紙企業基本是以再生紙為原料,商品漿使用比例不到20%。木漿比重過底,再生紙多次重復使用,導致紙品韌度小,質量低下。
(四)產品種類少檔次低。目前,世界紙張花色品種已達15000多個,全國有600多個,河南省有110個,而xx市只有幾十種,而且多為低檔的瓦楞原紙和掛面紙。低檔次產品占全部紙品的70%,中高檔紙和紙板的比例不足30,與全省、全國以及世界平均水平差距較大。
(五)科技開發能力差。僅有個別企業有科技研發隊伍,絕大多數企業科技投入少、科技力量薄弱。自主創新能力遠遠不能適應造紙產業發展的要求。
(六)污染問題尚未根本解決。不少企業治污投入不足,治污設施標準不高,治污成本高,先進治污技術難以推廣,離清潔生產的要求有不少差距。
三、造紙產業轉型的指導思想、基本原則、目標和重點
(一)指導思想
按照科學發展觀的根本要求,以世界市場為導向,以技術進步為核心,以提高行業整體素質和競爭力為目的,運用高新技術和先進適用技術改造企業,實現清潔化生產和可持續發展,用高檔次、高質量、低消耗、多樣化的產品武裝企業,促進造紙企業大型化和現代化,推進造紙產業再度崛起,把xx市再次建設成為全國造紙工業基地。
(二)基本原則
1、堅持可持續發展原則。按照循環經濟(資源—產品—再生資源—產品)的發展模式,突出節水、治污和改善生態環境以及廢棄物綜合利用,達到低消耗、低污染、高利用率和高循環率,使造紙產業具有持續增長能力和與環境協調發展能力。
2、堅持技術進步和產業升級原則。強化技術創新,加快技術改造步伐,提高造紙科技含量,使重點企業、重點產品接近或達到國際先進水平。
3、堅持對外開放原則。加大外資利用力度,加快與國際紙業生產接軌。
4、堅持政府引導、市場運作原則。在造紙產業轉型中,企業是轉型的主體,政府發揮導向和調控作用。
(三)轉型方向
1、資源集約化。由資源粗放型轉向資源集約型。
2、生產清潔化。實施清潔化生產,逐步達到零廢水排放。
3、技術集成化。廣泛使用信息、網絡、自動化控制等技術,提高技術集成化程度。
4、產品優質化。產品由數量型向質量型轉變,紙制品由單一功能向多功能方向發展。
5、產業延伸化。圍繞造紙業發展相關產業。
6、經濟規模化。以規模增實力,以實力創效益。
(四)轉型目標
造紙產業轉型期為15年。
轉型的目標是使xx市造紙產業達到世界先進水平,使xx市再次成為全國造紙生產基地,實現造紙業再度崛起。
為實現上述目標,轉型分三步走:
到20xx年,造紙業達到全國中等生產技術水平,至少有15家企業實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到5萬噸/年,全市紙產品產量由20xx年占全國的2.6%增加到3.5%,中高檔紙占紙產品產量40%;到20xx年,造紙業達到全國領先生產技術水平,至少有35家企業實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到6.5萬噸/年,全市紙產品產量達到全國5%,中高檔紙占紙產品產量60%;到20xx年,造紙業達到世界一流生產技術水平,企業普遍實現生產過程自動化控制,企業平均規模提高到8萬噸/年,全市紙產品產量達到全國7%,中高檔紙占紙產品產量80%。
(五)轉型重點
1、政策轉型。爭取上級環保部門轉變xx市造紙產業政策,使環保政策由總量控制排放轉變為達標排放。
2、生產設備轉型。加快關鍵生產設備升級換代,推進生產過程自動化。
造紙機械方面,分期分批推廣幅寬4m以上、車速600m/min以上的寬幅、高速、高效、低耗能造紙機,在20xx年前淘汰車速在100m/min以下,幅寬小于1760mm的文化紙機、幅寬小于2400mm紙板機。
檢測、控制和管理系統方面,應用先進、可靠的在線檢測儀表、數字控制電氣傳動裝置和計算機控制系統等基本部件。
在廢紙處理和環保設備方面,使用先進、高效的處理設備。
3、生產技術轉型。生產技術創新要體現高起點和前瞻性,加快淘汰落后工藝技術,積極采用先進生產工藝技術,促進新產品開發和老產品更新換代,實現產品高技術含量、高質量、高附加值。
技術人才方面,促進造紙行業全員職工素質提高,培養和造就一批高級技術和管理人才。
制漿方面,雖然目前xx市經沒有制漿企業,但隨著造紙業再度崛起,發展制漿業仍然是重要選擇。今后上制漿項目要采用高強度、高得率、低污染以至無污染的制漿生產技術(如使用以過氧化氫為主的無氯漂白技術或者氧化清潔制漿工藝)。
造紙方面,應用低定量、高質量、低消耗、高效率的生產技術和先進清潔生產工藝(如運用新原料、新漿種、化學助劑、膠料、填料、涂料等,采用廢紙處理、纖維回收、節約用水和防治污染、保護環境的適用技術)。
節能降耗和環保方面,加快使用熱電聯供技術、煤制氣技術、水循環利用技術、聯片治污生化處理技術等。
4、產品結構轉型。產品結構轉型要從增加市場有效供給、適應多元化需求出發,由生產中低檔紙轉變到生產中高檔紙,紙及紙板產品突出向高質量、高檔次、高效益、多品種方面發展。大宗產品注重提高質量和檔次,特色產品注重增加新品種。
鼓勵發展四大類產品。文化用紙重點發展膠印新聞紙、低定量涂布紙、銅版紙、高檔膠版紙、靜電復印紙、電腦打印紙、無碳復寫紙、特種紙及紙板等;包裝用紙重點發展各類低定量、高強度的包裝用紙和紙板,蜂窩紙板專用原紙及其他配套紙板,折疊紙等;生活用紙重點發展中高檔衛生紙、餐巾紙及一次性餐具等,并且使產品向高附加值轉變(例如高級文化用紙、薄膜涂布膠印紙、液體食品包裝紙板、細瓦楞紙等);特種用紙和紙板類重點發展各種復合紙和紙板、特殊用途的加工紙和紙板。
壯大現有的六類主導產品(白板紙、瓦楞紙、涂布紙、箱板紙、果袋紙、印花紙)規模,A級紙強質量、增優勢,B級、C級紙向A級產品提升。
限制質量低劣、市場滯銷產品的發展。
5、拉長造紙產業鏈條。圍繞造紙產業向兩邊拉長產業鏈條,著重發展一體化的公用工程、一體化的基礎設施、一體化的物流配送體系。
發展造紙制漿業。圍繞xx市造紙企業原料需求,建設高強度、高得率、低污染、較大規模制漿企業。制漿項目首選目標是年產20萬噸以上,最低目標是年產10萬噸。20xx年前建設2家年產10萬噸以上規模的無污染秸桿絲制漿項目。
發展造紙機械業。以現有造紙機械企業為依托,開發生產備料、蒸煮、洗漿、篩選、漂白、打漿、配料、供漿、堿回收、在線檢測、控制和管理等方面具有國際先進水平的新設備,并形成一定的生產能力。
發展造紙化工業。生產以制漿化學品、造紙添加劑、涂布加工用助劑為主的造紙化學品。
發展造紙環保業。根據企業布局,建設聯接造紙企業又獨立于造紙企業的專業從事污水處理的企業,提高污水治理水平。20xx年前建設1座日處理10—15萬噸的大型污水處理廠。
發展造紙能源供應業。建設熱電聯供項目,集中對造紙企業供電、供熱、供汽,降低造紙成本。20xx年前建設1座2X20萬千瓦熱電聯產項目。
發展造紙信息、技術服務業。
6、調整企業組織結構。要以企業為主體,提高核心競爭力為目標,壯大企業規模。
重點提高單機和單條生產線的規模。到20xx年,企業最小規模:造紙企業年產5萬噸,特種紙及紙板企業年產1萬噸,制漿企業年產紙漿10萬噸。
推進大型企業集團化,中小型企業特色化,企業經濟類型多元化。鼓勵企業自由組合,聯合生產,循環利用廢水,集中治污。通過企業自由組合,聯產協作,做強骨干企業,做大優勢企業,做精高新技術企業,使企業組織結構和規模結構逐步趨于合理。
7、調整企業布局。根據企業分布狀況,規劃大隗—茍堂造紙工業區,力求造紙資源配置及利用最優。今后造紙業及造紙關聯業發展上新原則上在造紙工業區內建設。
8、推進關閉企業轉型。在治理整頓中關閉的造紙企業,以發揮在造紙技術、資金、市場等方面的優勢為主,參與現有造紙企業改造和生產。條件不具備的,根據市場導向,利用原有的場地、資金發展其它產業,用新的產業替代造紙產業。
四、主要工作措施
(一)解放思想,轉變觀念,確保造紙產業順利轉型。
全市各級領導干部、造紙工業戰線的企業家和廣大職工要解放思想,充分認識全市造紙業關閉到位后帶來的暫新發展機遇,用觀念的更新帶動體制創新、機制創新和科技創新,克服消極被動發展觀念,以經濟全球化的視野,以創新的意識,以頑強拼搏的精神,積極推進造紙產業實現經濟轉型。
(二)組織和引導造紙企業量身定做轉型方案。
造紙企業制定的'轉型方案要起點高、科技含量高、附加值高,堅持每年邁一步,步步都扎實,最終完成質的轉變。
(三)加強科研開發和人才培養,增強造紙工業發展后勁。
引導造紙工業企業與科研院所、高等院校合作開展重點造紙技術的研究開發;鼓勵科研院所、高等院校在企業中進行技術推廣活動,積極為企業解決生產和技術難題;廣泛開展國際合作與交流,防止低水平生產研究。大力開展造紙人才培訓,通過培訓培育高層次的管理、技術人才和高水平的部門管理人員及技術工人,造就一支高素質的高級管理人員和員工隊伍。吸收造紙專業高校畢業生、采用高薪聘任等辦法引進省外和國外造紙行業的優秀管理人才和技術人才,同時營造供人才發揮才能的工作環境。各級政府和有關部門在造紙企業所需人才的調入、職稱晉升、教育培訓等方面實行政策傾斜,引導企業建立激勵約束機制,實現人力資源的市場化管理。
(四)拓展融資渠道,充分利用國內外資源。
要有效利用外資,積極擴大利用國內資本,千方百計激活全市民間資本,不斷拓寬造紙產業經濟轉型資金來源渠道。鼓勵外資、民間資金以資金或設備等形式參與造紙企業轉型。建立造紙產業轉型項目儲備庫,利用互聯網和其它媒體定期向國內外公布,吸引投資者參與轉型。加大行業扶持力度,貫徹造紙產品發展導向目錄,對鼓勵發展的重點項目和重點產品優先給予財政貼息支持。拓寬廢紙和木漿流通渠道,協調造紙企業探索與國內外供應商建立穩定的廢紙和紙漿進口合作關系。
(五)堅持加快轉型與保護環境并重方針,促進可持續發展。
在造紙工業轉型過程中,要繼續加大污染防治力度,使環境保護模式要由“末端治理”向“預防為主和源頭控制”為主的清潔生產轉變。通過實施嚴格的達標排放制度,降低造紙工業用水,減少污染物的排放。大力發展循環經濟,提高廢物、廢渣的綜合利用水平。對利用制糖廢渣、廢棉等生產的造紙原料、紙漿廢液生產的產品、利用廢紙為主要原料生產的各類紙張、紙板以及利用木竹采伐、邊角余料、次小薪材等加工紙漿、紙和紙板等的企業,落實國家有關稅收優惠政策。對污水的回收利用率高的企業,實行以獎代補政策。
(六)成立造紙協會,發揮協會的協調、服務、監督功能。
充分發揮協會在參與行業規劃、行業管理、項目評估、技術咨詢、反傾銷與應訴、標準制定、市場監督、人才培訓等方面的作用,引導全市造紙工業健康發展,使之為政府決策和企業經營提供信息和服務,成為溝通政府與企業的橋梁和紐帶。
可行性研究報告7
一,項目名稱
xx山莊
二、項目地址
xx自然村域內。
三、項目內容
根據項目區自然地形地貌、資源的分布狀況,結合旅游市場需求實際,本著因地制宜、文化為魂、錯位發展的原則,將本項目建設成為以農耕文化體驗為主要內容,集田園旅游觀光、農耕體驗、農家餐飲、鄉野休閑、郊野養生于一體的多功能復合型生態農業休閑養生旅游度假山莊,使園區成為xx市民乃至域外游客投身自然懷抱、體驗農耕文化、找回童年記憶、獲得身心健康的全國知名休閑農業旅游景區,成為xx市和xx省的“悠游”經典景區。 從功能上,一是打造成本地及周邊城鎮居民的第三生活空間,成為人們觀光旅游、感受農耕文化、豐富農業知識、體驗農業生產勞動與農民生活、享用農業成果、利用田園休閑度假的場所和農業深層次開發的樣板。二是充分利用鳳凰溝風景區的社會認知,發揮其邊際效應,與鳳凰溝風景區形成明顯反差、集聚成片的景群,更好地滿足游客的需要。從文化上,打造成傳播寶玉石文化、傳統農耕文化的體驗中心,弘揚中國農業文明。從品牌上,通過循序開發,日臻完善,打造成xx鄉村旅游與休閑農業旅游新名片;xx省著名、全國知名的休閑農業旅游目的地;xx省AAAA級鄉村旅游點;國家AAAA級旅游景區。
四、項目背景
近年來,隨著人們生活水平的不斷提高和城市生活節奏的加快以及競爭的'日益激烈,人們渴望在原始古樸的鄉村生態環境中放松自己,越來越多的人有著強烈的回歸大自然的愿望。另外我國城市居民與農村的千絲萬縷的血緣聯系,加之過去“上山下鄉”的歷史經歷,尋根的潛意識驅使他們尋找一個恰當的時機與方式重新體驗過去生活,休閑農業旅游恰恰
以其返璞歸真的體驗吸引了大量的消費群體,成為一種新的休閑旅游度假時尚,發展勢頭迅猛,并受到政府和社會各個部門的鼎力支持。
本項目正是在此背景下提出的,區內地形平坦開闊,有山有水,交通便利,農業生產資源豐富。優越的基礎條件和市場需求、休閑農業的蓬勃發展之勢為本項目的建設帶來無際的發展機遇和廣闊的發展空間。
五、項目環境情況
項目位于xx省xx縣向xx自然村域內。東鄰撫河,北部緊靠316、320國道和浙xx鐵路,距向塘火車站6公里,距xx火車站28公里。離xx市游客集散中心不到20公里,交通極為便利;南部與xx省蠶桑茶葉研究所(xx省鳳凰溝風景區)接壤,周邊旅游資源豐富;西部與G60滬昆高速相望,有黃馬高速公路出口,從園區上高速公路只有3公里。項目處在xx縣重點打造的“兩江生態農業
走廊”上,電力及公路通訊等基礎設施均已具備,可和xx市及省內的旅游資源形成優勢互補,共同發展的格局。
向塘鎮是xx省最大的建制鎮,擁有優越的地理條件,被譽為xx市的“南大門”,既可以直接承接區域中心城市和縣城的輻射帶動,又有利于快速全面融入xx昌城市發展體系。向塘素以中國xx最大的交通樞紐重鎮而聞名全國,316、320、105國道和G60滬昆高速公路穿境而過,滬昆鐵路、在建的杭南長高鐵溝通東西,京九鐵路飛架南北,在建的向莆鐵路連接xx經濟區。它地扼浙、xx、粵交通要沖,從向塘到長江三角洲、珠江三角洲、xx地區只要6-8小時,江南最大的貨運編組站——向西貨運編組站也坐落在境內,獨特的區位,強勢的交通,使向塘成為全國“承東啟西、南北貫通”戰略要地和連通港、澳的重要節點。
六、項目規模
項目規劃用地總面積約3260畝。由316國道通往G60滬昆高速的連接公路(藍園公路)橫穿東西,使項目規劃區分為南北片區,其中南部片區約3000畝,北部片區約260畝。項目區水庫、山地較多,水庫900余畝,山地1450余畝,低洼田750余畝,耕地140余畝,水塘20余畝,土地大多屬荒地或未利用地,用于開發建設的潛力較大。項目區南高北低,南部片區以山地、水庫、低洼田為主,北部片區以耕地、水塘為主,區內土地肥 沃,水質優良,草茂林豐,自然景觀較好,是人們放松心情、陶冶性情、愉悅身心的好地方。
七、項目開發計劃
本項目由xx鳳凰山莊生態農業發展有限公司投資建設。 開發原則:
項目開發按“整體規劃、分期建
設;總體包裝、專業運營”的原則進行。開發戰略規劃上,主要分為“生態農業區、休閑養生區、旅游風景區、旅游度假區”。
旅游風景區設在項目區內的唯一山地上:鳳凰山。風景區內主要有鳳凰山、藏寶洞、日月潭、紅谷灣、寶石灘等主要景點。山莊的主要設施賓館安排在進場的顯著位置,其他休閑、娛樂設施圍繞賓館建設,農業種植業項目安排在現有耕地上,養殖業項目安排在項目區邊緣處,林地深處,與旅游區遠離,以避免相互影響。各區域相對獨立或天然隔離,水、電、路按旅游和生產需要進行統一設置。加強休閑度假區消防及救生等設施建設。
八、項目策劃
體驗生活與勞動已成為旅游的熱點和時尚,許多游客到旅游地不僅是為了欣賞獨特的景觀,而且還希望自己能夠親自參加勞動,體驗生活的樂趣。策劃中將強調旅游體驗性、參與性、娛樂性和知識性的緊密結合,項目設計盡可能地把休閑、旅游及生產過程變成可參與性的操作,給游客提供盡量多的直接體驗的活動和機會,比如參加探寶、耕作、播種、采收、加工、烹調等,讓游客在深度參與體驗享受農村生活的樂趣,留下美好的記憶。
可行性研究報告8
一、項目的提出
二十世紀九十年代初,我國民辦教育事業開始興起并蓬勃發展,國家對民辦教育也采取了政策扶持,開辟多種渠道吸引社會力量辦學。《社會力量辦學管理條理(試行)》、《民辦教育促進法》的頒布,為民辦教育的發展提供了法律保障。
為了適應社會主義市場經濟發展的需要和經濟全球化對人才的需求,安慶三環集團充分利用各類資源優勢,籌建河北衡水中學安徽分校,面向合肥市乃至全省招生,為社會提供優質的教育服務。
二、市場分析
合肥市及轄區經濟分析:合肥市經過三十多年的改革開放,走在了全省經濟的前頭,積蓄了大量的經濟資源,保持著經濟的高速發展,經濟潛力很大,人均收入處于全省前列,造就了一大批具有中高資產階層,這是一個經濟實力很強的區域體。
消費觀念分析:“望子成龍,望女成風”是中國人的傳統,家長特別注重對孩子的教育和投資,都希望子女能接受良好的教育。
辦學的地域及生源分析:省會及附近均有許多大型住宅區,人口稠密;鐵路、公路、航空等交通便利,生源的覆蓋面較大。
合肥地區教育文化氛圍分析:合肥市正在創建教育強市,長豐縣又出臺了引進優質教育資源的項目要求,有比較好的政策支持,正好符合集團發展教育的需求。
三、辦學資源分析
資金優勢:集團經過了幾十年創業和企業滾動式發展,積累了雄厚的資金,有足夠的資金做保證,具有可持續發展的投資條件。
人才優勢:河北衡水中學安徽分校將招聘并組合三個方面的優秀人才,一是來自河北衡水中學的一線骨干教師,他們富有先進的管理經驗,比例約為30%;二是安排三環高中的一線教師先到衡水培訓三個月,然后上崗任教,比例約為30%;三是向 社會招聘211師范類學校的畢業生,先到衡水培訓三個月,然后上崗任教,比例約為40%。衡水中學和三環高中現都擁有擅長精細管理的管理人員;并且有比較多的教師資源儲備;還擁有專職的督導人員進行教育督導,充分利用優質的人力資源培訓教師隊伍,這些是我們特有的師資優勢。
教育理念的優勢:兩校校長和管理干部都是科研型,專家型,復合型的人才,不但有校長的經歷,而且有成功的管理經驗;都有豐碩的教育、科研成果和先進的教育理念,工作具有開拓性、創造性。
四、組織機構
河北衡水中學安徽分校的領導機構:
領導班子:校長 1名,副校長3名(其中衡水中學安排2名副校長,分別主管初中部和高中部教學研討和常規管理工作)。
管理體制:董事會領導下的校長負責制。
五、財務分析
投資估算:河北衡水中學安徽分校建筑面積約4萬平方米,由安慶三環集團投資,預計總投資2。5~3億元人民幣。
六、學校的發展規劃
學校擬于20xx年秋季開始籌建,20xx年學校初中部和高中部將同時招生,屆時高中部將招生480名高一新生,初中部將招生320名七年級新生。以后每年按20%的比率增加招生人數,力爭到20xx年達到容納6000人的辦學規模。我們有信心渴望她能在安徽引領著創新與改革的風浪,成為一個勢不可擋的“弄潮兒”。我們堅信她以史無前例的銳氣和力量,快速成長為讓學生向往、家長滿意、社會認可的學校。
七、師資隊伍建設
學校教育要運行良好,師資隊伍建設至關重要。恰當的師資隊伍的年齡結構比例,老中青應該是大約1:3:6。近年來大量本科師范院校的畢業生走入社會,學校將大量招聘211學校優秀師范本科畢業生。師范大學優秀的畢業生,在有經驗的中年教師的培訓指導和幫助下,一般只需要幾個月多至半年,即可勝任教學工作。可以說,只要學校尊重教育法律法規,從嚴把關,招聘到并在較短時間內培訓出一只稱職的、乃至優秀教師隊伍,不是多大的難題。
以青年教師為骨干,建設教育隊伍,還有以下優勢:一是青年教師知識觀念新穎,一般沒有偏見,不會固執己見,可塑性強;二是青年教師風華正茂,血氣方剛,工作熱情高,精力充沛,更適合民辦學校全方位管理的工作模式和工作強度,更善于開創性的開展教研改革;三是他們和學生的心理層面也更接近,具有親和力,更容易取得較好的教育效果。
當然青年教師相對于中老年教師也有其不足。主要是教育教學的經驗相對匱乏,工作的耐力、持久力和穩定性較差。所以校方在招聘和使用的過程中,既要重視教師的教育教學能力,也尤其要重視其師德和品性,幫助他們揚長補短,成為合格、優秀的教育工作者。
為了穩定優質教師隊伍,學校必須將“待遇留人,感情留人,事業留人”的用人理念,落到實處。必須寬嚴相濟,將科學化管理和人性化管理結合起來。
八、教職工和學生的管理
對教職工的.管理,應體現公平性、科學性和人性化的特點。公平性,就是唯才是舉,在涉及教職工的切身利益的各個方面都平等對待,不搞小團體和拉幫結派。科學性是公平性的保障,只有科學的管理,才能最大限度的維護公平,科學性通常體現為量化管理和管理的透明度。量化管理的最大好處是具有可操作性,避免人為因素對公平的破壞;透明度則是上情下達、下情上達的保障。作為學校的最高管理層,一定要保證信息渠道暢通,才可以保證政令暢通,提高工作和管理的效率。為了達到管理的科學化,一個學校,如同一個國家一樣,必須制度健全,做什么事情都有章可循。當然制度的制定和完善是一個過程,必然要經過自上而下和自下而上的幾次反復。人性化主要是一種管理理念,在管理過程和細節上體現出來。人性化和科學化表面上看起來是矛盾的對立的,但生活的本質就是矛盾對立的統一體。高明的管理者必然既通過科學化使管理有效而有序,又能通過人性化使職工心情舒暢,達到建立和諧單位(校園)的目的。
就學校而言,管理的直接目標應該有兩個。基本目標是保障學校的安全和教育次序的正常。高級目標是提高效率,通過高效率的管理,換得優質的教育,教學質量,使學校的各項工作 良性的循環。在具體實施過程中,參照衡水中學管理精細化模式和三環高中成功的管理經驗,結合分校實際,要將教育教學目標明細化、具體化,通過目標責任制,確保局部目標和整體目標的實現。
對學生的管理,其基本原則、方法和對教職工的管理是一致的。在操作上,可以實行分層級管理——管理的最基本的單位是班級,其次是年級,再高一個層級是部門,最后是總校。在整體管理理念和原則確定和一致的前提下,上一層級的管理者可以鼓勵下一層級的管理者積極發揮主觀能動性,開創性的開展管理工作,提高管理效益。
可行性研究報告9
第一部分投資辦廠項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、投資辦廠項目概況
(一)項目名稱
(二)項目承辦單位介紹
(三)項目可行性研究工作承擔單位介紹
(四)項目主管部門介紹
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分投資辦廠項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、投資辦廠項目建設背景
(一)國家產業政策鼓勵投資辦廠行業發展
(二)投資辦廠市場前景廣闊
二、投資辦廠項目建設必要性
(一)進一步推進我國投資辦廠行業發展
(二)……
(三)……
三、投資辦廠項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分投資辦廠項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、投資辦廠項目產品市場調查
(一)投資辦廠國際市場調查
(二)投資辦廠國內市場調查
(三)投資辦廠價格調查
(四)投資辦廠上游原料市場調查
(五)投資辦廠下游消費市場調查
(六)投資辦廠市場競爭調查
二、投資辦廠市場預測
市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續,是利用市場調查所得到的信息資料,根據市場信息資料分析報告的結論,對本未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模所必須的依據。
(一)投資辦廠國際市場預測
(二)投資辦廠國內市場預測
(三)投資辦廠價格預測
(四)投資辦廠上游原料市場預測
(五)投資辦廠下游消費市場預測
(六)投資辦廠項目發展前景綜述
第四部分投資辦廠項目產品規劃方案
一、投資辦廠項目產品產能規劃方案
二、投資辦廠項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、投資辦廠項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究中,要對市場營銷模式進行研究。
1.投資者分成
2.企業自銷
3.國家部分收購
4.經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分投資辦廠項目建設地與土建總規
一、投資辦廠項目建設地
(一)投資辦廠項目建設地地理位置
(二)投資辦廠項目建設地自然情況
(三)投資辦廠項目建設地資源情況
(四)投資辦廠項目建設地經濟情況
(五)投資辦廠項目建設地人口情況
二、投資辦廠項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1.廠址
2.廠房建設內容
3.廠房建設造價
(二)土建規劃總平面布置圖
(三)場內外運輸
1.場外運輸量及運輸方式
2.場內運輸量及運輸方式
3.場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1.項目占地
2.項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1.供水工程
2.供電工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分投資辦廠項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全衛生方面的`法規、法律,對項目可能對環境造成的近期和遠期影響,對影響勞動者健康和安全的因素,都要在可行性研究階段進行分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、投資辦廠項目環境保護方案
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、投資辦廠項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、投資辦廠項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、投資辦廠項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、投資辦廠項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分投資辦廠項目組織計劃和人員安排
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、投資辦廠項目組織計劃
(一)組織形式
(二)工作制度
二、投資辦廠項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
可行性研究報告10
鎮委、鎮政府:
為積極響應鎮委、鎮政府大力發展集體經濟的號召,繁榮本鎮商業,凝聚人氣,我公司經過充分的調查研究,建議在XX大道我公司XX施工隊現倉庫所在地建設一座綜合性商場,現將擬建商場的可行性報告如下:
一、興建該項目的原由
(一)外部原因:盡管我鎮零售業這幾年發展迅猛,但是大型商場的`布點主要集中在路西,而路東目前尚未
形成規模較大的商場。時下人民群眾的購物習慣已經傾向于進超市或大型商場,在興業大道興建一座綜合性商場,可以在一定程度上平衡鎮區商場布點,滿足興業大道周邊人們的購買需要,促進當地的繁榮。顧客來源既就近于XX工業區、XX工業區,又是XX、XX、XX和XX等村通往鎮中心區的出口之處,有較廣的市場空間和潛在客源。
(二)內部原因:一是我公司XX施工隊倉庫目前為臨時搭建的棚屋,土地閑置已久,亟待盤活;二是我鎮政府干部職工隨著生活水平的逐漸提高,有一些資金積蓄,可以在政府開發的項目中參以一定的股份,取得集體和個人雙贏的效果。
二、擬建項目的基本情況
1、項目選址:住于橫瀝鎮村頭村興業大道路邊。
2、項目用地規模:XX施工隊倉庫地塊總面積65畝,計劃左邊材料試驗室后面用于建二棟廠房租給XXX制品廠,右邊后面為工業預留地,前面為興建商場用地。規劃商場總用地面積11200平方米,總建筑面積16760平方米,其中商場建筑面積11880平方米,宿舍建筑面積4880平方米。
三、經營管理方式(第一種)
政府自籌資金建設,經政府招商引資,租賃給客戶自主經營,政府收取租金。管理由經聯總社負責,參照XXX廠房模式進行管理。
四、資金總投入
經初步預算,建設資金按700元/平方米,約需建設資金1173萬元;地價按170元/平方米(不包辦證),約需地價款190萬元,合計共投入資金約需1363萬元。
五、建設資金來源
方案一:按我公司與政府員工各占50即681.5萬元的股份,我公司除地價款外,不足部分再由我公司補充。員工股由政府組織發動政府員工以自愿方式進行集資。
方案二:全部由我公司投資建設,不設員工股。
六、經濟效益及投資回收年限
按現行商場市場租賃價格,租金約為13元/平方米/月,合計年租金收入預計260萬元。如照正常運作計算(不計利息),6年可收回初始投資。
另一種經營方式是租地給投資商自主開發建設,租金約4元/平方米,如順利租出,每年可收租金40多萬元。
專此報告。
可行性研究報告11
委托方(甲方):________
編制方(乙方):________
為了保證太澳國家重點公路河南省境高速公路工程可行性研究編制任務順利完成,依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘察設計管理條例》、國家發展計劃委員會計價1283號《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》、國家發展計劃委員會、建設部計價格文發布的《工程勘察設計收費標準》和《河南省經濟合同管理條例》,經甲乙雙方協商一致,訂立本合同,條款如下:
一、項目任務名稱:
________
二、勘察設計任務依據:
受甲方委托。
三、工程概況:
1、工程建設地點:
河南省
2、工程概況及投資額:
公路等級為四車道高速公路,路基寬度為26米,計算行車速度為100km/h,主線長約116.7km,投資總額約肆拾貳億元人民幣(¥:4200000000元)。
四、研究成果要求:
1、研究成果應符合國家現行有關法律、經濟技術政策與標準、工程技術規范、行業規定等;
2、交通量預測應符合本項目實際情況,不追求為得出好效益而取用較高數據的方式;
3、工程建設內容應充分考慮高速公路安全快適、服務設施齊全并兼顧遠期發展;
4、研究階段應充分與地方商議,取得地方政府對線位和工程結構物的認可,避免在工可審查時再出現大的爭議;
5、應充分調查工程建筑材料的價格和地方建筑材料的采運位置,確保工程造價控制在預計的范圍內;
6、本項目按國家規定的建設項目資本金制度實施,項目投資及經濟效益分析均以動態投資計算。
五、雙方責權與義務:
1、甲方責權與義務:
(1)上報河南省交通主管部門組織評審乙方編制完成的《工可報告》,評審費用由甲方負擔;
(2)在編制本項目工可報告的過程中,有權隨時了解編制工作進展情況;
(3)有權在符合國家有關技術標準、規范、批準的建設規模前提下,提出適合本項目具體情況的設計改進要求;
(4)由于甲方原因造成工可重大修改或變更,應另按增加的工作量支付給乙方編制費用,并相應推遲文件提交時間;
(5)按合同規定撥付編制費用。
2、乙方責權與義務:
(1)按合同簽訂時現行的國家有關法律、法規、技術規范和標準編制該項目的工程可行性研究報告積極參與工程可行性研究的評審,并對所編制工可報告的質量負責;
(2)對于甲方委派人員了解編制工作進展情況和提出合理的'改進要求時,應當配合和接受合理意見;
(3)負責工程可行性研究報告的修改和完善,直至可行性研究報告通過評審;
(4)于20______年2月25日前提交可行性研究報告二十八份;
(5)地質勘察報告作為工可報告的附件,應另本編制,提交的數量同工可文本一致。
六、編制可行性研究計費的依據、標準、金額和支付:
1、本項目依據國家計劃委員會計價格[1999]1283號《建設項目前期工作咨詢收費暫行規定》及國家發展計劃委員會、建設部計價格發布的《工程勘察設計收費標準》進行收費;
2、經甲乙雙方友好協商,甲方暫按工程估算總造價42億元(以政府主管部門批準的工可總估算為準)向乙方支付約叁佰壹拾捌萬捌仟玖佰元人民幣,作為乙方編制工程可行性研究報告的費用(包括OD調查、工程物探、地質勘察的費用)。如果工程設計仍由乙方負責編制,則工可階段地質勘察費應在工程勘察設計費中扣除;
3、支付
(1)在本合同簽訂之日起七天內,甲方向乙方支付50萬元工程可行性研究編制費用;
(2)在20______年2月15日前,甲方向乙方支付200萬元工程可行性研究編制費用;
(3)在工程可行性研究報告通過評審后七天內,由甲方一次性付清工程可行性研究編制費用的余額。
七、違約責任:
甲方:按《建設工程勘察設計管理條例》辦理。
乙方:按《建設工程勘察設計管理條例》辦理。
太澳國家重點公路河南省境高速公路工程可行性研究的知識產權屬于甲方所有,未經甲方同意,乙方不得泄露給任何第三方,否則,乙方應向甲方賠償一百萬元到三百萬元的經濟損失。
甲方:乙方:
代表簽字:代表簽字:
蓋章:蓋章:
________年________月________日可行性
可行性研究報告12
安徽重點項目-體育器材制造項目可
行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的`可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
體育器材制造項目建議書
體育器材制造項目申請報告
體育器材制造項目資金申請報告
體育器材制造項目節能評估報告
體育器材制造項目市場研究報告
體育器材制造項目商業計劃書
體育器材制造項目投資價值分析報告
體育器材制造項目投資風險分析報告
體育器材制造項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
第一章 體育器材制造項目總論
第一節 體育器材制造項目概況
1.1.1體育器材制造項目名稱
1.1.2體育器材制造項目建設單位
1.1.3體育器材制造項目擬建設地點
1.1.4體育器材制造項目建設內容與規模
1.1.5體育器材制造項目性質
1.1.6體育器材制造項目總投資及資金籌措
1.1.7體育器材制造項目建設期
第二節 體育器材制造項目編制依據和原則
1.2.1體育器材制造項目編輯依據
1.2.2體育器材制造項目編制原則
1.3體育器材制造項目主要技術經濟指標
1.4體育器材制造項目可行性研究結論
第二章 體育器材制造項目背景及必要性分析
第一節 體育器材制造項目背景
2.1.1體育器材制造項目產品背景
2.1.2體育器材制造項目提出理由
第二節 體育器材制造項目必要性
2.2.1體育器材制造項目是國家戰略意義的需要
2.2.2體育器材制造項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3體育器材制造項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要
第三章 體育器材制造項目市場分析與預測
第一節 產品市場現狀
第二節 市場形勢分析預測
第三節 行業未來發展前景分析
第四章 體育器材制造項目建設規模與產品方案
第一節 體育器材制造項目建設規模
第二節 體育器材制造項目產品方案
第三節 體育器材制造項目設計產能及產值預測
第五章 體育器材制造項目選址及建設條件
第一節 體育器材制造項目選址
5.1.1體育器材制造項目建設地點
5.1.2體育器材制造項目用地性質及權屬
可行性研究報告13
一、我省高速公路發展與存在問題
(一)現狀與發展趨勢
改革開發以來,在歷屆省委省政府正確領導下,省交通廳黨組堅持發展是硬道理的思想,著力加快高速公路建設,取得了令人矚目的成就。到20xx年底,全省高速公路通車里程已達1866公里,位居全國第六,為我省經濟社會更快更好的發展做出了重要的貢獻。
通過一大批高速公路項目的建設,不僅改善了我省公路交通的狀況,也總結摸索出一套具有浙江特色的高速公路建設管理經驗,涌現出一批技術先進、工程質量優良、項目管理科學、運營安全舒適的優良工程。目前,建設中的杭州灣跨海大橋為世界上最長的跨海大橋、舟山大陸連島工程西堠門大橋為世界第二、國內最大跨徑的懸索橋,諸永高速公路7900多米長的括蒼山隧道有“華東第一隧”之稱。通過這些項目的建設,為我省高速公路建設增加了新的亮點。
雖然我省高速公路建設取得了顯著的成績,但與規劃目標還有差距,還有繁重的建設任務。按照我省公路水路交通現代化的戰略目標:到20xx年,在上屆政府完成“四小時公路交通圈”的基礎上(高速公路里程通車1307公里),完成“交通六大工程”中的高速網絡工程,即再建高速公路1000-1200公里,實現高速公路通車里程達2500公里以上,為實現交通新的跨越式發展打下堅實的基礎;到20xx年,浙江省公路水路交通與我省經濟發展相適應,高速公路通車里程達到3500公里;到20xx年,提前基本實現交通現代化,最終實現跨越式發展。全省高速公路總里程將達到4000~4500公里。
(二)發展中的問題與矛盾
我省是一個人口密集、資源相對不足、生態脆弱的省份,全省隨著經濟快速增長和人口增加,努力緩解資源不足的矛盾,不斷改善生態環境,實現可持續發展,已經成為十分緊迫的任務。黨中央提出以人為本,全面協調,可持續發展的科學發展觀,確立了建設節約型和環境友好型社會,構建和諧社會的戰略目標。如何在全省交通建設行業實現黨中央的宏偉戰略目標,是我們交通人面對的最大挑戰。通過深入調研,我們認為當前我省高速公路建設面臨的主要矛盾和問題有:
1、高速公路建設與利用資源的矛盾
高速公路是公路交通主骨架,是交通現代化的重要組成部分,也是促進經濟社會發展的重要基礎設施,高速公路建設要消耗多種資源,特別是土地資源,每公里占用大約80~100畝的土地。近幾年,交通建設用地指標占全省各行業建設項目用地指標的比例每年以10%的速度上升:由20xx年10%上升到20xx年的40%,其中絕大部分指標是用于高速公路建設。但我省是資源小省,一方面要繼續加快高速公路建設,一方面資源緊缺,特別是土地資源,這是當前高速公路繼續發展的突出問題和主要矛盾。今年以來,許多市里無法做到高速公路用地占補平衡,已嚴重影響到現有11條在建項目的順利實施,新的項目也難以開工上馬。如何盡最大可能節約建設用地是當前急待解決的課題。
2、高速公路建設與環境保護的矛盾
高速公路建設逢山開路、涉水架橋,穿越田地村莊,環繞城鎮等與環境保護的矛盾非常突出。涉及到自然生態環境、人文景觀保護、城鄉群眾生活和經濟社會再發展,稍有疏忽,可能使自然景觀失去原始狀態,文物古跡遭到破壞、群眾生活受到嚴重干擾,經濟發展受到阻礙。例如上三高速公路、金麗溫高速公路和龍麗龍高速公路在建設過程中已多次引發塌方滑坡等地質災害。同三線瑞安段新居村段路基改橋事件、臺縉高速公路葉家岙拆遷事件和壺鎮姓汪村的上訪事件等,都對建設管理提出了嚴峻挑戰。如何在高速公路規劃、設計、施工、運營的全過程,強化科學管理、科學設計,始終樹立科學發展觀,保護好環境,著力打造和諧交通,把對環境的影響降低到最小程度,是當前一個嚴峻的課題。
3、高速公路建設與運營安全的問題
隨著經濟的發展和高速公路網的不斷完善,汽車的保有量及高速公路交通量將急劇增加,交通安全問題將會越來越被社會重視。我國是人口大國,目前也是“交通事故大國”,對于正處于經濟快速發展時期的我省來說,當前交通安全形勢也不容樂觀,尤其是高速公路上的安全事故正處于多發時期,高速公路交通運營安全涉及人、車、路和環境,應該在高速公路建設和運營管理階段樹立“以人為本,安全至上”的理念,從設計、施工、運營管理上采取多種措施提高運營安全性,減少事故發生率,降低生命財產損失。比如甬臺溫高速與上三高速交匯處的吳岙樞紐,由于設計上的缺陷,導致通車后發生多起惡性事故,后通過改善安全設施,運營安全性顯著提高;上三高速公路新昌段,在開通之初,事故頻發,后通過在落差較大的危險路段加高護欄,引起駕駛員的視線警覺并在防撞時提供有效的阻擋,在嵊州東二橋等重點防護路段,還增加了警告標志、防撞水馬和爆閃燈等,上述措施改善了道路安全性,事故率明顯降低。從全省高速公路事故統計來看(見下表),隨著交通安全設施的不斷完善,雖然高速公路里程在增多,但事故數量在逐步減少:
高速公路歷年事故統計表
年份 上報事故數 死亡人數
20xx 1550 472
20xx 789 371
20xx 644 318
注:1、上報事故指有車輛損傷或人員傷亡的事故,不含輕微碰擦事故;
2、20xx年數據為1~10月份的統計數據
(三)設計與管理存在的不足
1、基礎工作方面
(1)勘察設計尚存在“深度不夠,質量不高”的現象。原因主要是設計周期偏短,設計單位任務繁重,設計人員理念落后、對基礎資料不夠重視、設計方案比選深度不足、不注重細節設計等,導致設計文件深度達不到有關規定的要求,工程數量難以反映工程實際情況,技術方案與實際環境有出入等。
(2)設計管理和設計審查管理制度不夠健全、審查深度不夠。尚未制定出臺設計管理辦法、設計審查管理辦法,工程可行性研究、初步設計審查、施工圖審查要點不夠明確,編制單位內審不嚴,外部單位審查深度不夠。主管部門對編制單位尚未形成有效的設計監管。同時設計審查人員數量、政策技術水平明顯不足。
(3)前期階段利益交織矛盾突出,在設計中不能統籌處理、把握全局,局部利益影響整個工程設計的大局。
2、管理方面
(1)有些國家法律、法規、規范及標準尚未全面落實,有些已經不適應當前發展的需要。
(2)對前期工作的監管力度不大,對各地執行國家基建程序的稽查力度不夠等。
(3)交通設計市場培育滯后,設計招投標沒有有效開展。
3、人員素質
設計、施工、監理、咨詢、建設單位等人員的素質參差不齊,對法律法規和國家政策的.熟悉理解以及業務水平等有待進一步提高。
二、對策研究與工作措施
從本質上講,建設高質量的工程就是落實科學發展觀的具體體現,確保和延長工程的使用壽命就是最有效的資源節約。在高速公路的建設中,勘察設計是公路建設的基礎,是確保優質工程的前提。設計文件在很大程度上講是項目建設的指導性文件,設計好壞關系到項目建設的成敗。首先,設計方案決定了工程項目的規模、標準、路線走向、結構形式、投資概算等;其次,施工方案一般由設計方案決定,包括后期的運營管理在很多方面也受設計影響,因此設計好壞與資源消耗、環境影響及營運安全密切相關。科學合理的設計能夠充分的利用資源、有效的節約資源、保護環境、保障高速公路的安全運營。因此,如何提升設計理念、有效地確保設計質量成為高速公路建設的一項重要任務。
從國外發展經驗和我省的發展歷程來看,只有通過科學管理和科學設計,才能確保設計質量不斷提高,而科學管理就是確保設計質量,全面落實設計思想,抓好工程建設實施,確保有序運營的必要手段和保障,科學設計則是提高工程質量的基礎。
可行性研究報告14
【引言】
分為純茶與調料調配茶兩類,純茶常見的有速溶紅茶、速溶綠茶、速溶鐵觀音、速溶烏龍茶、速溶茉莉花茶、速溶普洱茶等。添料調配茶有含糖的紅茶、綠茶、烏龍茶以及檸檬紅茶、奶茶、各種果味速溶茶。目前,大紅袍、鳳凰單樅、金駿眉等幾大名茶也推出即溶茶產品。
各種速溶茶就其溶解性而言,有冷溶和熱溶兩種類型。國際市場上速溶茶的價格約為干茶的10倍。并且越是發達國家,消費量越大,如美國速溶茶消費量約占茶葉消費量的1/3,每年大約3萬噸。我國速溶茶的研制工作是從20世紀70年代開始在上海、長沙、杭州等地進行,至今已初具規模。
速溶茶之所以能夠得到很快發展,這與它本身固有的特點是分不開的。速溶茶是茶葉深加工產物,原料來源廣泛,不受產地限制,既可直接取材于中低檔成品紅、綠茶,亦可用鮮葉或半成品為原料,有利于產茶國或非產茶國生產;速溶茶成品既可直接飲用,又可與水果汁、糖等輔料調配飲用,從而能滿足不同消費者的需要;速溶茶符合食品衛生安全要求,原料中所帶的重金屬、砂石和農藥殘留物等在速溶茶加工過程中均隨葉渣一起除去。可以說速溶茶幾乎沒有污染成分,是一種比較純凈的飲品;速溶茶生產容易實現機械化、自動化和連續化;速溶茶體積較小,包裝牢固,分量輕,運費少,飲用方便,既可冷飲又可熱飲,又無去渣煩惱,符合現代生活快節奏的需要。
【速溶茶項目可行性研究報告目錄】
第一部分速溶茶項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、速溶茶項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分速溶茶項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、速溶茶項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、速溶茶項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、速溶茶項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分速溶茶項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、速溶茶項目產品市場調研
(一)速溶茶項目產品國際市場調研
(二)速溶茶項目產品國內市場調研
(三)速溶茶項目產品價格調查
(四)速溶茶項目產品上游原料市場調研
(五)速溶茶項目產品下游消費市場調研
(六)速溶茶項目產品市場競爭調查
二、速溶茶項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)速溶茶項目產品國際市場預測
(二)速溶茶項目產品國內市場預測
(三)速溶茶項目產品價格預測
(四)速溶茶項目產品上游原料市場預測
(五)速溶茶項目產品下游消費市場預測
(六)速溶茶項目發展前景綜述
第四部分速溶茶項目產品規劃方案
一、速溶茶項目產品產能規劃方案
二、速溶茶項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、速溶茶項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 速溶茶項目建設地與土建總規
一、速溶茶項目建設地
(一)速溶茶項目建設地地理位置
(二)速溶茶項目建設地自然情況
(三)速溶茶項目建設地資源情況
(四)速溶茶項目建設地經濟情況
(五)速溶茶項目建設地人口情況
二、速溶茶項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分速溶茶項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、速溶茶項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、速溶茶項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、速溶茶項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、速溶茶項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、速溶茶項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分速溶茶項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、速溶茶項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、速溶茶項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分速溶茶項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的'各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、速溶茶項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、速溶茶項目實施進度表
三、速溶茶劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分速溶茶項目財務評價分析
一、速溶茶項目總投資估算
圖:項目總投資估算體系
二、速溶茶項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、速溶茶項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、速溶茶項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分速溶茶項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分速溶茶項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分速溶茶項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
可行性研究報告15
第一章總論
一、申請項目概述
本項目已有核心技術是黃顙魚種質選育與繁殖技術,苗種轉食培育技術及無公害養殖技術。本次申請中試的主要內容是利用核心技術進一步提高黃顙魚繁殖的“三率”和轉食苗種培育成活率,實現模式化苗種生產,開展無公害養殖。創新點是鄱陽湖黃顙魚選育與人工繁殖、采用投喂天然餌料生物與開口人工飼料相結合方法進行轉食育苗、按照無公害水產品生產標準進行從親魚培育至魚種與成魚養殖等技術的創新。該成果居國內外同類研究領先水平,可廣泛在黃顙魚繁養殖業、池塘和大水面養殖中應用。中試成功后,可有效解決黃顙魚轉食苗種供應的“瓶頸”問題,提高養殖效益,對推動黃顙魚產業化開發具有重要的作用。
二、項目預計目標
(一)總體目標
1、計劃投資額:
項目總投資300萬元。其中近期已完成投資50萬元,尚需新增投資(項目執行期內)250萬元(固定資產投資190萬元,鋪底流動資金60萬元)。新增投資中,項目單位自籌150萬元,需申請農業科技成果轉化資金無償資助100萬元。
2、項目完成時的成果熟化程度:
項目完成后黃顙魚選育與人工繁殖技術、苗種轉食培育技術、無公害養殖技術等“三大”核心技術呈規范化、模式化。項目后續期,可完全按照該技術標準放大規模進行推廣應用。
3、項目結束時達到的主要經濟技術指標:
(1)黃顙魚選育與繁殖技術主要技術指標:選擇鄱陽湖黃顙魚,培育親魚4500公斤(雌魚100克以上、雄魚150克以上,雌雄性比1:1.2),每尾雌親魚懷卵量5000粒以上,產卵量達2500粒以上,受精率達90%以上,孵化率達90%以上。
(2)轉食育苗技術指標:將卵黃苗進行專池人工轉食培育,在8—12個日齡時進行轉食馴化,經30—40天的培育,魚苗的規格可達4cm以上,育苗平均成活率達70%以上。生產4cm以上轉食魚苗1000萬尾以上。
(3)冬片魚種培育技術指標:將經人工轉食馴化的4cm以上魚苗轉入魚種池和魚種網箱中進行培育,池塘畝放養3-4萬尾、網箱每平方米放養3000尾,主要投喂浮性配合飼料,經4—5個月養殖,可生產8—10cm的魚種,池塘畝產達300公斤、網箱每平方米達25公斤,魚種總產量達425萬尾,平均成活率達85%以上。
(4)無公害養殖經濟技術指標:池塘畝放8—10cm魚種40—50公斤、網箱每平方米放養8—10cm魚種4—5公斤,主要投喂浮性配合飼料,按無公害標準養殖,經6—8個月的飼養,池塘畝產500公斤、網箱50公斤/m2,生產成魚200噸、后備親魚10噸,養殖成活率達90%以上,品質達到出口要求。
4、中試后可獲得的經濟效益、社會效益、生態效益:
中試后,該項目可獲得較高的經濟效益、良好的社會效益和生態效益。
(1)社會效益:中試后,每年可生產4cm以上黃顙魚1000萬尾,其中可向社會提供500萬尾;可向社會提供后備親魚10000公斤;生產8—10cm魚種425萬尾,其中向社會銷售200萬尾;生產商品魚200噸。本項目向社會提供的親魚、魚苗和魚種,經社會繁殖和養殖每年可實現產值3000萬元以上,新增就業人數200余人,為農民增收創造了空間。至20xx年可直接按項目標準化技術放大5倍生產規模,在短期內可形成產業化經營,對推動漁業產業結構的調整有重要的作用。
(2)經濟效益:中試達產年可實現產值554萬元,新增利潤82.43萬元,新增稅收71.52萬元。
(3)生態效益:項目本身就是一種生態型的繁、養殖項目,整個養殖過程完全按照無公害養殖技術要求進行,“三廢”排放均符合標準,對環境不但不造成污染,還可有效地保護資源和生態環境,實現漁業可持續發展。
(二)階段目標:
第一階段目標:(20xx年6月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)
本階段主要利用已采集的鄱陽湖黃顙魚親本2500公斤和已投資建設的繁殖與苗種培育設施,進行人工繁殖和苗種培育。尚需購置實驗儀器和檢測設備(含電腦)49臺(套)件、鼓風機和供氣系統各2套。生產4cm轉食夏花650萬尾以上(其中250萬尾用于銷售,400萬尾用于自養)。本階段共需落實資金49.1萬元,其中固定資產投資19.1萬元,流動資金30萬元。可實現銷售收入25萬元(銷售250萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。
第二階段目標:(20xx年7月—20xx年12月:冬片魚種培育和成魚養殖階段)
本階段需新增投資159.8萬元,用于技術研究開發,購置增氧機10臺、自動化投餌機10臺、魚種網箱100個(800平方米)、成魚網箱100個(1600平方米)、鼓風機和供氣系統各2套、活魚運輸車一輛,新建親魚與魚種培育池100畝、流水產卵池10個(300平方米)、自流式孵化池400平方米、工廠化魚苗培育池100個(1600平方米)。可生產8—10cm魚種340萬尾(100萬尾用于銷售、240萬尾用于下一年成魚養殖),成活率達90%以上;培育后備親魚5000公斤;建立無公害養殖池塘100畝、網箱200個,利用上一年生產的120萬尾魚種,開展無公害養殖,生產尾重90克以上的商品魚100噸,成活率達90%以上。該階段共需落實資金259.8萬元(從上一階段的銷售收入、企業自有資金和國家無償資助資金中解決),其中新增固定資產投資159.8萬元、流動資金100萬元。實現銷售收入277萬元(銷售冬片魚種100萬尾、后備親魚5000公斤、商品魚100噸)。
第三階段目標(20xx年1月—20xx年7月:黃顙魚繁殖和苗種培育階段。)
本階段需新采集或選育親魚20xx公斤,形成具有繁殖能力的親魚4500公斤,購置增氧機10臺、自動化投餌機10臺,生產4cm夏花苗種1000萬尾以上(其中500萬尾用于銷售,500萬尾用于自養)。共需落實資金57.1萬元,其中固定資產投資7.1萬元,流動資金50萬元。實現銷售收入50萬元(銷售500萬尾4cm夏花,每尾按0.1元計算)。
第四階段目標:(20xx年4月—20xx年2月:冬片魚種培育和成魚養殖階段)
本階段需培訓技術工人20人(次),利用自有水庫和池塘開展網箱和池塘養殖魚種與成魚,購置成魚網箱100個(1600平方米)。池塘養殖魚種60畝、成魚100畝,網箱養殖魚種100箱、成魚200箱。生產4cm夏花1000萬尾,8—10cm魚種425萬尾(200萬尾用于銷售、225萬尾用于下一年成魚養殖),成活率達85%以上;培育后備親魚10000公斤;利用上一年生產240萬尾魚種,生產無公害商品魚200噸,成活率達90%以上。該階段需投入固定資產資金4萬元,流動資金200萬元,共需落實資金204萬元(從上年度和上一階段的銷售收入中解決)。
(三)資金投入及使用計劃:
1、計劃投資額
項目計劃投資額300萬元,其中近期已完成投資50萬元(用于親魚采集、親魚與魚種池、流水產卵池、流水孵化池、實驗樓等生產實施的建設及配套設施建設,前期技術開發投入等)。尚需新增投資250萬元。新增投資中,固定資產投資190萬元(用于新建親魚與魚種培育池、產卵與孵化設施、工廠化魚苗培育池,采集親本,購置實驗儀器及檢測設備、供氣及配套設備、增氧機與投餌機等生產設備、魚種和成魚網箱、活魚運輸車等),鋪底流動資金投資60萬元。
2、項目單位負責完成新增投資情況
由項目單位負責完成的新增投資資金到位時間表
第二章項目技術成果的先進性分析
一、簡述
(一)國內黃顙魚繁殖、養殖發展現狀、存在問題及近期發展趨勢
1、黃顙魚繁養殖發展現狀
根據查閱資料,我國黃顙魚繁養殖始于80年代,廣東、湖北、湖南、福建、廣西、浙江、江蘇、上海等省市早在80年代中期就開始對黃顙魚進行了人工繁育和人工養殖技術研究,但是,多年來,黃顙魚苗種規模化的人工育苗技術始終尚未獲得突破。
進入21世紀,由于人們消費水平的不斷提高和市場需求量的增加,加之天然產量逐年下降,黃顙魚的產量既不能滿足國內市場需求,更不能滿足國外市場需要。因此,湖北、江西、江蘇、浙江、上海等省份的科研單位和水產養殖企業在捕撈野生黃顙魚進行蓄養研究的基礎上,加大了人工繁養殖的研究力度,并取得了一定突破,但經過轉食馴化的人工苗種在市場供應數量較少。從許多報導資料來看,人工培育的苗種成活率一直在30%左右,且向社會提供的苗種大部分是未經轉食馴化的,給黃顙魚養殖者造成了一定的損失。
由于黃顙魚天然苗種日趨減少和誘食后的人工培育的魚苗供應甚少,從而導致黃顙魚的'養殖面積和產量一直難以擴大和提高。目前,全國黃顙魚的養殖面積大約為80萬畝左右,人工養殖的產量大約為20萬噸,原因是經馴食后的人工苗種難以滿足日益發展養殖的需求。
目前,黃顙魚的人工苗種馴化轉食技術一直是國內外水產技術人員研究的難點,全國各地都在加緊對該項技術的研究。其目的就是為了向社會提供更多的經轉食馴化后的人工培育的苗種,為黃顙魚產業化經營服務,為調整漁業產業結構、農民增收作出貢獻。本項目技術在苗種轉食馴化方面,取得了重大的突破,通過中試必將使該項技術呈模式化,應用于池塘和大水面等水域的水產養殖業中。
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