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自查報告

預(yù)算執(zhí)行和資金管理的自查報告示例

時間:2024-09-01 18:33:16 自查報告 我要投稿
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  xxxx年度預(yù)算執(zhí)行和資金管理自查報告

預(yù)算執(zhí)行和資金管理的自查報告示例

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理,貫徹落實(shí)xx部和xx委加強(qiáng)預(yù)算管理工作會議精神,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由xxx局長擔(dān)任組長,對單位xxxx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

  (一)、制度建設(shè)及執(zhí)行情況

  1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

  (二)、預(yù)算執(zhí)行情況

  1、預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化,內(nèi)容真實(shí)、完整。

  (三)、預(yù)算執(zhí)行方面

  1、預(yù)算收入方面

  單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象,并做到了及時入帳。

  2、預(yù)算支出方面

  預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出,不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題,所有財政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。

  基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。

  項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題,所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。

  3、會計核算方面

  會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,或雖建帳但長期不記帳、不對帳,張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。

  會計制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定,不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實(shí)、合法,無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。

  不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本,虛假發(fā)漂、虛列支出;不存在利用單位套取資金,私存私放;無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金,私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。

  會計決算的編制均按規(guī)定編制,無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實(shí)的決算。

  (四)、資產(chǎn)管理方面

  1、增加的資產(chǎn)及時入帳,不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記,擅自占有、使用的問題。

  2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí),核算符合規(guī)定,帳實(shí)相符。

  3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)保現(xiàn)象。4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn),出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。

  5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定,無應(yīng)評估未評估的事項(xiàng)。

  (五)、政府采購方面

  政府采購預(yù)算(計劃)編報全面、完整。采購模式規(guī)范,采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  (六)、合同管理方面

  合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī),簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符,合同的執(zhí)行

  嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。

  (七)、國庫支付方面

  1、用款計劃編報及時完整,無超預(yù)算申報用款計劃。

  2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。

  3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。

  4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。

  (八)、非稅收入及銀行帳戶管理方面

  1、無違反收支兩條線規(guī)定,無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。

  2、銀行帳戶按規(guī)定管理,無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。

  (九)、落實(shí)審計決定、審計報告、審計建議及各種專項(xiàng)檢查意見情況

  1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改落實(shí)。

  2、對淮委財務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時整改落實(shí)。

  3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進(jìn)行檢查,類似問題也做到了整改落實(shí)。

  總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對查出的問題及時進(jìn)行了整改,通過自查,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

  xxx管理局

  xxxx年xx月xx日

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