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審計報告

審計報告作用

時間:2024-03-05 18:30:20 夏杰 審計報告 我要投稿

審計報告作用

  在現實生活中,報告使用的頻率越來越高,報告具有成文事后性的特點。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編為大家整理的審計報告作用,希望能夠幫助到大家。

審計報告作用

  根據我國現行的法規,財務會計報表編完以后,必須由注冊會計師依法進行審計。當然,除了注冊會計師審計以外,國有大中型企業還要由政府特設的審計機構進行審計,如果國家審計機構認為注冊會計師審計的內容有疑問,那么在注冊會計師審計的基礎上,國家也可以對注冊會計師已審計的內容進行復審,目的就是最終確認企業所提供的財務會計報告是否真實。

  目前出現了很多虛假的財務會計報表問題,比如中國的鄭百文、藍田股份事件,美國的安然事件、世界通信、施樂公司事件等,這些公司都存在提供虛假財務會計報表的問題,而且造成了較大的影響。其中有注冊會計師的責任,也有企業的責任。因此作為公司的跟單員,對于審計報表內容的理解、解讀和使用是一個十分重要的問題。

  有時因本企業規模小,或業務涉及金額小等,合作企業一般不愿對外提供財務審計報告副本或復印件,跟單員需要堅持,也可妥協不提供審計報告復印件,但跟單員本人必須看審計報告,抄錄主要審計報告數據,以便回公司整理和向上級匯報。

  (一)鑒證作用

  注冊會計師簽發的審計報告,不同于政府審計和內部審計的審計報告,是以超然獨立的第三者身份,對被審計單位財務報表合法性、公允性發表意見。這種意見,具有鑒證作用,得到了政府及其各部門和社會各界的普遍認可。政府有關部門,如財政部門、稅務部門等了解、掌握企業的財務狀況和經營成果的主要依據是企業提供的財務報表。財務報表是否合法、公允,主要依據注冊會計師的審計報告做出判斷。股份制企業的股東j主要依據注冊會計師的審計報告來判斷被投資企業的財務報表是否公允地反映了財務狀況和經營成果,以進行投資決策等。

  (二)保護作用

  注冊會計師通過審計,可以對被審計單位財務報表出具不同類型審計意見的審計報告,以提高或降低財務報表信息使用者對財務報表的信賴程度,能夠在一定程度上對被審計單位的財產、債權人和股東的權益及企業利害關系人的利益起到保護作用。如投資者為了減少投資風險,在進行投資之前,必須要查閱被投資企業的財務報表和注冊會計師的審計報告,了解被投資企業的經營情況和財務狀況。投資者根據注冊會計師的審計報告做出投資決策,可以降低其投資風險。

  (三)證明作用

  審計報告是對注冊會計師審計任務完成情況及其結果所做的總結,它可以表明審計工作的質量并明確注冊會計師的審計責任。因此,審計報告可以對審計工作質量和注冊會計師的審計責任起證明作用。通過審計報告,可以證明注冊會計師在審計過程中是否實施了必要的審計程序,是否以審計工作底稿為依據發表審計意見,發表的審計意見是否與被審計單位的實際情況相一致,審計工作的質量是否符合要求。通過審計報告,可以證明注冊會計師審計責任的履行情況。

  (四)意義

  是審計人員在審計工作結束后,將審計情況和審計結果向審計委托人或授權人所做的書面報告。審計的作用是1審計報告客觀的反應被審計單位的財務狀況和經營成果。2審計報告可以傳達審計結果為審計委托人或授權人做出正確的審計評價和決定提供依據。3審計報告是具有公正性的證明文件也是衡量審計工作質量的尺度。4審計報告可以提供準確的審計信息,是促使有關單位改進工作的建議書。

  淺析內部審計的重要性

  內部審計是審計監督體系中的一個重要的組成部分,其作用絲毫不遜于外部審計,發現震驚世界的“世通”丑聞的首要功臣就是平時不為人矚目的企業內部審計人員,這也進一步引起了人們對于內部審計的關注,如何強化內部審計的職能作用,加強企業內部控制和風險防范成為當前討論的熱點問題。

  內部審計作為一種經濟活動由來已久,隨著社會化大生產的開展和管理要求的不斷提高,內部審計也經歷了一個由淺入深,由簡單到復雜,由初級到高級的發展歷程。現代西方內部審計已不再僅僅局限于企業的財務和會計問題,其職業視野已經延伸到經濟管理領域的各個方面,近三四十年來,隨著內部審計活動廣泛深入的發展,現代內部審計的職能和作用、目標和范圍等一直處在演變之中,并且這種變化人在繼續,他豐富和拓展了內部審計的內涵和外延,使內部審計理論不斷深入和完善,同時也推動了內部審計實務科學理性的向前發展。

  內部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動,其目的在于為組織增加價值和提高組織的運作效率,它通過系統化和規范化的方法,評價和改進風險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現其目標。內部審計是一種積極的管理審計,具有獨立性、廣泛性、綜合性、積極性的特點,相當于人體的白細胞,在組織內部建立企業自我完善、健康發展的免疫機制,內部審計從企業整體利益出發,發現問題、分析問題并解決問題。內部審計師在西方被看作是老板的管家和參謀,向老板之所想,急老板之所急,干老板想干而不能干或干不了的事。內部審計是企業的重要管理手段,隸屬于董事會下屬的審計委員會,對董事會和高層管理部門負責,按照經營權和所有權分離的原則,對經營管理進行監督評價,提出管理意見和建議,向董事會報告,輔助企業的內部管理,起到監督控制、咨詢建議的作用。

  內部審計的作用大致可歸結為兩個方面,即防護性作用和建設性作用。

  1、防護性作用。

  防護性作用是指內部審計的檢查和評價活動,可以揭示和制約各種不道德和不規范行為的產生,防止給組織造成不良后果。防護性作用主要表現在以下方面

  (1)為建立健全有效的內部控制提供合理的保證,避免因管理和控制的缺陷帶來各種損失。揭露和制止已經發生或正在進行的貪臟舞弊和欺詐行為。

  (2)保證呈送給企業最高管理當局據以決策的的財務和業務信息是真實的、準確的、完整的,避免因錯誤的信息而導致決策的失誤。

  (3)保護資產的安全與完整,并為經濟的有效的利用資源提供保證,防止損失和浪費資源的現象出現。

  (4)保證組織的方針、政策、指示和命令能夠有效地得到貫徹執行,遵守政府的法律法規和行業標準規范,有效地履行合同,維護企業的社會聲譽。

  2、建設性作用。

  建設性作用是指通過對被審查活動的檢查和評價,針對管理和控制中存在的問題和不足,提出富有促進性的意見和改革方案,,從而協助企業改善經營管理,提高經濟效益,以最好的方式實現組織的目標。建設性作用主要表現在以下方面:

  (1)督促被審計單位建立符合成本效益原則的內部控制制度,促進現代化管理水平的提高,使實現目標的各種活動得到有效的控制,杜絕實際和潛在的管理漏洞。

  (2)針對控制系統的缺陷,提出符合成本效益原則并且切實可行的控制措施,使已經達到有效控制目標的控制系統的控制成本最低。

  (3)推薦更經濟、有效的資源使用方法,幫助管理者優化資源配置,擴大經營成果,提高經濟效益,增強組織的競爭力。

  (4)促進內部成員不斷提高業務素質,為更好的履行他們的職責,實現組織的目標做出更大的貢獻。

  審計報告文本應征求被審計單位的意見,在征求被審計單位意見之前,不能正式行文。種類不同,也略有差別。歸納起來,大致有如下幾點:

  1、總結作用審計人員接受審計機構的命令或接受委托人的委托之后,才能對被審計單位進行審計。所以,當審計工作結束時,審計人員必須對全部審計工作進行總結,包括對資料的整理、分析和歸納,對審計目標作出客觀準確的評價等。審計報告寫得是否成功,直接影響審計的效果,有時審計人員辛辛苦苦地查出了企業經營管理中存在的不少問題,但由于沒有認真地進行分析和總結,抓不住問題的關鍵,不能透過現象看到本質,寫不出一份有價值的審計報告書,致使審計工作不能收到預期的效果。

  2、處理問題的依據審計人員必須站在國家利益的立場上,以國家的方針政策、法令制度為依據,對被審計單位進行實事求是的審計。成績必須肯定,缺點必須指出,錯誤必須糾正;違法亂紀、損害國家利益的,必須追究經濟責任和法律責任。對上述問題的處理依據,則是審計報告。

  3、公證作用起公證作用的審計報告,主要指會計師事務所出具的公證性審計報告。我國改革開放以來,為了引進國外先進技術和資金,已陸續開辦了中外合資經營企業。國外資方人員最關心的是投資的安全與業務經營情況,要求第三者的注冊會計師為之進行審計公證,以證實合營企業的財務狀況。

  另外,國內的聯營企業之間,企業與國家財政、稅務和銀行之間,經常需要了解對方的財務狀況。所以,審計人員對此還要出具審計公證書。這種公證書,則具有公證作用。

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